Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к муниципальной программе г. Ижевска
"Благоустройство, дорожное хозяйство и
развитие транспортной системы"
Система программных мероприятий и результатов реализации муниципальной программы
Код аналитической программной классификации |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Срок выполнения |
Источник финансирования |
Объем финансирования |
Наименование ожидаемого конечного результата / целевого показателя (индикатора) / показателя ожидаемого непосредственного результата |
Ед. изм. |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||
МП |
Пп |
ОМ М |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Факт |
Оценка |
план |
план |
план |
план |
план |
план |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
11 |
|
|
Цель программы: Развитие дорожного хозяйства, транспорта и благоустройство территории МО "Город Ижевск" |
Ожидаемый конечный результат 1: Удовлетворенность населения состоянием общественных городских территорий (опрос на сайте izh.ru) |
% |
62,5 |
65 |
67,5 |
70 |
72,5 |
75 |
77,5 |
80 |
|||||||||
Ожидаемый конечный результат 2: Уровень протяженности организованных маршрутов регулярных перевозок (нарастающим итогом) |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Ожидаемый конечный результат 3: Количество дорожно-транспортных происшествий по причине неудовлетворительного содержания дорог (за отчетный год) |
шт. |
320 |
315 |
310 |
305 |
300 |
295 |
290 |
285 |
|||||||||||||
11 |
1 |
|
Подпрограмма 1: Благоустройство |
|||||||||||||||||||
Цель: Повышение качества городской среды за счет благоустройства территории городского округа, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности |
Ожидаемый конечный результат: Уровень качества содержания общественных городских территорий (нарастающим итогом) |
% |
71 |
73 |
75 |
77 |
79 |
81 |
83 |
85 |
||||||||||||
11 |
1 |
|
Задача 1: Приведение и поддержание в нормативном состоянии общественных городских территорий |
Индикатор 1: Доля общественных городских территорий, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом) |
% |
79,5 |
80,5 |
81,5 |
82,5 |
83,5 |
84,5 |
85,5 |
86,5 |
|||||||||
Индикатор 2: Доля очищенных от мусора общественных городских территорий (за отчетный год) |
% |
71 |
73,5 |
76 |
78,5 |
81 |
83,5 |
86 |
88,5 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
11 |
1 |
01 |
Основное мероприятие 1: Содержание и текущий ремонт территории городского округа и объектов благоустройства |
|||||||||||||||||||
11 |
1 |
|
Содержание и текущий ремонт городских парков и скверов |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
27 868,80 |
25 695,00 |
25 695,00 |
25 695,00 |
25 695,00 |
25 695,00 |
Общее количество благоустроенных парков и скверов, находящихся на содержании (нарастающим итогом) |
ед. |
36 |
39 |
41 |
43 |
45 |
45 |
45 |
45 |
11 |
1 |
|
Содержание и текущий ремонт городских памятников и иных объектов культурного наследия |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
1 103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля памятников, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества городских памятников (нарастающим итогом) |
% |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
11 |
1 |
|
Содержание и текущий ремонт прочих территорий городского округа, закрепленных за исполнителем, в том числе: пешеходных мостов; фонтанов; территорий, прилегающих к родникам; логов; пустошей |
Администрации районов, МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
34 430,30 |
53 975,10 |
53 973,10 |
53 973,10 |
53 973,10 |
53 973,10 |
Общая площадь прочих благоустроенных территорий городского округа (нарастающим итогом) |
тыс. кв. м |
436,3 |
472,6 |
496,9 |
521,1 |
545,3 |
545,3 |
545,3 |
545,3 |
11 |
1 |
|
Кошение травы и уборка скошенной травы |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
2 447,60 |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
2 900,00 |
Площадь общественных территорий, на которых производился покос травы (за отчетный год) |
тыс. кв. м |
598 |
604 |
610 |
616 |
622 |
628 |
634 |
634 |
11 |
1 |
|
Выделение участков под благоустройство за счет средств инвесторов |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество выделенных участков (за отчетный год) |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
1 |
02 |
Основное мероприятие 2: Выявление и содержание объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных |
|||||||||||||||||||
11 |
1 |
|
Мониторинг и выявление объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Общее количество выявленных объектов, имеющих признаки бесхозяйных (нарастающим итогом) |
кол. объектов |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
11 |
1 |
|
Выполнение работ по обеспечению функционирования объектов благоустройства, имеющих признаки бесхозяйных, до момента признания их муниципальной собственностью |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля бесхозяйных объектов благоустройства, функционирование которых обеспечивается, от общего количества выявленных бесхозяйных объектов благоустройства (нарастающим итогом) |
% |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
11 |
1 |
|
Распределение и закрепление всей территории города за ответственными за содержание дорог и тротуаров, контроль за содержанием данных территорий, в т.ч. создание специальной карты |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля распределенной и закрепленной территории города от общей территории города (нарастающим итогом) |
% |
10 |
25 |
40 |
55 |
70 |
85 |
100 |
100 |
11 |
1 |
03 |
Основное мероприятие 3: Организация содержания мест захоронения |
|||||||||||||||||||
11 |
1 |
|
Привлечение денежных средств путем предоставления участка земли для создания семейного захоронения на платной основе |
МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сумма привлеченных денежных средств (за отчетный год) |
тыс. руб. |
10 000 |
10 100 |
10 200 |
10 300 |
10 400 |
10 500 |
10 600 |
10 700 |
11 |
1 |
|
Содержание и благоустройство мест погребения (кладбищ) |
МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
21 500,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000,00 |
Количество вывезенного с городских кладбищ мусора (за отчетный год) |
тонн |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
11 |
1 |
|
Сохранение и восстановление военно-мемориальных объектов |
МКУ г. Ижевска "СБиДХ", УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Восстановление объекта культурного наследия |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
1 |
04 |
Основное мероприятие 4: Выявление нарушений законодательства в сфере благоустройства |
|||||||||||||||||||
11 |
1 |
|
Проведение административных комиссий |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество проведенных комиссий (за отчетный год) |
ед. |
310 |
315 |
320 |
325 |
330 |
335 |
340 |
345 |
11 |
1 |
05 |
Основное мероприятие 5: Санитарная очистка территории городского округа |
|||||||||||||||||||
11 |
1 |
|
Привлечение граждан к уборке городской территории |
Администрации районов, УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество привлеченных граждан (за отчетный год) |
ед. |
72 000 |
72 394 |
72 788 |
73 182 |
73 576 |
73 970 |
74 364 |
74 758 |
11 |
1 |
|
Проведение весеннего и осеннего месячников по санитарной очистке территории города |
Администрации районов, УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Площадь очищенных территорий (за отчетный год) |
тыс. кв. м |
117 069 |
117 569 |
118 070 |
118 570 |
119 070 |
119 571 |
120 071 |
120 571 |
11 |
1 |
|
Ликвидация несанкционированных свалок |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
1 119,00 |
4 956,00 |
4 956,00 |
4 956,00 |
4 956,00 |
4 956,00 |
Объем ТБО, вывезенного при ликвидации несанкционированных свалок (за отчетный год) |
куб. м |
500 |
470 |
440 |
410 |
380 |
350 |
320 |
290 |
11 |
1 |
|
Уборка случайного мусора |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
4 176,00 |
4 820,00 |
4 820,00 |
4 820,00 |
4 820,00 |
4 820,00 |
Площадь очищенных территорий (за отчетный год) |
тыс. кв. м |
1 400 |
1 414 |
1 428 |
1 442 |
1 456 |
1 470 |
1 484 |
1 498 |
11 |
1 |
|
Сбор и вывоза мусора с территорий городских лесов |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
275,80 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
Количество вывезенного из городских лесов мусора (за отчетный год) |
тонн |
2 035 |
2 055 |
2 075 |
2 095 |
2 115 |
2 135 |
2 155 |
2 175 |
11 |
1 |
|
Ликвидация сухостойных и аварийных деревьев |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
2 570,00 |
2 816,80 |
2 816,80 |
2 816,80 |
2 816,80 |
2 816,80 |
Количество вырубленных деревьев (за отчетный год) |
ед. |
607 |
613 |
619 |
625 |
631 |
637 |
643 |
649 |
11 |
1 |
|
Отлов и содержание агрессивных безнадзорных животных |
МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
РБ |
1 430,40 |
1 430,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество отловленных безнадзорных животных (за отчетный год) |
голов |
3 020 |
1 751 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
3 020 |
11 |
1 |
|
Задача 2: Реконструкция, строительство, капитальный ремонт и содержание сетей уличного освещения |
Индикатор: Доля сетей наружного освещения, находящихся в нормативном состоянии (нарастающим итогом) |
% |
93,5 |
94 |
94,5 |
95 |
95,5 |
96 |
96,5 |
97 |
|||||||||
11 |
1 |
06 |
Основное мероприятие 6: Развитие и модернизация наружного освещения |
|||||||||||||||||||
11 |
1 |
|
Строительство сетей наружного освещения |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Общее количество светоточек (нарастающим итогом) |
шт. |
30 427 |
31 199 |
30 858 |
31 058 |
31 258 |
31 458 |
31 658 |
31 858 |
11 |
1 |
|
Восстановление нерабочих установок наружного освещения |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
130 000,00 |
135 200,00 |
140 608,00 |
140 608,00 |
140 608,00 |
140 608,00 |
Количество технически исправных светоточек (нарастающим итогом) |
шт. |
28 449 |
28 858 |
29 295 |
29 735 |
30 336 |
30 624 |
31 234 |
31 525 |
11 |
1 |
|
Замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного освещения на самонесущий изолированный провод (СИП) |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля самонесущего изолированного провода в воздушных линиях наружного освещения (нарастающим итогом) |
% |
73,3 |
75,2 |
77 |
78,9 |
80,8 |
82,6 |
84,5 |
86,7 |
11 |
1 |
|
Замена аварийных опор наружного освещения, в т.ч. ремонт |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля замененных аварийных опор от общего количества выявленных аварийных опор (нарастающим итогом) |
% |
30 |
41,6 |
53,6 |
65,6 |
77,6 |
80,7 |
83,3 |
86,6 |
Итого по подпрограмме 1 |
226 920,90 |
254 093,30 |
258 068,90 |
258 068,90 |
258 068,90 |
258 068,90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
226 920,90 |
254 093,30 |
258 068,90 |
258 068,90 |
258 068,90 |
258 068,90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
225 490,50 |
252 662,90 |
258 068,90 |
258 068,90 |
258 068,90 |
258 068,90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
1 430,40 |
1 430,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
иные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
11 |
2 |
|
Подпрограмма 2: Организация транспортного обслуживания населения |
|||||||||||||||||||
Цель: Развитие устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта |
Ожидаемый конечный результат: Уровень протяженности организованных маршрутов регулярных перевозок (нарастающим итогом) |
% |
99 |
99 |
99 |
99 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
11 |
2 |
|
Задача: Стимулирование использования общественного транспорта, рост транспортной подвижности населения |
Индикатор 1: Протяженность муниципальных маршрутов регулярных перевозок (нарастающим итогом) |
км |
1 498,0 |
1 498,0 |
1 498,0 |
1 498,0 |
1 510,0 |
1 510,0 |
1 510,0 |
1 510 |
|||||||||
Индикатор 2: Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, оборудованных для перевозки маломобильных граждан (нарастающим итогом) |
ед. |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
|||||||||||||
11 |
2 |
|
Организация проведения конкурсов с последующим заключением муниципальных контрактов (в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе) на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество ежегодно заключаемых контрактов (за отчетный год) |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
11 |
2 |
|
Организация маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам на которых осуществляется перевозка лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки (за отчетный год) |
ед. |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
45 |
Итого по подпрограмме 2 |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
0,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
11 |
3 |
|
Подпрограмма 3: Развитие дорожного хозяйства |
|||||||||||||||||||
Цель: Повышение безопасности дорожного движения |
Ожидаемый конечный результат: Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (убывающим итогом) |
% |
26,33 |
24,60 |
22,86 |
21,12 |
19,39 |
17,65 |
15,91 |
14,17 |
||||||||||||
11 |
3 |
|
Задача: Создание безопасных и комфортных условий для передвижения по автомобильным дорогам и тротуарам |
Индикатор 1: Доля остановок общественного транспорта, оборудованных навесами, в общем количестве остановок (нарастающим итогом) |
% |
55,7 |
58,6 |
61,6 |
64,5 |
67,4 |
69,5 |
71,3 |
73,4 |
|||||||||
Индикатор 2: Доля светофоров, установленных на опасных участках дорог, от общей потребности (нарастающим итогом) |
% |
37,5 |
50 |
62,5 |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
Индикатор 3: Доля неисполненных гарантийных обязательств по ремонту, в общем объеме гарантийного ремонта за отчетный период (убывающим итогом) |
% |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
11 |
3 |
01 |
Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||||||||||||||||||
11 |
3 |
01 62510 |
Выполнение комплекса работ по зимнему и летнему содержанию дорог |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
603 973,84 |
622 007,14 |
622 172,94 |
622 172,94 |
622 172,94 |
622 172,94 |
Уровень содержания автомобильных дорог (за отчетный год) |
оценка |
средний |
средний |
средний |
средний |
высокий |
высокий |
высокий |
высокий |
Нанесение дорожной разметки |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
29 165,70 |
30 332,30 |
30 332,30 |
30 332,30 |
30 332,30 |
30 332,30 |
Протяженность нанесенной дорожной разметки (за отчетный год) |
тыс.пог. м |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
840 |
|||
Содержание и ремонт пешеходных ограждений |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
10 099,96 |
10 503,96 |
10 503,96 |
10 503,96 |
10 503,96 |
10 503,96 |
Количество ежегодно окрашенных и отремонтированных ограждений (за отчетный год) |
шт. |
15 000 |
15 225 |
15 500 |
15 775 |
16 000 |
16 250 |
16 500 |
16 750 |
|||
Содержание зеленых насаждений вдоль дорог, включая уход за газонами и деревьями, посадку цветов |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
68 147,30 |
70 873,30 |
70 873,30 |
70 873,30 |
70 873,30 |
70 873,30 |
Площадь выкошенных газонов (за отчетный год) |
тыс. кв. м |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
2 342 |
|||
Проведение паспортизации автомобильных дорог и актуализация существующих паспортов |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Доля автомобильных дорог, имеющих актуальные технические паспорта, от общего количества дорог (за отчетный год) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||
Установка навесов на остановках общественного транспорта |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Количество ежегодно устанавливаемых навесов (за отчетный год) |
шт. |
9 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||
Содержание и ремонт сетей ливневой канализации |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
19 321,60 |
20 094,40 |
20 094,40 |
20 094,40 |
20 094,40 |
20 094,40 |
Протяженность автомобильных дорог, обеспеченных системой водоотведения дождевых, талых и поливомоечных вод (нарастающим итогом) |
км |
77,5 |
78,5 |
80,5 |
82 |
84 |
85,1 |
86,6 |
88,2 |
|||
Содержание и ремонт светофорных объектов и дорожных знаков |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
27 275,50 |
30 332,30 |
30 332,30 |
30 332,30 |
30 332,30 |
30 332,30 |
Количество светофоров, находящихся на обслуживании (нарастающим итогом) |
шт. |
160 |
164 |
168 |
170 |
174 |
176 |
178 |
180 |
|||
11 |
3 |
|
Внесение изменений в постановление Администрации города Ижевска от 13.07.2010 г. N 700/1 "Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск"" (в рамках данного мероприятия проводится выявление дорог общего пользования местного значения муниципального образования "Город Ижевск", которые не включены в перечень, с последующим включением) |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Уменьшение доли дорог общего пользования местного значения МО "Город Ижевск", которые не включены в соответствующий перечень (убывающим итогом) |
% |
60 |
40 |
20 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Содержание и ремонт подземных пешеходных переходов за счет средств инвесторов |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
Иные источники |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
Доля подземных пешеходных переходов содержащихся за счет инвестора от общего количества подземных переходов |
% |
66,7 |
33,3 |
50 |
66,7 |
83,3 |
100 |
100 |
100 |
11 |
3 |
|
Установка остановочных комплексов за счет средств инвесторов |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
Иные источники |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Количество новых остановочных комплексов (нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
3 |
5 |
7 |
9 |
11 |
13 |
15 |
11 |
3 |
02 |
Основное мероприятие 2: Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
|||||||||||||||||||
11 |
3 |
02 L3900; 01S4650 |
Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая проект "Безопасные и качественные дороги" |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
16 528,80 |
7 498,40 |
81 089,70 |
81 089,70 |
81 089,70 |
81 089,70 |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (за отчетный год) |
км |
66,1 |
60 |
60 |
60 |
60 |
40 |
40 |
40 |
11 |
3 |
02 56999 |
Формирование проектно-сметной документации на строительство и ремонт в сфере использования автомобильных дорог, осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Исполнение МБУ "АПБ" муниципального задания (за отчетный год) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
3 |
|
Основное мероприятие 3: Обеспечение пешеходной доступности и безопасности пешеходов на территории города |
|||||||||||||||||||
11 |
3 |
|
Ремонт и устройство пешеходных тротуаров, включая проект "Безопасные и качественные дороги" |
УБиООС, МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Площадь, на которой выполнены устройство и ремонт пешеходных тротуаров (за отчетный год) |
кв. м |
24 000 |
22 584 |
25 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
35 000 |
35 000 |
Итого по подпрограмме 3 |
804 512,70 |
821 641,80 |
895 398,90 |
895 398,90 |
895 398,90 |
895 398,90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
774 512,70 |
791 641,80 |
865 398,90 |
865 398,90 |
865 398,90 |
865 398,90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
774 512,70 |
791 641,80 |
865 398,90 |
865 398,90 |
865 398,90 |
865 398,90 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
иные источники |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
11 |
4 |
|
Подпрограмма 4: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
|||||||||||||||||||
Цель: Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе и системе наружного освещения |
Ожидаемый конечный результат: Снижение потребления электрической энергии в транспортном комплексе и системе наружного освещения (по отношению к предыдущему году) |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
||||||||||||
11 |
4 |
|
Задача 1: Модернизация парка общественного транспорта и транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, при снижении удельных расходов на топливно-энергетические ресурсы |
Индикатор 1: Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией (нарастающим итогом) |
ед. |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
|||||||||
Индикатор 2: Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Индикатор 3: Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива (нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Индикатор 4: Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) |
ед. |
70 |
75 |
80 |
85 |
90 |
95 |
100 |
105 |
|||||||||||||
Индикатор 5: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием (нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Индикатор 6: Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями (нарастающим итогом) |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
11 |
4 |
|
Реализация инвестиционного проекта "Модернизация электрооборудования городского электротранспорта МУП "ИжГорЭлектроТранс" г. Ижевска" |
УБиООС |
2020-2025 |
иные источники |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
9 000,0 |
Экономия потребления электроэнергии (по отношению к предыдущему году) |
тыс. кВт.ч |
104,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
4 |
|
Задача 2: Модернизация системы наружного освещения с учетом ее энергоэффективности |
Индикатор 1: Снижение потребления электроэнергии сетями наружного освещения за счет установки энергоэффективных светильников (по отношению к предыдущему году) |
% |
8,96 |
16,67 |
24,30 |
31,94 |
39,42 |
46,82 |
54,92 |
62,48 |
|||||||||
Индикатор 2: Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (убывающим итогом) |
кВт.ч |
<*> |
<*> |
<*> |
<*> |
<*> |
<*> |
<*> |
<*> |
|||||||||||||
11 |
4 |
|
Перевод существующих светильников на современные энергоэффективные светильники |
УБиООС |
2020-2025 |
иные источники |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
Доля современных энергоэффективных светильников от общего количества существующих светильников (нарастающим итогом) |
% |
10,94 |
21,4 |
31,2 |
41 |
50,6 |
60,1 |
70,5 |
80,2 |
Итого по подпрограмме 4 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
иные источники |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
12 000,0 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
11 |
5 |
|
Подпрограмма 5: Создание условий для реализации муниципальной программы |
|||||||||||||||||||
Цель: Организация управления муниципальной программой |
Ожидаемый конечный результат: Степень достижения плановых значений ожидаемых непосредственных результатов реализации мероприятий (за отчетный год) |
% |
81 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||
11 |
5 |
|
Задача: Реализация установленных полномочий (функций) Управления благоустройства и охраны окружающей среды Администрации города Ижевска, МКУ г. Ижевска "Служба благоустройства и дорожного хозяйства" и Администраций районов города Ижевска |
Индикатор: Достижение прогнозных значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и ее подпрограмм (за отчетный год) |
% |
90 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
11 |
5 |
01 60160 |
Выполнение функции муниципального заказчика |
МКУ г. Ижевска "СБиДХ" |
2020-2025 |
МБ |
44 134,10 |
59 418,90 |
61 662,30 |
61 662,30 |
61 662,30 |
61 662,30 |
Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
5 |
01 60030 |
Выполнение функций главного распорядителя бюджетных средств |
УБиООС |
2020-2025 |
МБ |
18 037,60 |
23 939,40 |
24 844,50 |
24 844,50 |
24 844,50 |
24 844,50 |
Процент освоения полученных из бюджета УР средств федерального бюджета, поступивших в бюджет УР в установленном порядке для последующего предоставления местному бюджету (за отчетный год) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
11 |
5 |
|
Осуществление полномочий Администрациями районов г. Ижевска |
Администрации районов |
2020-2025 |
МБ |
85 678,70 |
108 942,50 |
112 804,70 |
112 804,70 |
112 804,70 |
112 804,70 |
Доля освоенных средств, в общем объеме привлеченных средств из вышестоящих бюджетов (за отчетный год) |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Итого по подпрограмме 5 |
147 850,40 |
192 300,80 |
199 311,50 |
199 311,50 |
199 311,50 |
199 311,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
147 850,40 |
192 300,80 |
199 311,50 |
199 311,50 |
199 311,50 |
199 311,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
147 850,40 |
192 300,80 |
199 311,50 |
199 311,50 |
199 311,50 |
199 311,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
иные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
| ||||||||||||||||||||||
Итого по программе |
1 191 284,20 |
1 280 035,90 |
1 364 779,30 |
1 364 779,30 |
1 364 779,30 |
1 364 779,30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
бюджет муниципального образования "Город Ижевск" |
1 149 284,20 |
1 238 035,90 |
1 322 779,30 |
1 322 779,30 |
1 322 779,30 |
1 322 779,30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- собственные средства бюджета муниципального образования "Город Ижевск" |
1 147 853,80 |
1 236 605,50 |
1 322 779,30 |
1 322 779,30 |
1 322 779,30 |
1 322 779,30 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субсидии из бюджета Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
- субвенции из бюджета Удмуртской Республики |
1 430,40 |
1 430,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к привлечению |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
иные источники |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
42 000,00 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<*> Предоставить данные не представляется возможным в связи с тем, что для расчета данного показателя Управлением благоустройства и охраны окружающей среды Администрации г. Ижевска совместно с МКП г. Ижевска "Горсвет" не найден вариант определения площади освещаемой территории, т.к.: - с целью освещения на территории города используются различные опоры для установки светильников наружного освещения (железобетонные опоры, опоры контактной сети, деревянные опоры); - используются различные по мощности лампы в светильниках наружного освещения; - в зависимости от территории используется различный угол наклона кронштейнов и светильников; - используются различные кронштейны (консольный, приставной, одно-, двух-, трехрожковые, с горизонтальным относительно друг к другу расположением, либо вертикальным - друг над другом). |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Ижевска Удмуртской Республики от 3 апреля 2020 г. N 497/1 "О внесении изменений в постановление... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.