Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Администрации Тарского муниципального района
от 24.01.2010 N 41
Муниципальная программа
Тарского муниципального района Омской области "Развитие социальной сферы Тарского муниципального района Омской области"
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы (далее - муниципальная программа) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы |
Администрация Тарского муниципального района Омской области (далее - Администрация Тарского муниципального района) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет по образованию; Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта; Администрация Тарского муниципального района; Комитет культуры и искусства; Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района |
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2019 годы |
Цель муниципальной программы |
Создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области |
Задачи муниципальной программы |
1. Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей. 2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних. 3. Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан. 4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района, развития культурного и духовного потенциала наследия, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе. 5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Тарском районе Омской области. 6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан. 7. Обеспечение энергетической защищенности источников теплоснабжения объектов социального значения. |
Подпрограммы муниципальной программы (далее подпрограммы) |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования Тарского муниципального района". Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района". Подпрограмма 3. "Содействие занятости населения Тарского муниципального района". Подпрограмма 4. "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района". Подпрограмма 5. "Доступная среда". Подпрограмма 6. "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района". Подпрограмма 7. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района" |
Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет: 4 906 765 727,23 руб., в том числе: 2014 год - 885 885 645,93 руб.; 2015 год - 861 709 153,47 руб.; 2016 год - 760 697 026,95 руб.; 2017 год - 709 680 562,96 руб.; 2018 год - 830 470 205,07 руб.; 2019 год - 858 323 132,85 руб. |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий программы по предварительным оценкам позволит к 2019 году достичь следующих результатов: 1) сохранение доли обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике на уровне 98,6 процентов; 2) увеличение доли детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) до 100 процентов; 3) увеличение удельного веса детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 75 процентов; 4) увеличение доли обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях до 94 процентов; 5) увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 55 процентов; 6) увеличение доли детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района до 58 процентов; 7) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году до 85 процентов 8) увеличение доли жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 30 процентов в 2014 году до 41,2 процентов в 2019 году; 9) увеличение доли обучающихся Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 84,73 процентов в 2014 году до 85,7 процентов в 2019 году; 10) увеличение доли учащихся и студентов Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 65 процентов в 2016 году до 74 процентов в 2019 году; 11) увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике с 19,5 процентов в 2016 году до 24,5 процентов в 2019 году; 12) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 12,5 процентов в 2016 году до 18 процентов в 2019 году; 13) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 33,7 процентов в 2016 году до 33,8 процентов в 2019 году; 14) увеличение доли населения Тарского района зарегистрированного в АИС "ГТО" в общей численности населения с 4,8 процента в 2018 году до 6 процентов в 2019 году; 15) увеличение доли населения выполнившего нормы ГТО из числа зарегистрированных в АИС "ГТО" с 2 процентов в 2018 году до 4 процентов в 2019 году; 16) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 11,5 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2019 году; 17) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет со 111 процентов в 2013 году до 117 процентов в 2019 году; 18) увеличение доли специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района Омской области с 10 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2019 году; 19) увеличение доли детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости 15,6 процентов в 2013 году до 18 процентов в 2019 году. 20) снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,4 в 2014 году до 2,1 в 2019 году; 21) снижение коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию; 22) процент трудоустройства будет равен не ниже 52; 23) увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Тарского района и за его пределами, в общем числе детей: - в 2014 году - 4,2 процента; - в 2015 году - 4,3 процента; - в 2016 году - 4,4 процента; - в 2017 году - 4,5 процентов; - в 2018 году - 5,3 процентов; - в 2019 году - 5,3 процентов 24) увеличение числа посещений общедоступных библиотек Тарского муниципального района Омской области на 1000 жителей: - в 2014 году - 6900 единиц; - в 2015 году - 6910 единиц; - в 2016 году - 6912 единиц; - в 2017 году - 6915 единиц; - в 2018 году - 7200 единиц; - в 2019 году - 7200 единиц 25) увеличение среднегодового числа посещений музеев Тарского района Омской области в расчете на 1000 жителей: - в 2014 году - 751 единица; - в 2015 году - 752 единицы; - в 2016 году - 752 единицы; - в 2017 году - 753 единицы; - в 2018 году - 779 единицы; - в 2019 году - 800 единицы 26) увеличение доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе: - в 2014 году - 15,7 процентов; - в 2015 году - 15,8 процентов; - в 2016 году - 15,9 процентов; - в 2017 году - 16,0 процентов; - в 2018 году - 16,0 процентов; - в 2019 году - 16,0 процентов 27) Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Тарского района Омской области: - в 2014 году - 2,3 процента; - в 2015 году - 2,5 процентов; - в 2016 году - 3,0 процента; - в 2017 году - 3,5 процентов; - в 2018 году - 3,0 процента; - в 2019 году - 3,1 процентов 28) увеличение объема доходов от платных туристских услуг, оказанных населению - в 2014 году - 1 процент; - в 2015 году - 2 процента; - в 2016 году - 3 процента; - в 2017 году - 4 процента; - в 2018 году - 5 процентов; - в 2019 году - 6 процентов 29) сохранение уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы: - в 2014 году - 100 процентов; - в 2015 году - 100 процентов; - в 2016 году - 100 процентов; - в 2017 году - 100 процентов; - в 2018 году - 100 процентов; - в 2019 году - 100 процентов 30) увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование: - в 2014 году - 47,5 процентов; - в 2015 году - 48,0 процентов; - в 2016 году - 50,0 процентов; - в 2017 году - 50,1 процента; - в 2018 году - 49,6 процента; - в 2019 году - 49,6 процента 31) увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе: - в 2014 году - 68 процентов; - в 2015 году - 76 процентов; - в 2016 году - 83 процента; - в 2017 году - 89 процентов; - в 2018 году - 73 процентов; - в 2019 году - 73 процентов 32) формирование паспортов доступности на все приоритетные объекты социальной инфраструктуры муниципальной собственности; 33) сохранение доли детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общего числа детей инвалидов, которым это показано на уровне 100 процентов; 34) увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях, до 50 процентов; 35) 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан; 36) увеличение энергозащищенности объектов теплоснабжения Тарского муниципального района на 40 процентов. |
Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области в сфере реализации муниципальной программы
Демографическая ситуация, сложившаяся в Тарском районе, отражает общие тенденции ее развития в Омской области и в Российской Федерации. Сокращение численности населения Тарского района обусловлено, прежде всего, превышением уровня смертности над уровнем рождаемости.
Самый высокий уровень смертности, начиная с 1990 года, зафиксирован в 2002 году - 19,6 промилле (число умерших превысило число родившихся в 2,18 раза). С 2006 года общий коэффициент смертности постепенно снижается и в 2011 году составляет 16,0 промилле.
За последние 3 года наблюдается снижение темпов сокращения численности населения с 824 человек в 2009 - 2010 годах до 373 человек в 2011 - 2012 годах. При этом в 2012 году достигнут максимум рождаемости - 676 детей. Миграционные процессы не стабильны - максимальный прирост населения наблюдался в 2011 году - + 56 человек, убыль в 2012 году - 281 человек. Ежегодно из сельских поселений района происходит отток населения в город.
Ситуацию на рынке труда Тарского района можно охарактеризовать как стабильную, управляемую и прогнозируемую. В 2012 году на регистрационном учете в органах службы занятости населения состояло 1818 граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них 1451 человек в качестве безработных. По сравнению с 2011 годом численность состоявших на учете граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, уменьшилась на 11%, а безработных граждан - на 13,8%.
На 1 января 2013 года численность зарегистрированных безработных граждан в Тарском районе составила 600 человек, что на 8% (45 человек) меньше, чем в 2012 году. Уровень зарегистрированной безработицы по Тарскому району составил 2,4%, что соответствует средне районному показателю по Омской области.
В Тарском районе сохранен рост средней номинальной начисленной заработной платы. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников за январь - июнь 2013 года составила 17875,2 рублей, что на 16,4% выше соответствующего периода 2012 года.
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления Тарского муниципального района является развитие социально-культурной сферы района. На протяжении последних лет сохраняется вся сеть муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, молодежной политики и спорта.
На территории Тарского муниципального района в сфере образования функционируют:
- 27 дошкольных учреждений; 3 группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста;
- 2 учреждения "Начальная школа - детский сад";
- 1 начальная школа; 8 основных; 25 средних школ, из них 1 гимназия, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа;
- 6 учреждений дополнительного образования.
На 1 января 2013 года учреждения, реализующие программу дошкольного образования, посещают 2078 детей (в городе 1376, в селе 702). Очередность в ДОУ Тарского муниципального района составляет 949 детей (в городе 905, в селе 44), в том числе в возрасте от 0 до 3 лет - 887 детей, от 3 до 5 лет - 62 ребенка, детей от 5 до 7 лет в очереди нет. Охват дошкольным образованием детей от 0 до 7 лет составляет 54%, от 3 до 7 лет - 74,4%.
Администрацией района для снижения очередности в дошкольные образовательные учреждения предпринимаются меры: ведется строительство детского сада на 50 мест в поселке Междуречье, завершается подготовка документов по строительству детского сада на 250 мест в г. Таре по улице Школьная, выделен земельный участок для строительства детского сада на 200 мест в г. Таре по ул. Спасская, 56. Однако проблема обеспечения доступности дошкольной образовательной услуги остается актуальной.
В сфере общего образования все общеобразовательные учреждения аккредитованы и имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. По состоянию на 1 сентября 2013 года численность детей школьного возраста постепенно стабилизируется, общий контингент обучающихся - 4617 человек. В 2012 - 2013 учебном году за парты сели 528 первоклассников, это на 11 человек больше, чем в 2011 - 2012 учебном году. Действующая сеть общеобразовательных учреждений в целом обеспечивает равный доступ к полноценному образованию всех категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными интересами.
В Тарском районе третий год реализуется комплекс мер по модернизации системы общего образования, осуществляется выполнение условий Соглашения с Министерством образования Омской области в части достижения четко зафиксированных показателей результативности этого проекта. Объем финансирования мероприятий модернизации в 2013 году составил 25 млн. 517 тыс. рублей. Реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования значительно улучшила условия осуществления образовательного процесса: в достаточном количестве приобретен современный транспорт для безопасного подвоза детей, увеличены фонды школьных библиотек, обновлено оснащение пищеблоков школьных столовых, пополнена материально-техническая база образовательных учреждений.
В учреждениях созданы необходимые условия для обучения, охраны жизни и здоровья детей. 100% образовательных учреждений района имеют лицензию на правоведения образовательной деятельности. Все школы подключены к сети Интернет.
Важным фактором сохранения здоровья детей, улучшения демографической ситуации является совершенствование системы питания школьников в общеобразовательных учреждениях. В 2012 - 2013 учебном году на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания предусмотрены средства в объеме 6 млн. 607 тысяч рублей. Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение школьников горячим питанием, внедрение современных технологий, развитие материально-технической базы столовых.
Приоритетным направлением оздоровления детей и подростков является организация летнего отдыха. В целом всеми формами оздоровления в 2013 г. охвачено 5813 детей.
Главным стратегическим ресурсом модернизации процессов являются кадры. Педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Тарского района осуществляют 786 человек. Обеспеченность кадрами в сфере образования на протяжении последних лет остается неизменной на уровне 99%. За последние три года в образовательные учреждения принято 77 молодых специалистов. Меры социальной поддержки педагогов позволили стабилизировать кадровую ситуацию: закрепляемость молодых специалистов за последние три года составила в среднем по Тарскому району 88%.
Основными направлениями деятельности отрасли культуры Тарского муниципального района являются сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, находящихся в собственности Тарского муниципального района; развитие самодеятельного художественного творчества, библиотечного и музейного дела; художественное и музыкальное образование; межнациональные и межконфессиональные отношения.
По состоянию на начало 2013 года отрасль культуры Тарского муниципального района включает 2 музея, с наличием 4 отделов в с. Литковка, Вставское, Ермаковка, Екатерининское; 31 общедоступную библиотеку, 39 культурно - досуговых учреждений, образовательное учреждение - Тарская школа искусств, Парк культуры и отдыха, работающий круглогодично. Общий уровень обеспеченности учреждениями культуры по району составляет 88%.
В отрасли культуры работают более 260 человек, из которых 40% специалистов - в учреждениях, расположенных на селе. Все более острой становится проблема дефицита квалифицированных кадров в отрасли, особенно специалистов культурно-досуговой деятельности. В школе искусств наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров.
Большая часть учреждений культуры расположена в зданиях, построенных в 60 - 70-х годах прошлого века. 53 учреждения культуры находятся в приспособленных помещениях. В настоящее время в капитальном ремонте нуждаются 14 объектов, в том числе здание Районного Дома культуры.
Развитие физической культуры и спорта - важное направление социальной политики в Тарском районе, оказывающее влияние на оздоровление населения района, гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи.
В Тарском районе функционируют ледовая арена, стадион с трибунами на 1500 мест, футбольным полем с искусственным покрытием, современной беговой дорожкой; более 10 сельских стадионов, 12 футбольных полей, хоккейные коробки, спортивные залы. Значительно обновлена материально-техническая база основных видов спорта.
Развитие материально-технической базы, расширение категорий участников спортивных мероприятий, поддержка и поощрение талантливых спортсменов и тренеров способствовали привлечению населения Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в 2012 году составил 26,3%. Общая численность физкультурников и спортсменов - более 12 тыс. человек.
Важнейшим фактором устойчивого развития общества, роста благосостояния его граждан и совершенствования общественных отношений является организация эффективной работы в сфере государственной молодежной политики.
Численность молодых граждан в возрасте 14 - 30 лет, проживающих на территории Тарского муниципального района Омской области, на начало 2013 года составила 12581 человек.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики является привлечение молодых людей к деятельности в молодежных общественных организациях и объединениях. В районе функционируют три молодежных общественных организации, членами которых являются 208 молодых граждан. Более 1240 человек являются участниками детских и молодежных общественных объединений. Таким образом, доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций и объединений на территории Тарского муниципального района, составляет 11,5%.
Создание условий для активной самореализации личности молодого человека, раскрытия потенциала молодежи - одна из главных целей молодежной политики на территории района. Каждый молодой человек - участник данных мероприятий, имеет возможность поверить в свои силы, испытать "ситуацию успеха". Общее число участников таких мероприятий в течение 2013 года составило 14060 человек, то есть более 100% от общего числа молодежи. Это говорит об активной жизненной позиции молодого поколения Тарского муниципального района. А значит необходимо искать новые формы работы с молодежью, чтобы каждый мог проявить себя, реализовать свой богатый потенциал как в досуговой, так и в общественно полезной деятельности.
Одной из актуальных проблем в Тарском муниципальном районе останется проблема доступности муниципальных учреждений для людей с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на тенденцию снижения количества инвалидов: на 1 января 2011 года - 5782 чел., на 1 января 2012 года - 5054 человека, на 1 января 2013 года - 4916 чел. - людей, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности, по-прежнему много.
Темпы социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области во многом определяются обеспечением безопасности социально-значимых объектов: административных зданий, учреждений образования, культуры, здравоохранения, объектов торговли и экономики; инженерной инфраструктуры, в том числе электроэнергетического комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность всех отраслей хозяйства.
Общими проблемами, характерными для социальной сферы являются:
- наличие объектов культуры, образования, нуждающихся в капитальном ремонте;
- дефицит молодых квалифицированных кадров в образовании, здравоохранении, культуре, спорте;
- обеспечение доступности учреждений социальной сферы для маломобильных групп населения.
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области.
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач муниципальной программы:
1. Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей (далее - Задача 1).
2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних (далее - Задача 2).
3. Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан (далее - Задача 3).
4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе (далее - Задача 4).
5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Тарском районе Омской области (далее - Задача 5).
6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан (далее - Задача 6).
7. Обеспечение пожарной безопасности населенных пунктов и территории Тарского муниципального района Омской области, обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения (далее - Задача 7).
Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам ее реализации
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Методика расчета ожидаемых результатов реализации муниципальной программы содержится в соответствующих разделах подпрограмм муниципальной программы, представленных в приложениях N 2 - 8 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы составляет 6 лет, рассчитан на период 2014 - 2019 годов. Выделение отдельных этапов реализации программы не предполагается.
Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 906 765 727,23 руб., в том числе:
2014 год - 885 885 645,93 руб.;
2015 год - 861 709 153,47 руб.;
2016 год - 760 697 026,95 руб.;
2017 год - 709 680 562,96 руб.;
2018 год - 830 470 205,07 руб.;
2019 год - 858 323 132,85 руб.
Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы местного бюджета, поступления нецелевого и целевого характера из бюджетов других уровней.
Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования Тарского муниципального района" в сумме 4 086 498 095,28 руб.
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района" в сумме 47 399 232,97 руб.
Подпрограмма 3. "Содействие занятости населения Тарского муниципального района" в сумме 10 218 995,22 руб.
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" в сумме 637 041 830,99 руб.
Подпрограмма 5. "Доступная среда" в сумме 3 562 094,82 рубля.
Подпрограмма 6. "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района" в сумме 34 701 033,40 руб.
Подпрограмма 7. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района" в сумме 87 344 444,55 руб.
Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, годам реализации, задачам подпрограммы приведено в приложении N 9 к настоящей муниципальной программе.
Распределение бюджетных ассигнований по задачам программ, основным мероприятиям, ВЦП, мероприятиям приведено в приложениях N 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях N 2 - 8 к настоящей муниципальной программе.
Раздел 7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы
За реализацию подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограмм, основных мероприятий и (или) ВЦП, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Тарского муниципального района как ответственный исполнитель настоящей муниципальной программы. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, ведомственных целевых программ, мероприятий муниципальной программы указано в приложениях N 1 к соответствующим подпрограммам муниципальной программы, представленным в приложениях N 2 - 8 к настоящей муниципальной программе.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по экономике и УМС) во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ВЦП.
В целях организации работы по качественному и своевременному исполнению муниципальной программы Комитет по экономике и УМС при необходимости может осуществлять ее мониторинг в форме ежеквартального запроса информации о ходе реализации муниципальной программы от всех исполнителей муниципальной программы.
По итогам отчетного года исполнители муниципальных подпрограмм формируют отчеты о реализации подпрограмм за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчетов проводят оценку эффективности реализации подпрограмм. Сформированные отчеты о реализации подпрограмм, а также результаты проведенной оценки эффективности их реализации вместе с пояснительными записками к ним, согласованные с Комитетом финансов и контроля, предоставляются в Комитет по экономике и управлению муниципальной собственностью Администрации Тарского муниципального района для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Приложением N 7 к Порядку.
Согласованные с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС отчеты реализации подпрограмм, результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним представляются на рассмотрение Администрации Тарского муниципального района в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы. Согласованные с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом Комитет по экономике и УМС представляет на рассмотрение Администрации ТМР в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации муниципальной программы.
Раздел 8. Подпрограммы
В целях решения задач муниципальной программы в ее составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:
1. Задаче 1 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие системы образования Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 2 к настоящей муниципальной программе.
2. Задаче 2 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 3 к настоящей муниципальной программе.
3. Задаче 3 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Содействие занятости населения Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 4 к настоящей муниципальной программе.
4. Задаче 4 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 5 к настоящей муниципальной программе.
5. Задаче 5 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Доступная среда", содержание которой представлено согласно приложению N 6 к настоящей муниципальной программе.
6. Задаче 6 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 7 к настоящей муниципальной программе.
7. Задаче 7 муниципальной программы соответствует подпрограмма "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района", содержание которой представлено согласно приложению N 8 к настоящей муниципальной программе.
Приложение N 1
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального
района Омской области"
на 2014 - 2019 годы
Ожидаемые результаты
реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы
N |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области |
Единица измерения |
Значение |
||||||||
2012 год (факт) |
2013 год (оценка) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования Тарского муниципального района" | |||||||||||
1 |
Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике |
процент |
97,45 |
99,30 |
99,20 |
99,20 |
98,5 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
|
2 |
Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) |
процент |
74,4 |
76,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
процент |
57,0 |
58,6 |
61,0 |
63,0 |
65,0 |
69,0 |
72,0 |
75,0 |
|
4 |
Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
процент |
98,00 |
98,00 |
98,00 |
98,10 |
93 |
94 |
94 |
94 |
|
5 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
процент |
50 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
54 |
55 |
|
6 |
Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района |
процент |
73 |
70 |
71 |
72 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
7 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году |
процент |
97,0 |
97,0 |
97,0 |
98,0 |
84 |
84,5 |
84,5 |
85 |
|
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района" | |||||||||||
1 |
Доля жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности |
процент |
26,0 |
26,3 |
30 |
34,2 |
36,2 |
37 |
40,2 |
41,2 |
|
2 |
Доля обучающихся Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся |
процент |
- |
- |
84,73 |
87,86 |
85,7 |
85,7 |
85,7 |
85,7 |
|
3 |
Доля учащихся и студентов Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов |
процент |
- |
- |
- |
- |
65 |
68 |
71 |
74 |
|
4 |
Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике |
процент |
- |
- |
- |
- |
19,5 |
21 |
23 |
24,5 |
|
5 |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
процент |
- |
- |
- |
- |
12,5 |
14,5 |
16,3 |
18 |
|
6 |
Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
процент |
- |
- |
- |
- |
33,7 |
33,8 |
33,8 |
33,8 |
|
7 |
Доля населения Тарского района зарегистрированного в АИС "ГТО" в общей численности населения |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4,8 |
6 |
|
8 |
Доля населения выполнившего нормы ГТО из числа зарегистрированных в АИС "ГТО" |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
4 |
|
ВЦП "Новое поколение" подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района" | |||||||||||
9 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
процент |
11,0 |
11,5 |
12,0 |
12,6 |
13,2 |
13,8 |
14,4 |
15,0 |
|
10 |
Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 |
процент |
110,0 |
111,0 |
112,0 |
113,0 |
114,0 |
115,0 |
116,0 |
117,0 |
|
11 |
Доля специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района Омской |
процент |
9,5 |
10,0 |
10,5 |
11,0 |
12,0 |
13,0 |
14,0 |
15,0 |
|
12 |
Доля детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости |
процент |
15,2 |
15,6 |
16,0 |
16,4 |
16,8 |
17,2 |
17,6 |
18,0 |
|
Подпрограмма 3. "Содействие занятости населения Тарского муниципального района" | |||||||||||
1 |
Уровень регистрируемой безработицы |
процент |
2,4 |
2,4 |
2,4 |
2,3 |
2,3 |
2,2 |
2,2 |
2,1 |
|
2 |
Коэффициент напряженности на рынке труда |
кол-во заявок на 1 вакансию |
4,3 |
2,2 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
2,0 |
2,0 |
1,9 |
|
3 |
Уровень трудоустройства |
процент |
47 |
51 |
51 |
51 |
51 |
52 |
52 |
52 |
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" | |||||||||||
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района" | |||||||||||
1 |
Увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Тарского района и за его пределами, в общем числе детей |
процент |
4,0 |
4,1 |
4,2 |
4,3 |
4,4 |
4,5 |
5,3 |
5,3 |
|
2 |
Увеличение среднегодового числа посещений музеев Тарского района Омской области в расчете на 1000 жителей |
единиц |
750 |
751 |
751 |
752 |
752 |
753 |
779 |
800 |
|
3 |
Увеличение доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе |
процент |
15,5 |
15,6 |
15,7 |
15,8 |
15,9 |
16,0 |
16,0 |
16,0 |
|
Основное мероприятие "Реализация проекта "Туризм" | |||||||||||
1 |
Увеличение объема доходов от платных туристских услуг, оказанных населению |
процент |
- |
- |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры" | |||||||||||
1 |
Увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование |
процент |
47,3 |
47, 4 |
47,5 |
48,0 |
50,0 |
50,1 |
49,6 |
49,6 |
|
2 |
Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе |
процент |
56,6 |
60,0 |
68,0 |
76,0 |
83,0 |
89,0 |
73,0 |
73,0 |
|
Основное мероприятие "Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры" | |||||||||||
1 |
Увеличение числа посещений общедоступных библиотек Тарского муниципального района Омской области на 1000 жителей |
единиц |
6884 |
6885 |
6900 |
6910 |
6912 |
6915 |
7200 |
7200 |
|
2 |
Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Тарского района Омской области |
процент |
2,0 |
2,0 |
2,3 |
2,5 |
3,0 |
3,5 |
3,0 |
3,1 |
|
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в учреждениях культуры" | |||||||||||
1 |
Сохранение уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы |
процент |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 5. "Доступная среда" | |||||||||||
1 |
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе |
процент |
0 |
0 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
2 |
Доля детей инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей инвалидов, которым это показано |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Доля детей с ОВЗ клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях |
процент |
30 |
30 |
35 |
40 |
40 |
45 |
50 |
50 |
|
Подпрограмма 6. "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района" | |||||||||||
1 |
Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан |
процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 7. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района" | |||||||||||
1 |
Увеличение энергозащищенности объектов теплоснабжения Тарского муниципального района |
процент |
0,0 |
0,0 |
2,2 |
4,4 |
6,6 |
17,7 |
28,8 |
40,0 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
Тарского муниципального
района Омской области
"Развитие социально-культурной
сферы Тарского муниципального
района Омской области"
на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие системы образования Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие системы образования Тарского муниципального района"
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
"Развитие системы образования Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района; Администрация Тарского муниципального района; Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района; Администрация Тарского муниципального района; Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района; Администрация Тарского муниципального района; Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
Цель подпрограммы |
Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей. |
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий. Задача 2. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области. Задача 3. Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Основное мероприятие 1. "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение граждан, проживающих в Тарском муниципальном районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием "; Основное мероприятие 2. "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области"; Основное мероприятие 3. "Реализация проекта "Современная школа"; Основное мероприятие 4. "Развитие системы дошкольного образования"; Основное мероприятие 5. "Развитие кадрового потенциала"; Основное мероприятие 6. "Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи"; Основное мероприятие 7. "Развитие воспитательной системы"; Основное мероприятие 8. "Обеспечение безопасности участников образовательного процесса"; Основное мероприятие 9. "Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"; Основное мероприятие 10. "Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Тарского района"; Основное мероприятие 11. "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области" |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общие расходы муниципального бюджета на реализацию подпрограммы составят 4 086 498 095,28 рублей, в том числе: - 2014 год - 775 778 374,36 рублей; - 2015 год - 704 881 000,35 рублей; - 2016 год - 619 371 394,72 рублей; - 2017 год - 598 815 028,95 рублей; - 2018 год - 685 195 080,40 рублей; - 2019 год - 702 457 216,50 рублей. Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета, поступления целевого характера из бюджетов других уровней |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Реализация мероприятий подпрограммы по предварительным оценкам позволит к 2019 году достичь следующих результатов: 1) сохранение доли обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике на уровне 98,6 процентов; 2) увеличение доли детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) до 100 процентов; 3) увеличение удельного веса детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 75 процентов; 4) сохранение доли обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на уровне 94 процентов; 5) увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 55 процентов; 6) сохранение доли детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района на уровне 58 процентов; 7) сохранение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году на уровне 85 процентов |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Эффективность системы образования в России в значительной степени обусловлена эффективностью ее составляющих - региональных и муниципальных систем образования.
В современной социально-политической и экономической ситуации важнейшим фактором устойчивого экономического роста и социальной стабильности становится успешное развитие образовательного потенциала в средней долгосрочной перспективе. Именно поэтому сфера образования является одним из главных приоритетов в деятельности органов местного самоуправления.
Образование, отвечающее современным потребностям общества и рынка труда, позволяет сформировать у каждого человека способность быстро адаптироваться к современным социально-экономическим реалиям, и это становится важнейшим условием успешного и устойчивого развития.
Муниципальная образовательная система Тарского района включает совокупность образовательных учреждений, Комитет по образованию, Информационно-методический центр в сфере образования, Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования, обеспечивающих реализацию образовательных программ дошкольного, общего, дополнительного образования и целевых социально-экономических проектов.
На территории Тарского муниципального района функционируют:
- 27 дошкольных учреждений; 3 группы кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста
- 2 учреждения "Начальная школа - детский сад"
- 1 начальная школа; 8 основных; 25 средних школ, из них 1 гимназия, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
- 6 учреждений дополнительного образования.
На 1 января 2013 года учреждения, реализующие программу дошкольного образования, посещают 2078 детей (в городе 1376, в селе 702).
На 1 января 2013 года очередность в ДОУ Тарского муниципального района составляет 949 детей (в городе 905, в селе 44). В возрасте от 0 до 3 лет в очереди 887 детей, от 3 до 5 лет - 62 ребенка, детей от 5 до 7 лет в очереди нет.
Охват дошкольным образованием детей от 0 до 7 лет составляет 54%, от 3 до 7 лет - 74,4%.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в районе реализуется "дорожная карта" поэтапной ликвидации очередности. В 2012 - 2013 учебном году из муниципального и областного бюджетов выделено 1418,0 тысяч рублей на создание 60 новых мест за счет рационального использования помещений школы N 4 и Заливинского детского сада.
Дорожная карта - это программа планомерных шагов продвижения к цели: ликвидировать очередность в дошкольные учреждения детей от 3 до 7 лет к 2016 году:
- ведется строительство детского сада на 50 мест в поселке Междуречье;
- для направления на государственную экспертизу завершается подготовка документов по строительству детского сада на 250 мест в г. Таре по улице Школьная;
- выделен земельный участок для строительства детского сада на 200 мест в г. Таре по ул. Спасская, 56
Мероприятия, направленные на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения, рассчитаны на 2 года.
Задачами по созданию условий для развития детей дошкольного возраста являются:
- обеспечение доступности дошкольной образовательной услуги;
- обеспечение приоритета в предоставлении услуг по уходу и присмотру за детьми работающих родителей;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- создание условий для наиболее полного развития способностей и интересов детей дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, на основе индивидуального подхода.
- введение федеральных государственных образовательных стандартов.
Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности и аккредитованы.
Общий контингент обучающихся - 4617 человек (по состоянию на 1 сентября 2012 года).
Численность детей школьного возраста постепенно стабилизируется. Число первоклассников в этом году на 11 человек больше, в сравнении с 2011 - 2012 учебным годом, в 2012 - 2013 учебном году за парты сели 528 первоклассников.
Количество обучающихся 1-х классов в дневных общеобразовательных учреждениях в 2006 - 2012 годах
Учебный год |
Количество обучающихся 1-х классов |
2006 - 2007 |
469 |
2007 - 2008 |
442 |
2008 - 2009 |
465 |
2009 - 2010 |
427 |
2010 - 2011 |
465 |
2011 - 2012 |
517 |
2012 - 2013 |
528 |
Общеобразовательные учреждения функционируют в различных режимах: пятидневной (97% школ района), шестидневной неделе (3% школ района). Таким образом, действующая сеть общеобразовательных учреждений в целом обеспечивает равный доступ к полноценному образованию всех категорий обучающихся в соответствии с их индивидуальными интересами и способностями, состоянием здоровья.
Создание системы обеспечения качества - стратегическая задача образовательной системы района.
Задачи совершенствования общего образования:
- дальнейшее расширение вариативности общего образования путем разработки образовательных программ, в том числе повышенного уровня с учетом внедрения новых стандартов общего образования;
- внедрение современных педагогических технологий в образовательный процесс, в том числе информационно-коммуникационных;
- модернизация содержания образования на основе новых государственных стандартов;
- создание здоровьесберегающей среды в образовательных учреждениях района.
Район имеет опыт и базу апробации ФГОС ООО в 4 пилотных школах. С 2013 - 2014 учебного года пятиклассники Заливинской и школы N 5 будут обучаться по новым стандартам. Педагогические коллективы Тарской средней общеобразовательной школы N 2 и Соускановской основной общеобразовательной школы отрабатывают введение стандарта в разных условиях, определяют пути выхода из затруднительных ситуаций и делятся опытом по разработке основной образовательной программы и организации внеурочной деятельности.
С сентября 2013 года 40% школьников обучаются по новым стандартам.
Задача школ сегодня - выстроить образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка, разнообразить формы работы в урочное и внеурочное время.
Задача каждого руководителя коллектива образовательного учреждения - создать условия для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей обучающихся, в том числе через профильное обучение.
Комитетом по образованию инициировано создание на базе Тарской гимназии N 1 им. А.М. Луппова центра по поддержке профильного обучения в районе. Взаимодействие педагогического коллектива гимназии с образовательными учреждениями позволит обеспечить возможность школьникам обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, независимо от места проживания, материальной обеспеченности и физических особенностей.
При переходе к новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования, к новому содержанию и технологиям общего образования, предпрофильной подготовке и профильному обучению, новым формам контроля и оценки качества процессов и результатов педагогического процесса остро встает вопрос соответствия материально - технической базы образовательных учреждений современным требованиям.
В Тарском районе третий год реализуется Комплекс мер по модернизации системы общего образования, осуществляется выполнение условий Соглашения с Министерством образования Омской области в части достижения четко зафиксированных показателей результативности этого масштабного проекта.
Объем финансирования мероприятий проекта модернизации в 2013 году составил 25 млн. 517 тыс. рублей.
Для обеспечения государственных гарантий детям из удаленных населенных пунктов на качество образования и с целью безопасного подвоза парк школьных автобусов пополнился на 12 единиц.
14 млн. рублей израсходовано на приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся.
В рамках проекта около 4 млн. рублей направлено на пополнение фондов школьных библиотек.
Комплекс мер по модернизации системы общего образования значительно улучшил условия осуществления образовательного процесса.
Задача - не потерять на пути модернизации смысловые ценностные ориентиры реформирования системы образования, не забыть, что конечной целью образования должна быть самореализация личности каждого ребенка.
Для повышения доступности качественного образования важно все образовательные учреждения района содержать в соответствии с требованиями безопасности и комфортности организации процесса обучения и воспитания.
В 2013 году образовательные учреждения Тарского района участвовали в реализации 11 муниципальных программ.
В соответствии с Концепцией общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в Тарском районе продолжается целенаправленная работа.
В этом году в части поддержки способных и талантливых детей объем финансирования составил 575 тысяч рублей. 71 школьник стал стипендиатом Администрации Тарского муниципального района.
Десять лучших гимназистов получили стипендию имени А.М. Луппова.
Имена 25 выпускников Тарского района за высокие достижения и общественное признание занесены в Книгу Почета "Способные и талантливые школьники Тарского Прииртышья".
Практически каждый второй ученик проявил интерес к олимпиаде и участвовал хотя бы в одном из этапов всероссийской олимпиады школьников.
Определена особая роль дополнительного образования в выявлении и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности.
Развитие дополнительного образования происходит в нескольких направлениях:
- обновляются программы и совершенствуются формы работы;
- предоставляются образовательные услуги в рамках реализации внеурочной деятельности нового стандарта;
- создаются условия для вовлечения детей из сельской местности в систему дополнительного образования;
- расширяются возможности воспитанников быть конкурентноспособными на мероприятиях различного уровня.
Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" до 2020 года предусматривает охват услугами дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста не менее 75%. Сегодня данный показатель в нашем районе составляет только 57%.
Задача педагогических коллективов учреждений дополнительного образования и школ - активно внедряя новые воспитательные технологии и формы работы, создавать в учреждениях такие условия, чтобы во 2-й половине дня каждый ребенок, и особенно трудный подросток, находил для себя дело по душе.
Необходимо сформировать свою политику в работе с одаренными детьми в области раннего выявления, эффективной поддержки развития и сохранения с целью дальнейшего самоопределения и самореализации
Следует не только предоставлять всем детям без исключения качественное образование, но и, что крайне важно, беречь их от социальных рисков.
Активизация работы по созданию механизмов и условий для социализации и эффективной самореализации подростков - одна из важнейших задач каждого образовательного учреждения.
В учреждениях созданы необходимые условия для обучения, охраны жизни и здоровья детей. 100% образовательных учреждений района имеют лицензию на право ведения образовательной деятельности. Все школы подключены к сети Интернет.
Закон об образовании предусматривает и реализацию прав детей с особыми возможностями здоровья на получение общего образования и их социальную адаптацию в обществе.
С 2012 года ведется работа по созданию на базе образовательных учреждений - Тарской средней школы N 3 и N 5 центров социальной и образовательной интеграции школьников, не имеющих отклонений, и детей с особыми возможностями здоровья.
Приоритетом политики в сфере детства является формирование и развитие ценностей здорового образа жизни
Здоровый образ жизни всех участников образовательного процесса должен стать частью уклада новой школы.
Важным фактором сохранения здоровья детей, улучшения демографической ситуации является совершенствование системы питания школьников в общеобразовательных учреждениях. В 2012 - 2013 учебном году на реализацию мероприятий по совершенствованию организации школьного питания предусмотрены средства в объеме 6 млн. 607 тысяч рублей. Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение школьников горячим питанием, внедрение современных технологий, развитие материально-технической базы столовых.
Приоритетным направлением оздоровления детей и подростков является организация летнего отдыха. В целом всеми формами оздоровления в 2013 г. охвачено 3797 детей.
В районе продолжается работа по совершенствованию государственно-общественного управления образованием.
Вошло в систему проведение заседаний коллегий Комитета по образованию, Совета директоров образовательных учреждений. В каждом образовательном учреждении созданы Управляющие советы.
Эффективность работы Управляющего совета во многом зависит от позиции педагогического коллектива учреждения, его желания быть открытым, готовности к продуктивному диалогу.
Позитивное отношение общественности к проблемам образовательного учреждения стало возможным в Нагорно-Ивановской СОШ, Егоровской СОШ, Мартюшевской СОШ, Тарской школе N 5, Центре детского творчества, Станции юных натуралистов.
Стратегические цели развития муниципального образования могут быть достигнуты только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы со всеми заинтересованными ведомствами, общественностью и семьей.
Главным стратегическим ресурсом модернизационных процессов являются кадры.
Педагогическую деятельность в образовательных учреждениях Тарского района осуществляют 786 человек.
Обеспеченность кадрами в сфере образования на протяжении последних лет остается неизменной на уровне 99%.
За последние три года в образовательные учреждения принято 77 молодых специалистов.
Меры социальной поддержки педагогов позволили стабилизировать кадровую ситуацию: закрепляемость молодых специалистов за последние три года составила в среднем по Тарскому району 88%.
Ежегодно 20 молодых специалистов начинают свою деятельность в учреждениях образования.
В Тарском районе активизированы действия, направленные на привлечение молодых специалистов в систему образования. В Законе Омской области "О регулировании отношений в сфере образования на территории Омской области" предусмотрена ежемесячная доплата 500 рублей к должностному окладу молодых специалистов.
Администрацией Тарского муниципального района выплачиваются подъемные молодым специалистам, впервые приступившим к работе в ОУ Тарского района, в размере 6 тыс. рублей - выпускникам с высшим профессиональным образованием, 5 тыс. рублей - со средним профессиональным образованием.
Подпрограмма развития муниципальной системы образования предусматривает одно из направлений по работе с кадрами - управленцами и учителями, с целью повышения их профессионального, психологического, методологического, методического уровня.
Актуальные задачи общего образования по созданию современной школьной инфраструктуры, внедрению в практику образовательной деятельности информационных технологий, профилизации и профориентации, обновлению содержания и структуры общего образования в соответствии с современными требованиями, расширению общественного участия в управлении образованием, внедрению новых экономических механизмов, повышению воспитательного потенциала школы, росту квалификации педагогических кадров, повышению престижа педагогической профессии, выявлению и поддержке одаренных детей можно решать только комплексно, посредством реализации Подпрограммы.
Центральными проблемами, определяющими состояние муниципального образования, являются следующие:
- низкий охват детей дошкольным образованием;
- недостаточно развитая материально-техническая база учреждений образования;
- недостаточное ресурсное обеспечение системы дополнительного образования района;
- средний рейтинг выпускников школ по результатам Единого Государственного Экзамена;
- недостаточно сформированные навыки соблюдения здорового образа жизни.
Таким образом, предлагаемая подпрограмма:
- позволяет системе образования района целенаправленно участвовать в региональной и федеральной программах развития;
- снимает противоречия, существующие сегодня на рынке образовательных услуг;
- способствует повышению эффективности использования средств и ресурсов на рынке образовательных услуг;
- обеспечивает повышение эффективности образования в целом.
Реализация подпрограммы придаст мощный импульс развитию муниципальной образовательной среды. Одной из основных целей подпрограммы является создание развивающих условий для муниципальной системы образования.
3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей.
В ходе реализации подпрограммы решаются следующие задачи:
Задача 1. Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий.
Задача 2. Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области.
Задача 3. Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области.
4. Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы составляет 6 лет (2014 - 2019 годы). Данный срок рассчитан на планомерное формирование и развитие системы образования на территории Тарского муниципального района.
5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и ведомственных целевых программ
В рамках подпрограммы выделяются следующие основные мероприятия и ведомственные целевые программы:
Основное мероприятие 1. "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение граждан, проживающих в Тарском муниципальном районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием". Обеспечение прав граждан, проживающих в Тарском муниципальном районе, на получение качественного дошкольного, общего, дополнительного образования.
Основное мероприятие 2. "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области". Повышение эффективности управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области.
Основное мероприятие 3. "Реализация проекта "Современная школа". Разработка комплексных мероприятий по обновлению содержания образования и образовательных технологий для обеспечения доступности качественного образования в соответствии с социальным заказом.
Основное мероприятие 4. "Развитие системы дошкольного образования". Создание новых мест дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных учреждениях. Повышение качества услуг в сфере дошкольного образования.
Основное мероприятие 5. "Развитие кадрового потенциала". Формирование и развитие единой системы работы с кадровым потенциалом посредством информационно-методического, консультативного, правового сопровождения и взаимодействия всех субъектов образования и управления.
Основное мероприятие 6. "Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи". Создание на муниципальном уровне системы выявления, развития и поддержки одаренных детей и обеспечение условий их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения.
Основное мероприятие 7. "Развитие воспитательной системы". Создание динамично-развивающейся воспитательной системы, обеспечивающей условия для формирования человеческого потенциала, гражданского, духовно-нравственного и патриотического становления личности.
Основное мероприятие 8. "Обеспечение безопасности участников образовательного процесса". Создание условий для организации образовательного процесса, обеспечения безопасности и охраны здоровья обучающихся.
Основное мероприятие 9. "Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа".
Основное мероприятие 10. "Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Тарского района". Организация устойчивой саморазвивающейся, безопасной, ориентированной на развитие личности ребенка в современных социально-экономических условиях системы оздоровления, отдыха и занятости несовершеннолетних в летний период.
Основное мероприятие 11. "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области". Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках основного мероприятия 1 "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение граждан, проживающих в Тарском муниципальном районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием" планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях;
- компенсация родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования;
- создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного основного общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного среднего общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
- создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях;
- присмотр и уход;
- финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования;
- учебно-методическое сопровождение образовательных учреждений;
- обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций;
- организация дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций в части оплаты труда;
- приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения;
- создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях;
- организация отдыха и оказание лечебно-профилактических услуг;
- обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования;
- обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций;
- обеспечение минимального размера оплаты труда работников муниципальных организаций дополнительного образования, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационно-кадровое сопровождение муниципальных образовательных организаций;
- софинансирование расходов на подготовку и прохождение отопительного периода для оплаты потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальных учреждений.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, получивших (подтвердивших) государственный статус по результатам государственной аккредитации, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, получивших (подтвердивших) государственный статус по результатам государственной аккредитации, к общему количеству образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования в текущем году (в процентах).
2. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет в текущем году (в процентах).
3. Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
Значение целевого индикатора определяется как отношение численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, к общей численности детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, проживающих на территории Тарского муниципального района (в процентах).
4. Удовлетворенность населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования детей.
Значение целевого индикатора определяется по результатам диагностики уровня удовлетворенности родителей работой образовательных учреждений, качеством образования в текущем году (в процентах).
5. Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
- достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования;
- уровень средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования за отчетный год;
- уровень средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования, установленный в соглашениях, заключенных между Правительством Омской области и муниципальными образованиями Омской области.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
6. Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Nsl - доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на обеспечение безопасных условий в зданиях муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели;
Vsl - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на обеспечение безопасных условий в зданиях муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области в текущем году;
Vzl - общее количество муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства субсидий на обеспечение безопасных условий в зданиях муниципальных образовательных организаций на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
7. Отсутствие у муниципальных учреждений кредиторской задолженности за теплоснабжение.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
A - объем принятых денежных обязательств муниципальных учреждений, осуществляющих расходы за счет средств субсидии, по тепловому снабжению в отчетном финансовом году;
B - объем исполненных денежных обязательств муниципальных учреждений, осуществляющих расходы за счет средств субсидии, по тепловому снабжению в отчетном финансовом году.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
В рамках основного мероприятия 2 "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области" планируется реализация следующих мероприятий:
- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
- организация предоставления начального, среднего дополнительного образования детям в учреждениях муниципального значения;
- организация обеспечения и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;
- осуществление лицензирования и государственной аккредитации образовательных учреждений;
- реализация кадровой политики Тарского муниципального района Омской области в сфере образования;
- профессиональная переподготовка (повышение квалификации) муниципальных служащих Комитета по образованию.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Доля расходов на управление в сфере образования от общей суммы расходов по отрасли образования.
Значение целевого индикатора определяется как отношение суммы расходов на управление в сфере образования к общей сумме расходов по отрасли образования в текущем году (в процентах).
2. Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, выполнивших в полном объеме муниципальное задание.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества подведомственных учреждений, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, к общему количеству подведомственных учреждений в текущем году (в процентах).
3. Количество выпускников муниципальных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании.
Значение целевого индикатора определяется как количество выпускников муниципальных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании в текущем году (человек).
4. Удельный вес учреждений, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества учреждений, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности, к общему количеству учреждений, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования, в текущем году (в процентах).
5. Доля педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих высшее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, к общему количеству педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, в текущем году (в процентах).
6. Доля муниципальных служащих Комитета по образованию, прошедших профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в установленные законодательством сроки.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества муниципальных служащих Комитета по образованию, прошедших профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в установленные законодательством сроки, к общему количеству муниципальных служащих Комитета по образованию, подлежащих прохождению профессиональной переподготовки (повышения квалификации), в текущем году (в процентах).
В рамках основного мероприятия 3 "Реализация проекта "Современная школа" планируется реализация следующих мероприятий:
- развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях;
- проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ, ЕТЭ;
- организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией);
- обеспечение условий для организации питания обучающихся (обеспечение холодильным, технологическим и вспомогательным оборудованием, приобретение мебели для обеденных залов, посуды);
- организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией);
- обеспечение образовательных учреждений компьютерным оборудованием, электронными средствами обучения;
- обеспечение фондов библиотек образовательных учреждений учебниками, учебными пособиями;
- оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью, соответствующими требованиям санитарно-гигиенического режима для детских учреждений;
- оборудование медицинских кабинетов согласно санитарным нормам;
- создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом;
- ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций;
- ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году (общее образование);
- ремонт зданий муниципальных образовательных организаций в целях создания новых мест общего образования;
- материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, к общему количеству обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике в текущем году (в процентах).
2. Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся, получающих организованное горячее питание, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях в текущем году (в процентах).
3. Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений компьютерной техникой в расчете на единицу техники (количество обучающихся в расчёте на один компьютер).
Значение целевого индикатора определяется как количество обучающихся в расчёте на один компьютер в текущем году (человек).
4. Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатными учебниками, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатными учебниками, к общему количеству обучающихся общеобразовательных учреждений в текущем году (в процентах).
5. Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества общеобразовательных учреждений.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, к общему количеству общеобразовательных учреждений в текущем году (в процентах).
6. Количество общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт спортивного зала.
Значение целевого индикатора определяется как количество общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт спортивного зала в текущем году (единиц).
7. Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом.
Значение целевого индикатора определяется путем вычитания от количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время в отчетном финансовом году, количества учащихся, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, во внеурочное время в году, предшествующем отчетному году, на основе соответствующих данных Комитета по образованию, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга (человек).
8. Доля муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского района.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Ор - доля муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года;
Vд - количество муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года;
Vв - общее количество муниципальных образовательных организаций Тарского района, определяемое на основании соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию на дату проверки готовности образовательных организаций к началу нового учебного года.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
9. Количество созданных мест общего образования в зданиях муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Крем - общее количество созданных мест общего образования в зданиях муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт;
Y - количество созданных мест общего образования в зданиях муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт, в Тарском районе.
Значение целевого индикатора определяется в единицах.
10. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Тарского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Догп - доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Тарского муниципального района Омской области;
Кгп - количество обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией);
Когп - общая численность обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенная по данным Тарского муниципального района Омской области.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
11. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Ni - доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели;
Vi - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области в текущем году;
Vо - общее количество муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
В рамках основного мероприятия 4 "Развитие системы дошкольного образования" планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение создания благоприятных условий организации дошкольного образования (ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования);
- обеспечение учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием;
- восстановление расходов на содержание льготных категорий детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения;
- организация и проведение мероприятий и конкурсов в сфере дошкольного образования;
- строительство детского сада в с. Междуречье;
- строительство детского сада на 250 мест с плавательным бассейном в г. Тара Омской области;
- материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию;
- модернизация муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
- материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений;
- технологическое присоединение электроустановки;
- ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году (дошкольное образование);
- материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе).
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной с численностью детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе) в текущем году (в процентах).
2. Доля муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского района.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Ор - доля муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года;
Vд - количество муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года;
Vв - общее количество муниципальных образовательных организаций Тарского района, определяемое на основании соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию на дату проверки готовности образовательных организаций к началу нового учебного года.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
3. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Ni - доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели;
Vi - количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области в текущем году;
Vо - общее количество муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
В рамках основного мероприятия 5 "Развитие кадрового потенциала" планируется реализация следующих мероприятий:
- выплата подъёмных молодым специалистам;
- организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, организация участия победителей в областных и всероссийских этапах конкурсов;
- организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование работы педагогов (семинаров, конференций, фестивалей, торжественных мероприятий, августовского совещания педагогических работников и т.д.);
- премия им. А.М. Луппова лучшему учителю года БОУ "Тарская гимназия N 1 им. А.М. Луппова".
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Количество молодых специалистов, получивших единовременное денежное пособие.
Значение целевого индикатора определяется как количество молодых специалистов, получивших единовременное денежное пособие в текущем году (человек).
2. Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в установленные сроки, от общей численности педагогических работников образовательных учреждений в текущем году.
Значение целевого индикатора определяется как отношение численности педагогических работников образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в установленные сроки, к общей численности педагогических работников образовательных учреждений в текущем году (в процентах).
В рамках основного мероприятия 6 "Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи" планируется реализация следующих мероприятий:
- обеспечение выплат стипендий одаренным детям;
- выплата стипендии им. А.М. Луппова обучающимся БОУ "Тарская гимназия N 1 им. А.М. Луппова";
- обеспечение выплат денежного вознаграждения одаренным детям;
- выплата денежного вознаграждения им. А.М. Луппова обучающимся БОУ "Тарская гимназия N 1 им. А.М. Луппова";
- участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников;
- проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (интеллектуальной и творческой направленности);
- поддержка развития образовательных учреждений, работающих с одарёнными детьми, создание муниципального центра поддержки одарённых детей.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
Значение целевого индикатора определяется как отношение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, к общей численности обучающихся по программам общего образования (в процентах).
2. Количество обучающихся образовательных учреждений, получивших денежное вознаграждение.
Значение целевого индикатора определяется как количество обучающихся образовательных учреждений, получивших денежное вознаграждение в текущем году (человек).
В рамках основного мероприятия 7 "Развитие воспитательной системы" планируется реализация следующих мероприятий:
- проведение муниципальных ёлок;
- проведение зимней и летней спартакиады школьников;
- организация и проведение муниципальных мероприятий, и участие в областных и всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях, слётах, сборах, научно-исследовательских и поисковых работах и т.д.);
- материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений;
- ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений дополнительного образования.
Целевым индикатором реализации мероприятий является:
1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
Значение целевого индикатора определяется как отношение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях различного уровня, к общей численности обучающихся по программам общего образования (в процентах).
В рамках основного мероприятия 8 "Обеспечение безопасности участников образовательного процесса" планируется реализация следующих мероприятий:
- развитие школьной инфраструктуры (капитальный и текущий ремонт, с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки оборудования);
- ограждение территории и освещение зданий и территории по периметру в учреждениях образования;
- оборудование учреждений системами пожарной сигнализации и техническими средствами для оповещения людей о пожаре;
- огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений образования;
- оборудование учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом;
- устранение предписаний инспекции пожарного надзора;
- замена, ремонт электрических сетей и оборудования;
- проведение и оплата медицинских осмотров работников системы образования, лабораторных исследований;
- ремонт учебных зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях;
- организация безопасного подвоза учащихся;
- мероприятия, направленные на предотвращение терроризма;
- специальная оценка условий труда;
- обучение специалистов, связанное с обеспечением безопасности;
- ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Доля общеобразовательных учреждений, имеющих системы водоснабжения, канализации, оборудованные в соответствии с санитарными нормами (при наличии технической возможности), в общем количестве общеобразовательных учреждений.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества общеобразовательных учреждений, имеющих системы водоснабжения, канализации, оборудованные в соответствии с санитарными нормами (при наличии технической возможности), к общему количеству общеобразовательных учреждений в текущем году (в процентах).
2. Доля образовательных учреждений, обеспечивающих безопасность обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества образовательных учреждений, обеспечивающих безопасность обучающихся, к общему количеству образовательных учреждений в текущем году (в процентах).
3. Доля работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, в общем количестве работников образовательных учреждений.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, к общему количеству работников образовательных учреждений в текущем году (в процентах).
4. Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Дмрот/проч - доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования;
Чмрот - количество работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда;
Чпроч - общее количество работников муниципальных организаций в сфере образования.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
В рамках основного мероприятия 9 "Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа" планируется реализация следующих мероприятий:
- обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
- организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях;
- ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
Значение целевого индикатора определяется на основе соответствующих данных внутриведомственного мониторинга Комитета по образованию, рассчитывается по формуле:
, где:
Кмоо - количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
У - муниципальная общеобразовательная организация, в которой обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.
Значение целевого индикатора определяется в единицах.
2. Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности".
Значение целевого индикатора определяется путем суммирования количества детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности", на основе соответствующих данных Комитета по образованию, рассчитанных на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение целевого индикатора определяется в количестве человек.
3. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия.
Значение целевого индикатора определяется Комитетом по образованию на основании внутриведомственного мониторинга, рассчитывается по формуле:
, где:
Ncgi - доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидий на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, предоставленных Тарскому району Омской области, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели;
Vcg - количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидий на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, предоставленных Тарскому району Омской области в текущем году;
Vcgn - общее количество муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлены средства субсидий на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей на соответствующие цели.
Значение целевого индикатора определяется в процентах.
В рамках основного мероприятия 10 "Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Тарского района" планируется реализация следующих мероприятий:
- организация и проведение оздоровления и отдыха в лагерях дневного пребывания детей и стационарных оздоровительных лагерях;
- организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей в текущем году (человек).
2. Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей и подростков, оздоровленных различными формами, к общему количеству детей и подростков Тарского района в текущем году (в процентах).
В рамках основного мероприятия 11 "Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области" планируется реализация следующих мероприятий:
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;
- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей;
- предоставление приемным семьям мер социальной поддержки;
- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям);
- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплённого жилого помещения.
Целевыми индикаторами реализации мероприятий являются:
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году.
Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, к общему количеству выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году (в процентах).
2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году.
Значение целевого индикатора определяется как количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году (человек).
7. Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Распределение расходов областного бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
Общие расходы муниципального бюджета на реализацию подпрограммы составят 4 086 498 095,28 рублей, в том числе:
- 2014 год - 775 778 374,36 рублей;
- 2015 год - 704 881 000,35 рублей;
- 2016 год - 619 371 394,72 рублей;
- 2017 год - 598 815 028,95 рублей;
- 2018 год - 685 195 080,40 рублей;
- 2019 год - 702 457 216,50 рублей.
Источниками финансирования подпрограммы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления целевого характера из областного бюджета, поступления целевого характера из бюджетов других уровней.
В том числе прогнозируемый объём финансирования за счёт средств областного и федерального бюджетов, а также за счёт безвозмездных поступлений целевого характера составляет 2 904 751 397,41 рублей, в том числе:
- 2014 год - 597 999 169,77 рублей;
- 2015 год - 527 725 868,86 рублей;
- 2016 год - 436 227 897,44 рублей;
- 2017 год - 408 044 098,00 рублей;
- 2018 год - 442 364 229,42 рублей;
- 2019 год - 492 590 133,92 рублей.
В том числе прогнозируемый объём финансирования за счёт средств местного бюджета составляет 1 181 523 697,87 рублей, в том числе:
- 2014 год - 177 779 204,59 рублей;
- 2015 год - 177 155 131,49 рублей;
- 2016 год - 183 143 497,28 рублей;
- 2017 год - 190 770 930,95 рублей;
- 2018 год - 242 830 850,98 рублей;
- 2019 год - 209 867 082,58 рублей.
Распределение расходов муниципального бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы по годам реализации будет уточняться при формировании бюджета Тарского муниципального района на соответствующий финансовый год с внесением изменений в соответствующие разделы подпрограммы.
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
Раздел 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы, единицы их измерения и значения по годам предусмотрены в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Расчет значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы осуществляется в соответствии со следующей методикой:
1. Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, к общей численности обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике.
Количество обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Количество обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
2. Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе).
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества детей, в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, к общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Тарского района, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе.
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории Омской области, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе, определяется Комитетом по образованию по сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
3. Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Тарского района.
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Тарского района, определяется Комитетом по образованию по сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
4. Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества обучающихся муниципальных образовательных учреждений, к общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
Количество обучающихся муниципальных образовательных учреждений, получающих организованное горячее питание, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Количество обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
5. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, к общей численности обучающихся по программам общего образования.
Количество обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Количество обучающихся по программам общего образования, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
6. Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества детей и подростков, оздоровленных различными формами, к общей численности детей и подростков школьного возраста Тарского района.
Количество детей и подростков, оздоровленных различными формами, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Количество детей и подростков школьного возраста Тарского района, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
7. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году.
Значение ожидаемого результата определяется как отношение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, к общему количеству выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году.
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, определяется по данным Комитета по образованию, рассчитанным на основании внутриведомственного мониторинга.
Значение ожидаемого результата определяется в процентах.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
За реализацию подпрограммы, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограммы, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом осуществляет Комитет по образованию как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы. Распределение участников подпрограммы, ответственных за реализацию подпрограммы, основных мероприятий, ведомственных целевых программ представлено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет Комитет по образованию во взаимодействии с соисполнителями подпрограммы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ.
По итогам отчетного года Комитет по образованию на основании данных, полученных от соисполнителей подпрограммы, формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением N 7 к Порядку.
Согласованные с Комитетом финансов и Комитетом по экономике и УМС результаты оценки эффективности реализации подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом, Комитет по образованию предоставляет на рассмотрение Администрации Тарского муниципального района Омской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации подпрограммы.
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
системы образования Тарского
муниципального района"
Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Развитие системы образования Тарского муниципального района"
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объём (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||||||||||||||||
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
|||||||||||||
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей |
2014 |
2019 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг в сфере образования, обеспечение преемственности уровней образования, обеспечение реализации вариативных образовательных программ с использованием современной учебно-методической, материальной базы и информационных технологий |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 930 111 584,06 |
748 966 283,76 |
676 289 420,35 |
591 465 827,79 |
573 923 396,75 |
656 142 739,40 |
683 162 140,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 173 958 467,65 |
176 447 172,99 |
175 821 631,49 |
181 890 570,35 |
190 213 909,75 |
241 397 176,98 |
208 189 230,58 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 755 930 116,41 |
572 519 110,77 |
500 467 788,86 |
409 575 257,44 |
383 709 487,00 |
414 745 562,42 |
474 972 909,92 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение граждан, проживающих в Тарском муниципальном районе, качественным дошкольным, общим, дополнительным образованием " |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 312 361 069,15 |
488 188 089,84 |
494 314 673,36 |
516 986 753,39 |
548 970 590,91 |
616 055 424,25 |
647 845 537,40 |
Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, получивших (подтвердивших) государственный статус по результатам государственной аккредитации, в общем количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 058 769 365,95 |
147 146 324,84 |
154 321 528,36 |
164 519 613,39 |
178 540 035,91 |
225 651 898,25 |
188 589 965,20 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 253 591 703,20 |
341 041 765,00 |
339 993 145,00 |
352 467 140,00 |
370 430 555,00 |
390 403 526,00 |
459 255 572,20 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Удовлетворённость населения качеством дошкольного, общего, дополнительного образования детей |
% |
Х |
82 |
82 |
84 |
84 |
85 |
85,5 |
|||||||||||||||||||||||||
Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет |
% |
Х |
64 |
65 |
63,09 |
63,95 |
64,09 |
64,2 |
||||||||||||||||||||||||||
Удельный вес детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет, получающих услуги в сфере дополнительного образования в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности |
% |
Х |
61 |
63 |
65 |
69 |
72 |
75 |
||||||||||||||||||||||||||
Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
% |
Х |
|
|
|
|
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||
Доля работников муниципальных организаций в сфере образования, уровень средней номинальной начисленной заработной платы которых равен или выше минимального размера оплаты труда, в общем количестве работников муниципальных организаций в сфере образования |
% |
Х |
|
|
|
|
100 |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
Отсутствие у муниципальных учреждений кредиторской задолженности за теплоснабжение |
% |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 2: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Осуществление управления в сфере образования на территории Тарского муниципального района Омской области" |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
32 796 533,51 |
4 852 905,73 |
4 813 286,18 |
4 767 732,63 |
5 925 171,27 |
6 275 256,52 |
6 162 181,18 |
Доля расходов на управление в сфере образования от общей суммы расходов отрасли образования |
% |
Х |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 796 533,51 |
4 852 905,73 |
4 813 286,18 |
4 767 732,63 |
5 925 171,27 |
6 275 256,52 |
6 162 181,18 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Доля муниципальных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, выполнивших в полном объеме муниципальное задание |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Количество выпускников муниципальных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании |
чел. |
23 |
4 |
3 |
7 |
3 |
3 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Удельный вес, учреждений, деятельность которых подлежит государственному контролю (надзору) в сфере образования, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Доля педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы, имеющих высшее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников образовательных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного, общего образования, дополнительные общеобразовательные программы |
% |
Х |
68,9 |
69 |
69 |
69 |
69 |
69 |
|||||||||||||||||||||||||
|
Доля муниципальных служащих Комитета по образованию, прошедших профессиональную переподготовку (повышение квалификации) в установленные законодательством сроки |
% |
Х |
75 |
80 |
90 |
90 |
90 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие 3: Реализация проекта "Современная школа" |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
48 613 528,48 |
9 517 252,00 |
4 979 933,00 |
6 431 583,72 |
8 066 664,00 |
16 044 650,76 |
3 614 261,33 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
15 095 422,14 |
4 169 731,00 |
2 055 983,00 |
2 460 478,80 |
2 085 425,00 |
2 134 159,34 |
2 190 461,33 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
33 518 106,34 |
5 347 521,00 |
2 923 950,00 |
3 971 104,92 |
5 981 239,00 |
13 910 491,42 |
1 423 800,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 |
Мероприятие 1: Развитие инновационной деятельности в образовательных учреждениях |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
260 630,00 |
31 600,00 |
52 790,00 |
131 240,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
Доля обучающихся в образовательных учреждениях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в образовательных учреждениях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике |
% |
Х |
99,2 |
99,2 |
98,5 |
98,6 |
98,6 |
98,6 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
260 630,00 |
31 600,00 |
52 790,00 |
131 240,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 |
Мероприятие 2: Проведение государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ, ЕТЭ |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 137 289,11 |
45 000,00 |
175 560,00 |
135 015,00 |
184 064,00 |
362 258,11 |
235 392,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 137 289,11 |
45 000,00 |
175 560,00 |
135 015,00 |
184 064,00 |
362 258,11 |
235 392,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 |
Мероприятие 3: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 921 965,72 |
7 548 552,00 |
3 353 460,00 |
3 652 331,72 |
3 482 722,00 |
2 884 900,00 |
- |
Доля обучающихся, получающих организованное горячее питание, от общего числа обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях |
% |
Х |
98 |
98,1 |
93 |
94 |
94 |
94 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 439 903,72 |
3 801 031,00 |
1 696 280,00 |
1 758 781,72 |
1 741 361,00 |
1 442 450,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
10 482 062,00 |
3 747 521,00 |
1 657 180,00 |
1 893 550,00 |
1 741 361,00 |
1 442 450,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.4 |
Мероприятие 4: Обеспечение условий для организации питания обучающихся (обеспечение холодильным, технологическим и вспомогательным оборудованием, приобретение мебели для обеденных залов, посуды) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
261 900,00 |
124 700,00 |
68 500,00 |
30 500,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
28 200,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
261 900,00 |
124 700,00 |
68 500,00 |
30 500,00 |
5 000,00 |
5 000,00 |
28 200,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.5 |
Мероприятие 5: Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 767 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 767 600,00 |
Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Тарского муниципального района Омской области |
% |
Х |
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 383 800,00 |
|
|
|
|
|
1 383 800,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 383 800,00 |
|
|
|
|
|
1 383 800,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.6 |
Мероприятие 6: Обеспечение образовательных учреждений компьютерным оборудованием, электронными средствами обучения |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 000,00 |
- |
- |
10 000,00 |
5 000,00 |
- |
5 000,00 |
Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений компьютерной техникой в расчете на единицу техники (количество обучающихся в расчёте на один компьютер) |
чел. |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 000,00 |
|
|
10 000,00 |
5 000,00 |
|
5 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.7 |
Мероприятие 7: Обеспечение фондов библиотек образовательных учреждений учебниками, учебными пособиями |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
34 490,00 |
20 000,00 |
- |
14 490,00 |
- |
- |
- |
Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обеспеченных бесплатными учебниками, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
34 490,00 |
20 000,00 |
|
14 490,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.8 |
Мероприятие 8: Оснащение образовательных учреждений оборудованием и мебелью, соответствующими требованиям санитарно-гигиенического режима для детских учреждений |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 082 006,00 |
114 700,00 |
37 000,00 |
338 053,00 |
15 000,00 |
55 000,00 |
522 253,00 |
Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса, от общего количества общеобразовательных учреждений |
% |
Х |
98,2 |
98,25 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
98,3 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 082 006,00 |
114 700,00 |
37 000,00 |
338 053,00 |
15 000,00 |
55 000,00 |
522 253,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.9 |
Мероприятие 9: Оборудование медицинских кабинетов согласно санитарным нормам |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.10 |
Мероприятие 10: Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
6 688 188,65 |
1 632 700,00 |
1 292 623,00 |
2 119 954,00 |
- |
1 642 911,65 |
- |
Количество общеобразовательных организаций, в которых произведен ремонт спортивного зала |
Единиц |
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
133 810,31 |
32 700,00 |
25 853,00 |
42 399,08 |
|
32 858,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
6 554 378,34 |
1 600 000,00 |
1 266 770,00 |
2 077 554,92 |
|
1 610 053,42 |
|
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом |
чел. |
76 |
|
|
|
|
76 |
|
||||||||||||||||||
1.3.11 |
Мероприятие 11: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
4 359 878,00 |
- |
- |
- |
4 359 878,00 |
- |
- |
Доля муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского района |
% |
Х |
|
|
|
|
100 |
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
120 000,00 |
|
|
|
120 000,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 239 878,00 |
|
|
|
4 239 878,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.12 |
Мероприятие 12: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году (общее образование) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
9 957 132,00 |
- |
- |
- |
- |
9 957 132,00 |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
199 144,00 |
|
|
|
|
199 144,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
9 757 988,00 |
|
|
|
|
9 757 988,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.13 |
Мероприятие 13: Ремонт зданий муниципальных образовательных организаций в целях создания новых мест общего образования |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 122 449,00 |
- |
- |
- |
- |
1 122 449,00 |
- |
Количество созданных мест общего образования в зданиях муниципальных образовательных организаций, в которых проведен ремонт |
% |
Х |
|
|
|
|
75 |
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
22 449,00 |
|
|
|
|
22 449,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 100 000,00 |
|
|
|
|
1 100 000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.3.14 |
Мероприятие 14: Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
40 816,33 |
- |
- |
- |
- |
- |
40 816,33 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели |
% |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
816,33 |
|
|
|
|
|
816,33 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
40 000,00 |
|
|
|
|
|
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.4 |
Основное мероприятие 4: Развитие системы дошкольного образования |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
448 594 194,36 |
224 204 207,12 |
156 392 320,56 |
50 760 157,71 |
7 395 454,49 |
8 084 719,76 |
1 777 742,88 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 369 447,65 |
2 830 798,88 |
4 335 876,70 |
1 373 217,92 |
365 642,67 |
706 576,76 |
1 757 742,88 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
437 224 746,71 |
221 373 408,24 |
152 056 443,86 |
49 386 939,79 |
7 029 811,82 |
7 378 143,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.1 |
Мероприятие 1: Обеспечение создания благоприятных условий организации дошкольного образования (ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
9 243 661,78 |
178 100,00 |
109 243,00 |
1 951 853,27 |
3 760 118,82 |
1 885 340,00 |
1 359 006,69 |
Доля детей в возрасте с 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию, в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте с 3 до 7 лет (скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) |
Х |
Х |
85 |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 511 615,69 |
178 100,00 |
109 243,00 |
701 926,00 |
28 000,00 |
135 340,00 |
1 359 006,69 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
6 732 046,09 |
|
|
1 249 927,27 |
3 732 118,82 |
1 750 000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.2 |
Мероприятие 2: Обеспечение учреждений дошкольного образования медицинским оборудованием |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
118 491,00 |
68 491,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
70 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
48 491,00 |
48 491,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.3 |
Мероприятие 3: Восстановление расходов на содержание льготных категорий детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
4 608 311,35 |
1 582 762,89 |
1 700 770,00 |
182 432,00 |
322 642,67 |
441 375,76 |
378 328,03 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 608 311,35 |
1 582 762,89 |
1 700 770,00 |
182 432,00 |
322 642,67 |
441 375,76 |
378 328,03 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.4 |
Мероприятие 4: Организация и проведение мероприятий и конкурсов в сфере дошкольного образования |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
176 338,60 |
40 500,00 |
59 000,00 |
26 838,60 |
15 000,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
176 338,60 |
40 500,00 |
59 000,00 |
26 838,60 |
15 000,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.5 |
Мероприятие 5: Строительство детского сада в с. Междуречье |
2014 |
2014 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
30 767 911,47 |
30 767 911,47 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
811 286,13 |
811 286,13 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
29 956 625,34 |
29 956 625,34 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.6 |
Мероприятие 6: Строительство детского сада на 250 мест с плавательным бассейном в г. Тара Омской области |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
377 560 691,11 |
190 808 100,00 |
137 642 590,56 |
45 812 307,55 |
3 297 693,00 |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 633 571,80 |
189 808,10 |
2 191 661,70 |
252 102,00 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
374 927 119,31 |
190 618 291,90 |
135 450 928,86 |
45 560 205,55 |
3 297 693,00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.7 |
Мероприятие 7: Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых планируются к вводу в эксплуатацию |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
758 341,76 |
758 341,76 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 341,76 |
8 341,76 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.8 |
Мероприятие 8: Модернизация муниципальных систем дошкольного образования, за исключением субсидий на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
18 881 967,97 |
- |
16 305 161,00 |
2 576 806,97 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
199 646,00 |
|
199 646,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
18 682 321,97 |
|
16 105 515,00 |
2 576 806,97 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.9 |
Мероприятие 9: Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
555 556,00 |
- |
555 556,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
55 556,00 |
|
55 556,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
500 000,00 |
|
500 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.10 |
Мероприятие 10: Технологическое присоединение электроустановки |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Отдел капитального строительства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
179 919,32 |
- |
- |
179 919,32 |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
179 919,32 |
|
|
179 919,32 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.11 |
Мероприятие 11: Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году (дошкольное образование) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 743 004,00 |
- |
- |
- |
- |
5 743 004,00 |
- |
Доля муниципальных образовательных организаций Тарского района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Тарского района |
% |
Х |
|
|
|
|
100 |
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
114 861,00 |
|
|
|
|
114 861,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 628 143,00 |
|
|
|
|
5 628 143,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.4.12 |
Мероприятие 12: Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
20 408,16 |
- |
- |
- |
- |
- |
20 408,16 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидий на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели |
% |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
408,16 |
|
|
|
|
|
408,16 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
20 000,00 |
|
|
|
|
|
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.5 |
Основное мероприятие 5: Развитие кадрового потенциала |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 370 839,54 |
441 136,54 |
383 999,00 |
423 687,00 |
282 162,00 |
376 343,00 |
463 512,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 370 839,54 |
441 136,54 |
383 999,00 |
423 687,00 |
282 162,00 |
376 343,00 |
463 512,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
1.5.1 |
Мероприятие 1: Выплата подъёмных молодым специалистам |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
585 000,00 |
115 000,00 |
98 000,00 |
91 000,00 |
118 000,00 |
55 000,00 |
108 000,00 |
Количество молодых специалистов, получивших единовременное денежное пособие |
чел. |
56 |
20 |
20 |
10 |
6 |
6 |
8 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
585 000,00 |
115 000,00 |
98 000,00 |
91 000,00 |
118 000,00 |
55 000,00 |
108 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.5.2 |
Мероприятие 2: Организация и проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства, организация участия победителей в областных и всероссийских этапах конкурсов |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 108 079,00 |
185 000,00 |
172 158,00 |
185 667,00 |
83 162,00 |
240 343,00 |
241 749,00 |
Доля педагогических работников образовательных учреждений, прошедших повышение квалификации в установленные сроки, от общей численности педагогических работников образовательных учреждений |
% |
Х |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 108 079,00 |
185 000,00 |
172 158,00 |
185 667,00 |
83 162,00 |
240 343,00 |
241 749,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.5.3 |
Мероприятие 3: Организация и проведение мероприятий, направленных на совершенствование работы педагогов (семинаров, конференций, фестивалей, торжественных мероприятий, августовского совещания педагогических работников и т.д.) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
520 759,00 |
104 980,00 |
84 016,00 |
116 000,00 |
61 000,00 |
61 000,00 |
93 763,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
520 759,00 |
104 980,00 |
84 016,00 |
116 000,00 |
61 000,00 |
61 000,00 |
93 763,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.5.4 |
Мероприятие 4: Премия им. А.М. Луппова лучшему учителю года БОУ "Тарская гимназия N 1 им. А.М. Луппова" |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
157 001,54 |
36 156,54 |
29 825,00 |
31 020,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
157 001,54 |
36 156,54 |
29 825,00 |
31 020,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6 |
Основное мероприятие 6: Выявление и поддержка одарённых детей и талантливой молодёжи |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 053 134,89 |
530 997,00 |
575 734,40 |
597 976,00 |
393 845,00 |
441 585,49 |
512 997,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 053 134,89 |
530 997,00 |
575 734,40 |
597 976,00 |
393 845,00 |
441 585,49 |
512 997,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.1 |
Мероприятие 1: Обеспечение выплат стипендий одаренным детям |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
246 000,00 |
112 000,00 |
134 000,00 |
- |
- |
- |
- |
Количество обучающихся образовательных учреждений, получивших денежное вознаграждение |
чел. |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
72 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
246 000,00 |
112 000,00 |
134 000,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.2 |
Мероприятие 2: Выплата стипендии им. А.М. Луппова обучающимся БОУ "Тарская гимназия N 1 им. А.М. Луппова" |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
115 190,00 |
55 540,00 |
59 650,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
115 190,00 |
55 540,00 |
59 650,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.3 |
Мероприятие 3: Обеспечение выплат денежного вознаграждения одаренным детям |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
543 800,00 |
- |
- |
135 000,00 |
136 000,00 |
136 000,00 |
136 800,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
543 800,00 |
|
|
135 000,00 |
136 000,00 |
136 000,00 |
136 800,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.4 |
Мероприятие 4: Выплата денежного вознаграждения им. А.М. Луппова обучающимся БОУ "Тарская гимназия N 1 им. А.М. Луппова" |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
183 385,00 |
- |
- |
62 040,00 |
41 345,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
183 385,00 |
|
|
62 040,00 |
41 345,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.5 |
Мероприятие 5: Участие обучающихся в школьном, муниципальном, региональном этапах всероссийской олимпиады школьников |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 012 760,00 |
207 612,00 |
143 404,00 |
215 100,00 |
150 608,00 |
138 496,00 |
157 540,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах (интеллектуальной и творческой направленности) различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
Х |
51 |
52 |
53 |
54 |
54 |
55 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 012 760,00 |
207 612,00 |
143 404,00 |
215 100,00 |
150 608,00 |
138 496,00 |
157 540,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.6 |
Мероприятие 6: Проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (интеллектуальной и творческой направленности) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
860 744,89 |
138 345,00 |
208 680,40 |
163 836,00 |
54 892,00 |
116 334,49 |
178 657,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
860 744,89 |
138 345,00 |
208 680,40 |
163 836,00 |
54 892,00 |
116 334,49 |
178 657,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.6.7 |
Мероприятие 7: Поддержка развития образовательных учреждений, работающих с одарёнными детьми, создание муниципального центра поддержки одарённых детей |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
91 255,00 |
17 500,00 |
30 000,00 |
22 000,00 |
11 000,00 |
10 755,00 |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
91 255,00 |
17 500,00 |
30 000,00 |
22 000,00 |
11 000,00 |
10 755,00 |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.7 |
Основное мероприятие 7: Развитие воспитательной системы |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
11 428 241,59 |
2 117 701,59 |
1 971 329,68 |
2 011 194,12 |
810 989,48 |
989 501,23 |
3 304 525,49 |
Х |
|||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 005 403,73 |
2 117 701,59 |
1 971 329,68 |
2 011 194,12 |
810 989,48 |
989 501,23 |
2 104 687,63 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 199 837,86 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 199 837,86 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.1 |
Мероприятие 1: Проведение муниципальных ёлок |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
622 000,00 |
140 000,00 |
121 000,00 |
325 000,00 |
- |
36 000,00 |
- |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в спортивных и культурно-массовых мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
Х |
62 |
62,5 |
63 |
63,5 |
64 |
64,5 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
622 000,00 |
140 000,00 |
121 000,00 |
325 000,00 |
|
36 000,00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.2 |
Мероприятие 2: Проведение зимней и летней спартакиады школьников |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
695 157,68 |
135 948,34 |
160 000,00 |
154 000,00 |
60 523,10 |
82 832,00 |
101 854,24 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
695 157,68 |
135 948,34 |
160 000,00 |
154 000,00 |
60 523,10 |
82 832,00 |
101 854,24 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.3 |
Мероприятие 3: Организация и проведение муниципальных мероприятий и участие в областных и всероссийских мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, акциях, конференциях, слётах, сборах, научно-исследовательских и поисковых работах и т.д.) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
7 897 574,97 |
1 841 753,25 |
1 690 329,68 |
1 532 194,12 |
750 466,38 |
870 669,23 |
1 212 162,31 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 897 574,97 |
1 841 753,25 |
1 690 329,68 |
1 532 194,12 |
750 466,38 |
870 669,23 |
1 212 162,31 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.4 |
Мероприятие 4: Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
223 000,00 |
223 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
23 000,00 |
23 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
200 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.7.5 |
Мероприятие 5: Ремонт и материально-техническое оснащение образовательных учреждений дополнительного образования |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 990 508,94 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 990 508,94 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
790 671,08 |
|
|
|
|
|
790 671,08 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 199 837,86 |
|
|
|
|
|
1 199 837,86 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.8 |
Основное мероприятие 8: Обеспечение безопасности участников образовательного процесса |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
63 577 944,11 |
19 113 993,94 |
12 858 144,17 |
9 486 743,22 |
2 078 519,60 |
7 875 258,39 |
12 165 284,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 351 998,55 |
14 357 577,41 |
7 363 894,17 |
5 736 670,49 |
1 810 638,42 |
4 821 856,39 |
6 261 361,67 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
23 225 945,56 |
4 756 416,53 |
5 494 250,00 |
3 750 072,73 |
267 881,18 |
3 053 402,00 |
5 903 923,12 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.1 |
Мероприятие 1: Развитие школьной инфраструктуры (капитальный и текущий ремонт, с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, подготовки помещений для установки оборудования) |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
24 674 976,80 |
8 509 070,38 |
6 481 383,58 |
4 589 137,73 |
958 872,45 |
1 505 380,27 |
2 631 132,39 |
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих системы водоснабжения, канализации, оборудованные в соответствии с санитарными нормами (при наличии технической возможности), в общем количестве общеобразовательных учреждений |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 102 610,75 |
8 509 070,38 |
1 327 133,58 |
839 065,00 |
690 991,27 |
405 380,27 |
330 970,25 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
12 572 366,05 |
|
5 154 250,00 |
3 750 072,73 |
267 881,18 |
1 100 000,00 |
2 300 162,14 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.2 |
Мероприятие 2: Ограждение территории и освещение зданий и территории по периметру в учреждениях образования |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
332 665,95 |
215 382,00 |
- |
- |
- |
40 000,00 |
77 283,95 |
Доля образовательных учреждений, обеспечивающих безопасность обучающихся, в общем количестве образовательных учреждений |
% |
Х |
97 |
98 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
332 665,95 |
215 382,00 |
|
|
|
40 000,00 |
77 283,95 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.3 |
Мероприятие 3: Оборудование учреждений системами пожарной сигнализации и техническими средствами для оповещения людей о пожаре |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 164 761,00 |
1 404 500,00 |
556 500,00 |
157 761,00 |
- |
- |
46 000,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 164 761,00 |
1 404 500,00 |
556 500,00 |
157 761,00 |
|
|
46 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.4 |
Мероприятие 4: Огнезащитная обработка деревянных конструкций и чердачных помещений объектов учреждений образования |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 975 765,45 |
49 420,80 |
760 154,70 |
851 680,38 |
- |
- |
1 314 509,57 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 975 765,45 |
49 420,80 |
760 154,70 |
851 680,38 |
|
|
1 314 509,57 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.5 |
Мероприятие 5: Оборудование учреждений первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
99 999,36 |
- |
99 999,36 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
99 999,36 |
|
99 999,36 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.6 |
Мероприятие 6: Устранение предписаний инспекции пожарного надзора |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
551 124,29 |
51 612,40 |
152 515,00 |
157 200,00 |
- |
170 619,17 |
19 177,72 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
551 124,29 |
51 612,40 |
152 515,00 |
157 200,00 |
|
170 619,17 |
19 177,72 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.7 |
Мероприятие 7: Замена, ремонт электрических сетей и оборудования |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
571 816,08 |
460 480,72 |
- |
- |
- |
31 461,36 |
79 874,00 |
||||||||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
571 816,08 |
460 480,72 |
|
|
|
31 461,36 |
79 874,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.8 |
Мероприятие 8: Ремонт учебных зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных учреждениях |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 425 147,64 |
5 067 251,64 |
357 896,00 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
328 731,11 |
310 835,11 |
17 896,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 096 416,53 |
4 756 416,53 |
340 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.8.9 |
Мероприятие 9: Организация безопасного подвоза учащихся |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
4 734 321,07 |
275 000,00 |
1 293 305,53 |
236 258,11 |
410 572,15 |
1 242 155,24 |
1 277 030,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 734 321,07 |
275 000,00 |
1 293 305,53 |
236 258,11 |
410 572,15 |
1 242 155,24 |
1 277 030,04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.8.10 |
Мероприятие 10: Мероприятия, направленные на предотвращение терроризма |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
840 000,00 |
436 800,00 |
380 800,00 |
22 400,00 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
840 000,00 |
436 800,00 |
380 800,00 |
22 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.8.11 |
Мероприятие 11: Специальная оценка условий труда |
2016 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 315 980,00 |
- |
- |
609 600,00 |
213 480,00 |
484 500,00 |
8 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 315 980,00 |
|
|
609 600,00 |
213 480,00 |
484 500,00 |
8 400,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.8.12 |
Мероприятие 12: Обучение специалистов, связанное с обеспечением безопасности |
2016 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
193 075,00 |
- |
- |
24 375,00 |
- |
- |
168 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
193 075,00 |
|
|
24 375,00 |
|
|
168 700,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
1.8.13 |
Мероприятие 13: Проведение и оплата медицинских осмотров работников системы образования, лабораторных исследований |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
14 027 737,00 |
2 644 476,00 |
2 775 590,00 |
2 838 331,00 |
495 595,00 |
2 407 875,00 |
2 865 870,00 |
Доля работников образовательных учреждений, прошедших медицинский осмотр, в общем количестве работников образовательных учреждений |
% |
Х |
100 |
100 |
100 |
14 |
60 |
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 027 737,00 |
2 644 476,00 |
2 775 590,00 |
2 838 331,00 |
495 595,00 |
2 407 875,00 |
2 865 870,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
1.8.14 |
Мероприятие 14: Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
5 670 574,47 |
- |
- |
- |
- |
1 993 267,35 |
3 677 307,12 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставленных муниципальным образованиям Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели |
% |
Х |
|
|
|
|
100 |
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
113 411,49 |
|
|
|
|
39 865,35 |
73 546,14 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
5 557 162,98 |
|
|
|
|
1 953 402,00 |
3 603 760,98 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9 |
Основное мероприятие 9: Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
2019 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
7 316 098,43 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 316 098,43 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
146 321,69 |
- |
- |
- |
- |
- |
146 321,69 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 169 776,74 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 169 776,74 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9.1 |
Мероприятие 1: Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
2019 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
3 260 286,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 260 286,66 |
Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
единиц |
2 |
|
|
|
|
|
2 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
65 205,73 |
|
|
|
|
|
65 205,73 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
3 195 080,93 |
|
|
|
|
|
3 195 080,93 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9.2 |
Мероприятие 2: Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
2019 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 022 914,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 022 914,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности" |
чел. |
344 |
|
|
|
|
|
344 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 458,00 |
|
|
|
|
|
40 458,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 982 456,00 |
|
|
|
|
|
1 982 456,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
1.9.3 |
Мероприятие 3: Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
2019 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
2 032 897,77 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 032 897,77 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
100 |
|
|
|
|
|
100 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 657,96 |
|
|
|
|
|
40 657,96 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 992 239,81 |
|
|
|
|
|
1 992 239,81 |
|||||||||||||||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение качества и доступности услуг по оздоровлению детей и подростков на территории Тарского муниципального района Омской области |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
33 199 869,73 |
5 371 431,60 |
5 795 068,00 |
3 747 966,93 |
4 556 229,20 |
8 881 554,00 |
4 847 620,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 564 005,73 |
1 309 031,60 |
1 333 500,00 |
1 252 926,93 |
557 021,20 |
1 433 674,00 |
1 677 852,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
25 635 864,00 |
4 062 400,00 |
4 461 568,00 |
2 495 040,00 |
3 999 208,00 |
7 447 880,00 |
3 169 768,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 10: Организация оздоровления и отдыха детей и подростков Тарского района |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
33 199 869,73 |
5 371 431,60 |
5 795 068,00 |
3 747 966,93 |
4 556 229,20 |
8 881 554,00 |
4 847 620,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 564 005,73 |
1 309 031,60 |
1 333 500,00 |
1 252 926,93 |
557 021,20 |
1 433 674,00 |
1 677 852,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
25 635 864,00 |
4 062 400,00 |
4 461 568,00 |
2 495 040,00 |
3 999 208,00 |
7 447 880,00 |
3 169 768,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1: Организация и проведение оздоровления и отдыха в лагерях дневного пребывания детей и стационарных оздоровительных лагерях |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
14 683 005,73 |
1 649 031,60 |
1 733 500,00 |
1 492 926,93 |
1 470 021,20 |
5 746 674,00 |
2 590 852,00 |
Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием детей |
чел. |
Х |
2300 |
2350 |
1300 |
1300 |
1300 |
1300 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 564 005,73 |
1 309 031,60 |
1 333 500,00 |
1 252 926,93 |
557 021,20 |
1 433 674,00 |
1 677 852,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 119 000,00 |
340 000,00 |
400 000,00 |
240 000,00 |
913 000,00 |
4 313 000,00 |
913 000,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2: Организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием детей |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
18 516 864,00 |
3 722 400,00 |
4 061 568,00 |
2 255 040,00 |
3 086 208,00 |
3 134 880,00 |
2 256 768,00 |
Доля детей и подростков, оздоровленных различными формами, от общего количества детей и подростков Тарского района |
% |
Х |
71 |
72 |
58 |
58 |
58 |
58 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
18 516 864,00 |
3 722 400,00 |
4 061 568,00 |
2 255 040,00 |
3 086 208,00 |
3 134 880,00 |
2 256 768,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы: Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
123 125 417,00 |
21 217 659,00 |
22 796 512,00 |
24 157 600,00 |
20 335 403,00 |
20 170 787,00 |
14 447 456,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
123 125 417,00 |
21 217 659,00 |
22 796 512,00 |
24 157 600,00 |
20 335 403,00 |
20 170 787,00 |
14 447 456,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 11: Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей Тарского муниципального района Омской области" |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района, Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счёт: |
123 125 417,00 |
21 217 659,00 |
22 796 512,00 |
24 157 600,00 |
20 335 403,00 |
20 170 787,00 |
14 447 456,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в текущем году |
% |
Х |
97 |
98 |
84 |
84,5 |
84,5 |
85 |
|||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
123 125 417,00 |
21 217 659,00 |
22 796 512,00 |
24 157 600,00 |
20 335 403,00 |
20 170 787,00 |
14 447 456,00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в текущем году |
чел. |
34 |
3 |
3 |
4 |
6 |
8 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
2014 |
2019 |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
4 086 436 870,79 |
775 555 374,36 |
704 881 000,35 |
619 371 394,72 |
598 815 028,95 |
685 195 080,40 |
702 457 216,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 181 522 473,38 |
177 756 204,59 |
177 155 131,49 |
183 143 497,28 |
190 770 930,95 |
242 830 850,98 |
209 867 082,58 |
|||||||||||||||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 904 691 397,41 |
597 799 169,77 |
527 725 868,86 |
436 227 897,44 |
408 044 098,00 |
442 364 229,42 |
492 590 133,92 |
Приложение N 3
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района"
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
"Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы. |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы. |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия. |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
Цель подпрограммы |
Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних |
Задачи подпрограммы |
Задача 1. Создание условий для привлечения жителей Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом; Задача 2. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, организации оздоровления и занятости |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
- "Развитие физической культуры и спорта"; - ВЦП "Новое поколение" |
Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 47 399 232,97 руб., в том числе: 2014 год - 6 627 050,02 руб. 2015 год - 7 317 541,73 руб. 2016 год - 6 709 318,26 руб. 2017 год - 6 504 642,34 руб. 2018 год - 9 179 521,42 руб. 2019 год - 11 061 159,20 руб. Источник финансирования - средства областного и районного бюджета |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей (индикаторов): 1) увеличение доли жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 30 процентов в 2014 году до 41,2 процентов в 2019 году; 2) увеличение доли обучающихся Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 84,73 процентов в 2014 году до 85,7 процентов в 2019 году; 3) увеличение доли учащихся и студентов Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 65 процентов в 2016 году до 74 процентов в 2019 году; 4) увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике с 19,5 процентов в 2016 году до 24,5 процентов в 2019 году; 5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 12,5 процентов в 2016 году до 18 процентов в 2019 году; 6) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 33,7 процентов в 2016 году до 33,8 процентов в 2019 году; 7) увеличение доли населения Тарского района зарегистрированного в АИС "ГТО" в общей численности населения с 4,8 процента в 2018 году до 6 процентов в 2019 году; 8) увеличение доли населения выполнившего нормы ГТО из числа зарегистрированных в АИС "ГТО" с 2 процентов в 2018 году до 4 процентов в 2019 году; 9) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 11,5 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2019 году; 10) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет со 111 процентов в 2013 году до 117 процентов в 2019 году; 11) увеличение доли специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района Омской области с 10 процентов в 2013 году до 15 процентов в 2019 году; 12) увеличение доли детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости 15,6 процентов в 2013 году до 18 процентов в 2019 году. 13) увеличение количества учреждений, в которых проведен капитальный ремонт или обновлено материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений от 0 в 2013 году до 1 учреждения в 2019 году. |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Подпрограмма Муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с Постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30.07.2013 N 947.
Физическая культура, спорт и реализация основных мероприятий в сфере молодежной политики являются одним из приоритетных направлений социальной политики в Тарском районе, важнейшим средством оздоровления населения района, гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи.
На сегодняшний день в Тарском районе функционируют: ледовая арена, стадион с трибунами на 1500 мест, футбольным полем с искусственным покрытием, современной беговой дорожкой; более 10 сельских стадионов, 12 футбольных полей, хоккейные коробки, спортивные залы. Значительно обновлена материально-техническая база по основным видам спорта.
Серьезная работа в Тарском районе проводится по поддержке и стимулированию спортсменов и тренеров, показывающих высокие результаты на соревнованиях различного уровня. Возможность занятий в спортивных секциях имеют все возрастные и социальные категории населения: дети, подростки, люди с ограниченными возможностями здоровья, студенческая и работающая молодежь, молодые семьи и др.
Развитие материально-технической базы, расширение категорий участников спортивных мероприятий, поддержка и поощрение талантливых спортсменов и тренеров способствовали привлечению населения Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Удельный вес населения Тарского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в 2018 году составил 40.2% Общая численность физкультурников и спортсменов составила более 12 тыс. человек.
Несмотря на предпринимаемые в сфере развития физической культуры и спорта меры, существует ряд проблем, связанных с состоянием здоровья людей, увеличением злоупотребления ПАВ и количества правонарушений, износом спортивного оборудования и сооружений, недостаточным кадровым обеспечением отрасли физической культуры.
Реализация подпрограммы позволит, при максимальной эффективности использования бюджетных средств, не только увеличить долю жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, но и укрепить материально-техническую базу, повысить профессиональный уровень педагогов и тренеров, более успешно пропагандировать ценности здоровья и активного образа жизни, решать проблемы занятости и организованного досуга детей и молодежи.
Важнейшим фактором устойчивого развития общества, роста благосостояния ее граждан и совершенствования общественных отношений является организация эффективной работы по основным направлениям государственной молодежной политики. Деятельность в этой сфере на территории Тарского района осуществляет Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского муниципального района и подведомственное учреждение - МКУ "Молодежный центр". Сложилась многолетняя система работы с молодежью, установлен тесный контакт со всеми ведомствами, структурами.
Численность молодых граждан в возрасте 14 - 30 лет, проживающих на территории Тарского муниципального района Омской области на начало 2019 года, составила 12853 человека.
Одним из приоритетных направлений молодежной политики является привлечение молодых людей к деятельности в молодежных общественных организациях и объединениях. На сегодняшний день в районе осуществляют свою деятельность три молодежных общественных организации, членами которых являются 208 молодых граждан. Более 1240 человек являются участниками детских и молодежных общественных объединений. Таким образом, доля молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций и объединений на территории Тарского муниципального района, составляет 14,4%.
Создание условий для активной самореализации личности молодого человека, раскрытия потенциала молодежи в целях развития государства и общества - одна из главных целей молодежной политики. В Тарском муниципальном районе проводится большая работа по стимулированию творческой активности молодежи. Существует множество конкурсов, программ, мероприятий, направленных на создание условий для личной самореализации, где дети и молодые люди могут развивать и реализовывать свои художественные, вокальные, хореографические, литературные и другие способности. С целью поощрения талантливой молодежи проводятся торжественные приемы, учреждены стипендии и премии. Каждый молодой человек - участник данных мероприятий, имеет возможность поверить в свои силы, испытать "ситуацию успеха". Общее число участников таких мероприятий на начало 2019 года составило 15153 человек, что составляет более 100% от общего числа молодежи. Но проблема заключается в том, что данное число не позволяет делать вывод о стопроцентной занятости молодежи, потому как часто один активный молодой человек является участником многих мероприятий, а соответственно есть и те, кто пассивен.
Одно из важных направлений работы - кадровое обеспечение деятельности. На конец 2018 года в сфере молодежной политики и спорта заняты 25 специалистов, более 35% из которых не имеют высшего либо профильного образования. Это ставит вопрос о профессиональной подготовке и повышении квалификации людей, работающих в сфере. С целью обучения и расширения компетенций специалистов регулярно проходят районные семинары с привлечением специалистов различных ведомств; сотрудники активно участвуют в семинарах областного уровня; ежегодно не менее 2 специалистов проходят обучение на курсах повышения квалификации. Однако общее число сотрудников, прошедших обучение за год не превышает 10%.
Еще одним из направлений деятельности является организация оздоровления и занятости несовершеннолетних. На начало летнего оздоровительного сезона 2019 года в Тарском районе проживают 3850 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет.
С целью организации оздоровления и отдыха несовершеннолетних на базе МКУ "Молодежный центр" ежегодно в летний период работает Палаточный лагерь "Шторм". Данная форма оздоровления несовершеннолетних является малозатратной и позволяет создать условия для личностного развития, а также формирования активной гражданской позиции подростков через разнообразную деятельность. Палаточный лагерь включает программы 2 профильных смен - "Марш-бросок" и "Беспокойные сердца" с учетом увлечений и интересов детей. В 2019 году в условиях палаточного лагеря отдохнули 120 детей и подростков, 50 из которых - дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Достаточно эффективная форма занятости - организация временного трудоустройства несовершеннолетних. В Тарском районе практикуется 2 основные формы трудоустройства несовершеннолетних: работа на предприятиях и учреждениях (благоустройство территорий) и работа в составе педагогического отряда.
Данная форма работы позволяет не только обеспечить непосредственную занятость самих несовершеннолетних, возможность самостоятельного заработка, но и получить опыт организаторской деятельности, умение работать в коллективе.
В 2019 году вышеперечисленными формами летней занятости было охвачено 600 несовершеннолетних, что составляет 15,6% от общего числа несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет. Несмотря на все проводимые в данном направлении мероприятия, доля несовершеннолетних, охваченных организованными формами досуга, остается достаточно низкой. Следовательно, необходимо принять меры по увеличению числа детей и подростков, охваченных организованными формами оздоровления и занятости.
Использование программно-целевого метода в решении обозначенных проблем обусловлено рядом объективных причин:
- многообразием, сложностью и масштабностью задачи по повышению мотивации жителей Тарского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
- необходимостью разработки и реализации комплекса мероприятий, согласованных по целям, ресурсам, срокам выполнения;
- необходимостью выполнения в рамках единой программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов.
Основными рисками, которые могут осложнить реализацию подпрограммы, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- крупные техногенные аварии и экологические катастрофы;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мер, направленных на решение задач, определенных программой.
3. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы - повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних.
1) Создание благоприятных условий для привлечения жителей Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
2) Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, организации оздоровления и занятости.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий, предусмотренных:
- основными мероприятиями по развитию физической культуры и спорта;
- Ведомственной целевой программой "Новое поколение".
4. Срок реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2019 годы), что обеспечит преемственность выполнения программных мероприятий и позволит последовательно решить поставленные задачи.
5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ
В состав подпрограммы входит одно основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" и одна ведомственная целевая программа "Новое поколение".
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Основное мероприятие "Развитие физической культуры и спорта" включает в себя пять мероприятий:
- "Организация мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта";
- "Развитие кадрового потенциала";
- "Проведение спортивно-массовых мероприятий";
- "Развитие материально-технической базы";
- "Капитальный ремонт и материально - техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений".
В качестве целевого индикатора выполнения данных мероприятий является доля жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 47 399 232,97 руб., в том числе:
2014 год - 6 627 050,02 руб.
2015 год - 7 317 541,73 руб.
2016 год - 6 709 318,26 руб.
2017 год - 6 504 642,34 руб.
2018 год - 9 179 521,42 руб.
2019 год - 11 061 159,20 руб.
Источник финансирования:
- средства районного бюджета: 39 657 309,26 руб.
- средства областного бюджета: 7 741 923,71 руб.
Распределение расходов муниципального бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
8. Описание ожидаемых результатов реализации подпрограммы по годам, а также по итогам ее реализации
Основным ожидаемым конечным результатом реализации подпрограммы является устойчивое развитие сферы молодежной политики, физической культуры и спорта, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере.
Реализация подпрограммы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Тарского района.
Реализация подпрограммы способствует достижению спортсменами высоких спортивных результатов, а также успешному проведению в Тарском районе крупных спортивных мероприятий.
По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих показателей:
1) увеличение доли жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения с 30% в 2014 году до 41,2% в 2019 году;
2) увеличение доли обучающихся Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся с 84,73 процентов в 2014 году до 85,7 процентов в 2019 году;
3) увеличение доли учащихся и студентов Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов с 65 процентов в 2016 году до 74 процентов в 2019 году;
4) увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике с 19,5 процентов в 2016 году до 24,5 процентов в 2019 году;
5) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 12,5 процентов в 2016 году до 18 процентов в 2019 году;
6) увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта с 33,7 процентов в 2016 году до 33,8 процентов в 2019 году;
7) увеличение доли населения Тарского района зарегистрированного в АИС "ГТО" в общей численности населения с 4,8 процента в 2018 году до 6 процентов в 2019 году;
8) увеличение доли населения выполнившего нормы ГТО из числа зарегистрированных в АИС "ГТО" с 2 процентов в 2018 году до 6 процентов в 2019 году;
9) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет с 11,5% в 2013 году до 15% в 2019 году;
10) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет со 111% в 2013 году до 117% в 2019 году;
11) увеличение доли специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района Омской области с 10% в 2013 году до 15% в 2019 году;
12) увеличение доли детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости 15.6% в 2013 году до 18% в 2019 году;
13) Увеличение количества муниципальных учреждений, в которых произведен капитальный ремонт и обновлено материально - техническое оснащение объектов с 0 в 2013 году до 1 в 2019 году.
Методика расчета ожидаемых результатов
1) доля жителей Тарского района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (процент)
,
где:
Дз - доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России;
Чн - численность населения Тарского района Омской области на начало года следующего за отчетным, согласно данным Омскстата.
2) доля обучающихся Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процент)
,
где:
Доз - доля обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом;
Чоз - численность обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России;
Чо - численность обучающихся Тарского района Омской области на начало года следующего за отчетным, согласно данным Омскстата.
3) доля учащихся и студентов Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов (процент)
,
где:
Дусз - доля учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом;
Чусз - численность учащихся и студентов, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России;
Чус - численность учащихся и студентов Тарского района Омской области на начало года следующего за отчетным, согласно данным Омскстата.
4) доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике (процент)
,
где:
Дз - доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом;
Чз - численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России;
Чнэ - численность населения Тарского района Омской области, занятого в экономике на начало года следующего за отчетным, согласно данным Омскстата.
5) доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (процент)
,
где:
Диз - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом;
Чиз - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, согласно данным статистического наблюдения по форме N 1-ФК "Сведения о физической культуре и спорте" и данным статистического наблюдения в соответствии с Методикой выявления доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, разработанной Минспортом России;
Чи - численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Тарского района Омской области, на начало года следующего за отчетным.
6) уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (процент)
где:
Уо - уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями;
Ес - единовременная пропускная способность существующих спорт сооружений;
Ен - необходимая единовременная пропускная способность существующих спорт сооружений.
7) доля населения Тарского района зарегистрированного в АИС "ГТО" в общей численности населения (процент)
где:
Дргто - доля населения зарегистрированного в АИС "ГТО";
Чргто - численность населения зарегистрированного в АИС "ГТО;
Чн - численность населения Тарского района Омской области на начало года следующего за отчетным, согласно данным Омскстата.
8) доля населения выполнившего нормы ГТО из числа зарегистрированных в АИС "ГТО", (процент)
где:
Двгто - доля населения выполнившего нормы ГТО из числа зарегистрированного в АИС "ГТО";
Чвгто - численность населения выполнившего нормы ГТО из числа зарегистрированных в АИС "ГТО";
Чргто - численность населения зарегистрированного в АИС "ГТО".
9) удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент). Значение целевого индикатора определяется как отношение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений к общему количеству молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. При расчете значения целевого индикатора используются данные отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского района Омской области о количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в деятельности детских и молодежных общественных организаций и объединений, сведения Омскстата о численности молодежи в возрасте 14-30 лет.
10) увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (процент). Значение целевого индикатора определяется как отношение количества молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи к общему количеству молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. При расчете значения целевого индикатора используются данные отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тарского района Омской области, Управления Министерства труда и социального развития Омской области, Комитета культуры Омской области о количестве молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, сведения территориального органа Облстата о численности молодежи в возрасте 14-30 лет.
11) увеличение доли специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района Омской области (процент). Значение целевого индикатора определяется как отношение количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение квалификации, к общему количеству специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта (процентов). При расчете значения целевого индикатора используются данные отдела по делам молодежи, физической культуры и спорта Тарского района Омской области о количестве специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта, принявших участие в программах повышения квалификации, семинарах, конкурсах.
12) увеличение доли детей и подростков в возрасте от 10 до 18 лет. Значение целевого индикатора определяется как отношение количества детей в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости, к общей численности детей в возрасте от 10 до 18 лет, проживающих на территории Тарского района Омской области.
13) увеличение количества муниципальных учреждений, в которых произведен капитальный ремонт и материально - техническое оснащение объектов. Значение целевого индикатора определяется по количеству учреждений, в которых произведен капитальный ремонт или обновлена материально - техническая база.
Значения целевых индикаторов по итогам реализации подпрограммы по годам приведены в Приложении 1 к муниципальной программе.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
За реализацию подпрограммы, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соответствующие исполнители подпрограммы, основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, мероприятий. Управление и контроль за ходом реализации подпрограммы в целом осуществляет отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта как ответственный исполнитель настоящей подпрограммы. Распределение участников подпрограммы, ответственных за реализацию подпрограммы, основных мероприятий, ведомственных целевых программ представлено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации подпрограммы и оценки ее эффективности осуществляет отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта во взаимодействии с соисполнителями подпрограммы, исполнителями основных мероприятий, исполнителями ведомственных целевых программ.
По итогам отчетного года отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта на основании данных, полученных от соисполнителей подпрограммы, формирует отчет о реализации подпрограммы за отчетный финансовый год и в целом за истекший период ее реализации (далее - отчет) в соответствии с приложением N 6 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением Администрации Тарского муниципального района Омской области от 30 июля 2013 года N 947 (далее - Порядок), и на основании отчета проводит оценку эффективности реализации подпрограммы в соответствии с приложением N 7 к Порядку.
Согласованные с Комитетом финансов и Комитетом по экономике и УМС результаты оценки эффективности реализации подпрограммы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом, отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта предоставляет на рассмотрение Администрации Тарского муниципального района Омской области в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом реализации подпрограммы.
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района"
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) государственной программы |
||||||||||||||||
Источник |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||||
с (год) |
по (год) |
Всего |
в том числе по годам реализации государственной программы |
Всего |
в том числе по годам реализации государственной программы |
||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних |
2014 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для привлечения жителей Тарского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
2014 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
Основное мероприятие - "Развитие физической культуры и спорта" |
2014 |
2019 |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта |
Всего, из них расходы за счет: |
16 449 893,95 |
2 232 051,00 |
2 300 000,00 |
1 838 900,00 |
1 790 000,00 |
3 575 430,00 |
4 713 512,95 |
доля жителей Тарского муниципального района Омской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения |
% |
х |
30,0 |
34,2 |
36,7 |
37,0 |
40,2 |
41,1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 400 265,95 |
2 172 051,00 |
2 250 000,00 |
1 838 900,00 |
1 790 000,00 |
1 982 510,00 |
2 366 804,95 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 702 920,00 |
60 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 592 920,00 |
2 346 708,00 |
||||||||||||||
1.1. |
Мероприятие 1 - "Организация мероприятий по пропаганде физической культуры и спорта" |
2014 |
2019 |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
количество мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры и спорта |
шт. |
|
8 |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2. |
Мероприятие 2 - "Развитие кадрового потенциала" |
2014 |
2019 |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
численность работников отрасли, прошедших профессиональную переподготовку, курсы повышения квалификации |
чел. |
|
4 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.3. |
Мероприятие 3 - "Проведение спортивно-массовых мероприятий" |
2014 |
2019 |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта |
Всего, из них расходы за счет: |
11 704 010,89 |
1 706 750,00 |
2 099 447,94 |
1 838 900,00 |
1 790 000,00 |
1 950 000,00 |
2 318 912,95 |
количество проведенных спортивно-массовых мероприятий |
шт. |
|
54 |
56 |
57 |
57 |
57 |
57 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 704 010,89 |
1 706 750,00 |
2 099 447,94 |
1 838 900,00 |
1 790 000,00 |
1 950 000,00 |
2 318 912,95 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.4. |
Мероприятие 4 - "Развитие материально-технической базы" |
2014 |
2019 |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта |
Всего, из них расходы за счет: |
2 351 283,06 |
525 301,00 |
200 552,06 |
0,00 |
0,00 |
1 625 430,00 |
0,00 |
обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями |
тыс. кв. м./10 тыс. чел. |
|
53,5 |
55,7 |
57,3 |
58,7 |
59,7 |
60,8 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
648 363,06 |
465 301,00 |
150 552,06 |
0,00 |
0,00 |
32 510,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
1 702 920,00 |
60 000,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
1 592 920,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.5. |
Мероприятие 5: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
2 394 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 394 600,00 |
Количество муниципальных учреждений, в которых произведен капитальный ремонт и материально техническое оснащение объектов |
Единиц |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
47 892,00 |
|
|
|
|
|
47 892,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
2 346 708,00 |
|
|
|
|
|
2 346 708,00 |
||||||||||||||
|
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодых граждан, организации оздоровления и занятости |
2014 |
2019 |
|
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
Ведомственная целевая программа Тарского муниципального района "Новое поколение" |
2014 |
2019 |
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта, МКУ "Молодежный центр" |
Всего, из них расходы за счет: |
30 949 339,02 |
4 394 999,02 |
5 017 541,73 |
4 870 418,26 |
4 714 642,34 |
5 604 091,42 |
6 347 646,25 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных организаций и объединений, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
% |
х |
12 |
12,6 |
13,2 |
13,8 |
14,4 |
15 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
27 257 043,31 |
2 724 775,03 |
3 347 317,74 |
4 604 168,26 |
4 714 642,34 |
5 518 493,69 |
6 347 646,25 |
удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые проекты и программы в сфере поддержки инициативной и талантливой молодежи, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет |
% |
х |
112 |
113 |
114 |
115 |
116 |
117 |
|||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
3 692 295,71 |
1 670 223,99 |
1 670 223,99 |
266 250,00 |
0,00 |
85 597,73 |
0,00 |
доля специалистов учреждений в сфере молодежной политики и спорта Тарского муниципального района, принявших участие в мероприятиях, направленных на повышение эффективности реализации основных направлений молодежной политики и спорта (семинары, курсы повышения квалификации), от общего количества специалистов учреждений органов по делам молодежи и спорта Тарского района |
% |
х |
10,5 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|||||
доля детей, подростков и молодежи в возрасте от 10 до 18 лет, охваченных организованными формами оздоровления и занятости |
% |
х |
16 |
16,4 |
16,8 |
17,2 |
17,6 |
18 |
|||||||||||||
Итого по подпрограмме: |
Х |
Х |
Х |
Всего, из них расходы за счет |
47 399 232,97 |
6 627 050,02 |
7 317 541,73 |
6 709 318,26 |
6 504 642,34 |
9 179 521,42 |
11 061 159,20 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 236 860,97 |
4 896 826,03 |
5 597 317,74 |
6 443 068,26 |
6 504 642,34 |
7 501 003,69 |
8 294 002,91 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета |
7 741 923,71 |
1 730 223,99 |
1 720 223,99 |
266 250,00 |
0,00 |
1 678 517,73 |
2 346 708,00 |
Приложение N 4
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Содействие занятости населения Тарского муниципального района"
Раздел I. Паспорт подпрограммы "Содействие занятости населения Тарского муниципального района"
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района" (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Подпрограмма "Содействие занятости населения Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Тарского муниципального района; Казенное учреждение "Центр занятости населения Тарского района" (по согласованию); Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет финансов и контроля); Отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Тарского муниципального района (далее - отдел по делам молодежи, физической культуре и спорту); Администрации поселений района (по согласованию) |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
Цель подпрограммы |
Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан. |
Задача подпрограммы |
Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу, обеспечение социальной поддержки безработных |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 10 220 631,01 руб., в том числе: - в 2014 году - 1 519 148,30 руб.; - в 2015 году - 1 592 168,24 руб.; - в 2016 году - 1 164 212,70 руб.; - в 2017 году - 1 383 184,87 руб.; - в 2018 году - 1 608 917,08 руб.; - в 2019 году - 2 952 999,82 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
В результате реализации подпрограммы предполагается: 1) снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,4 в 2014 году до 2,1 в 2019 году; 2) снижение коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию; 3) процент трудоустройства будет равен не ниже 52 |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
II. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района, в рамках которой реализуется подпрограмма
Подпрограмма позволит создать преемственность мероприятий долгосрочной целевой Программы "Содействие занятости населения Тарского муниципального района на 2011 - 2015 годы", обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского муниципального района, планомерно проводить работу в области обеспечения гарантий, предусмотренных Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации".
Ситуацию на рынке труда Тарского района можно охарактеризовать как стабильную, управляемую и прогнозируемую.
В 2012 году на регистрационном учете в органах службы занятости населения состояло 1818 граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, из них 1451 человек в качестве безработных. По сравнению с 2011 годом численность состоявших на учете граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, уменьшилась на 11%, а безработных граждан - на 13,8%.
На 1 января 2013 года численность зарегистрированных безработных граждан в Тарском районе составила 600 человек, что на 8% (на 45 человек) меньше, чем год назад.
По состоянию на 1 января 2013 года уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) по Тарскому району составил 2,4%, среднерайонный по Омской области - 2,4%.
Достаточно высокой остается дифференциация муниципальных образований Тарского района по уровню зарегистрированной безработицы. Значение колеблется от 1,1% (Литковское сельское поселение) до 24,5% (Екатерининское сельское поселение).
За 2012 год по сравнению с аналогичным периодом 2011 года количество заявленных в органы государственной службы занятости населения вакансий увеличилось на 2,7% и составило 267 единиц. В результате напряженность на рынке труда района за 2012 год уменьшилась с 5 до 4,3 незанятых граждан, зарегистрированных в органах службы занятости населения, в расчете на одну вакансию.
При содействии государственной службы занятости населения за 2012 год нашли работу (доходное занятие) 1359 человек, из них безработных граждан - 992 человека. В результате реализации подпрограммы предполагается снижение уровня регистрируемой безработицы в Тарском районе с 2,4% в 2014 году до 1,9% в 2019 году, коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию.
Важной проблемой остается дифференциация локальных рынков труда по условиям обеспечения занятостью. Сельское население по сравнению с городскими жителями оказалось в худших условиях. Поэтому возрастает необходимость осуществления системного и целостного регулирования ситуации, складывающейся на районном рынке труда.
Ожидается, что в 2014 - 2019 годах уровень общей безработицы достигнет пределов 8,5% в 2014 году до 7,1% к концу 2020 года, уровень зарегистрированной безработицы составит 2,1%.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан.
Задача подпрограммы заключается в следующем:
Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу в муниципальные учреждения района, обеспечение социальной поддержки безработных граждан
IV. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2019 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
V. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В рамках выполнения подпрограммы будет осуществлено выполнение основных мероприятий:
Мероприятие 1. Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы:
В рамках реализации основного мероприятия "Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения" запланированы следующие мероприятия:
- Участие в организации и финансировании проведения общественных работ
- Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании проведения общественных работ
- Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
- Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
- Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
- Предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
Реализация мероприятий активной политики занятости населения подпрограммы позволит создать преемственность мероприятий долгосрочной целевой программы "Содействие занятости населения Тарского муниципального района на 2011 - 2015 годы", обеспечить системный и целостный подход к регулированию ситуации, складывающейся на рынке труда Тарского района.
Целевыми показателями подпрограммы, характеризующими эффективность реализации мероприятий, являются:
количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ;
количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить:
создание не менее 1751 временных рабочих мест для организации оплачиваемых общественных работ;
создание не менее 1272 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
создание 156 рабочих мест для временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 10 220 631,01 руб., в том числе:
- в 2014 году - 1 519 148,30 руб.;
- в 2015 году - 1 592 168,24 руб.;
- в 2016 году - 1 164 212,70 руб.;
- в 2017 году - 1 383 184,87 руб.;
- в 2018 году - 1 608 917,08 руб.;
- в 2019 году - 2 952 999,82 руб.
Распределение расходов муниципального бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы предполагается снижение:
- снижение уровня регистрируемой безработицы с 2,4 в 2014 году до 2,1 в 2019 году,
- снижение коэффициента напряженности на рынке труда с 2,2 единиц в 2014 году до 1,9 единиц в 2019 году на 1 заявленную вакансию,
- процент трудоустройства будет равен не ниже 52.
IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Текущее управление, координацию работ соисполнителей мероприятий и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы осуществляет Администрация Тарского муниципального района.
По итогам года ответственный исполнитель выполняет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется Администрацией Тарского муниципального района по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района Омской области в порядке, установленном постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
Тарского муниципального
района Омской области
"Содействие занятости населения
Тарского муниципального района"
Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Содействие занятости населения Тарского муниципального района"
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||
с 2014 года |
по 2019 год |
Источник |
Объем, руб. |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Цель подпрограммы: Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан. |
2014 |
2019 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1 |
Задача 1: Совершенствование системы трудоустройства на постоянную и временную работу, обеспечение социальной поддержки безработных |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
10 220 631,01 |
1 519 148,30 |
1 592 168,24 |
1 164 212,70 |
1 383 184,87 |
1 608 917,08 |
2 952 999,82 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 298 667,09 |
679 138,30 |
739 012,24 |
808 833,70 |
737 993,40 |
933 689,63 |
1 399 999,82 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 921 963,92 |
840 010,00 |
853 156,00 |
355 379,00 |
645 191,47 |
675 227,45 |
1 553 000,00 |
||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Создание социально-экономических условий для увеличения занятости населения |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
10 220 631,01 |
1 519 148,30 |
1 592 168,24 |
1 164 212,70 |
1 383 184,87 |
1 608 917,08 |
2 952 999,82 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 298 667,09 |
679 138,30 |
739 012,24 |
808 833,70 |
737 993,40 |
933 689,63 |
1 399 999,82 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 921 963,92 |
840 010,00 |
853 156,00 |
355 379,00 |
645 191,47 |
675 227,45 |
1 553 000,00 |
||||||||||||||
1.1.1. |
Мероприятие 1: Участие в организации и финансировании проведения общественных работ |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, КУ "Центр занятости населения Тарского района" |
Всего, из них расходы за счет: |
265 369,73 |
65 588,57 |
31 065,72 |
44 918,70 |
22 459,50 |
0,00 |
101 337,24 |
Количество рабочих мест, созданных для организации оплачиваемых общественных работ |
ед. |
1751 |
283 |
283 |
290 |
295 |
300 |
300 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
133 179,32 |
7 231,31 |
7 766,44 |
11 229,46 |
5 614,87 |
0,00 |
101 337,24 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
95 527,08 |
21 693,93 |
23 299,28 |
33 689,24 |
16 844,63 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.2. |
Мероприятие 2: Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании проведения общественных работ |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, КУ "Центр занятости населения Тарского района", Администрации поселений (по согласованию) |
Всего, из них расходы за счет: |
5 659 078,68 |
824 421,43 |
815 715,61 |
477 051,38 |
798 390,90 |
844 836,60 |
1 898 662,76 |
|||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 375 311,84 |
206 105,36 |
203 928,89 |
155 361,62 |
200 044,06 |
211 209,15 |
398 662,76 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 283 766,84 |
618 316,07 |
611 786,72 |
321 689,76 |
598 346,84 |
633 627,45 |
1 500 000,00 |
||||||||||||||
1.1.3. |
Мероприятие 3: Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, КУ "Центр занятости населения Тарского района" |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
ед. |
156 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.4. |
Мероприятие 4: Предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям района на участие в организации и финансировании временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, КУ "Центр занятости населения Тарского района", Администрации поселений (по согласованию) |
Всего, из них расходы за счет: |
525 140,15 |
75 928,65 |
100 963,72 |
130 462,71 |
28 074,40 |
89 710,67 |
100 000,00 |
|||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
525 140,15 |
75 928,65 |
100 963,72 |
130 462,71 |
28 074,40 |
89 710,67 |
100 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.5. |
Мероприятие 5: Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, КУ "Центр занятости населения Тарского района" |
Всего, из них расходы за счет: |
509 265,76 |
0,00 |
0,00 |
131 206,32 |
93 987,35 |
136 575,21 |
147 496,88 |
Количество рабочих мест, созданных для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
ед. |
1272 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
212 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
509 265,76 |
0,00 |
0,00 |
131 206,32 |
93 987,35 |
136 575,21 |
147 496,88 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.6. |
Мероприятие 6: Предоставление иных межбюджетных трансфертов на участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, КУ "Центр занятости населения Тарского района", Администрации поселений (по согласованию) |
Всего, из них расходы за счет: |
2 699 020,31 |
359 872,98 |
399 603,48 |
380 573,59 |
410 272,72 |
496 194,60 |
652 502,94 |
|||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 699 020,31 |
359 872,98 |
399 603,48 |
380 573,59 |
410 272,72 |
496 194,60 |
652 502,94 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.7 |
Мероприятие 7: Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
163 900,00 |
69 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 600,00 |
53 000,00 |
Количество рабочих мет, оборудованных (оснащенных) для незанятых инвалидов |
ед. |
2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
163 900,00 |
69 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 600,00 |
53 000,00 |
||||||||||||||
|
Мероприятие 8: Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
435 519,71 |
160 700,00 |
244 819,71 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
56 749,71 |
30 000,00 |
26 749,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
378 770,00 |
130 700,00 |
218 070,00 |
0,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Содействие занятости населения Тарского муниципального района Омской области" |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
10 220 631,01 |
1 519 148,30 |
1 592 168,24 |
1 164 212,70 |
1 383 184,87 |
1 608 917,08 |
2 952 999,82 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 298 667,09 |
679 138,30 |
739 012,24 |
808 833,70 |
737 993,40 |
933 689,63 |
1 399 999,82 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 921 963,92 |
840 010,00 |
853 156,00 |
355 379,00 |
645 191,47 |
675 227,45 |
1 553 000,00 |
Приложение N 5
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района"
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
"Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района" (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
"Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района |
Сроки реализации подпрограммы |
Сроки реализации подпрограммы: 2014 - 2019 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются |
Цель подпрограммы |
Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе |
Задачи подпрограммы |
Создание условий для развития дополнительного образования детей, самодеятельного художественного творчества и досуга населения, доступа населения к информационным ресурсам, объектам культурного наследия и музейным фондам. Создание условий для развития сферы туризма. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры. Сохранение, развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры. Создание безопасных условий для пребывания посетителей в учреждениях культуры и обеспечение сохранности фондов и коллекций |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
- Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района - Реализация проекта "Туризм" - Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры - Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры - Обеспечение безопасности в учреждениях культуры |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 637 041 830,99 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе: - в 2014 году - 94 706 502,09 рублей; - в 2015 году - 93 099 083,97 рублей; - в 2016 году - 89 110 110,93 рублей; - в 2017 году - 97 247 825,99 рублей; - в 2018 году - 127 860 506,37 рублей; - в 2019 году - 135 017 801,64 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и итогам реализации) |
1. Увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Тарского района и за его пределами, в общем числе детей: - в 2014 году - 4,2 процента; - в 2015 году - 4,3 процента; - в 2016 году - 4,4 процента; - в 2017 году - 4,5 процентов; - в 2018 году - 4,6 процентов; - в 2019 году - 4,7 процентов. 2. Увеличение числа посещений общедоступных библиотек Тарского муниципального района Омской области на 1000 жителей - в 2014 году - 6900 единиц; - в 2015 году - 6910 единиц; - в 2016 году - 6912 единиц; - в 2017 году - 6915 единиц; - в 2018 году - 6920 единиц; - в 2019 году - 6921 единиц. 3. Увеличение среднегодового числа посещений музеев Тарского района Омской области в расчете на 1000 жителей: - в 2014 году - 751 единица; - в 2015 году - 752 единицы; - в 2016 году - 752 единицы; - в 2017 году - 753 единицы; - в 2018 году - 753 единицы; - в 2019 году - 753 единицы. 4. Увеличение доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе: - в 2014 году - 15,7 процентов; - в 2015 году - 15,8 процентов; - в 2016 году - 15,9 процентов; - в 2017 году - 16,0 процентов; - в 2018 году - 16,1 процентов; - в 2019 году - 16,2 процентов. 5. Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Тарского района Омской области: - в 2014 году - 2,3 процента; - в 2015 году - 2,5 процентов; - в 2016 году - 3,0 процента; - в 2017 году - 3,5 процентов; - в 2018 году - 4,0 процента; - в 2019 году - 4,2 процентов. 6. Увеличение объема доходов от платных туристских услуг, оказанных населению - в 2014 году - 1 процент; - в 2015 году - 2 процента; - в 2016 году - 3 процента; - в 2017 году - 4 процента; - в 2018 году - 5 процентов; - в 2019 году - 6 процентов. 7. Сохранение уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы: - в 2014 году - 100 процентов; - в 2015 году - 100 процентов; - в 2016 году - 100 процентов; - в 2017 году - 100 процентов; - в 2018 году - 100 процентов; - в 2019 году - 100 процентов. 8. Увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование: - в 2014 году - 47,5 процентов; - в 2015 году - 48,0 процентов; - в 2016 году - 50,0 процентов; - в 2017 году - 50,1 процента; - в 2018 году - 50,2 процента; - в 2019 году - 50,3 процента. 9. Увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе: - в 2014 году - 68 процентов; - в 2015 году - 76 процентов; - в 2016 году - 83 процента; - в 2017 году - 89 процентов; - в 2018 году - 96 процентов; - в 2019 году - 100 процентов. 10. Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях. - в 2018 году - 500 человек |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития
Реализация подпрограммы осуществляется в двух значимых сферах российской экономики: культура и туризм.
Культура - важнейший ресурс, который является одним из ключевых элементов формирования привлекательных условий жизни современного общества. В последние годы сфера культуры получила признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического развития, творческой самореализации личности, организации духовной жизни общества. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни. Ключевым понятием современного общества стала культурная среда, представляющая собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, развитие которой может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.
Тарский район Омской области может по праву гордиться своим значительным культурным потенциалом. Он обладает уникальным историко-культурным наследием и в последние годы все чаще становится центром проведения различных всероссийских и областных социально-культурных мероприятий, что позволяет говорить о положительной динамике культурного процесса в районе.
Но поступательному развитию сферы культуры в районе, как и в целом в РФ, Омской области, препятствует ряд накопившихся за последние десятилетия проблем, в их числе:
- наличие объектов культуры, нуждающихся в капитальном ремонте;
- слабая материально-техническая база сельских учреждений культуры;
- отсутствие современных средств пожаротушения и оповещения в ряде учреждений;
- невысокий уровень качества предоставляемых услуг в сельской местности;
- дефицит молодых квалифицированных кадров, специалистов культурно-досуговой деятельности на селе;
- отсутствие системной организации государственно-частного партнерства и меценатства в области культуры и туризма.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности Тарского муниципального района, развитию самодеятельного художественного творчества, библиотечного и музейного дела, художественного и музыкального образования, межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Тарского района. Сфера туризма представляет собой активную популяризацию въездного и внутреннего туризма.
По состоянию на начало 2013 года отрасль культуры Тарского муниципального района включает 2 музея (с наличием 4 отделов в с. Литковка, Вставское, Ермаковка, Екатерининское), 31 общедоступную библиотеку, 39 культурно-досуговых учреждений, 1 образовательное учреждение, 1 Парк культуры и отдыха, работающий круглогодично. В отрасли культуры работают более 260 человек, из которых 40% работают в учреждениях культуры, расположенных на селе.
Сеть муниципальных учреждений культуры на территории Тарского района Омской области по состоянию на 01.01.2013 г.
Вид учреждения культуры |
Всего |
В т.ч. на селе |
Музеи, картинные галереи |
2 |
4 отдела |
Общедоступные библиотеки |
31 |
29 |
Учреждения культурно-досугового типа |
39 |
36 |
Учебные заведения |
1 |
0 |
Парки культуры и отдыха |
1 |
0 |
В среднем по району уровень фактической обеспеченности составляет ПК и О - 100%, библиотеками - 43%, клубами и учреждениями клубного типа - 122%. Общий уровень обеспеченности учреждениями культуры по району составляет 88%.
Большая часть учреждений культуры расположена в зданиях, построенных в 60 - 70-х годах прошлого века. 53 учреждения культуры расположены не в типовых, а приспособленных помещениях. В настоящее время в капитальном ремонте зданий нуждаются 14 объектов, в том числе здание Районного Дома культуры.
Обеспеченность учреждений культуры, находящихся в сельской местности, необходимым оборудованием, сценическими костюмами, обувью не удовлетворяет имеющихся потребностей.
Отрицательно сказывается на качестве оказания услуг в сфере культуры, а также образовательного процесса в учреждениях отрасли, ветхость и дороговизна инструментов. В соответствии с современными требованиями учреждения культуры и дополнительного образования в сфере культуры необходимо оборудовать новыми инструментами, мультимедийным оборудованием, компьютерами.
Все более острой становится проблема дефицита квалифицированных кадров в отрасли, особенно специалистов культурно-досуговой деятельности. В школе искусств наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров.
Обладая богатой историей, многовековыми традициями и живописными природными ландшафтами, Тарский район имеет возможности развивать различные формы туризма: деловой, событийный, культурно-познавательный, религиозный, рекреационный, активный, лечебно-оздоровительный, экологический, сельский.
На сегодня сложился ряд туристских маршрутов для жителей района и гостей, интересующихся историей и природой нашего края, но все они требуют доработки и презентации в форме актуальных, востребованных и доступных туристам рыночных предложений.
Модернизация сфер культуры и туризма должна коснуться всех направлений, начиная от кадровой политики и заканчивая укреплением материальной базы и реализацией новых творческих инициатив.
Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности услуг сферы культуры Тарского района на внутреннем и внешних рынках является повышение качества культурных и туристических услуг, обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе экономического развития общества во многом зависит от обеспеченности организаций культуры современным оборудованием, создания необходимой инфраструктуры туризма и развития информационных технологий.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений деятельности в сферах культуры и туризма требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сфер культуры и туризма, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслями задач.
Для формирования положительного и привлекательного образа Тарского района требуется переход к качественно новому уровню функционирования отраслей культуры и туризма, включая библиотечное, музейное дело, концертную и гастрольную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Реализация данной подпрограммы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров и механизмов управления, ориентированных на эффективность.
Основными неуправляемыми рисками являются растущая нестабильность и неопределенность в российской экономике.
3. Цель и задачи подпрограммы
Главной целью подпрограммы является Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе.
Достижение данной цели предполагается посредством решения 5 взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сферах культуры и туризма.
Задачами подпрограммы являются:
- создание условий для развития дополнительного образования детей, самодеятельного художественного творчества и досуга населения, доступа населения к информационным ресурсам, объектам культурного наследия и музейным фондам;
- создание условий для развития сферы туризма;
- развитие кадрового потенциала отрасли культуры;
- сохранение, развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры;
- создание безопасных условий для пребывания посетителей в учреждениях культуры и обеспечение сохранности фондов и коллекций.
4. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" будет осуществляться в 2014 - 2019 годы. Отдельные этапы ее реализации не выделяются.
5. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется выполнение следующих основных мероприятий:
- создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района;
- реализация проекта "Туризм";
- развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры;
- поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры;
- обеспечение безопасности в учреждениях культуры.
Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района"
Данное основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности всех учреждений культуры по предоставлению муниципальных услуг населению Тарского района:
- предоставление дополнительного образования детям, выявление и поддержка одаренных детей, обеспечение их участия в конкурсно-выставочной деятельности;
- проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, гражданско-патриотическое воспитание, мероприятий по поддержке и сохранению традиционной народной культуры, художественных ремесел, самодеятельного художественного творчества всех видов и жанров; проведение конкурсов, фестивалей, мероприятий, посвященных государственным, профессиональным праздникам;
- комплекс мер по созданию условий для обеспечения широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к региональным, национальным и мировым культурным ценностям через обновление библиотечных фондов, использование интернет-ресурсов;
- обеспечение доступа к музейным предметам и коллекциям через увеличение музейных выставочных проектов, совершенствование системы научно-просветительской и образовательной деятельности; мероприятия по популяризации объектов культурного наследия, в т.ч. установка информационных надписей на объектах культурного наследия;
- осуществление Комитетом культуры и искусства исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма.
Основное мероприятие "Реализация проекта "Туризм"
В рамках реализации данного основного мероприятия предусматривается разработка туристских и экскурсионных маршрутов, организация и проведение мероприятий, проектов, изготовление сувенирной продукции, продвижение туристического продукта Тарского района через СМИ.
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры"
В рамках указанного основного мероприятия предусмотрено повышение профессионального мастерства руководителей и специалистов; их участие в научно-практических конференциях, проблемных лабораториях, семинарах-совещаниях по вопросам развития отрасли культуры, выделение жилищной субсидии на приобретение жилья специалистам отрасли культуры, единовременные выплаты молодым специалистам отрасли, премии и стипендии лучшим работникам.
Основное мероприятие "Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры"
Данное основное мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных на выполнение реконструкции и ремонтных работ в учреждениях культуры и обновление их материально-технической базы, включая обновление компьютерного оборудования и программного оснащения, обеспечение бесперебойного доступа к сети "Интернет", поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам.
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности в учреждениях культуры"
Реализация данного основного мероприятия включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания людей в учреждениях культуры, сохранности фондов и коллекций через установку во всех учреждениях беспроводной системы охранной пожарной сигнализации "Стрелец", изготовление планов эвакуации в соответствии с современными требованиями, пропитку перекрытий и отделочных материалов, устранение всех предписаний Госпожнадзора.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
В рамках реализации основного мероприятия "Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ.
Выполнение данного мероприятия предполагает предоставление музыкального, хореографического и художественного образования детям, проживающим в Тарском районе, участие детей, занимающихся в Тарской ДШИ в фестивалях, конкурсах, выставках международного, всероссийского, Межрегионального и регионального уровней, премии и стипендии лучшим учащимся.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число обучающихся по состоянию на начало календарного года.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество учащихся Тарской детской школы искусств по состоянию на 1 января года, последующего за отчетным.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчета МБОУ ДОД "Тарская детская школа искусств", предоставляемого в Комитет культуры и искусства.
2) оплата труда работников муниципальных учреждений в сфере культуры.
Данное мероприятие включает в себя заработную плату и начисления на оплату труда педагогам и работникам культуры, руководителям учреждений культуры.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе.
Значение целевого индикатора определяется как отношение средней заработной платы работников учреждений культуры в районе к средней заработной плате в регионе, умноженное на 100.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга МКУ "ЦФЭХО", предоставляемые в Комитет культуры и искусства.
3) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.
Выполнение данного мероприятия предусматривает осуществление деятельности культурно-досуговых учреждений района по предоставлению населению муниципальной услуги, включающей в себя деятельность коллективов художественной самодеятельности и любительских объединений, клубов по интересам; проведение культурно-досуговых мероприятий различной направленности для всех категорий населения, районных фестивалей и конкурсов, съезжих праздников народной культуры, а также участие творческих коллективов в фестивалях и конкурсах различных уровней, организованных Министерством культуры Омской области.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число посетителей культурно-массовых мероприятий.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество посетителей мероприятий.
При расчете значения целевого индикатора используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, предоставляемые МБУК "Тарский КДЦ "Север" в Комитет культуры и искусства.
4) публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
Данное мероприятие предусматривает комплектование музейных коллекций новыми предметами, сохранение и популяризацию имеющихся фондовых предметов, создание условий для их сохранности и введение всех предметов основного фонда Тарского района в единый электронный каталог, реализацию экспозиционно-выставочных проектов, организацию и проведение научно-практических конференций, конкурсов, семинаров, круглых столов, популяризацию памятников культурно-исторического наследия.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число экспонируемых музейных предметов.
Значение целевого индикатора определяется как общее число музейных предметов, представленных на выставках и экспозициях за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, предоставляемые музеями Тарского муниципального района в Комитет культуры и искусства.
5) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки.
Выполнение данного мероприятия предполагает модернизацию основной деятельности общедоступных библиотек Тарского района, в том числе внедрение систем электронных каталогов на базе OPAC для обеспечения удаленного доступа ко всем фондам библиотек Омской области, введение системы электронного читательского билета, внедрение системы радиочастотной идентификации библиотечного фонда (RFID-технологии), обеспечение бесперебойного доступа библиотек к сети "Интернет".
Также предполагается осуществление мер, направленных на комплектование и сохранение библиотечного фонда Тарского района, организацию и проведение районных научно-практических конференций, совещаний, лабораторий, семинаров, конкурсов, методических мероприятий по вопросам развития библиотечного дела.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число посещений библиотек.
Значение определяется как общее количество посетителей общедоступных библиотек Тарского района за отчетный период.
При расчете значения используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, предоставляемые МБУК "Тарская ЦБС" в Комитет культуры и искусства.
6) руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления.
Данное мероприятие направлено на осуществление Комитетом культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области основной деятельности в части осуществления исполнительных и распорядительных функций в сфере культуры и туризма, в том числе:
- взаимодействие с Министерством культуры Омской области, органами местного самоуправления Тарского муниципального района и поселений района, общественными и иными организациями по вопросам реализации государственной культурной политики;
- осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя бюджетных средств, предусмотренных на сферу культуры;
- координацию деятельности муниципальных учреждений культуры;
- организацию ведения статистического учета в сфере культуры, характеризующего процессы в сфере культуры на территории Тарского муниципального района;
- подготовку сводных информационно-аналитических материалов по вопросам развития отраслей культуры и туризма;
- проведение информационно-разъяснительной работы в сфере культуры и туризма.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- уровень достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы.
Значение целевого индикатора определяется в процентном отношении достигнутых результатов исполнения мероприятий подпрограммы от запланированных.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов, предоставляемые в Комитет культуры и искусства учреждениями культуры Тарского муниципального района.
7) финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры.
Данное мероприятие предусматривает средства на содержание деятельности муниципального казенного учреждения "Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры" Тарского муниципального района Омской области в целях централизованного финансово-экономического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере культуры Тарского муниципального района Омской области в части:
- организации и ведения централизованного бухгалтерского (бюджетного) и налогового учета и отчетности, хозяйственных операций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации обслуживаемых организаций и отраслевого органа управления;
- осуществления экономической деятельности обслуживаемых организаций и отраслевого органа управления;
- организации технического и транспортного обслуживания, ремонта, пожарной безопасности, гражданской обороны обслуживаемых организаций и отраслевого органа управления;
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- уровень удовлетворенности обеспечением деятельности.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа опрошенных лиц, которым оказывались услуги, удовлетворенных качеством и доступностью услуг, к общему числу опрошенных лиц, умноженное на 100.
При расчете значения целевого индикатора используются данные мониторинга "Удовлетворенность населения услугами учреждений культуры", предоставляемого в Комитет культуры и искусства.
Выполнение всех этих мероприятий будет способствовать:
- увеличению доли одаренных детей, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Тарского района и за его пределами, в общем числе детей.
Значение данного целевого индикатора определяется как отношение числа одаренных детей, обучающихся в Тарской ДШИ, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях районного, регионального, всероссийского и международного уровней к численности детей в возрасте 5 - 18 лет, проживающих на территории Тарского района, умноженное на 100.
При расчете значения используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, предоставляемые МБОУ ДОД "Тарская ДШИ" в Комитет культуры и искусства.
- увеличению среднегодового числа посещений музеев Тарского района Омской области в расчете на 1000 жителей
Значение данного целевого индикатора определяется как отношение числа посещений музеев Тарского муниципального района к численности населения района, умноженное на 1000.
При расчете значения используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, предоставляемые музеями Тарского муниципального района в Комитет культуры и искусства.
- увеличению доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе
Значение данного целевого индикатора определяется как отношение
количества участников клубных формирований МБУК "Тарский КДЦ "Север" к численности населения района, умноженное на 100.
При расчете значения используются данные форм федерального государственного статистического наблюдения, предоставляемые МБУК "Тарский КДЦ "Север" в Комитет культуры и искусства.
В рамках реализации основного мероприятия "Реализация проекта "Туризм" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) организация и проведение культурно-познавательных и туристических мероприятий.
Выполнение данного мероприятия предусматривает активизацию деятельности Комитета культуры и искусства, учреждений культуры по утверждению существующих и разработке новых туристских и экскурсионных маршрутов, организацию и проведение мероприятий, участию в конкурсах на предоставление субсидий из областного бюджета на создание и модернизацию туристских объектов, расположенных в Тарском районе, обеспечивающей инфраструктуры создаваемых туристских комплексов; повышение профессионального мастерства специалистов, задействованных в туристской индустрии, через участие в работе конференций, круглых столов, туристических слетах, прохождение стажировок и посещение мастер-классов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество проведенных мероприятий.
Значение целевого индикатора определяется как общее число мероприятий, проведенных для туристов, в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные учреждений культуры, предоставляемые в Комитет культуры и искусства.
2) организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристического продукта.
Информация об истории Тарского района, туристических и событийных мероприятиях, проходящих на территории Тарского района, будет представлена на регулярно обновляющемся туристическом портале "Омское Прииртышье" (http://omsk-turinfo.com/), на сайте Комитета культуры и искусства (kultt.ru)/
Планируется проведение информационно-пропагандистской кампании и распространение социальной рекламы о туризме в Тарском районе на телевидении, в электронных и печатных средствах массовой информации на протяжении всего периода реализации основного мероприятия, изготовление сувенирной продукции.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района (публикации, изготовление и прокат видеороликов, печатной продукции, издание листовок и путеводителя "Приглашает Тарское Прииртышье", брошюры реестра малых средств размещения туристов).
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные учреждений культуры, предоставляемые в Комитет культуры и искусства.
Выполнение этих мероприятий будет способствовать:
- увеличению объема доходов от платных туристских услуг, оказанных населению
Значение данного целевого индикатора определяется как сумма средств, полученных от оказания платных туристских услуг населению
При расчете значения используются данные отчетов учреждений культуры Тарского муниципального района, предоставляемые в Комитет культуры и искусства.
В рамках реализации основного мероприятия "Развитие кадрового потенциала и социальная поддержка работников культуры" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания;
2) поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности.
В рамках данных мероприятий предусматриваются средства, направленные на выплату муниципальных премий лучшим специалистам библиотечного дела и культурно-досуговой деятельности на конкурсной основе, а также средства на рост их профессионального мастерства, в том числе на участие их в работе семинаров, мастер-классов, конференций различных уровней.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество специалистов, принявших участие в семинарах, мастер-классах, конференциях.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчета МБУК "Тарская ЦБС", МБУК "Тарский КДЦ "Север", предоставленные в Комитет культуры и искусства.
1) оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли.
Данное мероприятие направлено на оказание социальной поддержки специалистам отрасли в приобретении или строительстве жилья. Жилищная субсидия выделяется специалистам отрасли, состоящих на учете и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество специалистов, улучшивших жилищные условия.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество специалистов, улучшивших жилищные условия.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Комитета культуры и искусства.
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
3) единовременные выплаты молодым специалистам в сфере культуры.
Данное мероприятие предусматривает оказание социальной поддержки
молодым специалистам учреждений культуры в форме выплаты единовременных денежных пособий из областного и муниципального бюджетов.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество специалистов, получивших единовременное пособие.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество
специалистов, получивших пособие.
При расчете значения целевого индикатора используются отчетные данные Комитета культуры и искусства.
3) получение дополнительного профессионального образования работниками учреждений в сфере культуры.
В рамках данного мероприятия предусматриваются средства, направленные на прохождение курсов переподготовки и повышения квалификации руководителями и специалистами отрасли культуры.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку.
Значение целевого индикатора определяется как общее количество специалистов, получивших удостоверение.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
Выполнение этих мероприятий будет способствовать:
- увеличению доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование.
Значение данного целевого индикатора определяется как отношение числа руководителей и специалистов, имеющих профильное образование к общему числу руководителей и специалистов учреждений культуры, умноженное на 100.
При расчете значения используются данные отчетов учреждений культуры Тарского муниципального района, предоставляемые в Комитет культуры и искусства.
- увеличению соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе.
Значение данного целевого индикатора определяется как отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе, умноженное на 100.
При расчете значения используются данные МКУ "ЦФЭХО", предоставляемые в Комитет культуры и искусства
В рамках реализации основного мероприятия "Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети "Интернет".
В рамках данного мероприятия предусматриваются средства, направленные на обновление программного и компьютерного оборудования в библиотеках Тарского муниципального района.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество посещений Интернет-сайта библиотеки (количество обращений в стационарном и удаленном режиме пользователей к электронным информационным ресурсам библиотеки) (единиц).
Значение целевого индикатора определяется как общее число посещений за отчетный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов МБУК "Тарская ЦБС", предоставленные в Комитет культуры и искусства.
2) капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов учреждений культуры, находящихся в муниципальной собственности.
В рамках данного мероприятия планируются средства на капитальный ремонт и обновление оборудования во всех учреждениях культуры.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение.
Значение целевого индикатора определяется как общее число учреждений в сфере культуры, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
3) разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания районного Дома культуры МБУК "Тарский КДЦ "Север" в г. Тара Омской области.
В рамках данного мероприятия планируются средства на разработку проектно-сметной документации для проведения реконструкции здания районного Дома культуры МБУК "Тарский КДЦ "Север".
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число разработанных проектно-сметных документаций учреждений в сфере культуры, в которых будет проведена реконструкция здания.
Значение целевого индикатора определяется как общее число проектно-сметных документаций учреждений в сфере культуры, в которых была проведена реконструкция здания.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
4) реконструкция районного Дома культуры МБУК "ТКДЦ "Север" в г. Тара Омской области
В рамках данного мероприятия планируются средства на проведение реконструкции здания районного Дома культуры МБУК "Тарский КДЦ "Север".
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число учреждений в сфере культуры, в которых проведена реконструкция здания.
Значение целевого индикатора определяется как число учреждений в сфере культуры, в которых проведена реконструкция здания.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
5) поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам).
В рамках данного мероприятия планируются средства на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений Омской области, и их работниками.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.
Значение целевого индикатора определяется как соотношение количества посещений организаций культуры отчетного года к количеству посещений организаций культуры за 2010 год.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
6) государственная поддержка учреждений в сфере культуры, находящихся на территории Тарского муниципального района Омской области, их коллективов и работников.
В рамках данного мероприятия планируются средства на оказание финансовой поддержки учреждениям культуры, находящимся на территории Тарского муниципального района Омской области, их коллективам и работникам.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
7) комплектование книжных фондов библиотек муниципального района Омской области.
В рамках данного мероприятия планируются средства на приобретение книг для комплектования книжных фондов МБУК "ТЦБС".
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (на 1 жителя в год) по отношению к уровню 2010 года.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
В рамках реализации основного мероприятия "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)
В рамках данного мероприятия планируются средства на приобретение многофункционального культурного центра (автоклуб) для проведения выездных мероприятий в сельских поселениях.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор: Количество массовых мероприятий.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
В рамках реализации основного мероприятия "Обеспечение безопасности в учреждениях культуры" планируется выполнение следующих мероприятий:
1) оборудование учреждений культуры первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, системой мониторинга АПС "Стрелец".
Данное мероприятие предусматривает выделение денежных средств на оборудование учреждений культуры первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, системой мониторинга АПС "Стрелец".
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число учреждений культуры, оснащенных системой мониторинга АПС "Стрелец".
Значение целевого индикатора определяется как общее число учреждений культуры, в которых установлена система мониторинга АПС "Стрелец" в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
2) устранение предписаний инспекции пожарного надзора.
Данное мероприятие предусматривает выделение денежных средств на устранение предписаний инспекции пожарного надзора в учреждениях культуры.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- число учреждений культуры, приостановивших деятельность по предписаниям Госпожнадзора.
Значение целевого индикатора определяется как общее число учреждений культуры, в которых приостановлена деятельность по причине нарушения требований пожарной безопасности в указанный период.
При расчете значения целевого индикатора используются данные отчетов учреждений культуры, предоставленные в Комитет культуры и искусства.
3) специальная оценка условий труда рабочих мест.
Данное мероприятие предусматривает выделение денежных средств на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест в учреждениях культуры.
Для ежегодной оценки эффективности реализации данного мероприятия используется следующий целевой индикатор:
- количество рабочих мест, по которым проведена специальная оценка условий труда.
При расчете значения используются данные отчетов учреждений культуры, предоставляемых в Комитет культуры и искусства.
Выполнение этих мероприятий будет способствовать:
- сохранению уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы.
Выполнение этих мероприятий будет способствовать:
- сохранению уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы.
Значение целевого индикатора определяется как отношение числа выполненных целевых индикаторов мероприятий подпрограммы к общему числу целевых индикаторов мероприятий подпрограммы, умноженное на 100.
7. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета, районного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые муниципальными бюджетными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования подпрограммы из всех источников предусматривается в размере 637 041 830,99 рублей в ценах соответствующих лет, в том числе:
- в 2014 году - 94 706 502,09 рублей;
- в 2015 году - 93 099 083,97 рублей;
- в 2016 году - 89 110 110,93 рублей;
- в 2017 году - 97 247 825,99 рублей;
- в 2018 году - 127 860 506,37 рублей;
- в 2019 году - 135 017 801,64 рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в Приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
8. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы предполагает достижение следующих результатов:
- увеличение доли одаренных детей, привлекаемых к участию в фестивально-конкурсных мероприятиях на территории Тарского района и за его пределами, в общем числе детей;
- увеличение числа посещений общедоступных библиотек Тарского муниципального района Омской области на 1000 жителей;
- увеличение среднегодового числа посещений музеев Тарского района Омской области в расчете на 1000 жителей;
- увеличение доли населения Тарского района, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе;
- увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий, проводимых на территории Тарского района Омской области;
- увеличение количества мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района;
- рост уровня достижения целевых индикаторов основных мероприятий подпрограммы;
- увеличение доли руководителей и специалистов учреждений культуры, имеющих профильное образование;
- увеличение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе.
Предполагаемые результаты реализации подпрограммы представлены в Приложении N 1 к муниципальной программе.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Оперативное управление и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель, несущий ответственность за реализацию подпрограммы в целом и достижение утвержденных значений ожидаемых результатов подпрограммы по годам.
Ответственность за реализацию основных мероприятий подпрограммы, мероприятий подпрограммы и достижение утвержденных значений целевых индикаторов несут исполнители основных мероприятий подпрограммы и мероприятий подпрограммы, указанные в соответствующих разделах подпрограммы.
Формирование отчетности о ходе реализации подпрограммы осуществляется в порядке, утвержденном Постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30.07.2013 N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Приложение 1
к муниципальной подпрограмме
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие культуры
и туризма Тарского муниципального района"
Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района"
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации мероприятия государственной программы |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ведомственной целевой программы, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||
с 2014 года |
по 2019 год |
|
Всего |
Объем (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21` |
22 |
Цель подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района": Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района Омской области, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе |
2014 |
2019 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
Задача 1 подпрограммы: Создание условий для развития дополнительного образования детей, самодеятельного художественного творчества и досуга населения, доступа населения к информационным ресурсам, объектам культурного наследия и музейным фондам. |
2014 |
2019 |
Х |
Х |
616 655 005,19 |
90 502 870,22 |
90 279 818,97 |
87 013 499,96 |
95 588 537,90 |
124 200 972,78 |
129 069 305,36 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1.1 |
Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
616 655 005,19 |
90 502 870,22 |
90 279 818,97 |
87 013 499,96 |
95 588 537,90 |
124 200 972,78 |
129 069 305,36 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
500 421 027,28 |
53 160 961,22 |
60 278 472,03 |
86 992 199,96 |
95 260 337,90 |
99 892 849,83 |
104 836 206,34 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
116 233 977,91 |
37 341 909,00 |
30 001 346,94 |
21 300,00 |
328 200,00 |
24 308 122,95 |
24 233 099,02 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
1.1.1 |
Мероприятие 1: Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
81 642 065,63 |
1 746 882,87 |
1 582 493,19 |
17 063 844,02 |
17 675 302,82 |
21 267 055,35 |
22 306 487,38 |
Число обучающихся по состоянию на начало календарного года |
Человек |
600 |
600 |
600 |
590 |
590 |
590 |
582 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 779 651,63 |
1 746 882,87 |
1 582 493,19 |
17 063 844,02 |
17 675 302,82 |
18 109 155,35 |
19 601 973,38 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
3 157 900,00 |
2 704 514,00 |
||||||||||||||
в том числе содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
13 138 249,30 |
22 306 487,38 |
||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
10 373 349,30 |
19 601 973,38 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
2 764 900,00 |
2 704 514,00 |
||||||||||||||
в том числе содействие в обеспечении гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
401 020,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
8 020,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
393 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2 |
Мероприятие 2: Оплата труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
151 347 192,00 |
76 286 100,80 |
75 061 091,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в регионе |
Процент |
100 |
68 |
76 |
|
89 |
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
84 003 936,06 |
38 944 191,80 |
45 059 744,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
67 343 255,94 |
37 341 909,00 |
30 001 346,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3: Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
146 787 877,27 |
4 407 769,55 |
4 601 703,28 |
27 030 426,11 |
29 529 466,69 |
40 702 696,06 |
40 515 815,58 |
Число посетителей культурно-массовых мероприятий |
Человек |
2896400 |
477000 |
479200 |
481500 |
480000 |
480000 |
484880 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
130 061 513,40 |
4 407 769,55 |
4 601 703,28 |
27 030 426,11 |
29 229 466,69 |
30 719 190,82 |
34 072 956,95 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
300 000,00 |
9 983 505,24 |
6 442 858,63 |
||||||||||||||
в том числе содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
32 440 046,97 |
40 515 815,58 |
||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
22 456 541,73 |
34 072 956,95 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
9 983 505,24 |
6 442 858,63 |
||||||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие 4: Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
20 547 810,22 |
728 099,65 |
1 110 145,09 |
3 589 398,05 |
3 969 056,30 |
5 495 969,89 |
5 655 141,24 |
Число экспонируемых музейных предметов |
Единиц |
53614 |
8294 |
8570 |
8850 |
9100 |
9400 |
10138 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
18 033 824,64 |
728 099,65 |
1 110 145,09 |
3 589 398,05 |
3 969 056,30 |
3 851 259,83 |
4 785 865,72 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
1 644 710,06 |
869 275,52 |
||||||||||||||
в том числе содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
4 419 109,45 |
5 655 141,24 |
||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
2 774 399,39 |
4 785 865,72 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
1 644 710,06 |
869 275,52 |
||||||||||||||
1.1.5 |
Мероприятие 5: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
115 442 771,62 |
4 444 659,20 |
4 668 118,35 |
20 765 508,33 |
23 778 259,87 |
30 677 991,34 |
31 108 234,53 |
Число посещений библиотек |
Человек |
1912500 |
318000 |
318500 |
320000 |
320000 |
320000 |
341514 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
102 558 840,07 |
4 444 659,20 |
4 668 118,35 |
20 744 208,33 |
23 750 059,87 |
22 882 706,64 |
26 069 087,68 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
21 300,00 |
28 200,00 |
7 795 284,70 |
5 039 146,85 |
||||||||||||||
в том числе содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
25 674 000,31 |
|
|
|
|
25 640 394,28 |
31 108 234,53 |
||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
17 878 715,61 |
|
|
|
|
17 845 109,58 |
26 069 087,68 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
7 795 284,70 |
|
|
|
|
7 795 284,70 |
5 039 146,85 |
||||||||||||||
1.1.6 |
Мероприятие 6: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
12 472 320,83 |
1 960 685,09 |
1 881 103,40 |
1 912 266,51 |
2 065 990,73 |
2 248 283,20 |
2 403 991,90 |
Уровень достижения целевых индикаторов подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" |
Процент |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 472 320,83 |
1 960 685,09 |
1 881 103,40 |
1 912 266,51 |
2 065 990,73 |
2 248 283,20 |
2 403 991,90 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1.7 |
Мероприятие 7: Финансово-экономическое и хозяйственное обеспечение учреждений в сфере культуры |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
88 313 756,43 |
928 673,06 |
1 375 164,46 |
16 652 056,94 |
18 570 461,49 |
23 751 300,46 |
27 036 100,02 |
Уровень удовлетворенности обеспечением деятельности |
Процент |
100 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
77 508 916,43 |
928 673,06 |
1 375 164,46 |
16 652 056,94 |
18 570 461,49 |
22 081 100,46 |
17 901 460,02 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
10 804 840,00 |
|
|
|
|
1 670 200,00 |
9 134 640,00 |
||||||||||||||
в том числе содействие в обеспечении гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, содержащими нормы трудового права |
|
|
|
Всего, из них расходы за счет: |
|
|
|
|
|
1 704 285,71 |
27 036 100,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
|
|
|
|
|
34 085,71 |
17 901 460,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
1 670 200,00 |
9 134 640,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.8 |
Мероприятие 8: Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района Омской области |
2018 |
2018 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
57 676,48 |
43 534,71 |
Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек (на 1 жителя в год) по отношению к уровню 2010 года |
% |
|
|
|
|
|
113 |
109,5 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 153,53 |
870,69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
56 522,95 |
42 664,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" Создание условий для развития сферы туризма |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
840 958,40 |
637 035,00 |
10 120,00 |
37 659,90 |
20 000,00 |
39 400,00 |
96 743,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
340 958,40 |
137 035,00 |
10 120,00 |
37 659,90 |
20 000,00 |
39 400,00 |
96 743,50 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие: Реализация проекта "Туризм" |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
840 958,40 |
637 035,00 |
10 120,00 |
37 659,90 |
20 000,00 |
39 400,00 |
96 743,50 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
340 958,40 |
137 035,00 |
10 120,00 |
37 659,90 |
20 000,00 |
39 400,00 |
96 743,50 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1: Организация и проведение культурно-познавательных и туристских мероприятий |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
320 838,40 |
137 035,00 |
0,00 |
37 659,90 |
10 000,00 |
39 400,00 |
96 743,50 |
Количество проведенных мероприятий |
Единиц |
340 |
50 |
54 |
56 |
58 |
60 |
222 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
320 838,40 |
137 035,00 |
0,00 |
37 659,90 |
10 000,00 |
39 400,00 |
96 743,50 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2: Организация и проведение информационно-пропагандистской кампании по продвижению туристского продукта |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
20 120,00 |
0,00 |
10 120,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество мероприятий, направленных на продвижение туристских ресурсов Тарского района |
Единиц |
69 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
39 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
20 120,00 |
0,00 |
10 120,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
2.1.3. |
Мероприятие 3. Создание условий для развития и совершенствования сферы культуры |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
500 000,00 |
500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
500 000,00 |
500 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
3 |
Задача 3 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" Развитие кадрового потенциала отрасли культуры |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
983 272,57 |
229 108,00 |
306 895,00 |
260 403,80 |
42 982,59 |
49 479,59 |
94 403,59 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
933 272,57 |
229 108,00 |
256 895,00 |
260 403,80 |
42 982,59 |
49 479,59 |
94 403,59 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие "Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры" |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
983 272,57 |
229 108,00 |
306 895,00 |
260 403,80 |
42 982,59 |
49 479,59 |
94 403,59 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
933 272,57 |
229 108,00 |
256 895,00 |
260 403,80 |
42 982,59 |
49 479,59 |
94 403,59 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1: Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере библиотечного обслуживания |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
218 087,59 |
14 108,00 |
80 000,00 |
30 000,00 |
22 500,00 |
21 479,59 |
50 000,00 |
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства |
Человек |
133 |
15 |
18 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
168 087,59 |
14 108,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
22 500,00 |
21 479,59 |
50 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
50 000,00 |
|
50 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1.2 |
Мероприятие 2: Поощрение лучших работников культуры, повышение профессионального мастерства работников учреждений культуры в сфере культурно-досуговой деятельности |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
148 436,98 |
9 000,00 |
26 895,00 |
30 403,80 |
20 482,59 |
23 000,00 |
38 655,59 |
Количество специалистов, принявших участие в мероприятиях, способствующих повышению профессионального мастерства |
Человек |
133 |
15 |
18 |
10 |
10 |
10 |
10 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
148 436,98 |
9 000,00 |
26 895,00 |
30 403,80 |
20 482,59 |
23 000,00 |
38 655,59 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3..1.3 |
Мероприятие 3: Оказание поддержки при строительстве или приобретении жилья работникам отрасли |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество специалистов, улучшивших жилищные условия |
Человек |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
600 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
3.1.4 |
Мероприятие 4: Единовременные выплаты молодым специалистам в сфере культурно-досуговой деятельности |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
16 748,00 |
6 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 748,00 |
Количество специалистов, получивших единовременное пособие |
Человек |
18 |
3 |
0 |
0 |
3 |
1 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
16 748,00 |
6 000,00 |
|
0,00 |
0,00 |
5 000,00 |
5 748,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
4. |
Задача 4 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" Сохранение, развитие и обновление материально-технической базы учреждений культуры |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
17 873 804,83 |
3 301 188,87 |
2 223 750,00 |
1 798 547,27 |
1 596 305,50 |
3 355 354,00 |
5 598 659,19 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 944 941,99 |
1 653 612,07 |
932 200,00 |
448 547,27 |
80 161,96 |
1 320 707,08 |
509 713,61 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
12 928 862,84 |
1 647 576,80 |
1 291 550,00 |
1 350 000,00 |
1 516 143,54 |
2 034 646,92 |
5 088 945,58 |
||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие "Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры" |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
13 017 737,91 |
3 301 188,87 |
2 223 750,00 |
1 798 547,27 |
1 596 305,50 |
3 355 354,00 |
742 592,27 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 847 820,65 |
1 653 612,07 |
932 200,00 |
448 547,27 |
80 161,96 |
1 320 707,08 |
412 592,27 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
8 169 917,26 |
1 647 576,80 |
1 291 550,00 |
1 350 000,00 |
1 516 143,54 |
2 034 646,92 |
330 000,00 |
||||||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1: Обеспечение библиотек широкополосным доступом к сети "Интернет" |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
495 002,50 |
60 000,00 |
280 000,00 |
0,00 |
155 002,50 |
0,00 |
0,00 |
Количество посещений Интернет-сайта библиотеки |
Единиц |
24000 |
3000 |
3500 |
4000 |
4500 |
10000 |
28443 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
115 458,96 |
|
56 000,00 |
0,00 |
59 458,96 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
379 543,54 |
60 000,00 |
224 000,00 |
0,00 |
95 543,54 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.2. |
Мероприятие 2: Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов муниципальной собственности |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
8 766 612,96 |
3 241 188,87 |
1 943 750,00 |
1 798 547,27 |
541 303,00 |
984 333,59 |
257 490,23 |
Число учреждений, в которых был проведен капитальный ремонт и (или) материально-техническое оснащение |
Единиц |
6 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
4 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 226 239,24 |
1 653 612,07 |
876 200,00 |
448 547,27 |
20 703,00 |
19 686,67 |
207 490,23 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
5 540 373,72 |
1 587 576,80 |
1 067 550,00 |
1 350 000,00 |
520 600,00 |
964 646,92 |
50 000,00 |
||||||||||||||
4.1.3. |
Мероприятие 3: Разработка проектно-сметной документации для проведения реконструкции районного Дома культуры МБУК "ТКДЦ "Север" в г. Тара Омской области |
2017 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
2 300 000,00 |
200 000,00 |
Число разработанных проектно-сметных документаций учреждений в сфере культуры, в которых будет проведена реконструкция здания |
Единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 300 000,00 |
200 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
900 000,00 |
1 000 000,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.4. |
Мероприятие 4: Реконструкция районного Дома культуры МБУК "ТКДЦ "Север" в г. Тара Омской области |
2018 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Число учреждений в сфере культуры, в которых проведена реконструкция здания |
Единиц |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
4.1.5. |
Мероприятие 5: Поддержка отрасли культуры (выплата денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимися на территориях сельских поселений Омской области, и их работникам) |
2018 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51 020,41 |
255 102,04 |
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года |
Процент |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
124,7 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 020,41 |
5 102,04 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
250 000,00 |
||||||||||||||
4.1.6. |
Мероприятие 6: Государственная поддержка учреждений в сфере культуры, находящихся на территории муниципальных районов Омской области, их коллективов и работников |
2018 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
Число детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях |
человек |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
507 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
30 000,00 |
||||||||||||||
4.2. |
Основное мероприятие: "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда" |
2019 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 856 066,92 |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 121,34 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 758 945,58 |
||||||||||||||
4.2.1 |
Мероприятие 1: Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) |
2019 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 856 066,92 |
Количество массовых мероприятий |
Единиц |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
97 121,34 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 758 945,58 |
||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" Создание безопасных условий для пребывания посетителей в учреждениях культуры и обеспечение сохранности фондов и коллекций |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
688 790,00 |
36 300,00 |
278 500,00 |
0,00 |
0,00 |
215 300,00 |
158 690,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
688 790,00 |
36 300,00 |
278 500,00 |
0,00 |
0,00 |
215 300,00 |
158 690,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие: Обеспечение безопасности в учреждениях культуры |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
688 790,00 |
36 300,00 |
278 500,00 |
0,00 |
0,00 |
215 300,00 |
158 690,00 |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
688 790,00 |
36 300,00 |
278 500,00 |
0,00 |
0,00 |
215 300,00 |
158 690,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1.1 |
Мероприятие 1: Оборудование учреждений культуры первичными средствами пожаротушения и пожарным инструментом, системой мониторинга "Стрелец" |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1 745 500,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Число учреждений культуры, оснащенных системой мониторинга АПС "Стрелец" |
Единиц |
60 |
16 |
8 |
8 |
8 |
8 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 745 500,00 |
30 000,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2: Устранение предписаний инспекции пожарного надзора |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
1 473 000,00 |
6300,00 |
278 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 690,00 |
Число учреждений культуры, приостановивших деятельность по предписаниям Госпожнадзора |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 473 000,00 |
6 300,00 |
278 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
68 690,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 3: Специальная оценка условий труда рабочих мест |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
215 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215 300,00 |
0,00 |
Количество рабочих мест, по которым проведена специальная оценка условий труда |
Единиц |
290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
215 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
215 300,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
5.1.4 |
Мероприятие 4: Проведение расчета по оценке пожарного риска в здании районного дома культуры МБУК "ТКДЦ "Север" |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
90 000,00 |
Количество учреждений по которым проведен расчет по оценке пожарного риска |
Единиц |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
90 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
90 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Итого по подпрограмме "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
637 041 830,99 |
94 706 502,09 |
93 099 083,97 |
89 110 110,93 |
97 247 825,99 |
127 860 506,37 |
135 017 801,64 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
507 328 990,24 |
55 217 016,29 |
61 756 187,03 |
87 738 810,93 |
95 403 482,45 |
101 517 736,50 |
105 695 757,04 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов из других уровней |
129 712 840,75 |
39 489 485,80 |
31 342 896,94 |
1 371 300,00 |
1 844 343,54 |
26 342 769,87 |
29 322 044,60 |
Приложение N 6
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Доступная среда"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Доступная среда"
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района" (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Подпрограмма "Доступная среда" (далее - подпрограмма) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Тарского муниципального района; Комитет по образованию Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет по образованию); Комитет культуры и искусства Администрации Тарского муниципального района (далее - Комитет культуры и искусства) |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
Цель подпрограммы |
Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Тарском районе Омской области |
Задачи подпрограммы |
1) повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН 2) развитие системы предоставления социокультурных услуг инвалидам и другим МГН в Тарском муниципальном районе Омской области |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
1) Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры 2) Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социокультурных услуг инвалидам |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 3 562 094,82 руб., в том числе: - в 2014 году - 1 969 864,64 руб.; - в 2015 году - 176 000,0 руб.; - в 2016 году - 171 000,0 руб.; - в 2017 году - 15 000,0 руб.; - в 2018 году - 1 060 230,18 руб.; - в 2019 году - 170 000,00 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
В результате реализации подпрограммы ожидается: 1) формирование паспортов доступности на все приоритетные объекты социальной инфраструктуры муниципальной собственности; 2) сохранение доли детей инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общего числа детей инвалидов, которым это показано на уровне 100%; 3) увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях, до 60% |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
II. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района, в рамках которой реализуется подпрограмма
Государственная социальная политика в отношении инвалидов направлена на обеспечение им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, и строится в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, установленными Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций, федеральными законами "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов" и другими.
Актуальность проблемы определяется наличием в социальной структуре общества значительного числа лиц, имеющих признаки ограничения жизнедеятельности. В настоящее время в Тарском районе отмечается тенденция снижения количества инвалидов: на 1 января 2011 года - 5782 чел., на 1 января 2012 года - 5054 человека, на 1 января 2013 года - 4916 чел.
Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и способствует социальному и экономическому развитию государства. Кроме того, доступность повышает экономическую активность людей пенсионного возраста, позволяет продлить трудоспособный возраст для желающих трудиться, повышает общую мобильность населения, положительно влияет на демографическую ситуацию, снижает травматизм, влияет на инвестиционную привлекательность территорий и повышает качество жизни всего населения.
Формирование доступной среды для инвалидов является наиболее актуальным направлением социальной политики Администрации Тарского муниципального района Омской области.
Проводятся работы по учету и оценке состояния доступности объектов муниципальной собственности и оказываемых ими услуг с целью разработки рекомендаций по адаптации для инвалидов.
В целях обеспечения социальной активности инвалидов предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение интеграции и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями и проводимые при поддержке общественных организаций и муниципальных учреждений.
Мероприятия по организации обучения детей-инвалидов с использованием дистанционных технологий способствуют повышению доступности качественных услуг в сфере дошкольного, общего, дополнительного образования, в том числе для детей с ограничениями здоровья.
В связи с расширением спектра образовательных услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями, необходимо оснащение данных учреждений специальными приспособлениями. В целях дальнейшего создания безбарьерной среды в указанных учреждениях необходимы дальнейшая установка пандусов, адаптация санитарных узлов, установка тактильных плиток, турникетов для ориентирования обучающихся с нарушениями зрения, информационных видео панелей, приобретение звукоусиливающей аппаратуры, диктофонов, цифровых видео и ноутбуков с адаптивным программным обеспечением для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата.
Вместе с тем проблема реабилитации инвалидов и интеграции их в социальную среду остается крайне актуальной из-за низкой степени доступности социально значимых объектов и услуг в Тарском муниципальном районе Омской области, ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. Одной из важных задач является создание условий для эффективной интеграции инвалидов в общество.
Вместе с тем формирование доступной среды для инвалидов находится на низком уровне. Имеющиеся пандусы, которые должны обеспечивать доступность входа в здания, в большинстве случаев не отвечают нормативным требованиям. Отсутствие приспособленной входной зоны препятствует дальнейшему передвижению внутри здания, а значит, отсутствует полная возможность получения каких-либо услуг.
В целях формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тарском муниципальном районе предусмотрено проведение паспортизации и адаптации объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов создания доступной среды для инвалидов, позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.
Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;
- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;
- неэффективное взаимодействие соисполнителей подпрограммы.
Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.
III. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других МГН в Тарском районе Омской области
Задачи подпрограммы определяются ее целями и заключаются в следующем:
Задача 1. повышение уровня доступности объектов и услуг для инвалидов и МГН
Для ведения планомерной работы в этом направлении должно быть усовершенствована организационная основа обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Задача 2. Развитие системы предоставления социокультурных услуг инвалидам и другим МГН
Реализация данной задачи также обеспечит создание условий для организации свободного времени и культурного досуга инвалидов и других МГН Тарского района, что позволит устранить "отношенческие" барьеры в обществе.
IV. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2019 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
V. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В рамках выполнения подпрограммы будет осуществлено выполнение основных мероприятий:
1) Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры
2) Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социокультурных услуг инвалидам
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы:
Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры включает в себя комплекс мероприятий, направленных на устранение существующих препятствий и барьеров и обеспечение доступности муниципальных учреждений образования, культуры, спортивных объектов для различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов, передвигающихся в креслах-колясках, инвалидов с опорно-двигательной патологией, инвалидов по зрению, по слуху.
В рамках реализации основного мероприятия "Деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры" запланированы следующие мероприятия:
1) Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособлений входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель) к муниципальным учреждениям культуры;
В рамках реализации программы запланированы работы по обеспечению беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры.
2) Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях учреждений Омской области, в том числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
К 2016 году планируется формирование паспортов доступности на все приоритетные объекты социальной инфраструктуры муниципальной собственности.
Индикатор рассчитывается как отношение количества приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, к общему количеству объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе.
В рамках основного мероприятия: "Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социокультурных услуг" планируется проведение следующих мероприятий:
1) организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные учреждения по состоянию здоровья.
К 2019 году планируется сохранение доли детей-инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей инвалидов, которым это показано на уровне 100%
2) Работа клуба "Данко" на базе БОУ ДОД "Центр детского творчества". Проведение мероприятий на базе клуба способствует социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, создают условия для самореализации.
К 2019 году планируется увеличить долю с ОВЗ клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях, от общего количества занимающихся до 60%.
3) Проведение грантов для реализации социально-ориентированных проектов для граждан старшего возраста и граждан имеющих ограниченные физические возможности
Планируется сохранение количества общественных организаций и муниципальных учреждений, получивших поддержку для реализации социально-ориентированных проектов на уровне 2013 года.
4) Создание в муниципальных организациях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе создание универсальной, без барьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение организаций дополнительного образования детей специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом.
Планируется охват детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающим дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Тарском районе до 30,9 процентов.
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 3 562 094,82 руб., в том числе:
- в 2014 году - 1 969 864,64 руб.;
- в 2015 году - 176 000,0 руб.;
- в 2016 году - 171 000,0 руб.;
- в 2017 году - 15 000,0 руб.;
- в 2018 году - 1 060 230,18 руб.;
- в 2019 году - 170 000,00 руб.
Распределение расходов муниципального бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается:
1) формирование паспортов доступности на все приоритетные объекты социальной инфраструктуры муниципальной собственности;
2) сохранение доли детей инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме, от общего числа детей - инвалидов, которым это показано на уровне 100%;
3) увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях, до 60%.
IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Текущее управление, координацию работ соисполнителей мероприятий и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы осуществляет Администрация Тарского муниципального района.
По итогам года ответственный исполнитель выполняет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с Постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30 июля 2013 года N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется Администрацией Тарского муниципального района по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района Омской области в порядке, установленном постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30.07.2013 N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
Тарского муниципального района
Омской области "Доступная среда"
Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области подпрограммы "Доступная среда"
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||
с 2014 года |
по 2019 год |
Источник |
Объем, руб. |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
Цель подпрограммы: обеспечение доступности к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других МГН в Тарском районе Омской области |
2014 |
2019 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
1 |
Задача 1 подпрограммы "Доступная среда": повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском муниципальном районе |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
1 699 160,00 |
1 699 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 699 160,00 |
1 699 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: деятельность по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями и других МГН к объектам социальной инфраструктуры |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
1 699 160,00 |
1 699 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 699 160,00 |
1 699 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.1. |
Мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособлений входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, установка индукционных петель) к муниципальным учреждениям культуры |
2014 |
2019 |
Комитет культуры и искусства |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры муниципальной собственности, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Тарском районе |
% |
0 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.2. |
Мероприятие 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, организация их пребывания и обучения (включая пандусы, специально оборудованные учебные места и места общего пользования, приспособление путей движения внутри зданий, установку индукционных петель) в зданиях и помещениях учреждений Омской области, в том числе создание сети базовых образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счет: |
1 699 160,00 |
1 699 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
1 699 160,00 |
1 699 160,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы "Доступная среда" развитие системы предоставления социокультурных услуг инвалидам и другим МГН в Тарском муниципальном районе Омской области |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
1 862 934,82 |
270 704,64 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
1 060 230,18 |
170 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
898 607,94 |
183 703,34 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
182 904,60 |
170 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
964 326,88 |
87 001,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
877 325,58 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2: Обеспечение доступности, повышение оперативности и эффективности предоставления социокультурных услуг инвалидам |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
1 862 934,82 |
270 704,64 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
1 060 230,18 |
170 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
898 607,94 |
183 703,34 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
182 904,60 |
170 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
964 326,88 |
87 001,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
877 325,58 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1: Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счет: |
94 704,64 |
94 704,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей инвалидов, получающих общее образование на дому в дистанционной форме от общего числа детей инвалидов, которым это показано |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
7 703,34 |
7 703,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
87 001,30 |
87 001,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2: Работа клуба "Данко" на базе БОУ ДОД "Центр детского творчества" |
2014 |
2019 |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счет: |
123 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
21 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
Доля детей с ОВЗ клуба "Данко", участвующих в районных и региональных мероприятиях |
% |
60 |
35 |
40 |
40 |
45 |
50 |
50 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
123 000,00 |
26 000,00 |
26 000,00 |
21 000,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
20 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.3 |
Мероприятие 3: Проведение грантов для реализации социально-ориентированных проектов для граждан старшего возраста и граждан имеющих ограниченные физические возможности |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
750 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
Количество общественных организаций и муниципальных учреждений, получивших поддержку для реализации социально-значимых проектов для людей старшего возраста и людей с ограниченными возможностями здоровья |
ед. |
63 |
8 |
11 |
11 |
11 |
11 |
11 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
750 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
0,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2.1.4 |
Мероприятие 4: Создание в муниципальных организациях дополнительного образования условий для инклюзивного образования детей инвалидов, в том числе создание универсальной, без барьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение организаций дополнительного образования детей специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
895 230,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
895 230,18 |
0,00 |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающим дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста в Тарском районе |
% |
30,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,9 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
17 904,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 904,60 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
877 325,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
877 325,58 |
0,00 |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Доступная среда" |
2014 |
2019 |
|
Всего, из них расходы за счет: |
3 562 094,82 |
1 969 864,64 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
1 060 230,18 |
170 000,00 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
898 607,94 |
183 703,34 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
182 904,60 |
170 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 663 486,88 |
1 786 161,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
877 325,58 |
0,00 |
Приложение N 7
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района"
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа) |
Муниципальная программа "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района" (далее - муниципальная программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
Подпрограмма "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" (далее - подпрограмма) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Администрация Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Администрация Тарского муниципального района |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы. Этапы реализации подпрограммы не выделяются |
Цель подпрограммы |
Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан |
Задача подпрограммы |
1) формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами Тарского муниципального района. |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета 34 701 033,40 руб., в том числе: - в 2014 году - 5 284 706,52 руб.; - в 2015 году - 7 559 857,07 руб.; - в 2016 году - 5 146 116,02 руб.; - в 2017 году - 5 320 345,61 руб.; - в 2018 году - 5 149 501,70 руб.; - в 2019 году - 6 240 506,48 руб. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
В результате реализации подпрограммы ожидается: 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
II. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района, в рамках которой реализуется подпрограмма
Администрация Тарского муниципального района на территории района содействует развитию системы социальной защиты населения Тарского муниципального района в части предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, а также адресной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", статьёй 47.1 Закона Омской области от 22.12.2004 N 601-ОЗ "Кодекс о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области", в соответствии с решением Совета от 15.07.2011 N 140/20 О Положении "О порядке установления, выплаты и перерасчета пенсии за выслугу лет в Тарском муниципальном районе Омской области" на территории района выплачивается пенсия за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы и (или) муниципальные должности муниципальной службы. В 2013 году таких получателей 56 человек.
Решением Совета Тарского муниципального района от 17.06.2006 "Об утверждении новой редакции Положения "О звании "Почетный гражданин города Тары" установлена доплата жителям Тарского района, которым присвоено звание "Почетный гражданин города Тары".
В соответствии с Положением, утвержденным постановлением Главы Администрации Тарского муниципального района от 28.01.2009 (в редакции постановления Администрации Тарского муниципального района от 02.02.2010 N 99) из средств районного бюджета гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по решению комиссии оказывается адресная помощь.
Решением Совета Тарского муниципального района от 01.04.2013 N 273/49 "Об установлении и предоставлении единовременной подъёмной денежной выплаты (подъёмного пособия) молодым специалистам - медицинским работникам, работающим в БУЗОО "Тарская ЦРБ", с целью создания условий для закрепления молодых специалистов в БУЗОО "Тарская ЦРБ" установлена выплата подъемных пособий молодым специалистам.
III. Цель и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.
Задача подпрограммы определяется ее целью и заключается в формировании эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами Тарского муниципального района.
IV. Срок реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2019 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.
V. Описание входящих в состав подпрограммы основных мероприятий (ведомственных целевых программ)
В рамках выполнения подпрограммы будет осуществлено выполнение основного мероприятия:
1. Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.
VI. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение цели подпрограммы:
1) социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и иная материальная помощь отдельным категориям граждан;
Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств районного бюджета, от общего количества обратившихся в Администрацию Тарского муниципального района для получения выплаты (процентов) определяется как отношение количества граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств районного бюджета, к общему количеству обратившихся.
Данные Администрации Тарского муниципального района
2) доплаты к пенсиям муниципальных служащих;
Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Тарского муниципального района, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе (процентов) определяется как отношение количества оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Тарского муниципального района, к общему количеству заявлений, поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
3) ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тары".
Доля граждан, получающих выплаты от общего количества граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Тары" и право на получение выплат (процентов).
Данные Администрации Тарского муниципального района
4) организация и проведение конкурсов грантов для общественных организаций и муниципальных учреждений на поддержку социально-значимых проектов для людей старшего возраста.
Доля общественных организаций и муниципальных учреждений, получивших поддержку для реализации социально-значимых проектов от общего количества заявившихся организаций и учреждений (процентов) определяется как отношение количества общественных организаций и муниципальных учреждений, получивших грантовую поддержку к общему количеству заявок, поступивших на конкурс грантов.
Данные Администрации Тарского муниципального района
5) Выплата подъемных пособий молодым специалистам БУЗОО "Тарская ЦРБ"
Доля молодых специалистов, получивших подъемные пособия от общего количества поданных заявлений молодыми специалистами, имеющими право на получение пособия (процентов).
Данные Администрации Тарского муниципального района, БУЗОО "Тарская ЦРБ"
VII. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования
Общий объем финансирования подпрограммы из районного бюджета составит 34 701 033,40 руб., в том числе:
- в 2014 году - 5 284 706,52 руб.;
- в 2015 году - 7 559 857,07 руб.;
- в 2016 году - 5 146 116,02 руб.;
- в 2017 году - 5 320 345,61 руб.;
- в 2018 году - 5 149 501,70 руб.;
- в 2019 году - 6 240 506,48 руб.
Распределение расходов муниципального бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
В результате реализации подпрограммы ожидается 100-процентное выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан.
Оценивается как отношение кассовых расходов, произведенных целевым образом на выполнение бюджетных обязательств, к выделенным на данные цели ассигнования и умножается на 100.
IX. Описание системы управления реализацией подпрограммы
Текущее управление, координацию работ соисполнителей мероприятий и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, осуществляет Администрация Тарского муниципального района.
По итогам года ответственный исполнитель выполняет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30.07.2013 N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется Администрацией Тарского муниципального района по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района Омской области в порядке, установленном постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30.07.2013 N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
Тарского муниципального района
Омской области "Совершенствование
мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
Тарского муниципального района"
Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района"
N |
Наименование мероприятия |
Срок реализации |
Исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||
с 2014 года |
по 2019 год |
Источник |
Объем, руб. |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Цель подпрограммы: Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||
1 |
Задача 1: Формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки, предусмотренных муниципальными правовыми актами Тарского муниципального района. |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
34 701 033,40 |
5 284 706,52 |
7 559 857,07 |
5 146 116,02 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 669 428,40 |
5 284 706,52 |
5 528 252,07 |
5 146 116,02 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
2 031 605,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
34 865 298,38 |
5 284 706,52 |
7 559 857,07 |
5 310 381,00 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 669 428,40 |
5 284 706,52 |
5 528 252,07 |
5 146 116,02 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
2 031 605,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.1. |
Мероприятие 1: Социальная помощь малоимущим, материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и иная материальная помощь отдельным категориям граждан |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
1 937 000,00 |
300 000,00 |
422 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
315 000,00 |
300 000,00 |
Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших дополнительные меры социальной поддержки из средств районного бюджета, от общего количества обратившихся в Администрацию Тарского муниципального района для получения выплаты |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 937 000,00 |
300 000,00 |
422 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
315 000,00 |
300 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.2. |
Мероприятие 2: Доплаты к пенсиям муниципальных служащих |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
28 145 614,09 |
4 594 706,52 |
4 533 082,92 |
4 447 116,02 |
4 541 345,61 |
4 546 856,54 |
5 482 506,48 |
Доля оформленных личных дел муниципальных служащих и лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления Тарского муниципального района, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера областного бюджета |
28 145 614,09 |
4 594 706,52 |
4 533 082,92 |
4 447 116,02 |
4 541 345,61 |
4 546 856,54 |
5 482 506,48 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.3. |
Мероприятие 3. Ежемесячная денежная выплата лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Тары" |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
1 483 645,16 |
210 000,00 |
260 000,00 |
269 000,00 |
249 000,00 |
247 645,16 |
248 000,00 |
Доля граждан, получающих выплаты от общего количества граждан, имеющих звание "Почетный гражданин города Тары" и право на получение выплат |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 483 645,16 |
210 000,00 |
260 000,00 |
269 000,00 |
249 000,00 |
247 645,16 |
248 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.4. |
Мероприятие 4: Выплата подъемных пособий молодым специалистам в сфере здравоохранения |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
1 000 000,00 |
180 000,00 |
210 000,00 |
130 000,00 |
230 000,00 |
40 000,00 |
210 000,00 |
Доля молодых специалистов, получивших подъемные пособия от общего количества поданных заявлений молодыми специалистами, имеющими право на получение пособия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 000 000,00 |
180 000,00 |
210 000,00 |
130 000,00 |
230 000,00 |
40 000,00 |
210 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.5. |
Мероприятие 5: Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
2 128 672,47 |
- |
2 128 672,47 |
- |
- |
- |
- |
Доля молодых специалистов, получивших подъемные пособия от общего количества поданных заявлений молодыми специалистами, имеющими право на получение пособия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
97 067,47 |
- |
97 067,47 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 031 605,00 |
- |
2 031 605,00 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.6. |
Мероприятие 6: Оплата услуг по доставке и пересылке гражданам ежемесячных денежных выплат и выплат социального характера |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
6 101,68 |
- |
6 101,68 |
- |
- |
- |
- |
Доля граждан получивших ежемесячную денежную выплату и выплату социального характера к общему количеству заявлений, поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
6 101,68 |
- |
6 101,68 |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
1.1.7. |
Мероприятие 7: Доплаты пенсиям граждан, замещавшим отдельные муниципальные должности |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Доля оформленных личных дел граждан, замещавших отдельные муниципальные должности в органах местного самоуправления Тарского муниципального района, от общего количества поступивших по вопросу пенсионного обеспечения в соответствии с законодательством о муниципальной службе |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан Тарского муниципального района" |
2014 |
2019 |
Администрация Тарского муниципального района, Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счет: |
34 701 033,40 |
5 284 706,52 |
7 559 857,07 |
5 146 116,02 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 669 428,40 |
5 284 706,52 |
5 528 252,07 |
5 146 116,02 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 031 605,00 |
0 |
2 031 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
|
Приложение N 8
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Подпрограмма
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района"
Раздел 1. Паспорт подпрограммы "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района"
Наименование муниципальной программы Тарского муниципального района Омской области (далее - программа) |
Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области на 2014 - 2019 годы (далее - программа) |
Наименование подпрограммы муниципальной программы Тарского муниципального района (далее - подпрограмма) |
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района" (далее - подпрограмма) |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы |
Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия, исполнителем ведомственной целевой программы |
Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Наименование структурного (отраслевого, исполнительно-распорядительного) органа Тарского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия |
Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района Омской области |
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2019 годы |
Цель подпрограммы |
Обеспечение энергетической защищенности источников теплоснабжения объектов социального значения, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
Задачи подпрограммы |
Повышение уровня энергетической безопасности источников теплоснабжения социально значимых объектов в Тарском муниципальном районе Омской области, обеспечение возможности оперативной ликвидации нарушения электроснабжения объектов. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций |
Перечень основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ |
Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации |
Всего: 87 342 644,55 рубля, из них по годам: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 47 083 502,11 рубля; 2016 год - 39 024 874,32 рубля; 2017 год - 394 535,2 рублей; 2018 год - 416 447,92 рублей; 2019 год - 425 085,00 рублей. |
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) |
Увеличение энергозащищенности объектов теплоснабжения Тарского муниципального района на 40 процентов. |
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
2. Сфера социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области
Темпы социально-экономического развития Тарского муниципального района Омской области во многом определяются обеспечением безопасности (в том числе - энергетической) социально-значимых объектов (административные здание, учреждения образования, здравоохранения, объекты торговли) и объектов экономики; параметрами функционирования объектов инженерной инфраструктуры, прежде всего, электроэнергетического комплекса, обеспечивающего жизнедеятельность всех отраслей хозяйства.
В связи с этим, повышение надежности и безопасности электроснабжения потребителей является одним из приоритетов в деятельности Администрации Тарского муниципального района Омской области.
На протяжении последних ряда лет на территории Российской Федерации в целом и в Омской области в частности произошел ряд аварий в системе энергообеспечения. Без электроснабжения оставались (порой - длительное время) населенные пункты с объектами социального значения, объектами экономики. Некоторые аварии сопровождались человеческими жертвами.
В Тарском муниципальном районе на протяжении ряда последних лет также происходили аварии на сетях и объектам энергетики, устранение последствий ряда которых продолжалось до суток и более (дважды - в мае 2013 года). Причинами прекращения электроснабжения становились технологические аварии, обрывы проводов вследствие погодных явлений (резкие оттепели, шквальные порывистые ветра), падения деревьев на линии и опоры электропередач. В условиях большой протяженности электросетей на территории района, большого объема объектов электрохозяйства, проведенной некоторое время назад оптимизацией обслуживающих и аварийно-восстановительных служб и структур (повлекших сокращение штатной численности указанных служб), обнаружение причин прекращения подачи электроэнергии, устранение аварий и повреждений на линиях растягивается во времени. В свою очередь, это может привести к остановкам работы источников теплоснабжения (котельных) и размораживанию теплосетей объектов социальной сферы, жилого комплекса, субъектов экономики. Так в 2011 году, по причине прекращения подачи электроэнергии (технологическая авария) была остановлена котельная в д. Кольтюгино Тарского района, что в условиях сильных морозов привело к повреждению части отопительной системы в объектах социальной сферы.
Оснащение социальных объектов (в первую очередь - объектов теплоснабжения, как неотъемлемого звена в системе жизнеобеспечения населения) альтернативными источниками электроснабжения позволит снять остроту проблемы, предотвратить возможные чрезвычайные ситуации, обеспечить функционирование системы жизнеобеспечения населения.
В сложившейся ситуации крайне актуальным и жизненно важным становится создание условий для недопущения кризисных ситуаций в электроснабжении потребителей Тарского муниципального района Омской области, бесперебойного функционирования на территориях муниципальных образований района социально значимых объектов, что может быть достигнуто путем комплексного подхода к их обеспечению автономными источниками электроснабжения.
При реализации подпрограммы могут возникнуть финансовые риски, связанные с недостаточностью или отсутствием средств на реализацию подпрограммы, что повлечет невыполнение мероприятий подпрограммы. Мерами по снижению данных рисков являются поиск и привлечение дополнительных средств финансирования из внебюджетных источников;
3. Цели и задачи подпрограммы
Целями подпрограммы являются:
Обеспечение энергетической безопасности объектов социального значения.
Для достижения указанной цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
- повышение уровня энергетической безопасности источников теплоснабжения социально значимых объектов в Тарском муниципальном районе Омской области, обеспечение возможности оперативной ликвидации нарушения электроснабжения объектов;
- предупреждение чрезвычайных ситуаций и планирование мероприятий по устранению их последствий.
4. Сроки реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014 - 2019 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.
5. Описание ресурсного обеспечения подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы будет осуществляться за счет средств бюджета Тарского муниципального района.
Реализация подпрограммы позволит:
- предупредить возможные чрезвычайные ситуации в сфере электроснабжения объектов ЖКК и теплоснабжения объектов социальной сферы
- сократить энергетические издержки в бюджетной сфере Тарского муниципального района Омской области и оптимизировать расходы на содержание бюджетных учреждений Тарского муниципального района Омской области;
- снизить продолжительность аварийных отключений от электроснабжения социально значимых объектов;
- обеспечить бесперебойное снабжение население водой.
6. Описание мероприятий и целевых индикаторов их выполнения
Подпрограмма реализуется посредством:
- приобретения, установки и подключения автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов), поддержания их в постоянной готовности к работе на источниках теплоснабжения социально-значимых объектов Тарского муниципального района Омской области.
- Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирование населения о чрезвычайных ситуациях.
- Обеспечение мероприятий связанных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году.
- Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений.
- Создание резервов материальных ресурсов, согласно утвержденной номенклатуре.
- Обеспечение деятельности народных дружин.
- Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.
- Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций последствий стихийных бедствий.
- Защита информации, содержащей сведения составляющие государственную тайну.
- Сокращение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Целевым индикаторов выполнения подпрограммы является процентное соотношение количества обеспеченных альтернативными источниками электроснабжения источников теплоснабжения социально-значимых объектов к общему количеству таковых объектов в Тарском муниципальном районе. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях. Отсутствие аварийных отключений в сфере ЖКХ. Оказание финансовой помощи гражданам пострадавших в результате паводка. Предупреждение чрезвычайных ситуаций.
7. Объемы финансирования подпрограммы
Объем финансирования подпрограммы на 2014 - 2019 годы за счет средств бюджета Тарского муниципального района составит 87 342 644,55 рубля,
из них по годам:
2014 год - 0,00 рублей;
2015 год - 47 083 502,11 рубля;
2016 год - 39 024 874,32 рубля;
2017 год - 394 535,2 рублей;
2018 год - 416 447,92 рублей;
2019 год - 425 085,00 рублей.
Распределение расходов муниципального бюджета по задачам, основным мероприятиям и мероприятиям подпрограммы приведено в приложении N 1 к муниципальной подпрограмме.
8. Прогноз ожидаемых результатов реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит к 2020 году оснастить часть объектов теплоснабжения, находящихся в муниципальной собственности, альтернативными источниками электроэнергии, повысив тем самым их энергозащищенность. Всего предполагается приобрести, установить и подготовить к работе 18 альтернативных автономных источников электроснабжения, что увеличит энергозащищенность 40% указанных объектов теплоснабжения Тарского муниципального района.
9. Описание системы управления реализацией подпрограммы.
Текущее управление, координацию работ соисполнителей мероприятий и контроль за ходом реализации подпрограммы, в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, осуществляет Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района Омской области.
По итогам года ответственный исполнитель выполняет подготовку сводного отчета о реализации подпрограммы и ее результатах с оценкой эффективности в соответствии с постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30.07.2013 N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Внесение изменений в подпрограмму осуществляется Отделом по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района Омской области по согласованию с Комитетом финансов и контроля Администрации Тарского муниципального района, Комитетом по экономике и УМС Администрации Тарского муниципального района Омской области в порядке, установленном постановлением Администрации Тарского муниципального района от 30.07.2013 N 947 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Тарского муниципального района Омской области, их формирования и реализации".
Приложение N 1
к муниципальной подпрограмме
Тарского муниципального района
Омской области "Защита населения
и территории от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение безопасности
населения Тарского муниципального района"
Структура
муниципальной подпрограммы Тарского муниципального района Омской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района"
N |
Наименование показателя |
Срок реализации |
Соисполнитель, исполнитель основного мероприятия, исполнитель ВЦП, исполнитель мероприятия |
Финансовое обеспечение |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы |
||||||||||||||||
с (год) |
по (год) |
Источник |
Объём (рублей) |
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
|||||||||||||||
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2014 г |
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
Цель муниципальной программы: Создание условий для экономического развития Тарского муниципального района Омской области | |||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
Цель подпрограммы 1 "Обеспечение энергетической защищенности источников теплоснабжения объектов социального значения в Тарском муниципальном районе, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций": |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной подпрограммы: Повышение уровня энергетической защищенности источников теплоснабжения социально значимых объектов в Тарском муниципальном районе Омской области, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них расходы за счёт: |
87 344 444,55 |
0,00 |
47 083 502,11 |
39 024 874,32 |
394 535,20 |
416 447,92 |
425 085,00 |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 005 421,30 |
0,00 |
1 164 478,86 |
604 874,32 |
394 535,20 |
416 447,92 |
425 085,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
84 339 023,25 |
0,00 |
45 919 023,25 |
38 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
X |
||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1: Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них на расходы за счет: |
87 285 044,55 |
0,00 |
47 083 502,11 |
38 999 874,32 |
392 735,20 |
414 647,92 |
394 285,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 946 021,30 |
0,00 |
1 164 478,86 |
579 874,32 |
392 735,20 |
414 647,92 |
394 285,00 |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
84 339 023,25 |
0,00 |
45 919 023,25 |
38 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1: Оснащение резервными источниками электроснабжения источников теплоснабжения социально-значимых объектов в Тарском муниципальном районе Омской области. |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 912 356,87 |
0,00 |
1 821 683,54 |
90 673,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
% |
40 |
2,2 |
4,4 |
6,6 |
17,7 |
28,8 |
40 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
806 359,46 |
0,00 |
715 686,13 |
90 673,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
|
|
1 105 997,41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.2 |
Мероприятие 2: Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальных систем оповещения и информирование населения о чрезвычайных ситуациях |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС, Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счёт: |
1 940 293,91 |
|
611 818,57 |
400 397,22 |
364 775,20 |
328 017,92 |
235 285,00 |
|
% |
|
60 |
60,0 |
70 |
80 |
90 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 752 268,07 |
|
423 792,73 |
400 397,22 |
364 775,20 |
328 017,92 |
235 285,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
188 025,84 |
|
188 025,84 |
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3: Обеспечение мероприятий связанных с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в 2015 году |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС, Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счёт: |
44 400 000,00 |
|
44 400 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
оказание финансовой помощи гражданам пострадавших в результате паводка |
человек |
3190 |
0 |
3 190,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
44 400 000,00 |
|
44 400 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие 4: Предоставление межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий на предупреждение и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах поселений |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них расходы за счёт: |
250 000,00 |
|
250 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
предупреждение чрезвычайных ситуаций |
% |
100 |
0 |
100,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
25 000,00 |
|
25 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
225 000,00 |
|
225 000,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
1.1.5 |
Мероприятие 5: Создание резервов материальных ресурсов, согласно утвержденной номенклатуре |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них расходы за счёт: |
134 513,77 |
0,00 |
0,00 |
88 803,77 |
27 960,00 |
8 750,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
134 513,77 |
|
|
88 803,77 |
27 960,00 |
8 750,00 |
9 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.6 |
Мероприятие 6: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них расходы за счёт: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.1.7 |
Мероприятие 7: Расходы, осуществляемые за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
2014 год |
2019 год |
Комитет финансов и контроля |
Всего, из них расходы за счёт: |
38 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
38 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
пособия по социальной помощи населению |
человек |
|
|
- |
2192 |
0 |
0 |
0 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
38 420 000,00 |
|
|
38 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.1.8 |
Мероприятие 8: Проведение аттестационных испытаний автоматизированной системы по мобилизационной работе |
2014 год |
2019 год |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счёт: |
77 880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
77 880,00 |
0,00 |
Защита информации, содержащей сведения составляющие государственную тайну |
% |
|
|
- |
|
|
100 |
100 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
77 880,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
77 880,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
1.19 |
Мероприятие 9: Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
2014 год |
2019 год |
Комитет по экономике и УМС |
Всего, из них расходы за счёт: |
150 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
150 000,00 |
Сокращение количества чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
шт. |
|
|
- |
|
|
|
1 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
150 000,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
150 000,00 |
||||||||||||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 2: Охрана общественного порядка |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них расходы за счёт: |
59 400,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
30 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
59 400,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
30 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
1.2.1 |
Мероприятие 2.1: Обеспечение деятельности народных дружин |
2014 год |
2019 год |
Администрация Тарского муниципального района, Отдел по делам ГО и ЧС |
Всего, из них расходы за счёт: |
59 400,00 |
0,00 |
0,00 |
25 000,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
30 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
59 400,00 |
|
|
25 000,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
30 800,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
итого по подпрограмме |
2014 год |
2019 год |
|
Всего, из них расходы за счёт: |
87 344 444,55 |
0,00 |
47 083 502,11 |
39 024 874,32 |
394 535,20 |
416 447,92 |
425 085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 005 421,30 |
0,00 |
1 164 478,86 |
604 874,32 |
394 535,20 |
416 447,92 |
425 085,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
84 339 023,25 |
0,00 |
45 919 023,25 |
38 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение N 9
к муниципальной программе
Тарского муниципального района
Омской области "Развитие
социально-культурной сферы
Тарского муниципального района
Омской области" на 2014 - 2019 годы
Финансовое обеспечение
программы "Развитие социально-культурной сферы Тарского муниципального района Омской области" на 2014 - 2019 годы
N |
Наименование мероприятия |
Соисполнитель программы |
Финансовое обеспечение |
|||||||
Источник |
Объем, руб. |
|||||||||
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|||||||||
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Цель муниципальной программы: Создание условий для социально-культурного развития Тарского муниципального района Омской области |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1 |
Задача 1. Осуществление политики в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, дополнительного образования детей |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
1.1 |
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования Тарского муниципального района" |
Комитет по образованию |
Всего, из них расходы за счет: |
4 086 498 095,28 |
775 778 374,36 |
704 881 000,35 |
619 371 394,72 |
598 815 028,95 |
685 195 080,40 |
702 457 216,50 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 181 546 697,87 |
177 779 204,59 |
177 155 131,49 |
183 143 497,28 |
190 770 930,95 |
242 830 850,98 |
209 867 082,58 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 904 951 397,41 |
597 999 169,77 |
527 725 868,86 |
436 227 897,44 |
408 044 098,00 |
442 364 229,42 |
492 590 133,92 |
|||
2 |
Задача 2. Повышение эффективности реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики в Тарском муниципальном районе Омской области, организации оздоровления и занятости несовершеннолетних |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2.1 |
Подпрограмма 2. "Развитие физической культуры и спорта и реализация мероприятий в сфере молодежной политики Тарского муниципального района" |
Комитет по делам молодежи, физической культуры и спорта; Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
47 399 232,97 |
6 627 050,02 |
7 317 541,73 |
6 709 318,26 |
6 504 642,34 |
9 179 521,42 |
11 061 159,20 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
39 657 309,26 |
4 896 826,03 |
5 597 317,74 |
6 443 068,26 |
6 504 642,34 |
7 501 003,69 |
8 714 451,20 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
7 741 923,71 |
1 730 223,99 |
1 720 223,99 |
266 250,00 |
0,00 |
1 678 517,73 |
2 346 708,00 |
|||
3 |
Задача 3. Создание условий для снижения уровня безработицы и социальная поддержка безработных граждан |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
3.1 |
Подпрограмма 3. "Содействие занятости населения Тарского муниципального района" |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
10 218 995,22 |
1 519 148,30 |
1 592 168,24 |
1 164 212,70 |
1 383 184,87 |
1 608 917,08 |
2 951 364,03 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 297 031,30 |
679 138,30 |
739 012,24 |
808 833,70 |
737 993,40 |
933 689,63 |
1 398 364,03 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
4 921 963,92 |
840 010,00 |
853 156,00 |
355 379,00 |
645 191,47 |
675 227,45 |
1 553 000,00 |
|||
4 |
Задача 4. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия Тарского района, развития культурного и духовного потенциала наследия, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, развития туризма в Тарском районе |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
4.1 |
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и туризма Тарского муниципального района" |
Комитет культуры и искусства |
Всего, из них расходы за счет: |
637 041 830,99 |
94 706 502,09 |
93 099 083,97 |
89 110 110,93 |
97 247 825,99 |
127 860 506,37 |
135 017 801,64 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
507 328 990,24 |
55 217 016,29 |
61 756 187,03 |
87 738 810,93 |
95 403 482,45 |
101 517 736,50 |
105 695 757,04 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
129 712 840,75 |
39 489 485,80 |
31 342 896,94 |
1 371 300,00 |
1 844 343,54 |
26 342 769,87 |
29 322 044,60 |
|||
5 |
Задача 5. Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности (образование, культура, спорт и физическая культура) инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) (далее - МГН) в Тарском районе Омской области |
|
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
5.1 |
Подпрограмма 5. "Доступная среда" |
Администрация Тарского муниципального района; Комитет по образованию; Комитет культуры и искусства |
Всего, из них расходы за счет: |
3 562 094,82 |
1 969 864,64 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
1 060 230,18 |
170 000,00 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
898 607,94 |
183 703,34 |
176 000,00 |
171 000,00 |
15 000,00 |
182 904,60 |
170 000,00 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 663 486,88 |
1 786 161,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
877 325,58 |
0,00 |
|||
6 |
Задача 6. Выполнение бюджетных обязательств, принятых на себя Администрацией Тарского муниципального района в соответствии с муниципальными правовыми актами в отношении отдельных категорий граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Подпрограмма 6. "Совершенствование мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
34 701 033,40 |
5 284 706,52 |
7 559 857,07 |
5 146 116,02 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 669 428,40 |
5 284 706,52 |
5 528 252,07 |
5 146 116,02 |
5 320 345,61 |
5 149 501,70 |
6 240 506,48 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
2 031 605,00 |
0,00 |
2 031 605,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Задача 7.Обеспечение энергетической защищенности источников теплоснабжения объектов социального значения |
|
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
7.1 |
Подпрограмме 7. "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности населения Тарского муниципального района" |
Отдел по делам ГО и ЧС, МП Администрации Тарского муниципального района; Администрация Тарского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
87 344 444,55 |
0,00 |
47 083 502,11 |
39 024 874,32 |
394 535,20 |
416 447,92 |
425 085,00 |
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 005 421,30 |
0,00 |
1 164 478,86 |
604 874,32 |
394 535,20 |
416 447,92 |
425 085,00 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
84 339 023,25 |
0,00 |
45 919 023,25 |
38 420 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
Всего по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
4 906 765 727,23 |
885 885 645,93 |
861 709 153,47 |
760 697 026,95 |
709 680 562,96 |
830 470 205,07 |
858 323 132,85 |
||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 770 403 486,31 |
244 040 595,07 |
252 116 379,43 |
284 056 200,51 |
299 146 929,95 |
358 532 135,02 |
332 511 246,33 |
|||
2. Поступлений целевого характера из бюджетов других уровней |
3 136 362 240,92 |
641 845 050,86 |
609 592 774,04 |
476 640 826,44 |
410 533 633,01 |
471 938 070,05 |
525 811 886,52 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Тарского муниципального района Омской области от 24 января 2020 г. N 41 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.