Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
11. Приложение 3 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 3
к Программе
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае"
N п/п |
Наименование Программы / подпрограммы / мероприятия |
|
Код бюджетной классификации |
Объем средств на реализацию Программы |
|||||||||||
ГРБС |
ВСЕГО |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
6 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
86 760 415,18219 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 656 596,48981 |
8 172 940,71172 |
9 009 154,30106 |
9 228 070,88000 |
10 244 390,48000 |
7 233 004,03365 |
7 353 302,13498 |
7 644 269,50855 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
86 679 352,25529 |
6 240 804,70214 |
6 834 385,07595 |
7 143 496,86433 |
7 626 030,18841 |
8 172 940,71172 |
9 009 154,30106 |
9 228 070,88000 |
10 244 390,48000 |
7 217 971,22650 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
15 901 188,12652 |
1 164 936,67211 |
1 286 526,39645 |
1 305 349,02796 |
1 280 539,73000 |
1 935 082,50000 |
2 667 539,50000 |
2 701 007,40000 |
3 560 206,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
50 496,62550 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
15 032,80715 |
16 832,20850 |
18 631,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
70 487 051,58081 |
5 058 854,53003 |
5 534 495,74950 |
5 834 774,76537 |
6 257 511,15841 |
6 070 356,88582 |
6 339 732,38000 |
6 527 063,48000 |
6 684 183,58000 |
7 217 971,22650 |
7 336 469,92648 |
7 625 637,89870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
8 857,34936 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
3 615,02590 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 896,50000 |
557,40000 |
631,40000 |
400,40000 |
87 979,30000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1. |
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 457 198,24324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
78 873,60000 |
84 124,30000 |
899 530,40000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 457 198,24324 |
34 209,05000 |
35 079,47824 |
33 440,35500 |
37 949,30000 |
80 435,60000 |
78 873,60000 |
84 124,30000 |
899 530,40000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
922 817,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
848 640,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
103 594,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
29 417,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
534 018,04324 |
34 117,35000 |
34 983,97824 |
33 353,25500 |
37 861,00000 |
69 036,30000 |
49 445,00000 |
50 775,00000 |
50 890,00000 |
56 880,38000 |
57 169,60000 |
59 506,18000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
472 847,77824 |
29 643,70000 |
29 896,77824 |
29 825,30000 |
32 651,00000 |
63 070,00000 |
44 405,00000 |
45 225,00000 |
46 040,00000 |
49 720,00000 |
50 680,00000 |
51 691,00000 |
||
|
816 |
11 759,30000 |
1 062,00000 |
2 371,30000 |
1 341,00000 |
670,00000 |
625,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
550,00000 |
1 180,00000 |
1 350,00000 |
1 510,00000 |
||
|
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
847 |
27 424,01000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 490,00000 |
3 000,00000 |
2 300,00000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.1. |
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.2. |
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста |
Всего |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
21 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
1 736,95500 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
2 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.3. |
Укрепление здоровья граждан пожилого возраста |
Всего |
|
487 300,88824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
46 230,00000 |
47 825,00000 |
47 940,00000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
487 300,88824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
46 230,00000 |
47 825,00000 |
47 940,00000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
487 300,88824 |
30 543,65000 |
30 221,77824 |
29 995,00000 |
34 813,00000 |
59 341,30000 |
46 230,00000 |
47 825,00000 |
47 940,00000 |
52 615,38000 |
52 794,60000 |
54 981,18000 |
||
|
815 |
459 876,87824 |
29 252,00000 |
29 635,87824 |
29 545,00000 |
32 273,00000 |
56 000,00000 |
43 740,00000 |
44 825,00000 |
45 640,00000 |
48 635,00000 |
49 655,00000 |
50 676,00000 |
||
|
847 |
27 424,01000 |
1 291,65000 |
585,90000 |
450,00000 |
2 540,00000 |
3 341,30000 |
2 490,00000 |
3 000,00000 |
2 300,00000 |
3 980,38000 |
3 139,60000 |
4 305,18000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.4. |
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста |
Всего |
|
7 810,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
7 810,50000 |
681,40000 |
992,40000 |
802,40000 |
579,30000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 447,90000 |
589,70000 |
896,90000 |
715,30000 |
491,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
960,00000 |
1 000,00000 |
1 120,00000 |
||
|
813 |
250,00000 |
120,00000 |
130,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
619,90000 |
91,70000 |
16,90000 |
15,30000 |
16,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
210,00000 |
150,00000 |
120,00000 |
||
|
816 |
6 578,00000 |
378,00000 |
750,00000 |
700,00000 |
475,00000 |
475,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
750,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
362,60000 |
91,70000 |
95,50000 |
87,10000 |
88,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.5. |
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста |
Всего |
|
9 787,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
380,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 787,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
380,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
9 787,30000 |
934,00000 |
1 785,30000 |
891,00000 |
557,00000 |
565,00000 |
380,00000 |
370,00000 |
360,00000 |
1 260,00000 |
1 330,00000 |
1 355,00000 |
||
|
815 |
4 606,00000 |
250,00000 |
164,00000 |
250,00000 |
362,00000 |
415,00000 |
230,00000 |
220,00000 |
210,00000 |
830,00000 |
830,00000 |
845,00000 |
||
|
816 |
5 181,30000 |
684,00000 |
1 621,30000 |
641,00000 |
195,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
150,00000 |
430,00000 |
500,00000 |
510,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.6. |
Научно-методическое и информационное обеспечение деятельности по социальной поддержке граждан пожилого возраста |
Всего |
|
285,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
285,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
285,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
|
815 |
285,00000 |
50,00000 |
80,00000 |
15,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
45,00000 |
45,00000 |
50,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
1.Р3 |
Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего |
|
930 277,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
33 529,30000 |
848 830,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
930 277,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
18 054,30000 |
29 863,60000 |
33 529,30000 |
848 830,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
922 817,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
848 640,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
819 222,90000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
103 594,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 399,30000 |
29 428,60000 |
33 349,30000 |
29 417,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
7 460,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
180,00000 |
190,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
7 460,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
6 655,00000 |
435,00000 |
180,00000 |
190,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2. |
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" |
Всего |
|
59 800 702,11639 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 430 392,82000 |
6 610 416,35000 |
6 793 067,20000 |
4 819 946,28715 |
4 999 647,22850 |
5 181 855,72985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
59 751 621,49089 |
4 377 990,18155 |
4 972 153,41396 |
5 123 719,18896 |
5 048 952,57500 |
5 442 561,14142 |
6 430 392,82000 |
6 610 416,35000 |
6 793 067,20000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
14 845 916,91452 |
1 127 470,66011 |
1 263 271,39645 |
1 272 330,72796 |
1 268 992,13000 |
1 915 980,30000 |
2 619 588,70000 |
2 667 187,30000 |
2 711 095,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
49 080,62550 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
44 905 704,57637 |
3 250 519,52144 |
3 708 882,01751 |
3 851 388,46100 |
3 779 960,44500 |
3 526 580,84142 |
3 810 804,12000 |
3 943 229,05000 |
4 081 971,50000 |
4 805 385,48000 |
4 983 287,02000 |
5 163 696,12000 |
||
|
815 |
43 088 859,92942 |
3 142 143,14104 |
3 567 193,75096 |
3 681 388,46100 |
3 634 960,44500 |
3 349 580,84142 |
3 605 845,12000 |
3 730 081,05000 |
3 860 298,50000 |
4 660 385,48000 |
4 838 287,02000 |
5 018 696,12000 |
||
|
810 |
1 816 844,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
204 959,00000 |
213 148,00000 |
221 673,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.1. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством |
Всего |
|
9 806 460,42322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 307 072,40000 |
1 285 441,00000 |
1 256 447,60000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 806 460,42322 |
836 995,48500 |
1 027 573,99422 |
1 173 500,91400 |
1 065 651,43000 |
1 139 196,10000 |
1 307 072,40000 |
1 285 441,00000 |
1 256 447,60000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
7 188 603,85400 |
731 508,31000 |
817 624,00000 |
848 804,71400 |
743 397,53000 |
933 719,60000 |
1 070 732,40000 |
1 040 435,20000 |
1 002 382,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
2 617 856,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
236 340,00000 |
245 005,80000 |
254 065,50000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
|
815 |
2 617 856,56922 |
105 487,17500 |
209 949,99422 |
324 696,20000 |
322 253,90000 |
205 476,50000 |
236 340,00000 |
245 005,80000 |
254 065,50000 |
230 299,20000 |
238 170,50000 |
246 111,80000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.2. |
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края |
Всего |
|
21 782 715,95436 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 946 521,50000 |
2 021 816,90000 |
2 099 998,50000 |
2 250 258,90715 |
2 325 905,40850 |
2 401 545,90985 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 733 635,32886 |
1 673 309,63271 |
1 783 376,26800 |
1 764 570,05335 |
1 721 144,33000 |
1 794 268,54480 |
1 946 521,50000 |
2 021 816,90000 |
2 099 998,50000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
32 005,92235 |
0,00000 |
4 191,02100 |
7 363,20135 |
5 563,80000 |
3 117,20000 |
3 920,20000 |
3 995,20000 |
3 855,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
49 080,62550 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
14 560,80715 |
16 360,20850 |
18 159,60985 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
21 701 629,40651 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 942 601,30000 |
2 017 821,70000 |
2 096 143,20000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
|
815 |
21 701 629,40651 |
1 673 309,63271 |
1 779 185,24700 |
1 757 206,85200 |
1 715 580,53000 |
1 791 151,34480 |
1 942 601,30000 |
2 017 821,70000 |
2 096 143,20000 |
2 235 698,10000 |
2 309 545,20000 |
2 383 386,30000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.3. |
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
Всего |
|
5 947 865,09260 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
506 530,12000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 947 865,09260 |
489 659,04330 |
537 368,30230 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
506 530,12000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 112,78845 |
1 686,15011 |
1 426,63834 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 944 752,30415 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
506 530,12000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
|
815 |
5 944 752,30415 |
487 972,89319 |
535 941,66396 |
533 804,44900 |
532 722,99500 |
493 804,85300 |
506 530,12000 |
512 996,95000 |
520 826,90000 |
598 556,74000 |
606 717,16000 |
614 877,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.4. |
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми |
Всего |
|
15 240 622,08779 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
912 377,30000 |
944 161,60000 |
978 898,40000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
15 240 622,08779 |
1 318 914,27054 |
1 557 282,26944 |
1 569 915,97261 |
1 658 052,90000 |
1 019 247,57520 |
912 377,30000 |
944 161,60000 |
978 898,40000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
2 607 519,94972 |
394 276,20000 |
440 029,73711 |
416 162,81261 |
520 030,80000 |
188 616,30000 |
209 070,20000 |
215 459,40000 |
223 874,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
12 633 102,13807 |
924 638,07054 |
1 117 252,53233 |
1 153 753,16000 |
1 138 022,10000 |
830 631,27520 |
703 307,10000 |
728 702,20000 |
755 023,90000 |
1 670 133,10000 |
1 760 590,60000 |
1 851 048,10000 |
||
|
815 |
11 456 037,49112 |
816 261,69014 |
975 564,26578 |
983 753,16000 |
993 022,10000 |
653 631,27520 |
703 307,10000 |
728 702,20000 |
755 023,90000 |
1 525 133,10000 |
1 615 590,60000 |
1 706 048,10000 |
||
|
810 |
1 177 064,64695 |
108 376,38040 |
141 688,26655 |
170 000,00000 |
145 000,00000 |
177 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
145 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.5. |
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
Всего |
|
842 535,29000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 518,30000 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
842 535,29000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 518,30000 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
842 535,29000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 518,30000 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
|
815 |
842 535,29000 |
59 111,75000 |
66 552,58000 |
81 927,80000 |
71 380,92000 |
83 866,00000 |
87 518,30000 |
90 824,10000 |
94 119,60000 |
70 698,34000 |
68 263,56000 |
68 272,34000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
2.Р1 |
Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего |
|
6 180 503,26842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 670 373,20000 |
1 755 175,80000 |
1 842 776,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 180 503,26842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
912 178,06842 |
1 670 373,20000 |
1 755 175,80000 |
1 842 776,20000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
5 014 674,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
790 527,20000 |
1 335 865,90000 |
1 407 297,50000 |
1 480 983,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
|
|
|
|
|
790 527,20000 |
1 335 865,90000 |
1 407 297,50000 |
1 480 983,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 165 828,86842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
334 507,30000 |
347 878,30000 |
361 792,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
810 |
639 780,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
204 959,00000 |
213 148,00000 |
221 673,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
526 048,86842 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
121 650,86842 |
129 548,30000 |
134 730,30000 |
140 119,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3. |
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае" |
Всего |
|
446 271,03888 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
29 387,23400 |
4 297,74685 |
4 097,74685 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
446 271,03888 |
52 444,88100 |
34 702,75625 |
49 361,66037 |
35 523,18150 |
33 962,37315 |
29 387,23400 |
4 297,74685 |
4 097,74685 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
119 491,91200 |
28 965,51200 |
22 869,60000 |
32 612,90000 |
11 121,10000 |
5 871,40000 |
18 051,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
77 103,30000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
6 643,46000 |
3 234,52800 |
1 244,90000 |
1 804,23200 |
359,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
2 139,41200 |
717,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
22 000,48400 |
2 442,78400 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 742,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
321 287,14552 |
23 479,36900 |
11 545,42625 |
13 776,08937 |
24 302,58010 |
27 841,31525 |
9 453,41294 |
4 297,74685 |
4 097,74685 |
72 502,01927 |
74 457,84964 |
55 533,59000 |
||
|
813 |
12 070,56591 |
4 090,06000 |
1 104,60000 |
1 557,20117 |
715,00000 |
494,87810 |
498,41294 |
447,74685 |
447,74685 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
46 896,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
||
|
815 |
63 229,10363 |
5 304,65900 |
6 672,72625 |
4 251,15620 |
7 354,40345 |
13 307,36873 |
4 495,00000 |
2 400,00000 |
2 200,00000 |
6 809,23000 |
6 264,56000 |
4 170,00000 |
||
|
816 |
16 823,18800 |
5 130,60000 |
660,00000 |
982,58800 |
700,00000 |
700,00000 |
850,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
1 950,00000 |
2 350,00000 |
2 700,00000 |
||
|
829 |
3 604,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
46 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
126 017,49891 |
4 814,05000 |
1 880,00000 |
2 000,00000 |
3 050,00000 |
5 388,70000 |
2 210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
40 393,06927 |
42 008,77964 |
24 272,90000 |
||
|
850 |
5 749,20000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 491,98136 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.1. |
Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.2. |
Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
337 192,52762 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 226,21365 |
22 289,79865 |
20 400,63400 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
337 292,02902 |
41 546,63200 |
28 929,18425 |
40 750,07737 |
26 325,71505 |
22 289,79865 |
20 400,63400 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
97 946,92200 |
27 204,57200 |
19 599,50000 |
28 751,40000 |
6 629,35000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
77 103,30000 |
18 002,10000 |
17 259,60000 |
21 731,50000 |
4 348,00000 |
1 656,30000 |
14 105,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
3 153,74000 |
1 239,60000 |
300,00000 |
1 232,84000 |
381,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 340,88200 |
2 508,30000 |
1 019,90000 |
1 552,63200 |
260,05000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
1 889,41200 |
467,00000 |
370,00000 |
772,41200 |
280,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
829 |
1 204,09600 |
0,00000 |
350,00000 |
644,09600 |
210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
7 247,42000 |
3 329,50000 |
300,00000 |
2 817,92000 |
800,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
2 008,07200 |
1 658,07200 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
233 853,12566 |
14 342,06000 |
9 041,95425 |
9 026,00637 |
19 596,86365 |
20 383,84075 |
4 412,41294 |
1 897,74685 |
2 147,74685 |
56 166,36000 |
57 682,54400 |
39 155,59000 |
||
|
813 |
10 776,09191 |
3 127,06000 |
1 104,60000 |
1 225,72717 |
715,00000 |
494,87810 |
498,41294 |
447,74685 |
447,74685 |
869,72000 |
904,51000 |
940,69000 |
||
|
814 |
46 896,50507 |
75,00000 |
320,00000 |
1 217,16000 |
4 583,17665 |
4 401,16842 |
800,00000 |
500,00000 |
500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
11 500,00000 |
||
|
815 |
41 469,97268 |
2 813,00000 |
5 029,75425 |
2 402,54720 |
5 813,68700 |
10 737,19423 |
2 704,00000 |
750,00000 |
1 000,00000 |
3 965,23000 |
3 654,56000 |
2 600,00000 |
||
|
816 |
8 667,08800 |
1 900,00000 |
379,50000 |
762,58800 |
535,00000 |
430,00000 |
160,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 300,00000 |
1 500,00000 |
1 700,00000 |
||
|
829 |
3 604,00400 |
0,00000 |
558,10000 |
635,90400 |
200,00000 |
200,00000 |
250,00000 |
200,00000 |
200,00000 |
480,00000 |
430,00000 |
450,00000 |
||
|
833 |
46 897,08000 |
3 565,00000 |
350,00000 |
2 782,08000 |
7 200,00000 |
3 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
9 500,00000 |
10 000,00000 |
10 500,00000 |
||
|
847 |
75 542,38400 |
2 862,00000 |
1 300,00000 |
0,00000 |
550,00000 |
1 120,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
28 551,41000 |
29 693,47400 |
11 464,90000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
5 491,98136 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
249,65790 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
5 334,08662 |
0,00000 |
287,73000 |
2 972,67100 |
99,50140 |
91,76316 |
1 882,42106 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
833 |
579,42474 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
421,53000 |
157,89474 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.3. |
Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) |
Всего |
|
103 494,67416 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 586,60000 |
2 000,00000 |
1 600,00000 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
103 494,67416 |
9 570,70100 |
5 421,57200 |
8 142,58300 |
8 835,05325 |
11 354,20000 |
8 586,60000 |
2 000,00000 |
1 600,00000 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
21 411,42000 |
1 710,94000 |
3 270,10000 |
3 811,18000 |
4 458,50000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 169,00800 |
676,22800 |
225,00000 |
201,28000 |
66,50000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
250,00000 |
250,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
19 992,41200 |
784,71200 |
3 045,10000 |
3 609,90000 |
4 392,00000 |
4 215,10000 |
3 945,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
82 083,25416 |
7 859,76100 |
2 151,47200 |
4 331,40300 |
4 376,55325 |
7 139,10000 |
4 641,00000 |
2 000,00000 |
1 600,00000 |
15 815,65927 |
16 280,30564 |
15 888,00000 |
||
|
813 |
681,47400 |
350,00000 |
0,00000 |
331,47400 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
17 021,36525 |
1 827,11100 |
1 290,97200 |
1 429,92900 |
1 211,55325 |
2 251,80000 |
1 391,00000 |
1 250,00000 |
850,00000 |
2 324,00000 |
2 115,00000 |
1 080,00000 |
||
|
816 |
8 156,10000 |
3 230,60000 |
280,50000 |
220,00000 |
165,00000 |
270,00000 |
690,00000 |
400,00000 |
400,00000 |
650,00000 |
850,00000 |
1 000,00000 |
||
|
829 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
50 475,11491 |
1 952,05000 |
580,00000 |
2 000,00000 |
2 500,00000 |
4 268,10000 |
2 210,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
11 841,65927 |
12 315,30564 |
12 808,00000 |
||
|
850 |
5 749,20000 |
500,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
500,00000 |
349,20000 |
350,00000 |
350,00000 |
350,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.4. |
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество |
Всего |
|
1 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 067,36000 |
747,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
|
813 |
583,00000 |
583,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
484,36000 |
164,36000 |
0,00000 |
100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
70,00000 |
75,00000 |
75,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
3.5. |
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего |
|
4 416,97570 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
400,00000 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
4 416,97570 |
580,18800 |
352,00000 |
369,00000 |
362,41320 |
318,37450 |
400,00000 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
133,57000 |
50,00000 |
0,00000 |
50,32000 |
33,25000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
4 283,40570 |
530,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
400,00000 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
|
813 |
30,00000 |
30,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
4 253,40570 |
500,18800 |
352,00000 |
318,68000 |
329,16320 |
318,37450 |
400,00000 |
400,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
420,00000 |
415,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4. |
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае" |
Всего |
|
1 636 743,48428 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
114 481,80000 |
104 456,80000 |
101 356,80000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
1 636 743,48428 |
111 739,82379 |
77 995,13244 |
68 313,17284 |
400 721,62517 |
348 473,86004 |
114 481,80000 |
104 456,80000 |
101 356,80000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 429 209,58428 |
111 274,12379 |
77 459,23244 |
67 999,87284 |
312 830,62517 |
230 145,86004 |
114 481,80000 |
104 456,80000 |
101 356,80000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
|
812 |
384 906,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 044 303,25764 |
104 993,26300 |
75 618,31396 |
38 883,28264 |
93 555,22417 |
101 753,30387 |
114 481,80000 |
104 456,80000 |
101 356,80000 |
95 584,06000 |
102 925,10000 |
110 695,31000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
207 533,90000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
87 891,00000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.1. |
Формирование нормативной правовой базы и внедрение ее в практику работы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.2. |
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия) |
Всего |
|
600 740,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
600 740,32664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
306 619,80100 |
246 720,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
395 067,92664 |
16 442,46079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
384 906,32664 |
6 280,86079 |
1 840,91848 |
29 116,59020 |
219 275,40100 |
128 392,55617 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
10 161,60000 |
10 161,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
812 |
205 672,40000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
87 344,40000 |
118 328,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
812 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.3. |
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
723 280,79213 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
81 869,40900 |
74 228,13400 |
74 824,73700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
723 280,79213 |
69 909,87900 |
58 534,14096 |
27 449,96264 |
68 339,23335 |
71 918,98618 |
81 869,40900 |
74 228,13400 |
74 824,73700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
721 419,29213 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
81 869,40900 |
74 228,13400 |
74 824,73700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
|
815 |
721 419,29213 |
69 444,17900 |
57 998,24096 |
27 136,66264 |
67 792,63335 |
71 918,98618 |
81 869,40900 |
74 228,13400 |
74 824,73700 |
63 424,78000 |
65 324,95000 |
67 456,58000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
1 861,50000 |
465,70000 |
535,90000 |
313,30000 |
546,60000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.4. |
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
247 299,56551 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
13 257,39100 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
247 299,56551 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
13 257,39100 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
247 299,56551 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
13 257,39100 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
|
815 |
247 299,56551 |
25 207,48400 |
17 050,07300 |
11 509,18000 |
25 762,59082 |
29 244,73769 |
13 257,39100 |
19 988,66600 |
18 687,06300 |
23 564,78000 |
28 395,47000 |
34 632,13000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.5. |
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий |
Всего |
|
6 562,20000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
355,00000 |
240,00000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
6 562,20000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
355,00000 |
240,00000 |
1 534,40000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 257,80000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
355,00000 |
240,00000 |
230,00000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
|
815 |
5 257,80000 |
180,00000 |
570,00000 |
237,44000 |
0,00000 |
589,58000 |
355,00000 |
240,00000 |
230,00000 |
844,50000 |
1 324,68000 |
686,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.6. |
Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
4.7. |
Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, включенных в реестр поставщиков социальных услуг |
Всего |
|
19 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
19 000,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
19 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
19 000,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
19 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
19 000,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
|
815 |
19 000,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
19 000,00000 |
10 000,00000 |
7 615,00000 |
7 750,00000 |
7 880,00000 |
7 920,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5. |
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" |
Всего |
|
199 451,40674 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 466,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
18 187,31000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
199 451,40674 |
22 664,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
51 103,85232 |
5 466,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
18 187,31000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
187 872,03874 |
14 450,20000 |
14 694,12506 |
15 973,28400 |
22 517,90200 |
47 738,48432 |
5 466,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
18 187,31000 |
19 044,79000 |
19 194,85000 |
||
|
813 |
17 549,35526 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
752,25315 |
752,25315 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
46 334,43647 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
5 806,24275 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
86 173,35426 |
11 150,20000 |
12 171,69351 |
10 096,82500 |
12 831,91200 |
16 893,72375 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
5 300,00000 |
5 518,00000 |
5 011,00000 |
||
|
847 |
28 962,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
3 045,90000 |
|
|
|
|
845,90000 |
800,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 365,36800 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.1. |
Финансовая поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций по оказанию гражданам услуг в социальной сфере |
Всего |
|
179 986,35523 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
5 466,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
16 087,31000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
179 986,35523 |
19 454,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
45 013,51932 |
5 466,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
16 087,31000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
8 214,00000 |
8 214,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
813 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
2 300,00000 |
2 300,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
816 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
3 714,00000 |
3 714,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
847 |
1 100,00000 |
1 100,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
168 704,62023 |
11 240,00000 |
12 872,43155 |
15 274,45900 |
20 713,90200 |
41 945,78432 |
5 466,58706 |
5 302,25315 |
5 302,25315 |
16 087,31000 |
16 854,79000 |
17 644,85000 |
||
|
813 |
17 549,35526 |
1 000,00000 |
920,00000 |
1 967,84000 |
1 846,00000 |
759,22190 |
816,58706 |
752,25315 |
752,25315 |
2 798,31000 |
2 910,24000 |
3 026,65000 |
||
|
815 |
46 334,43647 |
1 300,00000 |
1 102,43155 |
3 558,61900 |
7 389,99000 |
26 983,39592 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
1 000,00000 |
||
|
816 |
5 806,24275 |
0,00000 |
0,00000 |
350,00000 |
450,00000 |
356,24275 |
450,00000 |
450,00000 |
450,00000 |
900,00000 |
1 100,00000 |
1 300,00000 |
||
|
846 |
67 005,93575 |
7 940,00000 |
10 350,00000 |
9 398,00000 |
11 027,91200 |
11 101,02375 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
2 400,00000 |
3 200,00000 |
3 328,00000 |
3 461,00000 |
||
|
847 |
28 962,75000 |
1 000,00000 |
500,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 900,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
8 189,00000 |
8 516,55000 |
8 857,20000 |
||
|
859 |
3 045,90000 |
|
|
|
|
845,90000 |
800,00000 |
700,00000 |
700,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
|
|
|
|
|
3 067,73500 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.2. |
Имущественная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций - поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.3. |
Создание условий для развития и эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольчества (волонтерства) в социальной сфере |
Всего |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
|
846 |
10 104,46851 |
2 390,20000 |
1 026,74351 |
548,82500 |
1 206,00000 |
742,70000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 340,00000 |
1 400,00000 |
1 450,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
5.4. |
Обучение социально ориентированных некоммерческих организаций как поставщиков услуг в социальной сфере |
Всего |
|
9 360,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
9 360,58300 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 347,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
9 062,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
|
846 |
9 062,95000 |
820,00000 |
794,95000 |
150,00000 |
598,00000 |
5 050,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
760,00000 |
790,00000 |
100,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
846 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
297,63300 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6. |
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" |
Всего |
|
115 161,27811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
31 262,91040 |
45 924,18771 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
84 694,47811 |
17 880,80000 |
13 205,82000 |
972,56000 |
796,11040 |
45 924,18771 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
10 236,27811 |
1 424,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
9 386,27811 |
574,70000 |
762,02000 |
972,56000 |
796,11040 |
365,88771 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
1 634,00000 |
1 602,00000 |
1 674,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
|
104 925,00000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
90 840,90000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.1. |
Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края |
Всего |
|
5 390,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
68,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
5 390,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
68,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
5 390,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
68,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
|
814 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
5 390,58211 |
0,00000 |
336,02000 |
557,00000 |
494,17440 |
189,38771 |
68,00000 |
68,00000 |
68,00000 |
1 134,00000 |
1 202,00000 |
1 274,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.2. |
Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
Всего |
|
56 573,59100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
87 040,39100 |
17 378,10000 |
12 554,34100 |
26 641,15000 |
30 466,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
1 107,39100 |
922,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
814 |
850,00000 |
850,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
257,39100 |
72,00000 |
110,54100 |
74,85000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации |
КРО ФСС |
131 491,30000 |
16 456,10000 |
12 443,80000 |
26 566,30000 |
30 466,80000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
60 374,10000 |
2 372,00000 |
12 443,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
45 558,30000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
КРО ФСС |
14 084,10000 |
14 084,10000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.3. |
Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего |
|
490,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
490,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
490,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
|
815 |
490,67400 |
253,01400 |
15,10000 |
76,56000 |
28,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
7,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
30,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.4. |
Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.5. |
Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего |
|
3 247,63100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
260,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 247,63100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
260,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
3 247,63100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
260,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
|
815 |
3 247,63100 |
249,68600 |
300,35900 |
264,15000 |
273,93600 |
169,50000 |
260,00000 |
260,00000 |
260,00000 |
470,00000 |
370,00000 |
370,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.6. |
Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
6.7. |
Повышение эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
Всего |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
|
815 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных фондов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7. |
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы" |
Всего |
|
23 104 887,61455 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 350 217,26000 |
2 419 138,43000 |
2 440 701,08000 |
2 168 269,97723 |
2 098 455,56684 |
2 215 809,84870 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
23 103 471,61455 |
1 623 875,76580 |
1 686 554,35000 |
1 851 716,64316 |
2 079 668,99574 |
2 170 479,69708 |
2 350 217,26000 |
2 419 138,43000 |
2 440 701,08000 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
4 747,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
1 831,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 416,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
23 098 723,91455 |
1 623 589,26580 |
1 686 168,95000 |
1 851 311,24316 |
2 079 242,49574 |
2 168 648,19708 |
2 349 746,46000 |
2 418 667,63000 |
2 440 230,28000 |
2 167 797,97723 |
2 097 983,56684 |
2 215 337,84870 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.1. |
Финансовая поддержка подведомственных учреждений |
Всего |
|
21 608 862,25127 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 209 013,48000 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
21 608 862,25127 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 209 013,48000 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
21 608 862,25127 |
1 478 839,58380 |
1 555 806,19700 |
1 724 577,06316 |
1 939 658,69149 |
2 029 259,95800 |
2 209 013,48000 |
2 277 636,08000 |
2 298 893,08000 |
2 011 543,55223 |
2 031 658,98779 |
2 051 975,57780 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.2. |
Проведение тематических мероприятий |
Всего |
|
71 982,41960 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
7 349,68000 |
7 648,25000 |
6 912,29500 |
6 919,20800 |
6 926,12700 |
6 933,05310 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
72 920,43650 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
7 349,68000 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
72 920,43650 |
5 728,59200 |
4 268,00000 |
5 757,52200 |
7 286,80000 |
6 252,89250 |
7 349,68000 |
7 648,25000 |
7 953,90000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
6 891,60000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.3. |
Финансовое обеспечение деятельности Министерства социального развития и труда Камчатского края |
Всего |
|
868 053,21778 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
88 220,25458 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
866 669,21778 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
1 384,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
866 669,21778 |
76 011,62900 |
75 005,44800 |
75 949,10000 |
86 943,48625 |
86 836,25458 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
82 605,30000 |
100 793,74900 |
10 381,56205 |
106 932,08890 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.4. |
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае |
Всего |
|
3 811,02800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 811,02800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
3 811,02800 |
350,00000 |
512,32000 |
267,91800 |
279,02800 |
496,76200 |
300,00000 |
300,00000 |
300,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
335,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.5. |
Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на организацию социального обслуживания |
Всего |
|
366 422,68100 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
366 422,68100 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
366 422,68100 |
58 224,73000 |
36 387,49000 |
30 200,13000 |
30 024,93000 |
28 389,19000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 377,00000 |
30 383,55500 |
30 687,39100 |
30 994,26500 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.6. |
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае |
Всего |
|
4 779,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
3 363,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета |
815 |
3 363,70000 |
286,50000 |
385,40000 |
405,40000 |
426,50000 |
447,50000 |
470,80000 |
470,80000 |
470,80000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
1 416,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
472,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
7.7. |
Финансовое обеспечение организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего |
|
180 038,30000 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
Всего без учета планируемых объемов обязательств |
|
180 038,30000 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств федерального бюджета |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств краевого бюджета |
815 |
180 038,30000 |
4 434,73100 |
14 189,49500 |
14 559,51000 |
15 049,56000 |
17 413,14000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
20 101,00000 |
17 850,52100 |
18 029,02600 |
18 209,31700 |
||
за счет средств местных бюджетов |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
||
за счет средств внебюджетных источников |
|
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
0,00000 |
<< Часть 10 Часть 10 |
Часть 12 >> Часть 12 |
|
Содержание Постановление Правительства Камчатского края от 16 апреля 2020 г. N 141-П "О внесении изменений в государственную программу... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.