С целью корректировки финансирования программных мероприятий, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации города от 15.05.2014 N 851 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ муниципального образования "город Свободный", их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности"
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации города Свободного от 09.09.2014 N 1515 (с изменениями от 17.11.2014 г. N 1985, от 11.12.2015 г. N 2552, от 18.05.2016 г. N 706, от 02.02.2017 N 166, от 24.03.2017 N 414, от 11.01.2018 N 42, от 07.05.2018 N 794, от 18.07.2018 N 1234, от 31.08.2018 N 1502, от 01.11.2018 г. N 1958, от 06.12.2018 N 2207, от 29.03.2019 N 486, от 13.06.2019 N 1022, от 16.10.2019 N 1788) "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном":
1.1. В разделе 1 "Паспорта муниципальной программы":
- Подраздел "Участники муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Отдел культуры администрации города Свободного, МБУ Дом культуры имени С. Лазо, МБУК "Дом народного творчества имени Петра Комарова", МБУК "Свободненский краеведческий музей им. Н. И. Попова", МБУК "Централизованная библиотечная система", МАУ ДО "Детская школа искусств", Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, МКУ "Стройсервис", администрация города Свободного";
- Подраздел "Задачи муниципальной программы" изложить в новой редакции:
1. "Стимулирование народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
2. Обеспечение сохранности и популяризация историко-культурного наследия.
3. Обеспечение организации библиотечного обслуживания населения и комплектование книжных фондов.
4. Реализация основных направлений политики города в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития культуры и искусства.
5. Укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизация МАУ ДО "Детской школы искусств" обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ.";
- Подраздел "Объемы ассигнований городского бюджета муниципальной программы (с расшифровкой по годам её реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1 223 728,60 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет в сумме 505 269,90 тыс. рублей:
2015 год - 99,9 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 128220,00 тыс. рублей;
2019 год - 263620,00 тыс. рублей;
2020 год - 113330,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет в сумме 99 712,60 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 7017,00 тыс. рублей;
2018 год - 4929,00 тыс. рублей;
2019 год - 20096,50 тыс. рублей;
2020 год - 36532,10 тыс. рублей;
2021 год - 15882,30 тыс. рублей;
2022 год - 15255,70 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств городского бюджета 616 821,80 тыс. рублей:
2015 год - 42033,73 тыс. рублей;
2016 год - 46373,07 тыс. рублей;
2017 год - 58276,30 тыс. рублей;
2018 год - 63010,60 тыс. рублей;
2019 год - 71156,20 тыс. рублей;
2020 год - 53526,50 тыс. рублей;
2021 год - 45038,00 тыс. рублей;
2022 год - 45336,50 тыс. рублей;
2023 год - 62818,90 тыс. рублей;
2024 год - 64024,00 тыс. рублей;
2025 год - 65228,00 тыс. рублей;
- другие источники (благотворительные пожертвования) -1924,30 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 1502,40 тыс. рублей;
2018 год - 421,40 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.";
1.2. В п. 5 раздела 3 "Цели, Задачи муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты" изложить в новой редакции:
"Укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизация МАУ ДО "Детской школы искусств" обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ:
- обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличение контингента школы и его сохранение, как следствие;
- обновление школы, приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.";
1.3. В п. 5 Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" раздела 4 "Описание системы программы" изложить в новой редакции:
"Подпрограмма направлена на решение задачи укрепления материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизация МАУ ДО "Детской школы искусств" обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ.
В рамках подпрограммы осуществляется софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы", а также мероприятия по модернизации и развитию материально-технической базы учреждений культуры (оснащение инструментами и оборудованием, проведение ремонтных работ).
Основным конечным результатом подпрограммы является:
- обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличение контингента школы и его сохранение, как следствие;
- обновление школы, приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приведены в приложении N 1 к муниципальной программе.";
1.4. Раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 1 223 728,60 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет в сумме 505 269,90 тыс. рублей:
2015 год - 99,9 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 128220,00 тыс. рублей;
2019 год - 263620,00 тыс. рублей;
2020 год - 113330,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
- областной бюджет в сумме 99 712,60 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 7017,00 тыс. рублей;
2018 год - 4929,00 тыс. рублей;
2019 год - 20096,50 тыс. рублей;
2020 год - 36532,10 тыс. рублей;
2021 год - 15882,30 тыс. рублей;
2022 год - 15255,70 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
- за счет средств городского бюджета 616 821,80 тыс. рублей:
2015 год - 42033,73 тыс. рублей;
2016 год - 46373,07 тыс. рублей;
2017 год - 58276,30 тыс. рублей;
2018 год - 63010,60 тыс. рублей;
2019 год - 71156,20 тыс. рублей;
2020 год - 53526,50 тыс. рублей;
2021 год - 45038,00 тыс. рублей;
2022 год - 45336,50 тыс. рублей;
2023 год - 62818,90 тыс. рублей;
2024 год - 64024,00 тыс. рублей;
2025 год - 65228,00 тыс. рублей;
- другие источники (благотворительные пожертвования) -1924,30 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 1502,40 тыс. рублей;
2018 год - 421,40 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.";
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.";
1.5. В разделе 1 "Паспорта подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность" подраздел "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 734 074,33 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета 505 170,00 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 128220,00 тыс. рублей;
2019 год - 263620,00 тыс. рублей;
2020 год - 113330,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
областного бюджета 32 026,50 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 7017,00 тыс. рублей;
2018 год - 4929,00 тыс. рублей;
2019 год - 6305,80 тыс. рублей;
2020 год - 6200,60 тыс. рублей;
2021 год - 3863,30 тыс. рублей;
2022 год - 3710,80 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
городского бюджета 195 796,33 тыс. рублей;
2015 год - 13515,65 тыс. рублей;
2016 год - 16018,98 тыс. рублей;
2017 год - 23674,70 тыс. рублей;
2018 год - 19586,60 тыс. рублей;
2019 год - 22873,90 тыс. рублей;
2020 год - 13920,60 тыс. рублей;
2021 год - 13959,30 тыс. рублей;
2022 год - 14257,80 тыс. рублей;
2023 год - 18967,80 тыс. рублей;
2024 год - 19330,00 тыс. рублей;
2025 год - 19691,00 тыс. рублей;
другие источники (благотворительные пожертвования) 1 081,50 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 1081,50 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.".
1.6. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Культурно-досуговая деятельность" изложить в новой редакции:
Объем ассигнований городского бюджета на реализацию подпрограммы составляет 734 074,33 тыс. рублей, в том числе средства:
федерального бюджета 505 170,00 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 128220,00 тыс. рублей;
2019 год - 263620,00 тыс. рублей;
2020 год - 113330,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
областного бюджета 32 026,50 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 7017,00 тыс. рублей;
2018 год - 4929,00 тыс. рублей;
2019 год - 6305,80 тыс. рублей;
2020 год - 6200,60 тыс. рублей;
2021 год - 3863,30 тыс. рублей;
2022 год - 3710,80 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей;
городского бюджета 195 796,33 тыс. рублей;
2015 год - 13515,65 тыс. рублей;
2016 год - 16018,98 тыс. рублей;
2017 год - 23674,70 тыс. рублей;
2018 год - 19586,60 тыс. рублей;
2019 год - 22873,90 тыс. рублей;
2020 год - 13920,60 тыс. рублей;
2021 год - 13959,30 тыс. рублей;
2022 год - 14257,80 тыс. рублей;
2023 год - 18967,80 тыс. рублей;
2024 год - 19330,00 тыс. рублей;
2025 год - 19691,00 тыс. рублей;
другие источники (благотворительные пожертвования) 1 081,50 тыс. руб.:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 1081,50 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.";
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является Отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы города из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
1.7. В разделе 1 "Паспорта подпрограммы "Историко-культурное наследие" подраздел "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 65 607,87 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета в сумме 14 406,20 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 5977,10 тыс. рублей;
2020 год - 3379,70 тыс. рублей;
2021 год - 2575,50 тыс. рублей;
2022 год - 2473,90 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей
средства городского бюджета в сумме - 51 201,67 тыс. рублей:
2015 год - 3635,34 тыс. рублей;
2016 год - 4053,63 тыс. рублей;
2017 год - 4501,10 тыс. рублей;
2018 год - 5616,10 тыс. рублей;
2019 год - 6871,30 тыс. рублей;
2020 год - 2717,40 тыс. рублей;
2021 год - 2738,40 тыс. рублей;
2022 год - 2738,40 тыс. рублей;
2023 год - 5995,00 тыс. рублей;
2024 год - 6110,00 тыс. рублей;
2025 год - 6225,00 тыс. рублей."
1.8. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Историко-культурное наследие" изложить в новой редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 65 607,87 тыс. рублей в том числе:
средства областного бюджета в сумме 14 406,20 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 5977,10 тыс. рублей;
2020 год - 3379,70 тыс. рублей;
2021 год - 2575,50 тыс. рублей;
2022 год - 2473,90 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей
средства городского бюджета в сумме - 51 201,67 тыс. рублей:
2015 год - 3635,34 тыс. рублей;
2016 год - 4053,63 тыс. рублей;
2017 год - 4501,10 тыс. рублей;
2018 год - 5616,10 тыс. рублей;
2019 год - 6871,30 тыс. рублей;
2020 год - 2717,40 тыс. рублей;
2021 год - 2738,40 тыс. рублей;
2022 год - 2738,40 тыс. рублей;
2023 год - 5995,00 тыс. рублей;
2024 год - 6110,00 тыс. рублей;
2025 год - 6225,00 тыс. рублей."
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является Отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе."
1.9. В разделе 1 "Паспорта подпрограммы "Библиотечное обслуживание" подраздел "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 219 285,52 тыс. рублей в том числе:
Средства федерального бюджета в сумме 99,90 тыс. рублей:
2015 год - 99,9 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей
средства областного бюджета в сумме 38 195,40 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 7813,60 тыс. рублей;
2020 год - 11867,30 тыс. рублей;
2021 год - 9443,50 тыс. рублей;
2022 год - 9071,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей
средства городского бюджета в сумме - 180 147,42 тыс. рублей:
2015 год - 13962,66 тыс. рублей;
2016 год - 14295,16 тыс. рублей;
2017 год - 16769,50 тыс. рублей;
2018 год - 19505,70 тыс. рублей;
2019 год - 21715,20 тыс. рублей;
2020 год - 16331,20 тыс. рублей;
2021 год - 8577,00 тыс. рублей;
2022 год - 8577,00 тыс. рублей;
2023 год - 19758,00 тыс. рублей;
2024 год - 20138,00 тыс. рублей;
2025 год - 20518,00 тыс. рублей.
другие источники (благотворительные пожертвования) 842,80 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 421,40 тыс. рублей;
2018 год - 421,40 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей."
1.10. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Библиотечное обслуживание" изложить в новой редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 219 285,52 тыс. рублей в том числе:
Средства федерального бюджета в сумме 99,90 тыс. рублей:
2015 год - 99,9 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей
средства областного бюджета в сумме 38 195,40 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 7813,60 тыс. рублей;
2020 год - 11867,30 тыс. рублей;
2021 год - 9443,50 тыс. рублей;
2022 год - 9071,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей
средства городского бюджета в сумме - 180 147,42 тыс. рублей:
2015 год - 13962,66 тыс. рублей;
2016 год - 14295,16 тыс. рублей;
2017 год - 16769,50 тыс. рублей;
2018 год - 19505,70 тыс. рублей;
2019 год - 21715,20 тыс. рублей;
2020 год - 16331,20 тыс. рублей;
2021 год - 8577,00 тыс. рублей;
2022 год - 8577,00 тыс. рублей;
2023 год - 19758,00 тыс. рублей;
2024 год - 20138,00 тыс. рублей;
2025 год - 20518,00 тыс. рублей.
другие источники (благотворительные пожертвования) 842,80 тыс. рублей:
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 421,40 тыс. рублей;
2018 год - 421,40 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
2024 год - 0,00 тыс. рублей;
2025 год - 0,00 тыс. рублей.";
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.";
1.11. В разделе 1 "Паспорта подпрограммы "Прочие мероприятия в области культуры":
- подраздел "Участники муниципальной подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Отдел культуры администрации города Свободного, МКУ "ЦБХОУК" г. Свободного";
- подраздел "Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 188 532,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10570,08 тыс. рублей;
2016 год - 12005,30 тыс. рублей;
2017 год - 13331,00 тыс. рублей;
2018 год - 18302,20 тыс. рублей;
2019 год - 19695,80 тыс. рублей;
2020 год - 19763,30 тыс. рублей;
2021 год - 19763,30 тыс. рублей;
2022 год - 19763,30 тыс. рублей;
2023 год - 18098,10 тыс. рублей;
2024 год - 18446,00 тыс. рублей;
2025 год - 18794,00 тыс. рублей.";
1.12. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение подпрограммы "Прочие мероприятия в области культуры" изложить в новой редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 188 532,38 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 10570,08 тыс. рублей;
2016 год - 12005,30 тыс. рублей;
2017 год - 13331,00 тыс. рублей;
2018 год - 18302,20 тыс. рублей;
2019 год - 19695,80 тыс. рублей;
2020 год - 19763,30 тыс. рублей;
2021 год - 19763,30 тыс. рублей;
2022 год - 19763,30 тыс. рублей;
2023 год - 18098,10 тыс. рублей;
2024 год - 18446,00 тыс. рублей;
2025 год - 18794,00 тыс. рублей.";
1.13. Подпрограмму "Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" изложить в новой редакции:
"1. Паспорт подпрограммы"
1 |
Наименование подпрограммы |
Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств |
2 |
Координатор подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного |
3 |
Участники муниципальной подпрограммы |
Отдел культуры администрации города Свободного, МАУ ДО "Детская школа искусств", Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, МКУ "Стройсервис" |
4 |
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий для эффективного функционирования и развития МАУ ДО "Детской школы искусств" |
5 |
Задачи подпрограммы |
1. Укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизация МАУ ДО "Детской школы искусств" обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ. 2. Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дополнительном образовании. |
6 |
Сроки реализации подпрограммы |
Срок реализации не ограничен, этапы реализации не выделяются. |
7 |
Объем ассигнований городского бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 16 228,5 тыс. рублей, в том числе: Областной бюджет: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 15084,5 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. городского бюджета: 2015 год - 350,0 тыс. рублей; 2016 год - 0 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 794,00 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. |
8 |
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
Обновление материально-технической базы (приобретение музыкальных инструментов и др.) и модернизация (обновление школы, приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества). |
2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы, оснащение оборудованием и модернизация детских школ искусств" направлена на реализацию Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в Российской Федерации, одобренную распоряжением Правительства РФ от 25.08.2008 N 1244-р.
Система дополнительного образования детей, как особая форма образования, выполняет развивающую, обучающую, воспитывающую, реабилитационную, компенсаторную и профилактическую функции. Бюджетные затраты на дополнительное образование являются долгосрочными инвестициями в будущее города, в интеллектуальное, творческое, культурное развитие населения, кадровый потенциал. Стабильное гарантированное финансирование сферы дополнительного образования должно не только обеспечить развитие одаренной молодежи, но и способствовать профилактике безнадзорности, правонарушений и асоциальных проявлений в детской и подростковой среде.
Формирование в стране рыночной экономики, развитие демократических институтов внесли коренные изменения не только в систему российского образования, но и в процесс материально-технического обеспечения образовательных учреждений. Материально-техническая база учреждения в основном обновляется лишь за счет средств поступающих от добровольных родительских взносов за обучение в школе. Но объем этих средств не позволяет школе проводить необходимый косметический ремонт помещений и поддерживать в рабочем состоянии парк музыкальных инструментов и учебного оборудования.
В связи с востребованностью дополнительного образования в городе, а также нехватка квалифицированных специалистов - музыкантов, хореографов, художников, возникла потребность в разработке подпрограммы, предполагающей укрепление материально-технической базы и модернизация учреждения. В учреждении недостаточно необходимого оборудования для ведения конкурсной и концертно-просветительской деятельности: рояль, концертные инструменты народной группы, переносные цифровые инструменты, голосовая и звукоусилительная аппаратура.
3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
Целями подпрограммы являются обеспечение условий для эффективного функционирования и развития МАУ ДО "Детской школы искусств".
Задачами Программы являются:
- Укрепление материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизация МАУ ДО "Детской школы искусств" обеспечивающие возможность эффективной реализации образовательных программ;
- Удовлетворение потребностей граждан в доступном и качественном дополнительном образовании.
4. Описание системы основных мероприятий
Основное мероприятие подпрограммы включает:
Участие в софинансировании расходных обязательств по реализации мероприятий федеральной целевой программы "Культура России 2012 - 2018 годы":
- приобретение новых музыкальных инструментов и звукового оборудования, в том числе:
- рояля
- народных инструментов
- цифрового фортепиано
- голосовой и звукоусилительной аппаратуры
- проведение мероприятий по сохранению музыкального оборудования.
Участие в софинансировании расходных обязательств по реализации мероприятий государственной программы "Развитие и сохранение искусства Амурской области":
- обновление школы, приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет 16 228,5 тыс. рублей, в том числе:
Областной бюджет:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 15084,5 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
городского бюджета:
2015 год - 350,0 тыс. рублей;
2016 год - 0 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 794,00 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств городского бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является отдел культуры администрации города Свободного, Управление по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного, МКУ "Стройсервис".
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств городского бюджета, ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 3, N 4 к муниципальной программе.
6. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы осуществляется в виде проведения ежегодных взаимосвязанных комплексов мероприятий согласно предусмотренному подпрограммой объему финансирования.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обновить материально-техническую базу (приобретение музыкальных инструментов и др.);
- увеличить контингент школы и его сохранение, как следствие;
- обновить школу, привести в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества.
Реализация основного мероприятия обеспечивает достижение задач подпрограммы путем улучшения материально-технической базы, включая оснащение музыкальными инструментами, специальным современным оборудованием и модернизации МАУ ДО "Детской школы искусств".
Показателем результатов основного мероприятия:
- количество приобретенных музыкальных инструментов;
- увеличение контингента школы;
- усовершенствование, обновление школы.
Показателем эффективности реализации подпрограммы является:
- обновление МТБ (приобретение музыкальных инструментов);
- модернизация школы (обновление школы, приведение в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, показателями качества).
Источником для определения результатов реализации мероприятия являются отчеты учреждения.".
1.11. Приложения N 1, 3, 4, 6 к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном" изложить в новой редакции (прилагаются);
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Н.И. Грушко.
Глава города Свободного |
В.А. Константинов |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации города Свободного Амурской области от 15 января 2020 г. N 26 "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Свободном"
Вступает в силу с момента опубликования
Текст постановления опубликован не был