Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации г. Сургута
от 20 марта 2020 г. N 1867
Информация
о программных мероприятиях, объеме финансирования и показателях результатов реализации муниципальной программы "Развитие гражданского общества в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования (всего, руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
Цель программы: создание условий для развития гражданского общества в городе Сургуте | ||||||||||||||
Подпрограмма 1. "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: совершенствование механизма взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения | ||||||||||||||
Задача 1. Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами в реализации социально значимых инициатив (мероприятий) | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Наш город" в рамках комплексной работы с населением (Целевой показатель N 1, 3, 4) |
всего, в том числе |
667 812 502,45 |
55 280 674,32 |
55 081 270,67 |
55 201 693,23 |
57 966 635,09 |
64 395 629,49 |
60 571 472,74 |
61 785 570,50 |
62 897 479,34 |
63 904 986,76 |
64 880 086,98 |
65 847 003,33 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
667 812 502,45 |
55 280 674,32 |
55 081 270,67 |
55 201 693,23 |
57 966 635,09 |
64 395 629,49 |
60 571 472,74 |
61 785 570,50 |
62 897 479,34 |
63 904 986,76 |
64 880 086,98 |
65 847 003,33 |
||
Основное мероприятие 1.1.2. Акция среди детей и подростков по месту жительства "Автобус добра" (Целевой показатель N 2) |
всего, в том числе |
2 531 861,39 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
отдел молодёжной политики |
за счет средств местного бюджета |
2 531 861,39 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
||
Основное мероприятие 1.1.3. Организация выполнения отдельных функций по содержанию объектов муниципального казенного учреждения "Наш город" (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
15 983 411,57 |
2 061 331,50 |
2 101 566,43 |
2 743 303,30 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
15 983 411,57 |
2 061 331,50 |
2 101 566,43 |
2 743 303,30 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
||
Мероприятие 1.1.3.1. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
12 172 038,71 |
986 197,41 |
1 045 315,48 |
1 063 315,48 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
12 172 038,71 |
986 197,41 |
1 045 315,48 |
1 063 315,48 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
||
Мероприятие 1.1.3.2. Организация выполнения отдельных функций по текущему ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
3 811 372,86 |
1 075 134,09 |
1 056 250,95 |
1 679 987,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
3 811 372,86 |
1 075 134,09 |
1 056 250,95 |
1 679 987,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1.1.3.3. Организация выполнения отдельных функций по капитальному ремонту зданий, сооружений, помещений, инженерных систем муниципального казённого учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент городского хозяйства |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Основное мероприятие 1.1.4. Развитие форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участие населения в осуществлении местного самоуправления (за исключением предусмотренных статьями 22-24, 25.1, 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации") (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 2. Совершенствование системы изучения и формирования общественного мнения (информирование населения) по актуальным вопросам жизнеобеспечения, предоставление органам местного самоуправления аналитической информации о ситуации в городе | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2.1. Организация социологических исследований и информирование населения города по социально значимым вопросам (Целевой показатель N 3) |
всего, в том числе |
17 587 690,94 |
996 666,66 |
996 666,66 |
996 666,66 |
1 685 236,91 |
1 872 144,06 |
1 758 384,53 |
1 797 323,87 |
1 829 774,01 |
1 854 259,93 |
1 886 228,47 |
1 914 339,18 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
17 587 690,94 |
996 666,66 |
996 666,66 |
996 666,66 |
1 685 236,91 |
1 872 144,06 |
1 758 384,53 |
1 797 323,87 |
1 829 774,01 |
1 854 259,93 |
1 886 228,47 |
1 914 339,18 |
||
Задача 3. Совершенствование механизма поддержки территориальных общественных самоуправлений и вовлечение граждан по месту жительства в решение вопросов местного значения | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений (Целевой показатель N 4) |
всего, в том числе |
218 579 870,82 |
23 783 946,11 |
16 783 946,11 |
16 783 946,11 |
18 608 503,73 |
20 672 345,57 |
19 442 850,56 |
19 834 508,78 |
20 191 460,28 |
20 512 230,07 |
20 827 866,55 |
21 138 266,95 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
218 579 870,82 |
23 783 946,11 |
16 783 946,11 |
16 783 946,11 |
18 608 503,73 |
20 672 345,57 |
19 442 850,56 |
19 834 508,78 |
20 191 460,28 |
20 512 230,07 |
20 827 866,55 |
21 138 266,95 |
||
Мероприятие 1.3.1.1. Иные расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы (аренда части нежилого помещения, закупка основных средств) |
всего, в том числе |
21 679 260,43 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 906 014,93 |
2 117 408,26 |
1 994 189,88 |
2 032 170,63 |
2 068 799,95 |
2 104 815,35 |
2 133 337,81 |
2 165 131,22 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
21 679 260,43 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 719 130,80 |
1 906 014,93 |
2 117 408,26 |
1 994 189,88 |
2 032 170,63 |
2 068 799,95 |
2 104 815,35 |
2 133 337,81 |
2 165 131,22 |
||
Мероприятие 1.3.1.2. Предоставление субсидий территориальным общественным самоуправлениям на осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения |
всего, в том числе |
196 900 610,39 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
16 702 488,80 |
18 554 937,31 |
17 448 660,68 |
17 802 338,15 |
18 122 660,33 |
18 407 414,72 |
18 694 528,74 |
18 973 135,73 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
196 900 610,39 |
22 064 815,31 |
15 064 815,31 |
15 064 815,31 |
16 702 488,80 |
18 554 937,31 |
17 448 660,68 |
17 802 338,15 |
18 122 660,33 |
18 407 414,72 |
18 694 528,74 |
18 973 135,73 |
||
Всего по подпрограмме 1 "Взаимодействие органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в решении вопросов местного значения" |
всего, в том числе |
922 495 337,17 |
82 322 618,59 |
75 163 449,87 |
75 925 609,30 |
79 530 547,66 |
88 351 163,95 |
83 101 712,54 |
84 771 028,05 |
86 296 676,13 |
87 674 231,79 |
89 015 842,32 |
90 342 456,97 |
х |
за счет средств местного бюджета |
922 495 337,17 |
82 322 618,59 |
75 163 449,87 |
75 925 609,30 |
79 530 547,66 |
88 351 163,95 |
83 101 712,54 |
84 771 028,05 |
86 296 676,13 |
87 674 231,79 |
89 015 842,32 |
90 342 456,97 |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Подпрограмма 2. "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: обеспечение реализации конституционных прав граждан на получение своевременной, достоверной, полной и разносторонней информации о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||
Задача 4. Поддержание информационной открытости власти и развитие форм и каналов общественных коммуникаций | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Подготовка и размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, поддержка и развитие социальной рекламы и издательской деятельности (Целевой показатель N 5) |
всего, в том числе |
538 437 935,25 |
56 116 097,90 |
50 473 409,58 |
50 765 209,58 |
44 023 644,93 |
48 847 782,90 |
45 975 158,38 |
46 889 408,33 |
47 723 770,19 |
48 475 293,90 |
49 211 306,26 |
49 936 853,30 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 919 300,00 |
76 100,00 |
99 300,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
533 518 635,25 |
56 039 997,90 |
50 374 109,58 |
50 238 109,58 |
43 496 544,93 |
48 320 682,90 |
45 448 058,38 |
46 362 308,33 |
47 196 670,19 |
47 948 193,90 |
48 684 206,26 |
49 409 753,30 |
||
Мероприятие 2.4.1.1. Организация и проведение информационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, выходов к прессе, пресс-туров и так далее), специализированных журналистских (профессиональных) конкурсов |
всего, в том числе |
11 045 809,35 |
1 141 926,88 |
1 141 926,88 |
1 141 926,88 |
878 462,21 |
975 891,16 |
920 690,18 |
937 294,04 |
954 256,61 |
972 315,40 |
983 232,93 |
997 886,18 |
|
за счет средств местного бюджета |
11 045 809,35 |
1 141 926,88 |
1 141 926,88 |
1 141 926,88 |
878 462,21 |
975 891,16 |
920 690,18 |
937 294,04 |
954 256,61 |
972 315,40 |
983 232,93 |
997 886,18 |
||
Мероприятие 2.4.1.2. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (телевидение) |
всего, в том числе |
401 502 969,66 |
39 796 162,93 |
38 666 962,93 |
38 666 962,93 |
32 820 183,51 |
36 460 221,89 |
34 296 517,06 |
34 982 678,84 |
35 612 260,66 |
36 184 525,00 |
36 734 517,32 |
37 281 976,59 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет средств местного бюджета |
401 502 969,66 |
39 796 162,93 |
38 666 962,93 |
38 666 962,93 |
32 820 183,51 |
36 460 221,89 |
34 296 517,06 |
34 982 678,84 |
35 612 260,66 |
36 184 525,00 |
36 734 517,32 |
37 281 976,59 |
||
Мероприятие 2.4.1.3. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в электронных средствах массовой информации (радиовещание) |
всего, в том числе |
13 088 742,26 |
1 964 346,40 |
962 474,40 |
962 474,40 |
1 063 202,00 |
1 181 120,18 |
1 105 653,58 |
1 133 333,29 |
1 153 737,55 |
1 164 653,83 |
1 190 005,91 |
1 207 740,72 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет средств местного бюджета |
13 088 742,26 |
1 964 346,40 |
962 474,40 |
962 474,40 |
1 063 202,00 |
1 181 120,18 |
1 105 653,58 |
1 133 333,29 |
1 153 737,55 |
1 164 653,83 |
1 190 005,91 |
1 207 740,72 |
||
Мероприятие 2.4.1.4. Информационное обеспечение органов местного самоуправления в печатных средствах массовой информации |
всего, в том числе |
37 726 045,30 |
7 189 759,26 |
3 986 479,26 |
3 986 479,26 |
2 605 925,82 |
2 894 945,22 |
2 717 161,10 |
2 776 906,17 |
2 826 810,55 |
2 864 661,72 |
2 916 724,31 |
2 960 192,63 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет средств местного бюджета |
37 726 045,30 |
7 189 759,26 |
3 986 479,26 |
3 986 479,26 |
2 605 925,82 |
2 894 945,22 |
2 717 161,10 |
2 776 906,17 |
2 826 810,55 |
2 864 661,72 |
2 916 724,31 |
2 960 192,63 |
||
Мероприятие 2.4.1.5. Подготовка и издание еженедельной официальной газеты органов местного самоуправления |
всего, в том числе |
52 784 791,69 |
3 307 245,88 |
2 975 709,56 |
2 839 709,56 |
5 040 962,27 |
5 600 048,01 |
5 261 851,21 |
5 372 366,42 |
5 468 979,33 |
5 549 477,42 |
5 642 177,96 |
5 726 264,07 |
муниципальное казенное учреждение "Наш город" |
за счет средств местного бюджета |
52 784 791,69 |
3 307 245,88 |
2 975 709,56 |
2 839 709,56 |
5 040 962,27 |
5 600 048,01 |
5 261 851,21 |
5 372 366,42 |
5 468 979,33 |
5 549 477,42 |
5 642 177,96 |
5 726 264,07 |
||
Мероприятие 2.4.1.6. Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
всего, в том числе |
1 387 900,00 |
14 900,00 |
14 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 387 900,00 |
14 900,00 |
14 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
||
Мероприятие 2.4.1.7. Материально-техническое обеспечение деятельности по осуществлению отдельных государственных полномочий по обеспечению составления (изменения и дополнения) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции |
всего, в том числе |
3 531 400,00 |
61 200,00 |
84 400,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
муниципальное казенное учреждение "Хозяйственно-эксплуатационное управление" |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
3 531 400,00 |
61 200,00 |
84 400,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
||
Мероприятие 2.4.1.8. Подготовка и проведение конкурса социальной рекламы "Простые правила" |
всего, в том числе |
2 531 861,39 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет средств местного бюджета |
2 531 861,39 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
||
Мероприятие 2.4.1.9. Создание и реализация проектов социальной рекламы |
всего, в том числе |
10 221 595,41 |
2 440 556,55 |
2 440 556,55 |
2 440 556,55 |
332 601,24 |
369 489,56 |
355 001,62 |
354 614,20 |
361 005,89 |
377 126,71 |
372 269,28 |
377 817,26 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет средств местного бюджета |
10 221 595,41 |
2 440 556,55 |
2 440 556,55 |
2 440 556,55 |
332 601,24 |
369 489,56 |
355 001,62 |
354 614,20 |
361 005,89 |
377 126,71 |
372 269,28 |
377 817,26 |
||
Мероприятие 2.4.1.10. Создание и реализация презентационных и краеведческих издательских проектов |
всего, в том числе |
4 616 820,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
533 466,18 |
592 632,13 |
554 509,09 |
569 399,42 |
579 724,46 |
584 009,21 |
597 090,59 |
605 989,11 |
управление документационного и информационного обеспечения |
за счет средств местного бюджета |
4 616 820,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
533 466,18 |
592 632,13 |
554 509,09 |
569 399,42 |
579 724,46 |
584 009,21 |
597 090,59 |
605 989,11 |
||
Основное мероприятие 2.4.2. Правовое просвещение и информирование жителей города в сфере защиты прав потребителей (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Всего по подпрограмме 2 "Создание условий для расширения доступа населения к информации о деятельности органов местного самоуправления" |
всего, в том числе: |
538 437 935,25 |
56 116 097,90 |
50 473 409,58 |
50 765 209,58 |
44 023 644,93 |
48 847 782,90 |
45 975 158,38 |
46 889 408,33 |
47 723 770,19 |
48 475 293,90 |
49 211 306,26 |
49 936 853,30 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 919 300,00 |
76 100,00 |
99 300,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
533 518 635,25 |
56 039 997,90 |
50 374 109,58 |
50 238 109,58 |
43 496 544,93 |
48 320 682,90 |
45 448 058,38 |
46 362 308,33 |
47 196 670,19 |
47 948 193,90 |
48 684 206,26 |
49 409 753,30 |
х |
|
Подпрограмма 3. "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Сургут | ||||||||||||||
Задача 5. Содействие формированию открытой и конкурентной системы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий, грантов в форме субсидий (Целевой показатель N 6) |
всего, в том числе |
50 737 722,52 |
4 206 524,00 |
4 206 524,00 |
4 206 524,00 |
4 395 684,84 |
4 883 203,78 |
4 606 493,92 |
4 685 311,30 |
4 769 632,49 |
4 864 620,01 |
4 919 940,83 |
4 993 263,35 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
50 737 722,52 |
4 206 524,00 |
4 206 524,00 |
4 206 524,00 |
4 395 684,84 |
4 883 203,78 |
4 606 493,92 |
4 685 311,30 |
4 769 632,49 |
4 864 620,01 |
4 919 940,83 |
4 993 263,35 |
||
Мероприятие 3.5.1.1. Проведение конкурса на предоставление грантов в форме субсидий некоммерческим организациям в целях поддержки общественно значимых инициатив |
всего, в том числе |
28 999 824,17 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 550 029,55 |
2 832 849,58 |
2 666 745,44 |
2 718 086,76 |
2 767 007,80 |
2 814 246,06 |
2 854 161,52 |
2 896 697,46 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
28 999 824,17 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 300 000,00 |
2 550 029,55 |
2 832 849,58 |
2 666 745,44 |
2 718 086,76 |
2 767 007,80 |
2 814 246,06 |
2 854 161,52 |
2 896 697,46 |
||
Мероприятие 3.5.1.2. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по оплате жилищно-коммунальных услуг социально ориентированным некоммерческим организациям, объединяющим инвалидов и защищающим их права и интересы, предоставляющим услуги для инвалидов по проведению культурно-досуговых мероприятий и спортивной реабилитации |
всего, в том числе |
2 477 229,62 |
196 524,00 |
196 524,00 |
196 524,00 |
216 198,16 |
240 176,39 |
231 674,54 |
230 715,95 |
234 895,14 |
246 424,61 |
241 983,26 |
245 589,57 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
2 477 229,62 |
196 524,00 |
196 524,00 |
196 524,00 |
216 198,16 |
240 176,39 |
231 674,54 |
230 715,95 |
234 895,14 |
246 424,61 |
241 983,26 |
245 589,57 |
||
Мероприятие 3.5.1.3. Предоставление субсидий на возмещение затрат по приобретению проездных билетов долговременного пользования на проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам социально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории города в соответствии с учредительными документами деятельность по социальной поддержке и защите ветеранов, инвалидов, членов семей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, локальных войн и военных конфликтов, неработающих пенсионеров и старожилов |
всего, в том числе |
19 260 668,73 |
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
1 629 457,13 |
1 810 177,81 |
1 708 073,94 |
1 736 508,59 |
1 767 729,55 |
1 803 949,34 |
1 823 796,05 |
1 850 976,32 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
19 260 668,73 |
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
1 710 000,00 |
1 629 457,13 |
1 810 177,81 |
1 708 073,94 |
1 736 508,59 |
1 767 729,55 |
1 803 949,34 |
1 823 796,05 |
1 850 976,32 |
||
Задача 6. Содействие повышению эффективности и профессионализма в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций; распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций; привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации городских мероприятий | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.6.1. Оказание поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (Целевой показатель N 1) |
всего, в том числе |
8 332 715,74 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
731 747,61 |
812 904,65 |
770 023,63 |
779 753,49 |
793 766,05 |
814 273,82 |
819 020,27 |
831 226,22 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
8 332 715,74 |
660 000,00 |
660 000,00 |
660 000,00 |
731 747,61 |
812 904,65 |
770 023,63 |
779 753,49 |
793 766,05 |
814 273,82 |
819 020,27 |
831 226,22 |
||
Мероприятие 3.6.1.1. Оказание поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
2 654 716,65 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
232 828,79 |
258 651,48 |
246 674,54 |
247 816,89 |
252 241,91 |
261 424,61 |
260 597,36 |
264 481,07 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
2 654 716,65 |
210 000,00 |
210 000,00 |
210 000,00 |
232 828,79 |
258 651,48 |
246 674,54 |
247 816,89 |
252 241,91 |
261 424,61 |
260 597,36 |
264 481,07 |
||
Мероприятие 3.6.1.2. Проведение городской выставки социальных проектов некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
3 800 015,93 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
332 612,55 |
369 502,12 |
355 011,82 |
354 624,40 |
361 016,09 |
377 136,91 |
372 281,94 |
377 830,10 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
3 800 015,93 |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000,00 |
332 612,55 |
369 502,12 |
355 011,82 |
354 624,40 |
361 016,09 |
377 136,91 |
372 281,94 |
377 830,10 |
||
Мероприятие 3.6.1.3. Проведение городских мероприятий (конференций, круглых столов, встреч) с участием социально ориентированных некоммерческих организаций |
всего, в том числе |
1 877 983,16 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
166 306,27 |
184 751,05 |
168 337,27 |
177 312,20 |
180 508,05 |
175 712,30 |
186 140,97 |
188 915,05 |
управление внешних и общественных связей |
за счет средств местного бюджета |
1 877 983,16 |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000,00 |
166 306,27 |
184 751,05 |
168 337,27 |
177 312,20 |
180 508,05 |
175 712,30 |
186 140,97 |
188 915,05 |
||
Всего по подпрограмме 3 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" |
всего, в том числе |
59 070 438,26 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
х |
за счет средств местного бюджета |
59 070 438,26 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
||
Общий объем финансирования на реализацию программы - всего, в том числе |
всего, в том числе |
1 520 003 710,68 |
143 305 240,49 |
130 503 383,45 |
131 557 342,88 |
128 681 625,04 |
142 895 055,28 |
134 453 388,47 |
137 125 501,17 |
139 583 844,86 |
141 828 419,52 |
143 966 109,68 |
146 103 799,84 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
4 919 300,00 |
76 100,00 |
99 300,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
527 100,00 |
х |
|
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
1 515 084 410,68 |
143 229 140,49 |
130 404 083,45 |
131 030 242,88 |
128 154 525,04 |
142 367 955,28 |
133 926 288,47 |
136 598 401,17 |
139 056 744,86 |
141 301 319,52 |
143 439 009,68 |
145 576 699,84 |
х |
|
Объем финансирования администратора - муниципального казенного учреждения "Наш город" |
всего, в том числе |
956 764 855,90 |
83 368 532,97 |
75 837 593,00 |
75 822 015,56 |
83 301 338,00 |
92 540 167,13 |
87 034 559,04 |
88 789 769,57 |
90 387 692,96 |
91 820 954,18 |
93 236 359,96 |
94 625 873,53 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
956 764 855,90 |
83 368 532,97 |
75 837 593,00 |
75 822 015,56 |
83 301 338,00 |
92 540 167,13 |
87 034 559,04 |
88 789 769,57 |
90 387 692,96 |
91 820 954,18 |
93 236 359,96 |
94 625 873,53 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - отдела молодёжной политики |
всего, в том числе |
2 531 861,39 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
х |
за счет средств местного бюджета |
2 531 861,39 |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
221 741,70 |
246 334,75 |
236 674,54 |
235 715,95 |
239 895,14 |
251 424,61 |
248 187,96 |
251 886,74 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
15 983 411,57 |
2 061 331,50 |
2 101 566,43 |
2 743 303,30 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
х |
за счет средств местного бюджета |
15 983 411,57 |
2 061 331,50 |
2 101 566,43 |
2 743 303,30 |
1 048 430,23 |
1 164 710,08 |
1 092 330,17 |
1 117 908,95 |
1 138 067,36 |
1 151 330,42 |
1 173 472,36 |
1 190 960,77 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - управления документационного и информационного обеспечения |
всего, в том числе |
482 121 743,56 |
52 747 652,02 |
47 413 300,02 |
47 549 300,02 |
38 606 482,66 |
42 871 534,89 |
40 337 107,17 |
41 140 841,91 |
41 878 590,86 |
42 549 616,48 |
43 192 928,30 |
43 834 389,23 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
1 387 900,00 |
14 900,00 |
14 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
150 900,00 |
х |
|
за счет средств местного бюджета |
480 733 843,56 |
52 732 752,02 |
47 398 400,02 |
47 398 400,02 |
38 455 582,66 |
42 720 634,89 |
40 186 207,17 |
40 989 941,91 |
41 727 690,86 |
42 398 716,48 |
43 042 028,30 |
43 683 489,23 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - управления внешних и общественных связей |
всего, в том числе |
59 070 438,26 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
х |
за счет средств местного бюджета |
59 070 438,26 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
4 866 524,00 |
5 127 432,45 |
5 696 108,43 |
5 376 517,55 |
5 465 064,79 |
5 563 398,54 |
5 678 893,83 |
5 738 961,10 |
5 824 489,57 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - муниципального казённого учреждения "Хозяйственно - эксплуатационное управление" |
всего, в том числе |
3 531 400,00 |
61 200,00 |
84 400,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
3 531 400,00 |
61 200,00 |
84 400,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
376 200,00 |
х |
|
Объем финансирования соадминистратора - отдел потребительского рынка и защита прав потребителей |
всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
за счет средств местного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
х |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20 марта 2020 г. N 1867 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.