Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Рязани
от 16 марта 2020 г. N 1054
1. В паспорте муниципальной программы "Повышение эффективности муниципального управления" (далее - муниципальная программа):
1.1. Пункт 12 строки "Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"12. Уровень оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов".
1.2. В строке "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" цифру "2022" заменить цифрой "2024".
1.3. Строку "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы |
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 6 594 066,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 13 770,6 тыс. руб. 2017 год - 11 988,2 тыс. руб. 2018 год - 759 230,9 тыс. руб. 2019 год - 790 726,2 тыс. руб. 2020 год - 956 163,1 тыс. руб. 2021 год - 983 008,6 тыс. руб. 2022 год - 1 014 781,7 тыс. руб. 2023 год - 1 033 636,2 тыс. руб. 2024 год - 1 030 760,6 тыс. руб. По источникам финансирования: - средства бюджета города Рязани составляют 6 586 082,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2016 год - 13 770,6 тыс. руб. 2017 год - 11 988,2 тыс. руб. 2018 год - 758 186,1 тыс. руб. 2019 год - 789 669,9 тыс. руб. 2020 год - 955 065,0 тыс. руб. 2021 год - 981 874,7 тыс. руб. 2022 год - 1 013 602,5 тыс. руб. 2023 год - 1 032 424,8 тыс. руб. 2024 год - 1 029 500,8 тыс. руб. - средства областного бюджета, всего - 7 983,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год - 1 044,8 тыс. руб. 2019 год - 1 056,3 тыс. руб. 2020 год - 1 098,1 тыс. руб. 2021 год - 1 133,8 тыс. руб. 2022 год - 1 179,2 тыс. руб. 2023 год - 1 211,4 тыс. руб. 2024 год - 1 259,9 тыс. руб. |
1.4. Пункт 13 строки "Основные мероприятия муниципальной программы" изложить в следующей редакции: "13. Создание архива электронных документов администрации города Рязани".
1.5. Строку "Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
1. Успешная реализация муниципальной программы позволит к 2024 году: 1.1) поддержать уровень профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления за счет ежегодного количества муниципальных служащих, получающих дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед.; 1.2) повысить уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 90%; 1.3) повысить уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) до 62%; 1.4) увеличить долю объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 94%; 1.5) увеличить долю площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа до 62,5%; 1.6) обеспечить уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств "Администрация города Рязани", не ниже 99%; 1.7) обеспечить индекс результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99%; 1.8) обеспечить долю не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями, не ниже 97%; 1.9) обеспечить долю расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани, не более 2%; 1.10) повысить уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 100%; 1.11) повысить уровень оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов до 100%; 1.12) обеспечить принятие и реализацию Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года. 2. Успешная реализация муниципальной программы к 2017 году (с 2018 года реализация основных мероприятий 5, 6 продолжена в составе отдельных программ) позволит: 2.1) увеличить количество объединений ТОС и советов территорий до 70 ед.; 2.2) снизить дефицит бюджета города Рязани до 1%. |
2. В разделе II "Приоритеты муниципальной политики в сфере муниципального управления. Цели и задачи муниципальной программы" слова "Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить словами "Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости".
3. В разделе III "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" цифру "2022" заменить цифрой "2024".
4. В разделе IV "Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы":
4.1. В пункте 4.2 цифру "2022" заменить цифрой "2024".
4.2. В пункте 4.2.3 цифру "58" заменить цифрой "62".
4.3. В пункте 4.2.5 цифру "93" заменить цифрой "94".
4.4. В пункте 4.2.6 цифру "61,5" заменить цифрой "62,5".
4.5. Дополнить пунктом 4.2.12 следующего содержания:
"4.2.12. Повысить уровень оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов до 100%.".
4.6. Третий абзац пункта 4.5.11 изложить в следующей редакции:
"- уровень оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов (П12).".
5. Раздел VI "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Финансирование из вышестоящих бюджетов осуществляется в соответствии с государственной программой Рязанской области "Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 29.10.2014 N 317".
6. Таблицу N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы, их значениях
N пп |
Целевой показатель (индикатор) |
Ед. измерения |
Базовое значение целевого показателя (индикатора) на начало реализации муниципальной программы 2015 г. |
Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам реализации |
|||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
1 |
Задача 1: формирование квалифицированного кадрового потенциала органов местного самоуправления города Рязани |
||||||||||||
1.1 |
Количество муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование (ежегодно) |
ед. |
87 |
85 |
85 |
115 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
85 |
|
2 |
Задача 2: совершенствование деятельности органов местного самоуправления при предоставлении муниципальных услуг |
||||||||||||
2.1 |
Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг1 |
% |
97 |
80 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
3 |
Задача 3: совершенствование деятельности администрации города Рязани на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий |
||||||||||||
3.1 |
Уровень оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) |
% |
45 |
45 |
45 |
46 |
49 |
52 |
55 |
58 |
60 |
62 |
|
3.2. |
Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота |
% |
14 |
18 |
22 |
27 |
302 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4 |
Задача 4: создание благоприятных условий для развития территорий и активизации общественного самоуправления |
||||||||||||
4.1 |
Количество объединений ТОС (территориальное общественное самоуправление) и советов территорий |
ед. |
68 |
68 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5 |
Задача 5: повышение эффективности управления муниципальными финансами при реализации приоритетов и целей социально-экономического развития города Рязани |
||||||||||||
5.1 |
Снижение дефицита бюджета города Рязани, формирование бюджета города Рязани с профицитом3 |
% |
4,1 |
1,5 |
1,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6 |
Задача 6: повышение эффективности управления и использования муниципального имущества |
||||||||||||
6.1 |
Доля объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны |
% |
67 |
72 |
77 |
82 |
87 |
92 |
92 |
93 |
93 |
94 |
|
7 |
Задача 7: обеспечение выполнения функций администрации города Рязани |
||||||||||||
7.1 |
Уровень исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств "Администрация города Рязани" |
% |
99,97 |
- |
- |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
|
8 |
Задача 8: обеспечение выполнения функций муниципального образования - городской округ город Рязань муниципальными казенными учреждениями, подведомственными администрации города Рязани |
||||||||||||
8.1 |
Индекс результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани |
% |
100 |
|
|
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
Не менее 99 |
|
9 |
Задача 9: обеспечение привлечения к административной ответственности |
||||||||||||
9.1 |
Доля не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями |
% |
99,64 |
- |
|
Не менее 97 |
Не менее 97 |
Не менее 97 |
Не менее 97 |
Не менее 97 |
Не менее 97 |
Не менее 97 |
|
10 |
Задача 10: качественное обслуживание муниципального долга |
||||||||||||
10.1 |
Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани |
% |
1,95 |
|
|
1,9 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
11 |
Задача 11: совершенствование управленческих процессов посредством внедрения цифровых технологий |
||||||||||||
11.1. |
Уровень оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота |
% |
14 |
|
|
|
|
46,3 |
59,7 |
73,2 |
86,6 |
100 |
|
11.2 |
Уровень оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов |
% |
286 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
80 |
100 |
|
12 |
Задача 12: обеспечение стратегического планирования развития города Рязани |
||||||||||||
12.1. |
Количество разработанных документов стратегического планирования (в год) |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
- |
- |
- |
______________________________
1 - целевой индикатор указан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления".
2 - уровень индикатора спланирован с учетом средств, выделенных из резервного фонда администрации города Рязани.
3 - целевой индикатор указан в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 30.08.2011 N 3779 "Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период".
4 - базовое значение целевого показателя (индикатора) приведено без учета работы административной комиссии управления транспорта при администрации города Рязани, созданной в 2017 году.
5 - базовое значение целевого показателя (индикатора) указано за 2017 год.
6 - базовое значение целевого показателя (индикатора) указано за 2018 год.".
7. В таблице N 3 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" приложения к муниципальной программе:
7.1. В пунктах 1.1, 2.1 слова "2016 - 2022 годы" заменить словами "2016 - 2024 годы".
7.2. В пункте 3.1 слова "2020 - 2022 годы" заменить словами "2020 - 2024 годы".
7.3. В пункте 3.2 слова "2016 - 2021 годы" заменить словами "2016 - 2019 годы".
7.4. В пункте 6.1 слова "2016 - 2022 годы" заменить словами "2016 - 2024 годы".
7.5. В пунктах 7.1, 8.1 слова "2020 - 2022 годы" заменить словами "2020 - 2024 годы".
7.6. В пункте 9.1 слова "2018 - 2022 годы" заменить словами "2018 - 2024 годы".
7.7. В пункте 10.1 слова "2020 - 2022 годы" заменить словами "2020 - 2024 годы".
7.8. В пункте 11.1 слова "2022 год" заменить словами "2020 - 2024 годы".
7.9. Пункт 11.2 изложить в следующей редакции:
11.2 |
Создание архива электронных документов администрации города Рязани |
2023 - 2024 годы |
УД |
1. Оснащение работников администрации города Рязани рабочими местами системы архива электронных документов. 2. Оснащение администрации города Рязани современным техническим оборудованием |
Повышение уровня оснащенности администрации города Рязани рабочими местами информационной системы архива электронных документов |
8. Таблицу N 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования" приложения к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования
N |
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия |
Источник финансирования |
ГРБС, соисполнитель, участник |
Объемы финансирования, тыс. руб. |
Итого |
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2024 году |
||||||||
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
МП "Повышение эффективности муниципального управления" |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
13770,6 |
11988,2 |
759230,9 |
790726,2 |
956163,1 |
983008,6 |
1014781,7 |
1033636,2 |
1030760,6 |
6594066,1 |
|
Всего, в том числе: |
13770,6 |
11988,2 |
758186,1 |
789669,9 |
955065,0 |
981874,7 |
1013602,5 |
1032424,8 |
1029500,8 |
6586082,6 |
||||
Адм. г. Рязани |
3028,8 |
2520,1 |
750274,6 |
782779,5 |
949435,1 |
978126,5 |
1009829,4 |
1025281,1 |
1022324,1 |
6523599,3 |
||||
УБГ |
49,0 |
46,0 |
45,0 |
37,9 |
34,1 |
24,2 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
309,7 |
||||
УКС |
45,0 |
45,0 |
41,2 |
0 |
31,2 |
22,2 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
252,1 |
||||
УОиМП |
741,0 |
696,0 |
682,0 |
574,2 |
516,8 |
366,8 |
371,8 |
821 |
853,9 |
5623,5 |
||||
ФКУ |
3975,0 |
3737,0 |
1597,5 |
1169,0 |
437,3 |
62,4 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
11089,5 |
||||
УЭиЖКХ |
55,0 |
53,0 |
150,4 |
62,3 |
56,9 |
40,4 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
540,7 |
||||
УФКиМС |
34,2 |
26,3 |
17,6 |
34,8 |
13,3 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
144,5 |
||||
УК |
41,6 |
36,6 |
19,6 |
15,4 |
25,2 |
17,9 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
210,6 |
||||
УЗРИО |
5801,0 |
4828,2 |
5358,2 |
5016,8 |
4515,1 |
3204,8 |
3248,6 |
6170,0 |
6170,0 |
44312,7 |
||||
областной бюджет |
Адм. г. Рязани |
|
|
1044,8 |
1056,3 |
1098,1 |
1133,9 |
1179,2 |
1211,4 |
1259,8 |
7983,5 |
|||
1 |
Основное мероприятие 1. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
1036,1 |
625,7 |
1139,0 |
719,6 |
702,4 |
498,6 |
505,2 |
738,8 |
761,9 |
6727,3 |
Поддержание уровня профессионализма кадрового состава органов местного самоуправления за счет ежегодного количества муниципальных служащих, получающих дополнительное профессиональное образование, не менее 85 ед. |
Адм. г. Рязани, УКиМС |
731,0 |
343,1 |
756,2 |
509,9 |
459,0 |
325,8 |
330,2 |
546,1 |
567,6 |
4568,9 |
||||
УБГ |
49,0 |
46,0 |
45,0 |
37,9 |
34,1 |
24,2 |
24,5 |
24,5 |
24,5 |
309,7 |
||||
УКС |
45,0 |
45,0 |
41,2 |
0 |
31,2 |
22,2 |
22,5 |
22,5 |
22,5 |
252,1 |
||||
УОиМП |
45,0 |
42,0 |
41,0 |
34,5 |
31,1 |
22,0 |
22,3 |
40,0 |
41,6 |
319,5 |
||||
ФКУ |
75,0 |
71,0 |
68,0 |
44,8 |
51,6 |
36,6 |
37,1 |
37,1 |
37,1 |
458,3 |
||||
УЭиЖКХ |
55,0 |
53,0 |
150,4 |
62,3 |
56,9 |
40,4 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
540,7 |
||||
УФКиМС |
19,0 |
12,0 |
17,6 |
14,8 |
13,3 |
9,5 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
115,0 |
||||
УК |
17,1 |
13,6 |
19,6 |
15,4 |
25,2 |
17,9 |
18,1 |
18,1 |
18,1 |
163,1 |
||||
2 |
Основное мероприятие 2. Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
776,0 |
654,0 |
641,0 |
539,7 |
708,5 |
502,9 |
509,8 |
941,0 |
972,3 |
6245,2 |
Увеличение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг до 90% |
Адм. г. Рязани, УЭР |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
222,8 |
158,1 |
160,3 |
160,0 |
160,0 |
941,2 |
||||
УОиМП |
696,0 |
654,0 |
641,0 |
539,7 |
485,7 |
344,8 |
349,5 |
781,0 |
812,3 |
5304,0 |
||||
2.1 |
Мероприятие 2.1. Перевод муниципальных услуг в электронный вид |
бюджет города Рязани |
УЭР |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160,0 |
160,0 |
|
2.2 |
Мероприятие 2.2. Создание, приобретение, развитие, техническая поддержка, сервисное обслуживание автоматизированных информационных систем, необходимых для предоставления муниципальных услуг |
бюджет города Рязани |
УЭР |
80,0 |
0 |
0 |
0 |
222,8 |
158,1 |
160,3 |
160,0 |
0 |
781,2 |
|
2.3 |
Мероприятие 2.3. Организация предоставления муниципальных услуг в сфере образования |
бюджет города Рязани |
УОиМП |
696,0 |
654,0 |
641,0 |
539,7 |
485,7 |
344,8 |
349,5 |
781,0 |
812,3 |
5304,0 |
|
3 |
Основное мероприятие 3. Информатизация администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
513,0 |
482,0 |
1897,0 |
2584,5 |
2548,4 |
1808,8 |
1833,5 |
1833,5 |
1833,5 |
15334,2 |
Повышение уровня оснащения структурных подразделений администрации города Рязани современными средствами вычислительной техники (срок службы не более 5 лет) до 62% |
Адм. г. Рязани, ОИТ |
513,0 |
482,0 |
1897,0 |
2584,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
5476,5 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" |
|
|
|
|
2548,4 |
1808,8 |
1833,5 |
1833,5 |
1833,5 |
9857,7 |
||||
3.1 |
Мероприятие 3.1. Обеспечение информационной безопасности, оснащение программным обеспечением |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
513,0 |
482,0 |
972,7 |
1891,8 |
2548,4 |
1808,8 |
1833,5 |
1833,5 |
1833,5 |
13717,2 |
|
ОИТ |
513,0 |
482,0 |
972,7 |
1891,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
3859,5 |
||||
МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
2548,4 |
1808,8 |
1833,5 |
1833,5 |
1833,5 |
9857,7 |
||||
3.2 |
Мероприятие 3.2. Оснащение средствами вычислительной и множительной техники |
бюджет города Рязани |
ОИТ |
0 |
0 |
924,3 |
692,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1617,0 |
|
4 |
Основное мероприятие 4. Развитие системы электронного документооборота администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
898,8 |
845,0 |
1362,0 |
826,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3932,1 |
Повышение к 2019 году уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 30% |
5 |
Основное мероприятие 5. Поддержка общественной инициативы и развитие территории в городе Рязани |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
845,7 |
887,3 |
|
|
- |
|
- |
- |
- |
1733,0 |
Увеличение к 2017 году количества объединений ТОС и советов территорий до 70 ед. |
Адм. г. Рязани, УД |
806,0 |
850,0 |
|
|
- |
- |
- |
- |
|
1656,0 |
||||
УФКМС |
15,2 |
14,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29,5 |
||||
УК |
24,5 |
23,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47,5 |
||||
5.1 |
Мероприятие 5.1. Информирование населения о возможностях участия в общественном самоуправлении |
бюджет города Рязани |
УД ОСМИ |
59,0 |
55,0 |
|
|
|
|
|
|
|
114,0 |
|
5.2 |
Мероприятие 5.2. Обеспечение гарантий развития ТОС и советов территорий |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
786,7 |
832,3 |
|
|
|
|
|
|
|
1619,0 |
|
Адм. г. Рязани, уд |
747,0 |
795,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1542,0 |
||||
УФКМС |
15,2 |
14,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29,5 |
||||
УК |
24,5 |
23,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
47,5 |
||||
6 |
Основное мероприятие 6. Повышение эффективности управления муниципальными финансами города Рязани |
бюджет города Рязани |
ФКУ |
3900,0 |
3666,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7566,0 |
Снижение к 2017 году дефицита бюджета города Рязани до 1% |
6.1 |
Мероприятие 6.1. Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджета города Рязани |
без финансирования |
ФКУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.2 |
Мероприятие 6.2. Дальнейшее развитие программно-целевого метода организации бюджетного процесса города Рязани |
без финансирования |
ФКУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3 |
Мероприятие 6.3. Повышение качества финансового менеджмента участников бюджетного процесса |
без финансирования |
ФКУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4 |
Мероприятие 6.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом города Рязани за счет развития информационной системы управления муниципальными финансами |
бюджет города Рязани |
ФКУ |
3900,0 |
3666,0 |
|
|
|
|
|
|
|
7566,0 |
|
7 |
Основное мероприятие 7. Управление муниципальным имуществом города Рязани |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
5801,0 |
4828,2 |
5358,2 |
5016,8 |
4515,1 |
3204,8 |
3248,6 |
6170,0 |
6170,0 |
44312,7 |
Увеличение доли объектов недвижимого имущества казны муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности муниципального образования - городской округ город Рязань, от общего количества объектов недвижимого имущества казны до 94% |
7.1 |
Мероприятие 7.1. Проведение технической инвентаризации, оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
998,1 |
540,8 |
779,3 |
638,0 |
800,0 |
800,0 |
764,9 |
800,0 |
800,0 |
6921,1 |
|
7.2 |
Мероприятие 7.2. Обеспечение содержания нераспределенного имущества казны |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
4405,9 |
3940,4 |
4370,0 |
3239,16 |
2524,5 |
1483,0 |
1542,7 |
4370,0 |
4370,0 |
30245,7 |
|
7.3 |
Мероприятие 7.3. Организация работ по оформлению земельных участков, расположенных на территории города Рязани |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
127,0 |
81,0 |
68,0 |
118,0 |
243,3 |
249,4 |
259,4 |
300,0 |
300,0 |
1746,1 |
|
7.4 |
Мероприятие 7.4. Оплата госпошлин, сборов, расходов по исполнению судебных актов |
бюджет города Рязани |
УЗРИО |
270,0 |
266,0 |
140,9 |
1021,64 |
947,3 |
672,4 |
681,6 |
700,0 |
700,0 |
5399,8 |
|
8 |
Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
485076,2 |
445935,6 |
388603,9 |
381584,0 |
395565,0 |
395565,0 |
395565,0 |
2887894,7 |
Обеспечение уровня исполнительской дисциплины подразделений, входящих в структуру главного распорядителя бюджетных средств "Администрация города Рязани", не ниже 99% |
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
485076,2 |
445935,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
931011,8 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" |
|
|
|
|
388603,9 |
381584,0 |
395565,0 |
395565,0 |
395565,0 |
1956882,9 |
||||
8.1 |
Мероприятие 8.1. Содержание органов местного самоуправления |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
352044,6 |
369130,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
721175,4 |
|
МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
347832,9 |
347597,4 |
361352,0 |
361352,0 |
361352,0 |
1779486,3 |
||||
8.2 |
Мероприятие 8.2. Выполнение других обязательств муниципального образования |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
133031,6 |
76804,8 |
- |
|
- |
- |
- |
209836,4 |
|
МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
40771,0 |
33986,6 |
34213,0 |
34213,0 |
34213,0 |
177396,6 |
||||
9 |
Основное мероприятие 9. Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
197624,6 |
234742,0 |
407126,0 |
407844,8 |
420951,0 |
420951,0 |
420951,0 |
2510190,4 |
Обеспечение индекса результативности работы муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации города Рязани, не ниже 99% |
Адм. г. Рязани, УГБ, МКУ |
|
|
197624,6 |
234742,0 |
|
|
|
|
|
432366,6 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС", МКУ |
|
|
|
|
407126,0 |
407844,8 |
420951,0 |
420951,0 |
420951,0 |
2077823,8 |
||||
10 |
Основное мероприятие 10. Выполнение переданных государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
областной бюджет |
Адм. г. Рязани, УД, АК |
_ |
_ |
1044,8 |
1056,3 |
1098,1 |
1133,9 |
1179,2 |
1211,4 |
1259,8 |
7983,5 |
Обеспечение доли не отмененных в установленном законом порядке постановлений, вынесенных административными комиссиями, не ниже 97% |
11 |
Основное мероприятие 11. Обслуживание муниципального долга |
бюджет города Рязани |
Всего, в том числе: |
- |
- |
65088,1 |
99305,4 |
144843,3 |
185708,6 |
190257,4 |
190257,4 |
190257,4 |
1065717,6 |
Обеспечение доли расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета города Рязани, не более 2% |
Адм. г. Рязани, УГБ |
- |
- |
63558,6 |
98181,2 |
- |
- |
- |
|
|
161739,8 |
||||
Адм. г. Рязани, МКУ "ЦС" |
- |
- |
- |
- |
144457,6 |
185682,8 |
190257,4 |
190257,4 |
190257,4 |
9000912,6 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
ФКУ |
- |
- |
1529,5 |
1124,2 |
385,7 |
25,8 |
0 |
0 |
0 |
3065,2 |
||||
12 |
Основное мероприятие 12. Управление документами администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
|
|
|
|
1017,4 |
722,2 |
732,0 |
14868,1 |
11889,7 |
29229,4 |
Повышение уровня оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани рабочими местами системы электронного документооборота до 100% |
12.1 |
Мероприятие 12.1. Оказание услуг по развитию системы электронного документооборота администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
|
|
|
|
|
|
|
11052,1 |
7873,7 |
18925,8 |
|
12.2 |
Мероприятие 12.2. Оказание услуг по информационному сопровождению системы электронного документооборота администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
|
|
|
|
1017,4 |
722,2 |
732,0 |
2500,0 |
2700,0 |
7671,6 |
|
12.3 |
Мероприятие 12.3. Оснащение работников администрации города Рязани современными средствами организационной и компьютерной техники |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, уд |
|
|
|
|
|
|
|
1316,0 |
1316,0 |
2632,0 |
|
13 |
Основное мероприятие 13. Создание архива электронных документов администрации города Рязани |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
|
|
|
|
|
|
|
1100,0 |
1100,0 |
2200,0 |
Повышение уровня оснащенности администрации города Рязани и рабочими местами информационной системы архива электронных документов до 100% |
13.1 |
Мероприятие 13.1. Оснащение работников администрации города Рязани рабочими местами системы архива электронных документов |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
|
|
|
|
|
|
|
100,0 |
100,0 |
200,0 |
|
13.2 |
Мероприятие 13.2. Оснащение администрации города Рязани современным техническим оборудованием |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УД |
|
|
|
|
|
|
|
1000,0 |
1000,0 |
2000,0 |
|
14 |
Основное мероприятие 14. Разработка Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УЭР |
|
|
|
|
5000,0 |
|
|
|
|
5000,0 |
Принятие и реализация Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года и Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года |
14.1 |
Мероприятие 14.1. Выполнение научно-исследовательской работы по теме: "Разработка Стратегии социально-экономического развития города Рязани на период до 2030 года" |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УЭР |
|
|
|
|
4958,97 |
|
|
|
|
4958,97 |
|
14.2 |
Мероприятие 14.2. Обеспечение разработки и реализации Стратегии социально-экономического развития города Рязани до 2030 года |
бюджет города Рязани |
Адм. г. Рязани, УЭР |
|
|
|
|
41,03 |
|
|
|
|
41,03 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации города Рязани от 16 марта 2020 г. N 1054 "О внесении изменений в муниципальную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.