Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
администрации города
от 31 марта 2020 года N 494
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной системы
города Барнаула на 2015-2025 годы"
Перечень
мероприятий Программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы"
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники Программы |
Сумма расходов по годам реализации, тыс. рублей |
Источники финансирования |
|||||||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 526 508,5 |
2 490 024,3 |
2 240 192,0 |
2 322 505,2 |
1 953 328,1 |
1 881 817,1 |
2 056 682,3 |
2 580 739,8 |
2 555 815,3 |
1 904 408,0 |
22 843 078,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
638 455,5 |
637 965,0 |
690 000,0 |
524 000,0 |
524 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
0,0 |
4 755 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
374 553,7 |
339 212,9 |
377 445,6 |
157 420,0 |
157 420,0 |
271 304,3 |
271 884,3 |
271 884,3 |
0,0 |
2 588 120,5 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 270 746,8 |
1 444 909,6 |
1 232 454,1 |
1 224 119,6 |
1 232 874,1 |
1 157 459,7 |
1 158 146,9 |
1 676 901,2 |
1 646 781,3 |
1 841 543,4 |
15 019 315,7 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
34 110,6 |
32 105,5 |
30 560,0 |
30 940,0 |
39 034,0 |
42 937,4 |
47 231,1 |
51 954,3 |
57 149,7 |
62 864,6 |
479 822,2 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2025 |
КДХБТС |
864 137,2 |
1 041 415,6 |
1 943 428,8 |
1 723 676,1 |
1 871 407,5 |
1 510 080,1 |
1 434 463,3 |
1 491 109,5 |
1 849 204,4 |
1 798 694,0 |
1 205 737,0 |
16 733 353,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 |
637 500,0 |
690 000,0 |
524 000,0 |
524 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
580 000,0 |
0,0 |
4 753 000,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
344 459,2 |
303 400,9 |
344 160,0 |
157 420,0 |
157 420,0 |
157 420,0 |
158 000,0 |
158 000,0 |
0,0 |
2 147 275,5 |
краевой бюджет |
||||
717 392,9 |
821 164,5 |
961 469,6 |
782 775,2 |
837 247,5 |
828 660,1 |
753 043,3 |
753 689,5 |
1 111 204,4 |
1 060 694,0 |
1 205 737,0 |
9 833 078,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
185 579,0 |
174 601,4 |
400 143,0 |
178 674,9 |
540 672,1 |
507 778,4 |
606 917,5 |
728 445,0 |
517 555,8 |
293 757,8 |
301 000,0 |
4 435 124,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
378 429,6 1 |
332 778,4 1 |
431 917,5 1 |
553 445,0 1 |
226 000,0 1 |
94 200,0 1 |
0,0 |
2 016 770,5 1 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
192 573,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
192 573,0 |
краевой бюджет |
||||
185 579,0 |
174 601,4 |
207 570,0 |
178 674,9 |
162 242,5 |
175 000,0 |
175 000,0 |
175 000,0 |
291 555,8 |
199 557,8 |
301 000,0 |
2 225 781,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Мероприятия по обеспечению выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2025 |
КДХБТС |
653 646,7 |
773 439,8 |
1 380 858,4 |
1 508 282,1 |
1 244 095,0 |
960 492,3 |
785 736,4 |
720 855,1 |
1 227 028,9 |
1 395 295,3 |
789 821,5 |
11 439 551,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
637 500,0 1 |
637 500,0 1 |
311 570,4 1 |
191 221,6 1 |
92 082,5 1 |
26 555,0 1 |
354 000,0 1 |
485 800,0 1 |
0,0 |
2 736 229,5 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
220 251,1 |
151 886,2 1 |
303 400,9 |
344 160,0 1 |
157 420,0 1 |
157 420,0 1 |
157 420,0 1 |
158 000,0 1 |
158 000,0 1 |
0,0 1 |
1 954 702,5 1 |
краевой бюджет |
||||
506 902,4 |
553 188,7 |
591 472,2 |
567 381,2 |
588 364,6 |
611 850,7 |
536 233,9 |
536 880,1 |
715 028,9 |
751 495,3 |
789 821,5 |
6 748 619,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЖР |
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
7 361,9 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
546,7 |
867,0 |
733,6 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
869,1 |
7 361,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АИР |
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1322,7 |
1 874,6 |
1 874,6 |
1 874,6 |
13 390,0 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
1 322,7 |
1 152,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1 322,7 |
1874,6 |
1 874,6 |
1 874,6 |
13 390,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЛР |
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
5 643,7 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
631,7 |
631,7 |
590,1 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
631,7 |
5 643,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АОР |
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
362,7 |
362,7 |
362,7 |
3 029,5 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
345,6 |
299,9 |
259,1 |
345,6 |
345,6 |
345,6 |
362,7 |
362,7 |
362,7 |
3 029,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
АЦР |
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 350,3 |
1 350,3 |
1350,3 |
9 426,0 |
Всего, в том числе: |
|||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
412,0 |
412,0 |
693,1 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 286,0 |
1 350,3 |
1 350,3 |
1 350,3 |
9 426,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
405 615,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 480,0 |
31 381,8 |
32 605,9 |
35 935,1 |
36 604,3 |
36 604,3 |
36 604,3 |
44 662,5 |
46 940,3 |
49 334,2 |
405 615,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Оформление документации для признания прав и регулирования отношений по муниципальной собственности |
2015-2025 |
КДХБТС, МБУ |
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
750,0 |
750,0 |
750,00 |
787,5 |
826,9 |
868,2 |
9 312,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 449,0 |
771,0 |
1 472,6 |
750,0 |
137,1 |
750,0 |
750,0 |
750,00 |
787,5 |
826,9 |
868,2 |
9 312,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2016-2017, 2020-2021 |
КДХБТС |
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 081,30 |
56 785,4 |
59 624,6 |
404 898,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
61 123,4 |
126 314,3 |
0,0 |
46 969,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 081,30 |
56 785,4 |
59 624,6 |
404 898,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
54 920,5 |
69 173,6 |
63 653,4 |
63 986,5 |
53 793,7 |
65 378,7 |
63 681,1 |
63 681,1 |
95 633,0 |
100 414,6 |
105 435,3 |
799 751,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
54 920,5 |
67 773,6 |
62 603,4 |
63 486,5 |
53 793,7 |
65 378,7 |
63 681,1 |
63 681,1 |
95 633,0 |
100 414,6 |
105 435,3 |
796 801,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
3 994,8 |
11 581,4 |
11 298,2 |
8 430,9 |
9 386,9 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
11 416,1 |
11 986,9 |
12 586,4 |
110 531,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
1 400,0 |
955,5 |
465,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 820,5 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
94,5 |
35,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129,5 |
краевой бюджет |
||||
3 994,8 |
10 181,4 |
10 248,2 |
7 930,9 |
9 386,9 |
9 950,0 |
9 950,0 |
9 950,0 |
11 416,1 |
11 986,9 |
12 586,4 |
107 581,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2025 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
55 428,7 |
53 731,1 |
53 731,1 |
84 216,8 |
88 427,7 |
92 849,0 |
689 219,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 592,2 |
52 355,2 |
55 555,6 |
44 406,8 |
55 428,7 |
53 731,1 |
53 731,1 |
84 216,8 |
88 427,7 |
92 849,0 |
689 219,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
299 972,6 |
297 867,0 |
337 596,5 |
309 604,8 |
252 533,2 |
264 240,0 |
268 106,0 |
386 242,9 |
460 913,1 |
481 131,4 |
388 748,3 |
3 746 955,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
113 884,3.2 |
113 884,3.2 |
113 884,3.2 |
0,0 |
341 652,9 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
264 206,4 |
305 946,5 |
279 604,8 |
221 933,2 |
225 580,0 |
225 580,0 |
225 580,0 |
295 572,3 |
310 645,0 |
326 486,0 |
2 930 621,8 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
30 000,0 |
30 600,0 |
38 660,0 |
42 526,0 |
46 778,6 |
51 456,5 |
56 602,1 |
62 262,3 |
474 681,1 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка городского пассажирского транспорта |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
225 330,0 |
225 330,0 |
225 330,0 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 865 910,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
249 487,6 |
234 206,4 |
277 446,5 |
279 354,8 |
221 686,5 |
225 330,0 |
225 330,0 |
225 330,0 |
293 997,3 |
308 991,2 |
324 749,7 |
2 865 910,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта, реконструкция трамвайных путей |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,0 |
33 660,0 |
37 026,0 |
94 612,9 |
98 685,8 |
103 165,9 |
54 209,7 |
592 755,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53 884,3 2 |
53 884,3 2 |
53 884,3 2 |
0,0 |
161 652,9 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
33 660,6 |
31 650,0 |
25 000,0 |
30 600,00 |
33 660,0 |
37 026,0 |
40 728,6 |
44 801,5 |
49 281,6 |
54 209,7 |
431 103,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2017-2025 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1575,0 |
1 653,8 |
1 736,3 |
6 711,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
500,0 |
250,0 |
246,7 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1 575,0 |
1 653,8 |
1 736,4 |
6 711,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2018-2025 |
ПЭАиРТ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
66 050,0 |
66 655,0 |
67 320,5 |
8 052,6 |
223 578,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 2 |
60 000,0 2 |
60 000,0 2 |
0,0 |
180 000,0 2 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 500,0 |
6 050,0 |
6 655,0 |
7 320,5 |
8 052,6 |
43 578,1 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2016-2017 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
28 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
88 296,3 |
88 718,8 |
115 593,3 |
119 717,2 |
118 880,9 |
88 293,6 |
90 231,0 |
90 313,1 |
151 806,4 |
152 392,4 |
181 304,6 |
1 285 547,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 398,3 |
краевой бюджет |
||||
87 846,3 |
88 268,8 |
85 137,8 |
83 380,2 |
87 919,6 |
87 919,6 |
89 819,6 |
89 860,6 |
151 308,7 |
151 844,8 |
180 702,1 |
1 184 008,1 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
560,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
452,5 |
497,8 |
547,6 |
602,3 |
5 141,1 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 690,0 |
10 112,2 |
10 740,0 |
10 774,0 |
12 711,4 |
12 793,5 |
21 382,8 |
15 447,6 |
37 512,3 |
157 501,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3 868,1 |
10 234,5 |
10 112,2 |
10 400,0 |
10 400,0 |
12 300,0 |
12 341,0 |
20 885,0 |
14 900,00 |
36 910,0 |
152 920,4 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
455,5 |
0,0 |
340,0 |
374,0 |
411,4 |
452,5 |
497,8 |
547,6 |
602,3 |
4 581,1 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Монтаж системы линий наружного освещения |
2016, 2021-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 609,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 609,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2025 |
КДХБТС, ПЛНО |
77 276,7 |
77 791,5 |
104 903,3 |
109 605,0 |
108 140,9 |
77 519,6 |
77 519,6 |
77 519,6 |
130 423,7 |
136 944,8 |
143 792,1 |
1 121 436,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
30 000,0 |
35 777,0 |
30 621,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96 398,3 |
краевой бюджет |
||||
77 276,7 |
77 791,5 |
74 903,3 |
73 268,0 |
77 519,6 |
77 519,6 |
77 519,6 |
77 519,6 |
130 423,7 |
136 944,8 |
143 792,3 |
1 024 478,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
560,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2025 |
КДХБТС |
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
25 889,9 |
25 335,7 |
25 335,7 |
25 335,7 |
23 182,9 |
23 182,9 |
23 182,9 |
277 470,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 664,3 |
краевой бюджет |
||||
23 731,7 |
29 333,5 |
29 752,3 |
23 207,3 |
23 225,6 |
25 335,7 |
25 335,7 |
25 335,7 |
23 182,9 |
23 182,9 |
23 182,9 |
274 806,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
1 В соответствии с национальным проектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
2 В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2022 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление администрации города Барнаула от 31 марта 2020 г. N 494 "О внесении изменений в приложение к постановлению... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.