Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 2 апреля 2020 г. N 520
(приложение)
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2022 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
|||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
15 558 755,72 |
2 681 164,13 |
2 962 795,19 |
3 123 793,20 |
2 761 738,50 |
2 723 609,80 |
1305 654,90 |
16130 342,22 |
2 681 164,13 |
2 962 795,19 |
3 234 373,20 |
2 963 11030 |
2 983 244,50 |
1305 654,90 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
8 746 987,43 |
1 568 414,64 |
1 948 681,89 |
1875 462,70 |
1677 214,10 |
1 677 214,10 |
0,00 |
8 746 987,43 |
1 568 414,64 |
1 948 681,89 |
1 875 462,70 |
I 677 214,10 |
1677 214,10 |
0,00 |
||
местный бюджет |
6 125 374,32 |
994 559,12 |
903 932,80 |
1 094 474,40 |
983 135,40 |
945 006,70 |
1 204 265,90 |
6 688 209,82 |
994 559,12 |
903 932,80 |
1 205 054,40 |
1 175 756,20 |
1 204 641,40 |
1 204 265,90 |
||
внебюджетные источники |
685 630,07 |
117 426,47 |
НО 180,50 |
153 856,10 |
101 389,00 |
101 389,00 |
101 389,00 |
694 381,07 |
117 426,47 |
110 180,50 |
153 856,10 |
ПО 140,00 |
101 389,00 |
101 389,00 |
||
Подпрограмма I. |
"Управление программой" |
Всего |
162 169,62 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
26 888,60 |
25 646,20 |
29 176,40 |
166 925,72 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 034,10 |
29 176,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
160 792,80 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
26 888,60 |
25 646,20 |
29 176,40 |
165 548,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 034,10 |
29 176,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1. Использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
|
Всего |
162 169,62 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
26 888,60 |
25 646,20 |
29 176,40 |
166 925,72 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 034,10 |
29 176,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
160 792,80 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
26 888,60 |
25 646,20 |
29 176,40 |
165 548,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 034,10 |
29 176,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
162 169,62 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
26 888,60 |
25 646,20 |
29 176,40 |
166 925,72 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 034,10 |
29 176,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
|
|
|
|
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
160 792,80 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
26 888,60 |
25 646,20 |
29 176,40 |
165 548,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 034,10 |
29 176,40 |
||
внебюджетные источники |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
5 809 272,56 |
927 838,21 |
1087 739,55 |
1 128 806,20 |
1 038 015,50 |
I 021 601,00 |
605 272,10 |
6 026 394,06 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 133 450,60 |
1 125 29930 |
1 146 79430 |
605 272,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 749 676,62 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
537 237,60 |
537 237,60 |
0,00 |
2 749 676,62 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
537 237,60 |
537 237,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
2 583 752,42 |
368 284,82 |
372 857,80 |
469 588,70 |
428 313,80 |
411 89930 |
532 808,00 |
2 800 873,92 |
368 284,82 |
372 857,80 |
474 233,10 |
515 597,60 |
537 092,60 |
532 808,00 |
||
внебюджетные источники |
475 843,53 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 77930 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
475 843,53 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 77930 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
|
Всего |
5 809 272,56 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 128 806,20 |
1 038 015,50 |
1021 601,00 |
605 272,10 |
6 026 394,06 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 133 450,60 |
1 125 29930 |
I 146 79430 |
605 272,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 749 676,62 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
537 237,60 |
537 237,60 |
0,00 |
2 749 676,62 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
537 237,60 |
537 237,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
2 583 752,42 |
368 284,82 |
372 857,80 |
469 588,70 |
428 313,80 |
411 89930 |
532 808,00 |
2 800 873,92 |
368 284,82 |
372 857,80 |
474 233,10 |
515 597,60 |
537 092,60 |
532 808,00 |
||
внебюджетные источники |
475 843,53 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 77930 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
475 843,53 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 77930 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
52 322,77 |
2 932,37 |
2 184,90 |
7 745,60 |
12 261,00 |
12 261,00 |
14 937,90 |
56 466,07 |
2 93237 |
2 184,90 |
7 745,60 |
14 120,80 |
14 544,50 |
14 937,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
52 313,90 |
2 923,50 |
2 184,90 |
7 745,60 |
12 261,00 |
12 261,00 |
14 937,90 |
56 457,20 |
2 923,50 |
2 184,90 |
7 745,60 |
14 120,80 |
14 544,50 |
14 937,90 |
||
внебюджетные источники |
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
|
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
5 756 949,79 |
924 905,84 |
1085 554,65 |
1 121 060,60 |
1 025 754,50 |
1 009 340,00 |
590 334,20 |
5 969 927,99 |
924 905,84 |
1 085 554,65 |
1 125 705,00 |
1 111 17830 |
1 132 249,80 |
590 334,20 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
2 749 676,62 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
537 237,60 |
537 237,60 |
0,00 |
2 749 676,62 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
537 237,60 |
537 237,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
2 531 438,52 |
365 361,32 |
370 672,90 |
461 843,10 |
416 052,80 |
399 63830 |
517 870,10 |
2 744 416,72 |
365 361,32 |
370 672,90 |
466 487,30 |
501 476,80 |
522 548,10 |
517 870,10 |
||
внебюджетные источники |
475 834,66 |
73 719,36 |
76 943,70 |
107 77930 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
475 834,66 |
73 71936 |
76 943,70 |
107 779,30 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования |
|
Всего |
2 881 794,54 |
403 985,61 |
482 282,23 |
533 821,10 |
457 596,50 |
452 920,10 |
551 189,00 |
3 075 709,54 |
403 985,61 |
482 282,23 |
535 875,80 |
537 520,50 |
564 856,40 |
551 189,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
75 625,63 |
801,70 |
74 823,93 |
|
|
|
|
75 625,63 |
801,70 |
74 823,93 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
2331 381,99 |
330 512,29 |
330 514,60 |
426 041,80 |
385 132,40 |
380 456,00 |
478 724,90 |
2 525 296,99 |
330 512,29 |
330 514,60 |
428 096,50 |
465 056,40 |
492 392,30 |
478 724,90 |
||
внебюджетные источники |
474 786,92 |
72 671,62 |
76 943,70 |
107 779,30 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
474 786,92 |
72 671,62 |
76 943,70 |
107 779,30 |
72 464,10 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению [ремонтных работ |
|
Всего |
185 807,80 |
30 715,20 |
37 984,60 |
32 712,20 |
30 920,40 |
19 18230 |
34 293,10 |
191 28130 |
30 715,20 |
37 984,60 |
32 712,20 |
30 920,40 |
24 655,80 |
34 293,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
185 619,37 |
30 526,77 |
37 984,60 |
32 712,20 |
30 920,40 |
19 182,30 |
34 293,10 |
191 092,87 |
30 526,77 |
37 984,60 |
32 712,20 |
30 920,40 |
24 655,80 |
34 293,10 |
||
внебюджетные источники |
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
|
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
|
||
в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района" |
|
местный бюджет |
29 028,50 |
|
29 028,50 |
|
|
|
|
72 491,63 |
|
29 028,50 |
26 719,08 |
16 744,05 |
|
|
Мероприятие 2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ |
|
Всего |
15 296,46 |
5 181,56 |
2 173,70 |
3 089,10 |
0,00 |
0,00 |
4 852,10 |
28 886,16 |
5 18136 |
2 173,70 |
5 678,80 |
5 500,00 |
5 500,00 |
4 852,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
14 437,16 |
4 322,26 |
2 173,70 |
3 089,10 |
0,00 |
0,00 |
4 852,10 |
28 026,86 |
4 322,26 |
2 173,70 |
5 678,80 |
5 500,00 |
5 500,00 |
4 852,10 |
||
внебюджетные источники |
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
|
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
4 862,50 |
1 293,60 |
8904>0 |
864,00 |
907,20 |
907,20 |
|
4 862,50 |
1 293,60 |
89030 |
864,00 |
907,20 |
907,20 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
4 862,50 |
1 293,60 |
890,50 |
864,00 |
907.20 |
907,20 |
|
4 862,50 |
1 293,60 |
890,50 |
864,00 |
907,20 |
907,20 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
|
Всего |
91 561,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9 300,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
91 561,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9 300,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
91 561,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9 300,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
|
91 561,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9300,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования |
|
Всего |
2 577 627,49 |
464 02137 |
538 671,12 |
541 27430 |
516 830,40 |
516 830,40 |
0,00 |
2 577 627,49 |
464 02137 |
538 671,12 |
541 274,20 |
516 830,40 |
516 830,40 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
2 577 627,49 |
464 021,37 |
538 671,12 |
541 274,20 |
516 830,40 |
516 830,40 |
|
2 577 627,49 |
464 021,37 |
538 671,12 |
541 274,20 |
516 830,40 |
516 830,40 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
7 890 90939 |
1 436 49239 |
1540 37030 |
1 657 682,60 |
1 414 142,40 |
1401 85930 |
440 36230 |
8 193 756,19 |
1 436 49239 |
1 540 37030 |
1 761 420,40 |
1 508 593,40 |
1 506 51730 |
440 36230 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
||
бюджет РС (Я) |
5 589 359,52 |
1000 822,12 |
1200 15930 |
1244 718,70 |
1 071 829,70 |
1071 829,70 |
0,00 |
5 589 359,52 |
1 000 822,12 |
1 200 15930 |
1 244 718,70 |
1071 829,70 |
1 071 829,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
2 132 788,62 |
408 292,92 |
311 534,10 |
377 228,80 |
316 655,40 |
304 37230 |
414 70530 |
2 426 884,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
480 966,60 |
402 355,40 |
409 03030 |
414 70530 |
||
внебюджетные источники |
168 761,24 |
27 37734 |
28 676,90 |
35 735,10 |
25 65730 |
25 65730 |
25 65730 |
177 51234 |
27 37734 |
28 676,90 |
35 735,10 |
34 40830 |
25 65730 |
25 65730 |
||
Задача 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС). |
|
Всего |
7 890 90939 |
1 436 49239 |
1 540 37030 |
1 657 682,60 |
1 414 142,40 |
1401 85930 |
440 36230 |
8 193 756,19 |
1 436 49239 |
1 540 37030 |
1 761 420,40 |
1 508 593,40 |
1 506 51730 |
440 36230 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 589 359,52 |
1 000 822,12 |
1 200 15930 |
1 244 718,70 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
0,00 |
5 589 359,52 |
1000 822,12 |
1 200 15930 |
1 244 718,70 |
1 071 829,70 |
1071 829,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
2 132 788,62 |
408 292,92 |
311 534,10 |
377 228,80 |
316 655,40 |
304 37230 |
414 705,20 |
2 426 884,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
480 966,60 |
402 355,40 |
409 030,20 |
414 70530 |
||
внебюджетные источники |
168 761,24 |
27 37734 |
28 676,90 |
35 735,10 |
25 65730 |
25 65730 |
25 65730 |
177 512,24 |
27 37734 |
28 676,90 |
35 735,10 |
34 40830 |
25 65730 |
25 65730 |
||
Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
Всего |
31 985,70 |
5 572,10 |
5 55130 |
5 036,00 |
5 039,70 |
4 84430 |
5 942,40 |
27 513,50 |
5 572,10 |
5 55130 |
5 036,00 |
5 595,90 |
5 758,20 |
5 942,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
31 985,70 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
5 039,70 |
4 844,20 |
5 942,40 |
33 455,90 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
5 595,90 |
5 758,20 |
5 942,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
39 364,00 |
3 351,40 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 127,50 |
8 127,50 |
11 257,90 |
44 71130 |
3 351,40 |
2 525,20 |
5 974,50 |
10 640,90 |
10 961,40 |
11 257,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
39 360,50 |
3 347,90 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 127,50 |
8 127,50 |
11 257,90 |
44 707,80 |
3 347,90 |
2 525,20 |
5 974,50 |
10 640,90 |
10 961,40 |
11 257,90 |
||
внебюджетные источники |
3,50 |
3,50 |
|
|
|
|
|
3,50 |
3,50 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
Всего |
1 806,10 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,20 |
288,60 |
31730 |
1 82630 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
309,00 |
31730 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 806,10 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
288,60 |
317,30 |
1 826,30 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
309,00 |
317,30 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
7 817 753,59 |
1 427 268,89 |
1531 993,80 |
1 646 372,10 |
1 400 675,00 |
1388 598,90 |
422 844,90 |
8 113 762,69 |
1427 268,89 |
1 531 993,80 |
1750 109,90 |
1 492 056,60 |
1 489 488,60 |
422 844,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
5 589 359,52 |
1000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 244 718,70 |
1 071 829,70 |
1071 829,70 |
0,00 |
5 589 359,52 |
1000 822,12 |
1 200 15930 |
1244 718,70 |
1 071 829,70 |
1 071 829,70 |
0,00 |
||
местный бюджет |
2 059 636,32 |
399 072,92 |
303 157,60 |
365 918,30 |
303 188,00 |
291 111,90 |
397 187,60 |
2 346 894,42 |
399 072,92 |
303 157,60 |
469 656,10 |
385 818,60 |
392 001,60 |
397 187,60 |
||
внебюджетные источники |
168 757,74 |
27 373,84 |
28 676,90 |
35 735,10 |
25 65730 |
25 65730 |
25 65730 |
177 508,74 |
27 373,84 |
28 676,90 |
35 735,10 |
34 40830 |
25 65730 |
25 65730 |
||
Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования. |
|
Всего |
1 958 591,24 |
364 961,84 |
312 682,50 |
337 496,50 |
299 333,00 |
272 279,40 |
371 838,00 |
2 224 321,44 |
364 961,84 |
312 682,50 |
441 23430 |
362 949,10 |
370 655,70 |
371 838,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
34163,89 |
952,09 |
33211,80 |
|
|
|
|
34163,89 |
952,09 |
33211,80 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 806 191,63 |
346604,23 |
259572.50 |
310328,10 |
281411,80 |
254358,20 |
353916,80 |
2 063 170,83 |
346604,23 |
259572,50 |
414065,90 |
336276,90 |
352734,50 |
353916,80 |
||
внебюджетные источники |
118235,72 |
17405,52 |
19898,20 |
27168,40 |
17921,20 |
17921,20 |
17921,20 |
126986,72 |
17405,52 |
19898,20 |
27168,40 |
26672,20 |
17921,20 |
17921,20 |
||
Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
173737,47 |
37744,47 |
30609,20 |
34360,80 |
11529,80 |
26904,70 |
3258830 |
19647,97 |
37744,47 |
30609,20 |
34360,80 |
36 87230 |
27472,70 |
32588,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
173 087,89 |
37 094,89 |
30 609,20 |
34 360,80 |
11 529,80 |
26 904,70 |
32 588,50 |
198 998.39 |
37 094,89 |
30 609,20 |
34 360,80 |
36 872,30 |
27 472,70 |
32 588,50 |
||
внебюджетные источники |
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
|
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
|
||
в т. ч. проект "Ремонт и покраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района" |
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
23335,53 |
|
|
11805,73 |
11529,80 |
|
|
Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ. |
|
Всего |
20032,50 |
6 787,30 |
2 604,70 |
10640,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23012,80 |
6 787,30 |
2 604,70 |
1064030 |
1 953,70 |
1 026,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
17938,20 |
4 693,00 |
2 604,70 |
10640,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20918,50 |
4 693,00 |
2 604,70 |
10640,50 |
1 953,70 |
1 026,60 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
2 094,30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
|
2 094,30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей |
|
Всего |
66137,61 |
11008,31 |
12437,00 |
11254,00 |
10466,60 |
10069,20 |
10902,50 |
67525,71 |
1100831 |
12437,00 |
11254,00 |
10935,90 |
10988,00 |
10902,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 764,76 |
27,76 |
1 737,00 |
|
|
|
|
1 764,76 |
27,76 |
1 737,00 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
62418,60 |
10680,80 |
10371,20 |
10588,90 |
10246,40 |
9 849,00 |
10682,30 |
63806,70 |
10680,80 |
10371,20 |
10588,90 |
10715,70 |
10767,80 |
10682,30 |
||
внебюджетные источники |
1 954,25 |
299,75 |
328,80 |
665,10 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
1 954,25 |
299,75 |
328,80 |
665,10 |
220,20 |
220,20 |
220,20 |
||
Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
9 284,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 785,60 |
1 785,60 |
0,00 |
9 284,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 785,60 |
1 785,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
9 284,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 785,60 |
1 785,60 |
|
9 284,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 785,60 |
1 785,60 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования |
|
Всего |
4 483659,89 |
81070639 |
940464,50 |
1 013200,80 |
859644,10 |
859644,10 |
0,00 |
4 483 659,89 |
81070639 |
940464,50 |
1 013200,80 |
859644,10 |
859644,10 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
4 483 659,89 |
810706,39 |
940464,50 |
1 013 200,80 |
859644,10 |
859644,10 |
|
4 483 659,89 |
810706,39 |
940464,50 |
1 013 200,80 |
859644,10 |
859644,10 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
|
Всего |
1 103759,28 |
193019,78 |
229714,70 |
237677,10 |
217915,90 |
217915,90 |
7 515,90 |
1 103759,28 |
193019,78 |
229714,70 |
237677,10 |
217915,90 |
217915,90 |
7 515,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 058 935,38 |
186095,08 |
222264,80 |
229775,50 |
210400,00 |
210400,00 |
|
1 058 935,38 |
186095,08 |
222264,80 |
229775,50 |
210400,00 |
210400,00 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
44823,90 |
6 924,70 |
7 449,90 |
7 901,60 |
7 515,90 |
7 515,90 |
7 515,90 |
37308,00 |
6 924,70 |
7 449,90 |
7 901,60 |
7 515,90 |
7 515,90 |
7 515,90 |
||
Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
|
Всего |
1551,60 |
823,20 |
728,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
|
|
|
|
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма IV. |
"Дополнительное образование" |
Всего |
1 215 893,46 |
204491,29 |
211771,17 |
21168330 |
197387,10 |
18975530 |
20080530 |
1 238 833,56 |
204491,29 |
211771,17 |
213881,10 |
203366,70 |
204518,00 |
20080530 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42674,72 |
10174,55 |
32045,57 |
80,20 |
187,20 |
187,20 |
0,00 |
42674,72 |
10174,55 |
32045,57 |
80,20 |
187,20 |
187,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 151552,03 |
181019,93 |
178970,60 |
204833,00 |
19691830 |
189286,50 |
200523,70 |
1 174 492,13 |
181019,93 |
178970,60 |
207030,80 |
202897,90 |
204 049,20 |
200523,70 |
||
внебюджетные источники |
20902,81 |
12532,91 |
755,00 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
20902,81 |
12532,91 |
755,00 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
||
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. |
|
Всего |
1 215 893,36 |
204491,29 |
211771,07 |
21168330 |
197387,10 |
18975530 |
20080530 |
1238833,46 |
204491,29 |
211771,07 |
213881,10 |
203366,70 |
204518,00 |
20080530 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42674,72 |
10174,55 |
32045,57 |
80,20 |
187,20 |
187,20 |
0,00 |
42674,72 |
10174,55 |
32045,57 |
80,20 |
187 20 |
187,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1 151552,03 |
181019,93 |
178970,60 |
204833,00 |
196918,30 |
189286,50 |
200523,70 |
1 174492,13 |
181019,93 |
178970,60 |
207030,80 |
202897,90 |
204049,20 |
200523,70 |
||
внебюджетные источники |
20902,71 |
12532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
20902,71 |
12532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей |
|
Всего |
24796,40 |
3 872,60 |
3 982,90 |
3 840,60 |
3 840,60 |
3 840,60 |
5 419,10 |
29033,90 |
3872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
4 800,80 |
4 920,10 |
5 419,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
796,40 |
3 872,60 |
3 982,90 |
3 840,60 |
3 840,60 |
3 840,60 |
5 419,10 |
29033,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
4 800,80 |
4 920,10 |
5 419,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
8 065,00 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
1 308,80 |
1 308,80 |
2 801,50 |
10824,30 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
2 648,90 |
2 728,00 |
2 801,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
8065,00 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
1 308,80 |
1 308,80 |
2 801,50 |
10824,30 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
2 648,90 |
2 728,00 |
2 801,50 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
1 183 031,96 |
199760,49 |
207309,27 |
206533,90 |
192237,70 |
184605,90 |
192584,70 |
1 198975,26 |
199760,49 |
207309,27 |
206533,90 |
195917,00 |
196869,90 |
192584,70 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42674,72 |
10174,55 |
32045,57 |
80,20 |
187,20 |
187,20 |
0,00 |
42674,72 |
10174,55 |
32045,57 |
80,20 |
187,20 |
187,20 |
0,00 |
||
местный бюджет |
1118690,63 |
176289,13 |
174508,80 |
199683,60 |
191768,90 |
184137,10 |
192303,10 |
1 134633,93 |
176289,13 |
174508,80 |
199683,60 |
195448,20 |
196401,10 |
192303,10 |
||
внебюджетные источники |
20902,71 |
12532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
20902,71 |
12532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества |
|
Всего |
1 089992,74 |
166562,27 |
182207,97 |
177513,50 |
188492,90 |
182631,40 |
192584,70 |
1105 431,54 |
166562,27 |
182207,97 |
177513,50 |
191980,50 |
194582,60 |
192584,70 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
42214,62 |
9 714,45 |
32045,57 |
80,20 |
187,20 |
187,20 |
|
42214,62 |
9 714,45 |
32045,57 |
80,20 |
187,20 |
187,20 |
|
||
местный бюджет |
1 038 788,34 |
156227,84 |
149407,50 |
170663,20 |
188024,10 |
182162,60 |
192303,10 |
1 054 227,14 |
156227,84 |
149407,50 |
170663,20 |
191511,70 |
194113,80 |
192303,10 |
||
внебюджетные источники |
8 989,78 |
619,98 |
754,90 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
8 989,78 |
619,98 |
754,90 |
6 770,10 |
281,60 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
19 819,14 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
3 744,80 |
1974,50 |
0,00 |
20 248,64 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
3 936,50 |
2 212,30 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
19819,14 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
3 744,80 |
1 974,50 |
0,00 |
20248,64 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
3 936,50 |
2 212,30 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
в т. ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района" |
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД |
|
Всего |
594,80 |
594,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
669,80 |
594,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
404,70 |
404,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
479,70 |
404,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
|
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
|
Всего |
72625,28 |
24669,68 |
24111,20 |
23844,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72625,28 |
24669,68 |
241113 |
23844,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
|
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
|
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
59678,44 |
11722,84 |
24111,20 |
23844,40 |
|
|
|
59678,44 |
11722,84 |
24 111,20 |
23844,40 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
11722,84 |
11722,84 |
|
|
|
|
|
11722,84 |
11722,84 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма V |
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей" |
Всего |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 5. Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
|
298603,75 |
54260,80 |
60216,15 |
62803,60 |
60661,60 |
60661,60 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма VI: "Отдых и оздоровление детей" |
|
Всего |
181906,95 |
33419,95 |
3537630 |
3434230 |
2464330 |
2408630 |
30038,60 |
205828,95 |
33419,95 |
3537630 |
3434230 |
3593230 |
3671930 |
30038,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
0,00 |
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
96488,46 |
12299,96 |
14625,40 |
14348,70 |
1435930 |
1380230 |
27052,60 |
120410,46 |
12299,% |
14625,40 |
14348,70 |
2564830 |
2643530 |
27052,60 |
||
внебюджетные источники |
20122,49 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
20122,49 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
ЗАДАЧА 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей. |
|
Всего |
181906,95 |
33419,95 |
3537630 |
3434230 |
2464330 |
24086,50 |
30038,60 |
205828,95 |
33419,95 |
3537630 |
3434230 |
3593230 |
3671930 |
30038,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
0,00 |
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
96488,46 |
12299,96 |
14625,40 |
14348,70 |
1435930 |
1380230 |
27052,60 |
120410,46 |
12299,96 |
14625,40 |
14348,70 |
2564830 |
2643530 |
27052,60 |
||
внебюджетные источники |
20122,49 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
20122,49 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
116610,95 |
16087,95 |
1843030 |
1792030 |
1734530 |
1678830 |
30038,60 |
140532,95 |
16087,95 |
1843030 |
1792030 |
2863430 |
2942130 |
30038,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
96488,46 |
12299,96 |
14625,40 |
14348,70 |
14359,30 |
13802,50 |
27052,60 |
120410,46 |
12299,96 |
14625,40 |
14348,70 |
25648,50 |
26435,30 |
27052,60 |
||
внебюджетные источники |
20122,49 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
20122,49 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 986,00 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
0,00 |
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
|
65296,00 |
17332,00 |
16946,00 |
16422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2020 г. N 520 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.