Постановление администрации города Белокуриха Алтайского края от 7 апреля 2020 г. N 386
"О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановлений администрации города от 26.02.2015 N 217, от 04.08.2015 N 1071, от 25.01.2016 N 66, 18.03.2016 N 399, от 12.07.2016 N 1066, от 01.03.2017 N 180, от 09.06.2017 N 699, от 01.08.2018 N 896, 05.02.2019 N 87"
Постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 20 октября 2020 г. N 1120 настоящее постановление отменено с 1 января 2021 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 4, 7, 11 Федерального закона от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в целях реализации постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 N 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации города от 20.11.2013 N 2161 "Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их формирования и реализации в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края", в целях упорядочения бюджетного финансирования мероприятий программы, руководствуясь ч. 1 ст. 44, ст. 56 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, постановляю:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановлений администрации города от 26.02.2015 N 217, от 04.08.2015 N 1071, от 25.01.2016 N 66, от 18.03.2016 N 399, от 12.07.2016 N 1066, от 01.03.2017 N 180, от 09.06.2018 N 699, от 01.08.2018 N 896, 05.02.2019 N 87 (далее - программа):
1.1. Изложить строку "Объемы и источники финансирования программы по годам" паспорта программы в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования программы по годам |
Общий объем финансирования мероприятий программы в 2015-2020 годах за счет средств местного бюджета составляет 10981,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1840,1 тыс. рублей; 2016 год - 1111,7 тыс. рублей; 2017 год - 2710 тыс. рублей; 2018 год - 1505 тыс. рублей; 2019 год - 1505 тыс. рублей; 2020 год - 2220 тыс. рублей. Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015-2020 годы". Объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 0 тыс. рублей; 2016 год - 10 тыс. рублей; 2017 год - 40 тыс. рублей; 2018 год - 40 тыс. рублей; 2019 год - 40 тыс. рублей; 2020 год - 40 тыс. рублей. Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015-2020 годы". Объем финансирования составляет 650 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 100 тыс. рублей; 2016 год - 100 тыс. рублей; 2017 год - 100 тыс. рублей; 2018 год - 100 тыс. рублей; 2019 год - 100 тыс. рублей; 2020 год - 150 тыс. рублей. Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015-2020 годы". Объем финансирования составляет 9441,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1740,1 тыс. рублей; 2016 год - 1001,7 тыс. рублей; 2017 год - 2570 тыс. рублей; 2018 год - 1365 тыс. рублей; 2019 год - 1365 тыс. рублей; 2020 год - 1400 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
";
1.2. Изложить строки 15-30 раздела 3 программы в следующей редакции:
"3. Перечень программных мероприятий
Задача, мероприятие |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Мероприятие 2. подпрограммы 2 Обеспечение эффективной деятельности ДНД, поощрение членов ДНД за достигнутые результаты |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
600 |
Бюджет муниципального образования город Белокуриха Алтайского края |
Администрация города Белокуриха |
Эффективная работа ДНД |
Мероприятие 2.1. Организация мероприятий по ограничению доступа в здание администрации города Белокуриха в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой |
|
|
|
|
|
|
50 |
Бюджет муниципального образования город Белокуриха Алтайского края |
Администрация города Белокуриха |
Соблюдение профилактических мероприятий |
Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
68 |
38 |
70 |
70 |
70 |
70 |
386 |
Местный бюджет |
МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию и делам молодежи, МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский" (по согласованию) |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год) |
48 |
38 |
50 |
50 |
50 |
50 |
286 |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации |
20 |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
|
Задача 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог |
1547,1 |
963,7 |
2300 |
995 |
1100 |
1400 |
8305,8 |
Местный бюджет |
Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе: |
1398,1 |
963,7 |
2280 |
705 |
1100 |
1400 |
7846,8 |
|
|
Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения |
дорожные знаки |
306 (оплата кредиторской задолженности)/50 |
134,24 |
50 |
70 |
- |
450 |
1060,24 |
|
|
|
дорожная разметка |
492,1 |
694,94 |
550 |
500 |
850 |
900 |
3987,04 |
|
|
|
дорожные ограждения |
- |
- |
1640 |
- |
200 |
- |
1840 |
|
|
|
светофорные объекты/ модернизация |
300/250 |
134,5 |
40 |
135 |
50 |
50 |
959,5 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе: |
149 |
- |
20 |
290 |
- |
- |
459 |
|
|
|
строительство и ремонт детских площадок |
149 |
- |
20 |
290 |
- |
- |
459 |
|
|
|
строительство автобусных остановок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 3. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
Управление по делам ГО и ЧС |
Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи |
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 4. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
300 |
195 (оплата кредиторской задолженности)/ |
- |
820 |
Местный бюджет |
Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 4.1. Разработка КСОДД/Внесение изменений в ПОДД/ проектные работы |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
300 |
195 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
820 |
|
|
|
Итого: |
1840,1 |
1111,7 |
2710 |
1505 |
1505 |
2220 |
10981,8 |
|
|
|
";
1.3. Изложить раздел 4 программы в следующей редакции:
"Сводные финансовые затраты по направлениям программы
Источники и направления расходов |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Примечание |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
10981,8 |
1840,1 |
1111,7 |
2710 |
1505 |
1505 |
2220 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
10981,8 |
1840,1 |
1111,7 |
2710 |
1505 |
1505 |
2220 |
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств местного бюджета.
Для реализации программы потребность в финансовых ресурсах на 2015-2020 годы составляет 10981,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1840,1 тыс. рублей;
2016 год - 1111,7 тыс. рублей;
2017 год.-2710 тыс. рублей;
2018 год - 1505 тыс. рублей;
2019 год - 1505 тыс. рублей;
2020 год - 2220 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика экстремизма и (или) ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2015-2020 годов".
Объем финансирования составляет 170 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 0 тыс. рублей;
2016 год - 10 тыс. рублей;
2017 год - 40 тыс. рублей;
2018 год - 40 тыс. рублей;
2019 год - 40 тыс. рублей;
2020 год - 40 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2015-2020 годы".
Объем финансирования составляет 650 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 100 тыс. рублей;
2016 год - 100 тыс. рублей;
2017 год - 100 тыс. рублей;
2018 год - 100 тыс. рублей;
2019 год - 100 тыс. рублей;
2020 год - 150 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Повышение безопасности дорожного движения в городе Белокуриха на 2015-2020 годы".
Объем финансирования составляет 9441,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 2570 тыс. рублей;
2018 год - 1365 тыс. рублей;
2019 год - 1365 тыс. рублей;
2020 год - 1400 тыс. рублей.";
Объемы средств местного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период.
Реализация программы позволит к 2020 году:
- снизить уровень преступности до 207 преступлений на 10 тысяч населения;
- повысить удельный вес преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 68 процентов, а также обеспечить рост удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 60 процентов от общего количества совершенных преступлений;
- снизить уровень преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних;
- снизить уровень преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, до 40 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить уровень преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 34 фактов в расчете на 10 тысяч населения;
- снизить количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на почве бытовых отношений, до 0 фактов в общем количестве совершенных преступлений;
- снизить количество зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми (рецидивная преступность), до 26 фактов в общем количестве совершенных преступлений.";
1.4. Изложить строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам" паспорта подпрограммы 3 следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы по годам |
Общий объем финансирования составляет 9441,8 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год - 1740,1 тыс. рублей; 2016 год - 1001,7 тыс. рублей; 2017 год - 2570 тыс. рублей; 2018 год - 1365 тыс. рублей; 2019 год - 1365 тыс. рублей; 2020 год - 1400 тыс. рублей. Объем средств местного бюджета ежегодно корректируется в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий год и плановый период |
";
1.5. Изложить раздел 3 подпрограммы 3 в следующей редакции:
Задача, мероприятие |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Задача 1 подпрограммы 3. Повышение безопасности участников дорожного движения, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения |
68 |
38 |
70 |
70 |
70 |
70 |
386 |
Местный бюджет |
МБУ "Комитет по связям с общественностью и СМИ", комитет по образованию МБОУ "БСОШ N 1", МБОУ "БСОШ N 2", МБУ "Центр культуры", ОГИБДД МО МВД России "Белокурихинский" (по согласованию) |
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей |
Мероприятие 1.1. Проведение городских соревнований "Безопасное колесо" (не менее одного раза в год) |
48 |
38 |
50 |
50 |
50 |
50 |
286 |
|
|
|
Мероприятие 1.2. Проведение акции "Первоклассник на дороге" (не менее одного раза в год) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Мероприятие 1.3. Организация выпуска материалов по наглядной агитации, подготовка и создание информационно-пропагандистских материалов в СМИ, информационных щитов социальной рекламы, создание в школах классов по обучению правилам дорожного движения и их укомплектование литературой и материалами наглядной агитации |
20 |
- |
20 |
20 |
20 |
20 |
100 |
|
|
|
Задача 2. Профилактика возникновения опасных участков на территориальной сети дорог |
1547,1 |
963,7 |
2300 |
995 |
1100 |
1400 |
8305,8 |
Местный бюджет |
Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации, отдел капитального строительства и эксплуатации зданий и сооружений |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 2.1. Обеспечение улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения и их эксплуатация, обслуживание, в том числе: |
1398,1 |
963,7 |
2280 |
705 |
1100 |
1400 |
7846,8 |
|
|
Повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения |
дорожные знаки |
306 (оплата кредиторской задолженности)/50 |
134,24 |
50 |
70 |
- |
450 |
1060,24 |
|
|
|
дорожная разметка |
492,1 |
694,94 |
550 |
500 |
850 |
900 |
3987,04 |
|
|
|
дорожные ограждения |
- |
- |
1640 |
- |
200 |
- |
1840 |
|
|
|
светофорные объекты/ модернизация |
300/250 |
134,5 |
40 |
135 |
50 |
50 |
959,5 |
|
|
|
Мероприятие 2.2. Ремонт, строительство объектов дорожной инфраструктуры, в том числе: |
149 |
- |
20 |
290 |
- |
- |
459 |
|
|
|
строительство и ремонт детских площадок |
149 |
- |
20 |
290 |
- |
- |
459 |
|
|
|
строительство автобусных остановок |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 3. Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Местный бюджет |
Отдел по ГО и ЧС |
Улучшение качества оказания экстренной медицинской помощи |
Мероприятие 3.1. Финансирование мероприятий по ликвидации последствий ДТП |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Задача 4. Разработка и применение эффективных схем, методов и средств организации дорожного движения |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
300 |
195 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
820 |
Местный бюджет |
Управление развития инженерных коммуникаций, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и газификации |
Повышение уровня безопасности дорожного движения |
Мероприятие 4.1. Разработка КСОДД/ Внесение изменений в ПОДД/ проектные работы |
125 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
200 |
300 |
195 (оплата кредиторской задолженности) |
- |
820 |
|
|
|
Итого: |
1740,1 |
1001,7 |
2570 |
1365 |
1365 |
1400 |
9441,8 |
|
|
|
";
1.6. Изложить раздел 4 подпрограммы 3 в следующей редакции:
"Сводные финансовые затраты по направлениям программы
Источники и направления расходов |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Примечание |
||||||
Всего |
В том числе по годам |
|||||||
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
9441,8 |
1740,1 |
1001,7 |
2570 |
1365 |
1365 |
1400 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
9441,8 |
1740,1 |
1001,7 |
2570 |
1365 |
1365 |
1400 |
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из бюджета города |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
|
|
|
|
|
|
|
|
из внебюджетных источников |
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется за счет местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 9441,8 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 1740,1 тыс. рублей;
2016 год - 1001,7 тыс. рублей;
2017 год - 2570 тыс. рублей;
2018 год - 1365 тыс. рублей;
2019 год - 1365 тыс. рублей;
2020 год - 1400 тыс. рублей.
Объемы финансирования могут изменяться в течение периода действия подпрограммы с учетом средств, предусмотренных на ее реализацию в бюджете города, на очередной финансовый год.".
2. Опубликовать настоящее постановление в "Сборнике муниципальных правовых актов города Белокурихи" и разместить на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города А.В. Киунова, заместителя главы администрации города по социальным вопросам и культуре Н.В. Безлюдскую.
Глава города Белокуриха |
К.И. Базаров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белокуриха Алтайского края от 7 апреля 2020 г. N 386 "О внесении изменений в муниципальную программу "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015-2020 годы", утвержденную постановлением администрации города от 22.12.2014 N 2030, в редакции постановлений администрации города от 26.02.2015 N 217, от 04.08.2015 N 1071, от 25.01.2016 N 66, 18.03.2016 N 399, от 12.07.2016 N 1066, от 01.03.2017 N 180, от 09.06.2017 N 699, от 01.08.2018 N 896, 05.02.2019 N 87"
Вступает в силу с 7 апреля 2020 г.
Текст постановления опубликован в Сборнике муниципальных правовых актов г. Белокурихи от 13 апреля 2020 г. N 10
Постановлением администрации города Белокуриха Алтайского края от 20 октября 2020 г. N 1120 настоящее постановление отменено с 1 января 2021 г.