В связи с выполнением решения Совета депутатов Таштыпского района от 24.12.2019 "О бюджете Таштыпского района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями) постановления Администрации Таштыпского района от 25.04.2019 года N 175 "О порядке разработки, утверждения, приостановки (корректировки), реализации и оценки эффективности муниципальных программ Таштыпского района", п. 3 ч. 1 ст. 29 Устава муниципального образования Таштыпский район от 15.11.2005 г., Администрация Таштыпского района постановляет:
1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Таштыпского района от 14.06.2019 г. N 262 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры на территории Таштыпского района":
1) в паспорте муниципальной программы "Развитие культуры на территории Таштыпского района" строку "Объем финансовых ресурсов" читать в следующей редакции:
1 |
Ответственный исполнитель |
- |
МКУ "Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района" |
6 |
Объем финансовых ресурсов |
|
Общая сумма финансирования за срок реализации муниципальной программы 207597,0 руб., из них: 2020 год - 27215,8 тыс. рублей; 2021 год - 36408,6 тыс. рублей; 2022 год - 37151,6 тыс. рублей. 2023 год - 38907,8 тыс. рублей; 2024 год - 33670,5 тыс. рублей; 20225 год - 34242,7 тыс. рублей. |
2) в паспорте подпрограммы "Организация культурно-досуговой деятельности" "Объем финансовых ресурсов" читать в следующей редакции:
6. |
Объем финансовых ресурсов |
- |
Общая сумма финансирования за срок реализации муниципальной программы, 58487,8 тыс. руб., из них: 2020 год - 6969,8 тыс. рублей; 2021 год - 9185,0 тыс. руб.; 2022 год - 9985,0 тыс. руб. 2023 год - 10441,0 тыс. руб.; 2024 год - 10626,0 тыс. руб.; 2025 год - 11281,0 тыс. руб. |
Перечень основных мероприятий изложить в следующей редакции:
Основные мероприятия подпрограммы реализуются в рамках достижения цели подпрограммы
Перечень задач подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице 3
Таблица3
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель (наименование отдела управления, ФИО) |
||||||
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Задача "Повышение эффективности системы культурно - досугового обслуживания населения" | ||||||||||
1.1 |
Организация мероприятий культурно-досуговой деятельности (План прилагается) |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
МКУ "УКМИТ Администрации Таштыпского района", МБУК "ТРДК им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
57736,8 |
6969,8 |
9035,0 |
9835,0 |
10290, |
10476,0 |
11131,0 |
|||
|
ИТОГО по задаче 1 |
|
57736,8 |
6969,8 |
9035,0 |
9835,0 |
10290,0 |
10476,0 |
11131,0 |
|
2. Задача "Возрождение и популяризация духовного наследия коренных малочисленных народов региона" | ||||||||||
2.1 |
Мероприятия по возрождение и популяризация духовного наследия коренных малочисленных народов региона (план прилагается) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТРДК им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
750,0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
|
ИТОГО по задаче 2 |
|
750,0 |
0 |
150, |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
ВСЕГО по подпрограмме: |
|
5847,,8 |
6969,8 |
9185,0 |
9985,0 |
10441,0 |
10626,0 |
11281,0 |
|
Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:
В целом на реализацию подпрограммы в период планируется затратить 58747,8 тыс. руб.
3) в паспорте подпрограммы "Поддержка и развитие материальной базы МБУК "Таштыпский районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева" "Объем финансовых ресурсов" читать в следующей редакции:
1 |
Ответственный исполнитель |
- |
МКУ "Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района" |
5. |
Объем финансовых ресурсов |
- |
Общая сумма финансирования за срок реализации муниципальной подпрограммы составит, 3612,2 тыс. руб., по годам: 2020 год -2182,2 тыс. руб; 2021 год - 130,0 тыс. руб; 2022 год - 700,0 тыс. руб; 2023 год - 100,0 тыс. руб ; 2024 год - 400,0 тыс. руб; 2025 год - 100,0 тыс. руб; |
Перечень основных мероприятий изложить в следующей редакции:
Основные мероприятия подпрограммы реализуются в рамках достижения цели подпрограммы.
Перечень задач подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице1.
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель (наименование отдела управления, ФИО) |
||||||
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
2. Задача "Поддержка и развитие материально - технической базы МБУК "ТРДК им. А.И. Кыжинаева" | ||||||||||
2.1 |
Капитальный ремонт |
Федеральный бюджет |
1966,0 |
1966,0 |
|
|
|
|
|
МБУК "Таштыпский районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
194,4 |
194,4 |
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
21,8 |
21,8 |
|
|
|
|
|
|||
2.2 |
Приобретение одежды сцены, сценических костюмов, обуви |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "Таштыпский районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
600,0 |
|
|
300,0 |
|
300,0 |
|
|||
2.3 |
Улучшение материально-технической базы |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "Таштыпский районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
500,0 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|||
2.4 |
Изготовление проекта на реконструкцию северо-восточной части здания РДК |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "Таштыпский районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
30,0 |
|
30,0 |
|
|
|
|
|||
2.5 |
Благоустройство территории (пустырь) для проведения массовых праздников |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "Таштыпский районный Дом культуры им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
300,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|
|||
|
ИТОГО по задаче 2 |
|
3612,2 |
2182,2 |
130,0 |
700,0 |
100,0 |
400,0 |
100,0 |
|
Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:
В целом на реализацию подпрограммы планируется затратить 3612,2 тыс. руб. из бюджета Таштыпского района.
4) В паспорте Подпрограммы "Организация музейного обслуживания населения": "Объем финансовых ресурсов" читать в следующей редакции:
1 |
Ответственный исполнитель |
- |
МКУ "Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района" |
5. |
Объем финансовых ресурсов |
- |
общий объём финансирования на реализацию подпрограммы составляет 26943,3 тыс. руб. из бюджета муниципального образования Таштыпский район на весь срок реализации, из них: 2020 год -3669,5 тыс. руб.; 2021 год - 5029,7 тыс. руб.; 2022 год - 4558,7 тыс. руб. 2023 год - 4558,7 тыс. руб.; 2024 год - 4568,0 тыс. руб.; 2025 год - 4558,7 тыс. руб. |
Перечень основных мероприятий изложить в следующей редакции:
Перечень задач подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель (наименование отдела управления, ФИО) |
||||||
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Задача "Обеспечение сохранности объектов культурного наследия" | ||||||||||
1.1 |
Организация музейного обслуживания населения |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМКМ", |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
24988,3 |
3669,5 |
4654,7 |
4168,7 |
4158,7 |
4168,0 |
4168,7 |
|||
2.1 |
Оснащение хранилища и экспозиционных залов системами климат-контроля(установка вентиляционного оборудования) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
1000,0 |
|
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|||
|
Итого по задаче 1 |
|
25953,3 |
3669,5 |
4854,7 |
4368,7 |
4358,7 |
4368,0 |
4368,7 |
|
2. Задача "Сохранение и воссоздание культурного и исторического наследия" | ||||||||||
2.1 |
Оснащение хранилищ специальным оборудованием для хранения |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМКМ" МБУК "АММПОН" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
240,0 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
40,0 |
|||
2.2 |
Оснащение экспозиционных залов специальным экспозиционным оборудованием |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМКМ" МБУК "АММПОН" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
230,0 |
|
40,0 |
40,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
2.3 |
Оснащение музеев офисной мебелью |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМКМ" МБУК "АММПОН" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
235,0 |
|
35,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
2.4 |
Приобретение оргтехники (компьютер, принтер) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМКМ"
МБУК "АММПОН" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
250,0 |
|
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
|
Итого по задаче 2 |
|
955,0 |
0 |
175,0 |
190,0 |
200,0 |
200,0 |
190,0 |
|
Итого по подпрограмме: |
|
26943,3 |
3669,5 |
5029,7 |
4558,7 |
4558,7 |
4568,0 |
4558,7 |
|
Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:
В целом на реализацию подпрограммы в период 2020 - 2022 годов планируется затратить 26943,3 тыс. руб.
5) в паспорте подпрограммы "Информационно-библиотечное обслуживание населения" "Объем финансовых ресурсов" читать в следующей редакции:
1. |
Ответственный исполнитель |
- |
МКУ "Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района" |
5. |
Объем финансовых ресурсов |
- |
Общая сумма финансирования за срок реализации подпрограммы 84263,5 тыс. руб., из них: 2020 год -10442,9 тыс. руб.; 2021 год - 16089,9 тыс. руб.; 2022 год - 15977,0 тыс. руб.; 2023 год - 17185,1 тыс. руб.; 2024 год - 12241,5 тыс. руб.; 2025 год - 12327,1 тыс. руб |
Перечень основных мероприятий изложить в следующей редакции:
Перечень задач подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице 3.
Таблица 3
п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель (наименование отдела управления, ФИО) |
||||||
Всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Задача "Создание оптимальных условий библиотекам для обеспечения качественного обслуживания всех категорий населения" | ||||||||||
1.1 |
Библиотечно-информационное обслуживание населения |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
69761,6 |
10343,5 |
14242,1 |
14169,0 |
10325,0 |
10336,0 |
10346,0 |
|||
1.2 |
Программное обеспечение для компьютерного оборудования библиотек |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
290,0 |
|
90,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
1.3 |
Создание модельной библиотеки на базе центральной детской библиотеки |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
5000,0 |
|
|
|
5000,0 |
|
|
|||
Итого по задаче 1 |
75051,6 |
10343,5 |
14332,1 |
14219,0 |
15375,0 |
10386,0 |
10396,0 |
|||
2. Задача "Активизация культурно-просветительской деятельности". | ||||||||||
2.1 |
Проведение массовых мероприятий в библиотеках согласно планам работы |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
250,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Итого по задаче 2 |
250,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
3. Задача "Комплектование библиотечных фондов в соответствии с установленными нормативами" | ||||||||||
3.1 |
Комплектование библиотечных фондов печатными и электронными изданиями согласно действующим стандартам и нормативам |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
4160,0 |
0 |
780,0 |
800,0 |
830,0 |
850,0 |
900,0 |
|||
3.2 |
Комплектование библиотечных фондов периодическими изданиями согласно действующим стандартам и нормативам |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
890,0 |
0 |
140,0 |
160,0 |
180,0 |
200,0 |
210,0 |
|||
3.3 |
Обеспечение сохранности библиотечных фондов за счет приобретения средств пожаротушения, сигнализации |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
280,0 |
|
80,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
Итого по задаче 3 |
5330,0 |
0 |
1000,0 |
1010,0 |
1060,0 |
1100,0 |
1160,0 |
|||
4. Задача "Обеспечение свободного доступа граждан к информационным ресурсам через сеть Интернет" | ||||||||||
4.1 |
Обеспечение рабочих мест для читателей и сотрудников библиотек современным компьютерным оборудованием с выходом в Интернет |
Федеральный бюджет |
65,3 |
65,3 |
|
|
|
|
|
МБК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
33,1 |
33,1 |
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
751,0 |
1,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|||
4.2 |
Оплата доступа библиотек к электронным полнотекстовым документам других библиотек |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
250,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
4.3 |
Ежегодная перерегистрация и техническое сопровождение сайта МБУК "ТМБС" |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
41,5 |
0 |
7,8 |
8,0 |
8,2 |
8,5 |
9,0 |
|||
4.4 |
Обслуживание компьютерной техники, ремонт оборудования, оплата услуг связи и Интернет |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
900,0 |
99,4 |
160,0 |
170,0 |
180,0 |
190,0 |
200,0 |
|||
Итого по задаче 4 |
2040,9 |
99,4 |
367,8 |
378,0 |
388,2 |
398,5 |
409,0 |
|||
5 задача "Укрепление материально-технической базы библиотек МБУК "ТМБС" |
|
|||||||||
5.1 |
Приобретение оргтехники |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
390,0 |
0 |
100,0 |
90,0 |
80,0 |
60,0 |
60,0 |
|||
5.2 |
Обновление устаревшего оборудования |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
250,0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|||
5.3 |
Приобретение библиотечной мебели |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТМБС" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
951,0 |
0 |
190,0 |
180,5 |
185,5 |
195,0 |
200,0 |
|||
Итого по задаче 5 |
1591,0 |
0 |
340,0 |
320,5 |
315,5 |
305,0 |
310,0 |
|||
Всего по подпрограмме |
84263,5 |
10442,9 |
16089,9 |
15977,0 |
17185,1 |
12241,5 |
12327,1 |
Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:
В целом на реализацию подпрограммы планируется затратить 84263,5 тыс. руб. из средств бюджета Таштыпского района.
6) в подпрограмму "Дополнительное образование" "Объем финансовых ресурсов" читать в следующей редакции:
1. |
Ответственный исполнитель |
- |
МКУ "Управление культуры, молодежи и туризма Администрации Таштыпского района" |
6. |
Объем финансовых ресурсов |
- |
Общий объём финансирования подпрограммы за счёт местного бюджета составляет 34200,7 тыс. руб., из них: 2020 год - 3951,7 тыс. руб.; 2021 год - 5966,0 тыс. руб.; 2022 год - 5853,0 тыс. руб. 2023 год - 6624,0 тыс. руб. 2024 год - 5835,0 тыс. руб.; 2025 год - 5971,0 тыс. руб.; |
Перечень основных мероприятий изложить в следующей редакции:
Перечень задач подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель (наименование отдела управления, ФИО) |
|||||||||||||||
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||
1. Задача "Создание условий для развития профессионального музыкального и художественного искусств" | |||||||||||||||||||
1.1 |
Организация дополнительного образования детей |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
31140,7 |
3951,7 |
5271,0 |
5358,0 |
5439,0 |
5520,0 |
5601,0 |
||||||||||||
1.2 |
Оснащение и создание условий технической базы: |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
1.3 |
Капитальный ремонт внутри помещения школы (покраска полов и стен) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
150,0 |
|
70,0 |
|
|
|
80,0 |
||||||||||||
1.4 |
Ремонт концертного зала и установка системы видеонаблюдения в школе |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
80,0 |
|
|
80,0 |
|
|
|
||||||||||||
1.5 |
Наружный ремонт и обшивка стен металлопрофилем |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
500,0 |
|
|
|
500,0 |
|
|
||||||||||||
1.6 |
Проверка и при необходимости замена Охранно-пожарной сигнализации |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
50,0 |
|
|
|
|
50,0 |
|
||||||||||||
1.7 |
Поверка Теплосчетчика |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
20,0 |
|
|
|
20,0 |
|
|
||||||||||||
|
Итого по задачи 1 |
|
31940,7 |
3951,7 |
5341,0 |
5438,0 |
5959,0 |
5570,0 |
5681,0 |
|
|||||||||
|
Задача 2 "Внедрение и успешное функционирование организационно-финансовых механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность МБУДО "ТДМШ" |
||||||||||||||||||
2 |
Определение финансово-экономических основ деятельности детской музыкальной школы |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
2.1 |
Приобретение компьютерной орг. Техники (компьютер, ноутбук, принтера 2 шт., колонки для синтезатора) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
|
||||||||||||
2.2 |
Оснащение школы музыкальными инструментами |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
Муниципальный бюджет |
1030,0 |
|
2-баяна 4-хомыса 10-пепитор 160 тыс. руб. |
2-чатхана 1- тюр 1- балайка-контрабас 150 тыс. руб. |
2-пианино2стула под пианино 500 тыс. руб. |
2-гитары 1-домра 2-хомыса 100 тыс. руб. |
2-баяна 1чатхан 125 тыс. руб. |
||||||||||||
2.3 |
Приобретение и замена мебели (учебные шкафы 10шт., стулья 40 шт., столы 20 шт.) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
300,0 |
|
300,0 |
|
|
|
|
||||||||||||
2.4 |
Приобретение хоз. товаров для уборки и территории школы. |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
30,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||
|
Итого по задачи 2 |
1460,0 |
0 |
465,0 |
255,0 |
505,0 |
105,0 |
130,0 |
|
||||||||||
|
Задача 3 "Сетевое взаимодействие МБУ ДО "ТДМШ", с другими образовательными организациями и организациями культуры. |
||||||||||||||||||
3.1 |
Организация и проведения концертных мероприятий в других населённых пунктах |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
25,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||
3.2 |
Участие музыкальной школы в конкурсах и фестивалях |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
25,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
||||||||||||
3.3 |
Открытие дополнительных филиалов в других населенных пунктах (аренда помещения, обеспечение инструментами и инвентарем) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУ ДО "ДМШ" |
|||||||||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
Муниципальный бюджет |
750,0 |
|
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
||||||||||||
|
Итого по задачи 3 |
800,0 |
0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
160,0 |
|
||||||||||
|
Всего по программе: |
34200,7 |
3951,7 |
5966,0 |
5853,0 |
6624,0 |
5835,0 |
5971,0 |
Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:
Общий объём финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Таштыпского района составляет 34200,7 тыс. руб.
7) в подпрограмму "Профилактика и противодействие политическому, национальному и религиозному экстремизму в Таштыпском районе "Объем финансовых ресурсов" читать в следующей редакции:
6. |
Объем финансовых ресурсов |
- |
Общая сумма финансирования за срок реализации муниципальной подпрограммы составит 390,0 тыс. руб. по годам: 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 78 тыс. рублей; 2022 год - 78 тыс. рублей. 2023 год - 78 тыс. рублей; 2024 год - 78 тыс. рублей; 2025 год - 78 тыс. рублей. |
Перечень основных мероприятий изложить в следующей редакции:
Перечень задач муниципальной подпрограммы и объем их финансирования представлен в таблице 1.
Таблица 1
N п/п |
Наименование мероприятия |
Источник финансирования |
Объем финансирования по годам, тыс. руб. |
Ответственный исполнитель (наименование отдела управления, ФИО) |
||||||
всего |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1. Задача "Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие района и находящих свое проявление в фактах" | ||||||||||
1.1 |
Проведение профилактических мероприятий по выявлению несовершеннолетних, допускающих употребление спиртных напитков, наркотических веществ, места их концентрации, возможного приобретения, сбыта, потребления данных веществ, их принадлежность к группам антиобщественного, экстремистского и иного характера, лидеров и активных участников этих групп, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную деятельность (план прилагается) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
Секретарь КДНиЗП, Отдел МВД России по Таштыпскому району, ФСБ РФ (по согласованию) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
25,0 |
|
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|||
2. Задача "формирование в районе позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей" | ||||||||||
2.1 |
Проведение мероприятий направленных на воспитания культуры толерантности и межнационального согласия с формированием мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу (план прилагается) |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
МБУК "ТРДК им. А.И. Кыжинаева" |
Республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|||
Муниципальный бюджет |
365,0 |
|
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
73,0 |
|||
|
ИТОГО |
|
390,0 |
0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
78,0 |
|
Обоснование ресурсного обеспечения изложить в следующей редакции:
В целом на реализацию подпрограммы планируется затратить 390,0 тыс. руб. из бюджета Таштыпского района.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Таштыпского района |
А.А. Дьяченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Таштыпского района Республики Хакасия от 3 марта 2020 г. N 107 "О внесении изменений в постановление Администрации Таштыпского района от 14 июня 2019 г. N 263 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие культуры на территории Таштыпского района"
Текст постановления опубликован не был