Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 31.10.2019 г. N 769
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Клепиковский муниципальный район
от 06.02.2017 г. N 90/1
Муниципальная программа
"Комплексное развитие муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района"
Паспорт муниципальной программы
Наименование Программы |
Муниципальная программа "Комплексное развитие муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района" (далее - Программа) |
Ответственный исполнитель Программы |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Основание для разработки Программы |
Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановление администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район от 11.04.2016 N 150 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании - Клепиковский муниципальный район", Федеральный закон от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, Устав муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района; Постановление Правительства Рязанской области от 30.05.2017 г. N 127 "О внесении изменений в постановление Правительства РО от 30.10.2013 г. N 358 "Об утверждении государственной программы Рязанской области "Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 - 2020 г.г.". Решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области от 26 апреля 2018 года N 34 "О принятии администрацией муниципального образования - Клепиковский муниципальный район части полномочий по вопросам местного значения", Решение Думы Клепиковского муниципального района Рязанской области от 27 апреля 2018 года N 36 "О принятии администрацией муниципального образования - Клепиковский муниципальный район части полномочий по вопросам местного значения". |
Цель (цели) и задачи |
Цель: - обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики муниципального образования, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования, создание условий для эффективного финансового и административного управления. Задачи: - противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района; - совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; - удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния; - ремонт автомобильной дороги по пл. Ленина г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области; - создание условий для исполнения переданных государственных полномочий; - финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения; - финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения; - повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства; - развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения; - организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий; - обеспечение эффективной занятости населения поселения; - совершенствование социальной политики в отношении граждан старшего поколения; - финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов. |
Целевые индикаторы |
Целевые показатели (индикаторы) определены по подпрограммам муниципальной программы. |
Сроки и этапы реализации |
Срок реализации муниципальной программы и ее подпрограмм - 2017 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап. |
Перечень подпрограмм |
Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования" (Приложение 1); Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования" (Приложение 2); Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования" (Приложение 3); Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования (Приложение 4); Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования" (Приложение 5); Подпрограмма 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию" (Приложение 6); Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования" (Приложение 7); Подпрограмма 8 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования" (Приложение 8); Подпрограмма 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" (Приложение 9); Подпрограмма А "Содействие занятости населения на территории муниципального образования" (Приложение 10); Подпрограмма Б "Оказание помощи общественным организациям района" (Приложение 11); Подпрограмма В "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов" (Приложение 12). |
Объемы и источники финансирования |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования. Общий объем финансирования Программы составляет - 134855,23888 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 18847,07892 тыс. руб. 2018 год - 27546,69915 тыс. руб. 2019 год - 37984,44581 тыс. руб. 2020 год - 15932,60568 тыс. руб. 2021 год - 17272,20466 тыс. руб. 2022 год - 17272,20466 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования и средства областного бюджета 134855,23888 тыс. руб., в том числе: - 106494,10709 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 28361,13179 тыс. руб. - средства областного бюджета, из них по годам; 2017 год - 18847,07892 тыс. руб., в том числе: 13497,07892 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 5350,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2018 год - 27546,69915 тыс. руб., в том числе: 18173,39685 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 9373,30230 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2019 год - 37984,44581 тыс. руб., в том числе: 24347,02876 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 13637,41705 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2020 год - 15932,60568 тыс. руб., в том числе: 15932,47164 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 0,13404 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2021 год - 17272,20466 тыс. руб., в том числе: 17272,06546 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2022 год - 17272,20466 тыс. руб., в том числе: 17272,06546 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета; по подпрограмме 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования" - 11,45886 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 2,00000 тыс. руб. 2018 год - 2,00000 тыс. руб. 2019 год - 1,87130 тыс. руб. 2020 год - 1,86596 тыс. руб. 2021 год - 1,86080 тыс. руб. 2022 год - 1,86080 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2017 год - 2,00000 тыс. руб. 2018 год - 2,00000 тыс. руб. 2019 год - 1,87130 тыс. руб. 2020 год - 1,86596 тыс. руб. 2021 год - 1,86080 тыс. руб. 2022 год - 1,86080 тыс. руб. по подпрограмме 2 "Благоустройство на территории муниципального образования" - 44829,98258 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 5953,05795 тыс. руб. 2018 год - 8958,53467 тыс. руб. 2019 год - 10878,38996 тыс. руб. 2020 год - 6280,00000 тыс. руб. 2021 год - 6380,00000 тыс. руб. 2022 год - 6380,00000 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования: 2017 год - 5953,05795 тыс. руб. 2018 год - 8958,53467 тыс. руб. 2019 год - 10878,38996 тыс. руб. 2020 год - 6280,00000 тыс. руб. 2021 год - 6380,00000 тыс. руб. 2022 год - 6380,00000 тыс. руб. по подпрограмме 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования" - 76529,58161 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 11168,60857 тыс. руб. 2018 год - 16133,13779 тыс. руб. 2019 год - 21410,67209 тыс. руб. 2020 год - 8445,98840 тыс. руб. 2021 год - 9685,58738 тыс. руб. 2022 год - 9685,58738 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования (бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования, средства местного бюджета) и средства областного бюджета - 76529,58161 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 11168,60857 тыс. руб., в том числе: 5678,60857 тыс. руб.- средства дорожного фонда, 140,0000 тыс. руб. - средства местного бюджета; 5350,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2018 год - 16133,13779 тыс. руб., в том числе: 6265,07922 тыс. руб. - средства дорожного фонда, 494,88357 тыс. руб. - средства местного бюджета, 9373,17500 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2019 год - 21410,67209 тыс. руб. в том числе: 7011,25209 тыс. руб. - средства дорожного фонда, 762,13165 тыс. руб. - средства местного бюджета, 13637,28835 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2020 год - 8445,98840 тыс. руб. 2021 год - 9685,58738 тыс. руб. 2022 год - 9685,58738 тыс. руб. по подпрограмме 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования" - 0,79084 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 0,12240 тыс. руб. 2018 год - 0,12730 тыс. руб. 2019 год - 0,12870 тыс. руб. 2020 год - 0,13404 тыс. руб. 2021 год - 0,13920 тыс. руб. 2022 год - 0,13920 тыс. руб. Источники финансирования: - средства муниципального образования и средства областного бюджета: 2017 год - 0,12240 тыс. руб. - средства муниципального образования; 2018 год - 0,12730 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2019 год - 0,12870 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2020 год - 0,13404 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2021 год - 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета; 2022 год - 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета. по подпрограмме 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования" - 1466,90000 тыс. руб. из них по годам: 2017 год - 0,00000 тыс. руб. 2018 год - 296,70000 тыс. руб. 2019 год - 292,55000 тыс. руб. 2020 год - 292,55000 тыс. руб. 2021 год - 292,55000 тыс. руб. 2022 год - 292,55000 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2017 год - 0,00000 тыс. руб. 2018 год - 296,70000 тыс. руб. 2019 год - 292,55000 тыс. руб. 2020 год - 292,55000 тыс. руб. 2021 год - 292,55000 тыс. руб. 2022 год - 292,55000 тыс. руб. по подпрограмме 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию" - 1043,42639 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 173,55000 тыс. руб. 2018 год - 173,97527 тыс. руб. 2019 год - 173,97528 тыс. руб. 2020 год - 173,97528 тыс. руб. 2021 год - 173,97528 тыс. руб. 2022 год - 173,97528 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2017 год - 173,55000 тыс. руб. 2018 год - 173,97527 тыс. руб. 2019 год - 173,97528 тыс. руб. 2020 год - 173,97528 тыс. руб. 2021 год - 173,97528 тыс. руб. 2022 год - 173,97528 тыс. руб. по подпрограмме 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования" - 8469,31160 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 1374,02100 тыс. руб. 2018 год - 1672,22412 тыс. руб. 2019 год - 4608,26648 тыс. руб. 2020 год - 271,60000 тыс. руб. 2021 год - 271,60000 тыс. руб. 2022 год - 271,60000 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2017 год - 1374,02100 тыс. руб. 2018 год - 1672,22412 тыс. руб. 2019 год - 4608,26648 тыс. руб. 2020 год - 271,60000 тыс. руб. 2021 год - 271,60000 тыс. руб. 2022 год - 271,60000 тыс. руб. по подпрограмме 8 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования" - 633,68700 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 175,71900 тыс. руб. 2018 год - 180,00000 тыс. руб. 2019 год - 69,49200 тыс. руб. 2020 год - 69,49200 тыс. руб. 2021 год - 69,49200 тыс. руб. 2022 год - 69,49200 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2017 год - 175,71900 тыс. руб. 2018 год - 180,00000 тыс. руб. 2019 год - 69,49200 тыс. руб. 2020 год - 69,49200 тыс. руб. 2021 год - 69,49200 тыс. руб. 2022 год - 69,49200 тыс. руб. по подпрограмме 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" - 887,10000 тыс. руб., из них по годам: 2017 год - 0,00000 тыс. руб. 2018 год - 130,00000 тыс. руб. 2019 год - 307,10000 тыс. руб. 2020 год - 150,00000 тыс. руб. 2021 год - 150,00000 тыс. руб. 2022 год - 150,00000 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2017 год - 0,00000 тыс. руб. 2018 год - 130,00000 тыс. руб. 2019 год - 307,10000 тыс. руб. 2020 год - 150,00000 тыс. руб. 2021 год - 150,00000 тыс. руб. 2022 год - 150,00000 тыс. руб. по подпрограмме А "Содействие занятости населения на территории муниципального образования" - 0,00000 тыс. руб., из них по годам: 2019 год - 0,00000 тыс. руб. 2020 год - 0,00000 тыс. руб. 2021 год - 0,00000 тыс. руб. 2022 год - 0,00000 тыс. руб. Источники финансирования: - без финансирования 2019 год - 0,00000 тыс. руб. 2020 год - 0,00000 тыс. руб. 2021 год - 0,00000 тыс. руб. 2022 год - 0,00000 тыс. руб. по подпрограмме Б "Оказание помощи общественным организациям района" - 968,00000 тыс. руб., из них по годам: 2019 год - 242,00000 тыс. руб. 2020 год - 242,00000 тыс. руб. 2021 год - 242,00000 тыс. руб. 2022 год - 242,00000 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2019 год - 242,00000 тыс. руб. 2020 год - 242,00000 тыс. руб. 2021 год - 242,00000 тыс. руб. 2022 год - 242,00000 тыс. руб. по подпрограмме В "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов" - 15,00000 тыс. руб., из них по годам: 2020 год - 5,00000 тыс. руб. 2021 год - 5,00000 тыс. руб. 2022 год - 5,00000 тыс. руб. Источники финансирования: - средства бюджета муниципального образования 2020 год - 5,00000 тыс. руб. 2021 год - 5,00000 тыс. руб. 2022 год - 5,00000 тыс. руб. |
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности |
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы: - противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма; - совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации; - создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости; - снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма; - повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий поселения; - повышение качества содержания автомобильных дорог в рамках благоустройства; - повышение качества содержания объектов озеленения; - повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства; - привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства; - увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству; - улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; - повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них; - увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, на 0,391 км (5034 кв. м); - сокращение дорожно-транспортных происшествий; - сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100%; - выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Спас-Клепиковского городского поселения; - доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составил ежегодно не менее 100%; - обеспечение в полном объеме выплат пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих; - снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы; - развитие систем водоснабжения и обеспечение водой жителей городского поселения; - повышение качества обслуживания населения; - повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; - оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения; - улучшение экологической обстановки на территории городского поселения; - снижение общего количества пожаров; - ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; - снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций; - повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; - снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами. - повышение роли культуры в жизни городского населения, проживающего на территории муниципального образования; - обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения; - поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций; - материально-техническое обеспечение деятельности старост. |
1. Характеристика проблем (задач), решение которых осуществляется путем реализации Программы
Целью успешного развития муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района (далее - муниципальное образование) является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджета на основе надежных источников финансирования. В настоящее время государством ставится задача формирования системы стратегического планирования в муниципальных образованиях различных регионов России. Её выполнение связано с рядом трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной базы по реализации процесса стратегического планирования в муниципальных образованиях.
Основным методом, обеспечивающим поступательное развитие муниципального образования, является программно-целевой метод планирования социально-экономического развития.
Спас-Клепиковское городское поселение - муниципальное образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные пути социально-экономического развития муниципального образования зависят от многих факторов.
Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий муниципальной программы необходимо выполнять по следующим критериям:
- соответствие приоритетам социально-экономического развития муниципальное образования - Спас-Клепиковское городское поселение;
- соответствие полномочиям органов местного самоуправления и действующему законодательству;
- значимость проблемы и её комплексный характер;
- направленность на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;
- невозможность эффективного решения данных проблем в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.
Основные проблемы, требующие решения программным путем, определены на основании анализа социально-экономического развития муниципального образования:
- низкий уровень жизни населения;
- предупреждение экстремизма и терроризма;
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства;
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых территорий;
- уборка территории и вывоз мусора;
- обеспечение населения качественной питьевой водой;
- создание условий для организации тушения пожаров в населенных пунктах городского поселения;
- приобщение населения к участию в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях;
- обеспечение эффективной занятости населения поселения;
- повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций;
- организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
Решение задач, связанных с развитием муниципального образования относится к компетенции органов местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную бюджетную обеспеченность городского поселения, возникает потребность в федеральной, областной и районной поддержке муниципальных инициатив по комплексному развитию муниципального образования.
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его значение в политической системе российского общества определяется тем, что это тот уровень власти, который наиболее приближен к населению, им формируется и ему непосредственно подконтролен, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей населения. Эффективное местное самоуправление является одним из условий социально-экономического развития муниципального образования, повышения качества жизни населения, повышения доверия населения к власти.
2. Цели и задачи реализации Программы
Основная цель Программы - обеспечение стабильного повышения качества жизни населения посредством формирования эффективной инвестиционной политики муниципального образования, формирования и развития экономической базы поселения, увеличения налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной инфраструктуры территории муниципального образования, создание условий для эффективного финансового и административного управления.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района;
- совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;
- удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния;
- создание условий для исполнения переданных государственных полномочий;
- финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения;
- повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию;
- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства;
- развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории городского поселения;
- организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий;
- обеспечение эффективной занятости населения поселения;
- совершенствование социальной политики в отношении граждан старшего поколения;
- финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов.
Решение вышеперечисленных задач позволит сформировать условия для устойчивого развития муниципального образования.
3. Механизм реализации Программы
Программа реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой, и направленных на решение поставленных задач.
Главным распорядителем бюджетных средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель:
- обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств;
- обеспечивает контроль за соблюдением получателями субсидий условий, установленных при их предоставлении.
Ответственный исполнитель программы осуществляет следующие функции при реализации Программы:
- осуществляет исполнение мероприятий программы;
- реализует мероприятий программы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
Субсидии на реализацию программных мероприятий из областного бюджета предоставляются при следующих условиях:
- наличие утвержденной муниципальной программы, предусматривающей средства бюджета муниципального образования в размере не менее 5% от общей стоимости товаров, работ, услуг, приобретаемых в целях реализации мероприятий Программы;
- наличие выписки из муниципального правового акта о местном бюджете, подтверждающей финансирование муниципальной программы.
Критерием отбора муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию программных мероприятий в рамках данной Программы является социальная значимость мероприятия.
С целью своевременной координации действий и обеспечения реализации Программы ответственным исполнителем, отдел экономического развития и потребительского рынка администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район, осуществляет контроль за исполнением программы.
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем Программы.
Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы - 2017 - 2022 годы. Программа реализуется в один этап.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и бюджета муниципального образования.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетом возможностей бюджета муниципального образования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы (подпрограмм).
Общий объем финансирования Программы составляет - 134855,23888 тыс. руб.,
из них по годам;
2017 год - 18847,07892 тыс. руб.
2018 год - 27546,69915 тыс. руб.
2019 год - 37984,44581 тыс. руб.
2020 год - 15932,60568 тыс. руб.
2021 год - 17272,20466 тыс. руб.
2022 год - 17272,20466 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования и средства областного бюджета 134855,23888 тыс. руб., в том числе:
- 106494,10709 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 28361,13179 тыс. руб. - средства областного бюджета, из них по годам;
2017 год - 18847,07892, в том числе: 13497,07892 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 5350,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2018 год - 27546,69915, в том числе: 18173,39685 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 9373,30230 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2019 год - 37984,44581 тыс. руб., в том числе: 24347,02876 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 13637,41705 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2020 год - 15932,60568 тыс. руб., в том числе: 15932,47164 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 0,13404 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2021 год - 17272,20466 тыс. руб., в том числе: 17272,06546 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2022 год - 17272,20466 тыс. руб., в том числе: 17272,06546 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета;
в том числе:
по подпрограмме 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования" - 11,45886 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год - 2,00000 тыс. руб.
2018 год - 2,00000 тыс. руб.
2019 год - 1,87130 тыс. руб.
2020 год - 1,86596 тыс. руб.
2021 год - 1,86080 тыс. руб.
2022 год - 1,86080 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2017 год - 2,00000 тыс. руб.
2018 год - 2,00000 тыс. руб.
2019 год - 1,87130 тыс. руб.
2020 год - 1,86596 тыс. руб.
2021 год - 1,86080 тыс. руб.
2022 год - 1,86080 тыс. руб.
по подпрограмме 2 "Благоустройство на территории муниципального образования" - 44829,98258 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год - 5953,05795 тыс. руб.
2018 год - 8958,53467 тыс. руб.
2019 год - 10878,38996 тыс. руб.
2020 год - 6280,00000 тыс. руб.
2021 год - 6380,00000 тыс. руб.
2022 год - 6380,00000 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования;
2017 год - 5953,05795 тыс. руб.
2018 год - 8958,53467 тыс. руб.
2019 год - 10878,38996 тыс. руб.
2020 год - 6280,00000 тыс. руб.
2021 год - 6380,00000 тыс. руб.
2022 год - 6380,00000 тыс. руб.
по подпрограмме 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования" - 76529,58161 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год - 11168,60857 тыс. руб.
2018 год - 16133,13779 тыс. руб.
2019 год - 21410,67209 тыс. руб.
2020 год - 8445 98840 тыс. руб.
2021 год - 9685,58738 тыс. руб.
2022 год - 9685,58738 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования (бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования, средства местного бюджета) и средства областного бюджета - 76529,58161 тыс. руб., из них по годам:
2017 год - 11168,60857 тыс. руб., в том числе: 5678,60857 тыс. руб.- средства дорожного фонда, 140,0000 тыс. руб. - средства местного бюджета; 5350,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2018 год - 16133,13779 тыс. руб., в том числе: 6265,07922 тыс. руб. - средства дорожного фонда, 494,88357 тыс. руб. - средства местного бюджета, 9373,17500 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2019 год - 21410,67209 тыс. руб., в том числе: 7011,25209 тыс. руб. - средства дорожного фонда, 762,13165 тыс. руб. - средства местного бюджета, 13637,28835 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2020 год - 8445,98840 тыс. руб.
2021 год - 9685,58738 тыс. руб.
2022 год - 9685,58738 тыс. руб.
по подпрограмме 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования" - 0,79084 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год - 0,12240 тыс. руб.
2018 год - 0,12730 тыс. руб.
2019 год - 0,12870 тыс. руб.
2020 год - 0,13404 тыс. руб.
2021 год - 0,13920 тыс. руб.
2022 год - 0,13920 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства муниципального образования и средства областного бюджета
2017 год - 0,12240 тыс. руб. - средства муниципального образования;
2018 год - 0,12730 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2019 год - 0,12870 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2020 год - 0,13404 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2021 год - 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2022 год - 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета.
по подпрограмме 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования" - 1466,90000 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год - 0,00000 тыс. руб.
2018 год - 296,70000 тыс. руб.
2019 год - 292,55000 тыс. руб.
2020 год - 292,55000 тыс. руб.
2021 год - 292,55000 тыс. руб.
2022 год - 292,55000 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2017 год - 0,00000 тыс. руб.
2018 год - 296,70000 тыс. руб.
2019 год - 292,55000 тыс. руб.
2020 год - 292,55000 тыс. руб.
2021 год - 292,55000 тыс. руб.
2022 год - 292,55000 тыс. руб.
по подпрограмме 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию" - 1043,42639 тыс. руб., из них по годам:
2017 год - 173,55000 тыс. руб.
2018 год - 173,97527 тыс. руб.
2019 год - 173,97528 тыс. руб.
2020 год - 173,97528 тыс. руб.
2021 год - 173,97528 тыс. руб.
2022 год - 173,97528 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2017 год - 173,55000 тыс. руб.
2018 год - 173,97527 тыс. руб.
2019 год - 173,97528 тыс. руб.
2020 год - 173,97528 тыс. руб.
2021 год - 173,97528 тыс. руб.
2022 год - 173,97528 тыс. руб.
по подпрограмме 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования" - 8469,31160 тыс. руб., из них по годам:
2017 год - 1374,02100 тыс. руб.
2018 год - 1672,22412 тыс. руб.
2019 год - 4608,26648 тыс. руб.
2020 год - 271,60000 тыс. руб.
2021 год - 271,60000 тыс. руб.
2022 год - 271,60000 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2017 год - 1374,02100 тыс. руб.
2018 год - 1672,22412 тыс. руб.
2019 год - 4608,26648 тыс. руб.
2020 год - 271,60000 тыс. руб.
2021 год - 271,60000 тыс. руб.
2022 год - 271,60000 тыс. руб.
по подпрограмме 8 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования" - 633,68700 тыс. руб., из них по годам:
2017 год - 175,71900 тыс. руб.
2018 год - 180,00000 тыс. руб.
2019 год - 69,49200 тыс. руб.
2020 год - 69,49200 тыс. руб.
2021 год - 69,49200 тыс. руб.
2022 год - 69,49200 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2017 год - 175,71900 тыс. руб.
2018 год - 180,00000 тыс. руб.
2019 год - 69,49200 тыс. руб.
2020 год - 69,49200 тыс. руб.
2021 год - 69,49200 тыс. руб.
2022 год - 69,49200 тыс. руб.
по подпрограмме 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" - 887,10000 тыс. руб.,
из них по годам:
2017 год - 0,00000 тыс. руб.
2018 год - 130,00000 тыс. руб.
2019 год - 307,10000 тыс. руб.
2020 год - 150,00000 тыс. руб.
2021 год - 150,00000 тыс. руб.
2022 год - 150,00000 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2017 год - 0,00000 тыс. руб.
2018 год - 130,00000 тыс. руб.
2019 год - 307,10000 тыс. руб.
2020 год - 150,00000 тыс. руб.
2021 год - 150,00000 тыс. руб.
2022 год - 150,00000 тыс. руб.
по подпрограмме А "Содействие занятости населения на территории муниципального образования" - 0,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2019 год - 0,00000 тыс. руб.
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
2021 год - 0,00000 тыс. руб.
2022 год - 0,00000 тыс. руб.
Источники финансирования:
- без финансирования
2019 год - 0,00000 тыс. руб.
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
2021 год - 0,00000 тыс. руб.
2022 год - 0,00000 тыс. руб.
по подпрограмме Б "Оказание помощи общественным организациям района" - 968,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2019 год - 242,00000 тыс. руб.
2020 год - 242,00000 тыс. руб.
2021 год - 242,00000 тыс. руб.
2022 год - 242,00000 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2019 год - 242,00000 тыс. руб.
2020 год - 242,00000 тыс. руб.
2021 год - 242,00000 тыс. руб.
2022 год - 242,00000 тыс. руб.
по подпрограмме В 0 "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов" - 15,00000 тыс. руб.,
из них по годам:
2020 год - 5,00000 тыс. руб.
2021 год - 5,00000 тыс. руб.
2022 год - 5,00000 тыс. руб.
Источники финансирования:
- средства бюджета муниципального образования
2020 год - 5,00000 тыс. руб.
2021 год - 5,00000 тыс. руб.
2022 год - 5,00000 тыс. руб.
6. Система программных мероприятий
N п/п |
Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
|
Финансирование по годам |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||
1. |
Задача 1 Противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
11, 45886 |
2, 00000 |
2, 00000 |
1, 87130 |
1, 86596 |
1, 86080 |
1, 86080 |
Противодействие возможным фактам проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования |
|
1.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
11, 45886 |
2, 00000 |
2, 00000 |
1, 87130 |
1, 86596 |
1, 86080 |
1, 86080 |
|
|
2. |
Задача 2 Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
44829, 98258 |
5953, 05795 |
8958, 53467 |
10878, 38996 |
6280, 00000 |
6380, 00000 |
6380, 00000 |
Повышение качества содержания объектов озеленения |
|
2.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 2 "Благоустройство на территории муниципального образования" |
Администрация муниципального образования Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
44829, 98258 |
5953, 05795 |
8958, 53467 |
10878, 38996 |
6280, 00000 |
6380, 00000 |
6380, 00000 |
|
|
3. |
Задача 3 Удовлетворение потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
76529, 58161 |
11168, 60857 |
16133, 13779 |
21410, 67209 |
8445, 98840 |
9685, 58738 |
9685, 58738 |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них |
|
3.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования и областного бюджета, в том числе: |
76529, 58161 |
11168, 60857 |
16133, 13779 |
21410, 67209 |
8445, 98840 |
9685, 58738 |
9685, 58738 |
|
|
Средства дорожного фонда |
46772, 10304 |
5678, 60857 |
6265, 07922 |
7011, 25209 |
8445, 98840 |
9685, 58738 |
9685, 58738 |
||||||
Средства местного бюджета, |
1397, 01522 |
140, 00000 |
494, 88357 |
762, 13165 |
|
|
|
||||||
Средства областного бюджета |
28360, 46335 |
5350, 00000 |
9373, 17500 |
13637, 28835 |
|
|
|
||||||
4. |
Задача 4 Создание условий для исполнения переданных государственных полномочий |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Средства муниципального образования и средства областного бюджета, в том числе: |
0, 79084 |
0, 12240 |
0, 12730 |
0, 12870 |
0, 13404 |
0, 13920 |
0, 13920 |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов Бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
|
Средства областного бюджета |
0, 66844 |
- |
0, 12730 |
0, 12870 |
0, 13404 |
0, 13920 |
0, 13920 |
||||||
Средства муниципального образования |
0, 12240 |
0, 12240 |
- |
- |
- |
|
- |
||||||
4.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий в муниципальном образовании" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Средства муниципального образования и средства областного бюджета, в том числе: |
0, 79084 |
0, 12240 |
0, 12730 |
0, 12870 |
0, 13404 |
0, 13920 |
0, 13920 |
|
|
Средства областного бюджета |
0, 66844 |
- |
0, 12730 |
0, 12870 |
0, 13404 |
0, 13920 |
0, 13920 |
||||||
Средства муниципального образования |
0, 12240 |
0, 12240 |
- |
- |
- |
|
- |
||||||
5. |
Задача 5 Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения. |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
1466, 90000 |
- |
296, 70000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
|
5.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
1466, 90000 |
- |
296, 70000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
|
|
6. |
Задача 6 Повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
1043, 42639 |
173, 55000 |
173, 97527 |
173, 97528 |
173, 97528 |
173, 97528 |
173, 97528 |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Спас-Клепиковского городского поселения |
|
6.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
1043, 42639 |
173, 55000 |
173, 97527 |
173, 97528 |
173, 97528 |
173, 97528 |
173, 97528 |
|
|
7. |
Задача 7 Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
8469, 31160 |
1374, 02100 |
1672, 22412 |
4608, 26648 |
271, 60000 |
271, 60000 |
271, 60000 |
Обеспечение питьевой водой жителей поселения, повышение качества обслуживания населения, улучшение экологической обстановки в поселении |
|
7.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - |
Бюджет муниципального образования |
8469, 31160 |
1374, 02100 |
1672, 22412 |
4608, 26648 |
271, 60000 |
271, 60000 |
271, 60000 |
|
|
8. |
Задача 8 Развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
633, 68700 |
175, 71900 |
180, 00000 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
Снижение общего количества пожаров. Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий. Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров. |
|
8.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 8 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
633, 68700 |
175, 71900 |
180, 00000 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
|
|
9. |
Задача 9 Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - |
|
887, 10000 |
- |
130, 00000 |
307, 10000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
Повышение роли культуры в жизни городского населения, проживающего на территории муниципального образования |
|
9.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
887, 10000 |
- |
130, 00000 |
307, 10000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
|
|
10. |
Задача 10 Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
0, 00000 |
- |
- |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
Обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание в поселении условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения. |
|
10.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы А "Содействие занятости населения на территории муниципального образования" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - |
Без финансирования |
0, 00000 |
- |
- |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
|
|
11. |
Задача 11. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
968, 00000 |
- |
- |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
11.1. |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы Б "Оказание помощи общественным организациям района" . |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
968, 00000 |
- |
- |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
|
|
12. |
Задача 12. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
|
15, 00000 |
- |
- |
- |
5, 00000 |
5, 00000 |
5, 00000 |
Материально-техническое обеспечение деятельности старост |
|
12.1 |
Своевременное исполнение мероприятий подпрограммы В "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
15, 00000 |
- |
- |
- |
5, 00000 |
5, 00000 |
5, 00000 |
|
|
|
Итого по программе |
|
|
|
134855, 23888 |
18847, 07892 |
27546, 69915 |
37984, 44581 |
15932, 60568 |
17272, 20466 |
17272, 20466 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
средства бюджета муниципального образования |
|
|
|
106494, 10709 |
13497, 07892 |
18173, 39685 |
24347, 02876 |
15932, 47164 |
17272, 06546 |
17272, 06546 |
|
|
|
средства областного бюджета |
|
|
|
28361, 13179 |
5350, 00000 |
9373, 30230 |
13637, 41705 |
0, 13404 |
0, 13920 |
0, 13920 |
|
7. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении Программы
Ответственный исполнитель Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития и потребительского рынка администрации информацию об эффективности реализации программ в предыдущем году.
К указанной информации прилагается пояснительная записка, которая должна содержать:
1) сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;
2) данные о целевом использовании средств бюджета муниципального образования - Спас-Клепиковского городского поселения Клепиковский муниципальный район и объемах привлеченных средств (областной бюджет);
3) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;
4) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении Программы;
5) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
6) при наличии несвоевременного выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, анализ причин невыполнения;
7) оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различные сферы экономики муниципального образования - Спас-Клепиковского городского поселения Клепиковский муниципальный район.
8. Целевые индикаторы эффективности исполнения Программы
Целевыми индикаторами Программы являются:
- мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма;
- приобретение наглядной агитации;
- монтаж, техническое обслуживание уличного освещения поселения;
- замена ламп на уличных фонарях;
- посадка зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветы);
- привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения;
- охват автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения, круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения;
- проведение мероприятий по паспортизации дорог;
- уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств;
- реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов);
- передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения;
- количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих;
- эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих;
- количество муниципальных квартир, подлежащих ремонту;
- обеспечение уплаты на капитальный ремонт муниципального имущества;
- протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения; водоотведения;
- ремонт и техническое обслуживание (пожарные гидранты, искусственные водоемы);
- противопожарная опашка территорий;
- количество проведенных праздничных мероприятий;
- снижение уровня зарегистрированной безработицы;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение;
- материально-техническое обеспечение деятельности старост.
9. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
Предполагаемые результаты реализации мероприятий Программы:
- противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма;
- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации;
- создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости;
- снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма;
- повышение качества освещённости улиц и дворовых территорий поселения;
- повышение качества содержания автомобильных дорог в рамках благоустройства;
- повышение качества содержания объектов озеленения;
- повышение качества технического обслуживания и содержания прочих объектов благоустройства;
- привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства;
- увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству;
- улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них;
- повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности, автомобильных дорог и сооружений на них;
- сокращение дорожно-транспортных происшествий;
- выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих в муниципальном образовании - Спас-Клепиковское городское поселение;
- обеспечение в полном объеме выплат пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих;
- снижение степени износа объектов коммунальной инфраструктуры, повышение надежности их работы;
- развитие систем водоснабжения и обеспечение водой жителей поселения;
- повышение качества обслуживания населения;
- повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;
- оформление в муниципальную собственность объектов водоснабжения;
- улучшение экологической обстановки на территории городского поселения;
- снижение общего количества пожаров;
- ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
- снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуаций;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
- повышение роли культуры в жизни городского населения, проживающего на территории муниципального образования;
- обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание в поселении условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения;
- поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций;
- взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта.
Приложение 1
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 1 "Противодействие терроризму и экстремизму на территории муниципального образования"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является - организация антитеррористической деятельности, противодействие возможным факторам проявления терроризма и экстремизма, на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение.
Задачей Подпрограммы является совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей подпрограммы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на соответствующий финансовый год.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 11,45886 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2017 год - 2,00000 тыс. руб.
2018 год - 2,00000 тыс. руб.
2019 год - 1,87130 тыс. руб.
2020 год - 1,86596 тыс. руб.
2021 год - 1,86080 тыс. руб.
2022 год - 1,86080 тыс. руб.
4. Система программных мероприятий
N |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1. Совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстремистской направленности, в том числе: - мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории муниципального образования; - приобретение наглядной агитации на тему предупреждения террористических актов и профилактики экстремизма |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
11, 45886 |
2, 00000 |
2, 00000 |
1, 87130 |
1, 86596 |
1, 86080 |
1, 86080 |
Противодействие проникновению в общественное сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и терроризма. Совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации. Создание эффективной системы правовых, организационных и идеологических механизмов противодействия терроризму, экстремизму, этнической и религиозной нетерпимости. Снижение возможности проявлений экстремизма и терроризма. |
5. Механизм реализации Подпрограммы
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265 - 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма, (кол-во) |
1 |
3 |
6 |
9 |
9 |
9 |
2. |
Приобретение наглядной агитации, (кол-во) |
3 |
8 |
10 |
15 |
15 |
15 |
Приложение 2
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 2 "Благоустройство на территории муниципального образования"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, комплексное решение проблем транспортной доступности, благоустройства, по улучшению санитарного и эстетического вида территории городского поселения, повышению качества жизни граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на грунтовых дорогах, озеленению территорий городского поселения, обеспечение безопасности проживания жителей, улучшение экологической обстановки, создание комфортной среды проживания на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение.
Задачами Подпрограммы являются: повышение уровня благоустройства поселения; организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 44829,98258 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2017 год - 5953,05795 тыс. руб.
2018 год - 8958,53467 тыс. руб.
2019 год - 10878,38996 тыс. руб.
2020 год - 6280,00000 тыс. руб.
2021 год - 6380,00000 тыс. руб.
2022 год - 6380,00000 тыс. руб.
4. Система программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1 Повышение уровня благоустройства поселения |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
44829, 98258 |
5953, 05795 |
8958, 53467 |
10878, 38996 |
6280, 00000 |
6380, 00000 |
6380, 00000 |
Повышение качества освещённости улиц, дворовых территорий поселения; повышение качества содержания объектов озеленения; повышение качества благоустройства территорий; привлечение учреждений и организаций к проблемам благоустройства, увеличение числа жителей поселения, привлеченных к работам по благоустройству |
1.1. |
Уличное освещение, в том числе: - оплата уличного освещения; - монтаж электросетей; - техническое обслуживание линий уличного освещения; - приобретение электроматериалов; - иные мероприятия; |
Бюджет муниципального образования |
14288, 77922 |
2276, 40035 |
2413, 47667 |
2258, 90220 |
2380, 00000 |
2480, 00000 |
2480, 00000 |
|||
1.2. |
Озеленение |
Бюджет муниципального образования |
3050, 00000 |
400, 00000 |
400, 00000 |
750, 00000 |
500, 00000 |
500, 00000 |
500, 00000 |
|||
1.3. |
Прочие работы по благоустройству поселения, в том числе: - ремонт памятников; - мероприятия по содержанию объектов благоустройства, санитарной очистке территорий; - содержание и обустройство спортивных и детских площадок; - иные мероприятия; |
Бюджет муниципального образования |
27491, 20336 |
3276, 65760 |
6145, 05800 |
7869, 48776 |
3400, 00000 |
3400, 00000 |
3400, 00000 |
|||
2. |
Задача 2 Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения |
|
|
|
Не требует финансирования |
|
5. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
N п/п |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Монтаж, техническое обслуживание уличного освещения, % от общей протяженности |
70 |
80 |
90 |
95 |
95 |
95 |
2. |
Замена ламп на уличных фонарях, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Посадка зеленых насаждений (деревья, кустарники, цветы), шт. |
70 |
607 |
607 |
607 |
607 |
607 |
4. |
Привлечение учреждений, организаций, предприятий и жителей поселения к решению проблем благоустройства, % |
30 |
33 |
37 |
40 |
40 |
40 |
Приложение 3
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство муниципального образования"
1. Цели и задачи Подпрограммы
Цели Подпрограммы заключаются в удовлетворении потребности населения в перевозках по автомобильным дорогам на территории муниципального образования, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, улучшение их транспортно-эксплуатационного состояния, улучшение жизнеобеспечения и повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
Достижение цели Подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующей задачи: обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы.
Сроки реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 76529,58161 тыс. руб.: средства дорожного фонда - 46772,10304 тыс. руб., средства местного бюджета - 1397,01522 тыс. руб., средства областного бюджета - 28360,46335 тыс. руб., из них:
- средства бюджета муниципального образования (бюджетные ассигнования дорожного фонда муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района, средства местного бюджета) и средства областного бюджета - 76529,58161 тыс. руб., в том числе:
2017 год - 11168,60857 тыс. руб., в том числе: 5678,60857 тыс. руб.- средства дорожного фонда, 140,00000 тыс. руб. - средства местного бюджета; 5350,00000 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2018 год - 16133,13779 тыс. руб., в том числе: 6265,07922 тыс. руб. - средства дорожного фонда, 494,88357 тыс. руб. - средства местного бюджета, 9373,17500 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2019 год - 21410,67209 тыс. руб., в том числе: 7011,25209 тыс. руб. - средства дорожного фонда, 762,13135 тыс. руб. - средства местного бюджета, 13637,28835 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2020 год - 8445,98840 тыс. руб.
2021 год - 9685,58738 тыс. руб.
2022 год - 9685,58738 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5. Система программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемые результаты |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1 Обеспечение сохранности и круглогодичного устойчивого функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, повышение безопасности дорожного движения, увеличение протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием, в том числе остатки прошлых лет: |
Администрация муниципального образования - |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - |
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета, из них: |
64607, 37661 |
11168, 60857 |
16133, 13779 |
9488, 46709 |
8445, 98840 |
9685, 58738 |
9685, 58738 |
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них, повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них, сокращение дорожно-транспортных происшествий.
|
Средства областного бюджета |
17034, 36860 |
5350, 00000 |
9373, 17500 |
2311, 19360 |
- |
- |
|
Улучшение потребительских свойств автомобильных дорог и сооружений на них; повышение качества дорожных работ, надежности и долговечности автомобильных дорог и сооружений на них. 0,309/1430 кв. м
|
||||
Средства местного бюджета |
800, 90497 |
140, 00000 |
494, 88357 |
166, 02140 |
- |
- |
|
0,350/2000 кв. м 0,08/500,4 кв. м |
||||
Средства дорожного фонда |
46772, 10304 |
5678, 60857 |
6265, 07922 |
7011, 25209 |
8445, 98840 |
9685, 58738 |
9685, 58738 |
|||||
Средства дорожного фонда |
685, 72770 |
|
313, 32371 |
372, 40399 |
|
|
|
|||||
1.1. |
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них (в том числе, за счет иных межбюджетных трансфертов из бюджета района), в том числе: - механизированная снегоочистка; расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин дорог; - восстановление профиля щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов; - ямочный ремонт асфальтированных дорог, укладка карт до 100 м; - приобретение щебня; - иные мероприятия: в том числе остатки прошлых лет |
Бюджет муниципального образования (средства дорожного фонда) |
20241, 72230 313, 32371 |
2220, 15000 |
2708, 46715 313, 32371 |
4121, 36229 |
2939, 68810 |
4126, 02738 |
4126, 02738 |
|||
1.2. |
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерные сооружения на них, в том числе остатки прошлых лет |
|
|
Бюджет муниципального образования (средства дорожного фонда) |
24461, 15274 |
2882, 85857 |
3278, 61207 |
2124, 26180 |
5356, 30030 |
5409, 56000 |
5409, 56000 |
|
1.2.1. |
Ремонт автомобильной дороги в г. Спас-Клепики, ул. Корчагина |
Бюджет муниципального образования (средства дорожного фонда |
1106, 69825 |
- |
1106, 69825 |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.2. |
Ремонт автомобильной дороги в г. Спас-Клепики, ул. Дзержинского |
Бюджет муниципального образования (средства дорожного фонда) |
1517, 82293 |
- |
1517, 82293 |
- |
- |
- |
- |
|||
1.2.3. |
Прочие работы по ремонту |
Бюджет муниципального образования (средства дорожного фонда) |
21182, 54067 |
2882, 85857 |
- |
2124, 26180 |
5356, 30030 |
5409, 56000 |
5409, 56000 |
|||
1.2.4. |
Подъезд к ул. Луговая г. Спас-Клепики |
Бюджет муниципального образования (средства дорожного фонда) |
654, 09089 |
- |
654, 09089 |
- |
- |
- |
- |
|||
1.3. |
Разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, в том числе остатки прошлых лет |
Бюджет муниципального образования (средства дорожного фонда) |
1769, 22800 |
275, 60000 |
278, 00000 |
765, 62800 |
150, 00000 |
150, 00000 |
150, 00000
|
|||
Средства дорожного фонда |
206, 38259 |
- |
- |
206, 38259 |
- |
- |
- |
|||||
1.4. |
Проведение мероприятий по паспортизации дорог муниципального образования |
Бюджет муниципального образования (средства местного бюджета) |
140, 000000 |
140, 00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
1.5. |
Ремонт автомобильной дороги по пл. Ленина в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета, из них: |
5650, 00000 |
5650, 00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,391 км/5034 кв. м |
Средства дорожного фонда |
300, 00000 |
300, 00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства областного бюджета |
5350, 00000 |
5350, 00000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.6. |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная и по ул. Пролетарская в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета из них: |
9868, 05857 |
- |
9868, 05857 |
- |
- |
- |
- |
0,832 км/7134 кв. м |
Средства областного бюджета |
9373, 17500 |
- |
9373, 17500 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства местного бюджета, в том числе: |
494, 88357 |
- |
494, 88357 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонда |
494, 88357 |
- |
494, 88357 |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.6.1. |
- ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета из них: |
3477, 85357 |
- |
3477, 85357 |
- |
- |
- |
- |
0,356 км/3178 кв. м |
Средства областного бюджета |
3303, 34000 |
- |
3303, 34000 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства местного бюджета, в том числе |
174, 51357 |
- |
174, 51357 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонда |
174, 51357 |
- |
174, 51357 |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.6.2. |
- ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета из них: |
6390, 20500 |
- |
6390, 20500 |
- |
- |
- |
- |
0,476 км/3956 кв. м |
Средства областного бюджета |
6069, 83500 |
- |
6069, 83500 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства местного бюджета, в том числе |
320, 37000 |
- |
320, 37000 |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонда |
320, 37000 |
- |
320, 37000 |
- |
- |
- |
- |
|||||
1.7. |
Ремонт автомобильной дороги по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, участок N 2 в том числе остатки прошлых лет |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета из них: |
2477, 21500 |
- |
- |
2477, 21500 |
- |
- |
- |
0,285 км/1460 кв. м |
Средства областного бюджета |
2311, 19360 |
- |
- |
2311, 19360 |
- |
- |
- |
|||||
Средства местного бюджета, в том числе |
166, 02140 |
- |
- |
166, 02140 |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонда |
166, 02140 |
- |
- |
166, 02140 |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонд |
166, 02140 |
- |
- |
166, 02140 |
|
|
- |
|||||
2. |
Задача 2 Расходы на достижение результатов федерального проекта "Дорожная сеть" |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета из них: |
11922, 20500 |
|
|
11922, 20500 |
|
|
- |
0,438 км/ 11014 кв. м |
2.1. |
Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Ленина (от пересечения с ул. Свободы до дома N 1; от дома N 52 до дома N 64) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области в том числе остатки прошлых лет |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета из них: |
11922, 20500 |
- |
- |
11922, 20500 |
- |
- |
- |
|
Средства областного бюджета |
11326, 09475 |
- |
- |
11326, 09475 |
- |
- |
- |
|||||
Средства местного бюджета, в том числе |
596, 11025 |
- |
- |
596, 11025 |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонда |
596, 11025 |
- |
- |
596, 11025 |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонда |
596, 11025 |
- |
- |
596, 11025 |
|
|
- |
|||||
|
Итого: |
|
|
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета, из них: |
76529, 58161 |
11168, 60857 |
16133, 13779 |
21410, 67209 |
8445, 98840 |
9685, 58738 |
9685, 58738 |
|
|
в том числе остатки прошлых лет |
|
|
Средства областного бюджета |
28360, 46335 |
5350, 00000 |
9373, 17500 |
13637, 28835 |
- |
- |
- |
|
Средства местного бюджета |
1397, 01522 |
140, 00000 |
494, 88357 |
762, 13165 |
- |
- |
- |
|||||
Средства дорожного фонда |
46772, 10304 |
5678, 60857 |
6265, 07922 |
7011, 25209 |
8445, 98840 |
9685, 58738 |
9685, 58738 |
|||||
Средства дорожного фонда |
1281, 83795 |
|
313, 32371 |
968, 51424 |
|
|
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Спас-Клепиковского городского поселения, % |
70 |
73 |
77 |
80 |
90 |
90 |
2. |
Охват автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения круглогодичным обслуживанием по всей протяженности дорог поселения, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Проведение мероприятий по паспортизации дорог, % |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
4. |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Подгорная в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области, протяженность (м) |
- |
356 |
- |
- |
- |
- |
5. |
Ремонт автомобильной дороги по ул. Пролетарская г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области протяженность (м) |
- |
476 |
- |
- |
- |
- |
6. |
Ремонт автомобильной дороги в г. Спас-Клепики, ул. Корчагина, протяженность (м) |
- |
309 |
- |
- |
- |
- |
7. |
Ремонт автомобильной дороги в г. Спас-Клепики, ул. Дзержинского, протяженность (м) |
- |
350 |
- |
- |
- |
- |
8. |
Подъезд к ул. Луговая г. Спас-Клепики, протяженность (м) |
- |
8 |
- |
- |
- |
- |
9. |
Ремонт автомобильной дороги по адресу: Рязанская область, Клепиковский район, г. Спас-Клепики, ул. Просвещения, участок N 2, протяженность (м) |
- |
- |
285 |
- |
- |
- |
10. |
Ремонт участков автомобильной дороги по ул. Ленина (от пересечения с ул. Свободы до дома N 1; от дома N 52 до дома N 64) в г. Спас-Клепики Клепиковского района Рязанской области, протяженность (м) |
- |
- |
438 |
- |
- |
- |
Приложение 4
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 4 "Обеспечение эффективного исполнения переданных государственных полномочий муниципального образования"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целями программы являются:
- совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий;
- создание условий для исполнения переданных государственных полномочий.
Достичь поставленных целей предполагается благодаря последовательному решению следующих задач:
- повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления;
- эффективное исполнение отдельных государственных полномочий.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 0,79084 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования и средства областного бюджета, в том числе: 0,12240 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, 0,66844 тыс. руб. - средства областного бюджета, в том числе по годам:
2017 год - 0,12240 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования;
2018 год - 0,12730 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2019 год - 0,12870 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2020 год - 0,13404 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2021 год - 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета;
2022 год - 0,13920 тыс. руб. - средства областного бюджета;
4. Механизм реализации Подпрограммы
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
5. Система программных мероприятий
N пп |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1 Эффективное исполнение отдельных государственных полномочий: - реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования и средства областного бюджета, в том числе: |
0, 79084 |
0, 12240 |
0, 12730 |
0, 12870 |
0, 13404 |
0, 13920 |
0, 13920 |
Сохранение ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств на уровне не менее 100% |
Бюджет муниципального образования |
0, 12240 |
0, 12240 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||
Средства областного бюджета |
0, 66844 |
- |
0, 12730 |
0, 12870 |
0, 13404 |
0, 13920 |
0, 13920 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Уровень ежегодного исполнения лимитов бюджетных обязательств, (%) |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
2. |
Реализация Закона Рязанской области от 06.12.2010 N 152-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области отдельными государственными полномочиями по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях" (приобретение материальных запасов), (%) |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Приложение 5
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 5 "Финансовое обеспечение части переданных полномочий муниципального образования"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является совершенствование межбюджетных отношений между муниципальным образованием - Спас-Клепиковское городское поселение Клепиковского муниципального района и муниципальным образованием - Клепиковский муниципальный район.
Задачей Подпрограммы является передача бюджету муниципального образования - Клепиковский муниципальный район из бюджета муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 1466,90000 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2017 год - 0,00000 тыс. руб.
2018 год - 296,70000 тыс. руб.
2019 год - 292,55000 тыс. руб.
2020 год - 292,55000 тыс. руб.
2021 год - 292,55000 тыс. руб.
2022 год - 292,55000 тыс. руб.
4. Система программных мероприятий
NN пп |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1. Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения. |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
1466, 90000 |
0, 00000 |
296, 70000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
292, 55000 |
Доля иных межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района, от запланированного объема иных межбюджетных трансфертов составит ежегодно не менее 100% |
11.1. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по вопросам создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры |
Бюджет муниципального образования |
871, 14000 |
0, 00000 |
176, 22000 |
173, 73000 |
173, 73000 |
173, 73000 |
173, 73000 |
|||
11.2. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по вопросам организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения |
|
|
Бюджет муниципального образования |
580, 76000 |
0, 00000 |
117, 48000 |
115, 82000 |
115, 82000 |
115, 82000 |
115, 82000 |
|
11.3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования |
|
|
Бюджет муниципального образования |
15, 00000 |
0, 00000 |
3, 00000 |
3, 00000 |
3, 00000 |
3, 00000 |
3, 0000 |
|
5. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Передача бюджету муниципального района из бюджета поселения на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с вопросами местного значения, % |
- |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Не менее 100 |
Приложение 6
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограммы 6 "Социальная поддержка муниципальных служащих, вышедших на пенсию"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основной целью Подпрограммы является повышение уровня и качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию.
Для реализации поставленной цели необходимо решение следующей задачи:
- оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 1043,42639 тыс. руб.- средства бюджета муниципального образования, в том числе:
2017 год - 173,55000 тыс. руб.
2018 год - 173,97527 тыс. руб.
2019 год - 173,97528 тыс. руб.
2020 год - 173,97528 тыс. руб.
2021 год - 173,97528 тыс. руб.
2022 год - 173,97528 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
5. Система программных мероприятий
N |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1 Оказание мер социальной поддержки муниципальным служащим, вышедшим на пенсию: - выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
1043, 42639 |
173, 55000 |
173, 97527 |
173, 97528 |
173, 97528 |
173, 97528 |
173, 97528 |
Выполнение требований действующего законодательства в части пенсионного обеспечения муниципальных служащих Спас-Клепиковского городского поселения |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
N п/п |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Количество граждан, получающих пенсию за выслугу лет и доплату к пенсиям муниципальных служащих (чел.) |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
2. |
Эффективность расходования средств, предусмотренных на выплату пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих (%) |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 7
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 7 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью Подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг на основе эффективного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории муниципального образования - Спас-Клепиковское городское поселение, в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Задачами Подпрограммы являются:
- содержание, строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства;
- создание условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе:
- капитальный ремонт систем водоснабжения;
- капитальный ремонт систем водоотведения;
- разработка проектно-сметной документации;
- развитие материально-технической базы.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 8469,31160 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2017 год - 1374,02100 тыс. руб.
2018 год - 1672,22412 тыс. руб.
2019 год - 4608,26648 тыс. руб.
2020 год - 271,60000 тыс. руб.
2021 год - 271,60000 тыс. руб.
2022 год - 271,60000 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5. Система программных мероприятий
N |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1 Содержание, строительство и реконструкция объектов жилищного хозяйства |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
1364, 73360 |
156, 05400 |
172, 22412 |
221, 65548 |
271, 60000 |
271, 60000 |
271, 60000 |
Повышение качества обслуживания населения, улучшение экологической обстановки в поселении. |
1.1. |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилого фонда, в том числе: - взносы за муниципальное жилье на капитальный ремонт многоквартирных домов |
916, 55760 |
132, 00000 |
142, 90212 |
215, 65548 |
142, 00000 |
142, 00000 |
142, 00000 |
||||
1.2. |
Отдельные мероприятия в области жилищного хозяйства |
448, 17600 |
24, 05400 |
29, 32200 |
6, 00000 |
129, 60000 |
129, 60000 |
129, 60000 |
||||
2. |
Задача 2 Создание условий для эффективного использования объектов коммунальной инфраструктуры |
7104, 57800 |
1217, 96700 |
1500, 00000 |
4386, 61100 |
- |
- |
- |
||||
2.1. |
Обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, в том числе: - капитальный ремонт систем водоснабжения; - капитальный ремонт систем водоотведения; - разработка проектно-сметной документации; - развитие материально-технической базы, из них: |
5604, 57800 |
1217, 96700 |
0, 00000 |
4386, 61100 |
- |
- |
- |
||||
2.1.1. |
Мероприятия по кадастровой оценке земельных участков |
|
|
|
54, 00000 |
|
|
54, 00000 |
|
|
|
|
2.1.2. |
Разработка проектно-сметной документации |
|
|
|
238, 80000 |
|
|
238, 80000 |
|
|
|
|
2.1.3. |
Ремонт теплотрассы в г. Спас-Клепики, ул. Московская, Рязанской области, из них: |
|
|
|
3543, 81100 |
|
|
3543, 81100 |
|
|
|
|
2.1.3.1. |
Капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения с заменой трубопроводов |
|
|
|
1454, 86100 |
|
|
1454, 86100 |
|
|
|
|
2.1.3.2. |
Капитальный ремонт сетей отопления с заменой трубопроводов |
|
|
|
1818, 95000 |
|
|
1818, 95000 |
|
|
|
|
2.1.3.3 |
Замена насосов внутреннего контура в котельной |
|
|
|
270, 00000 |
|
|
270, 00000 |
|
|
|
|
2.1.4. |
Замена и перенос газового котла в здании по адресу: г. Спас-Клепики, пл. Ленина, д. 17 |
|
|
|
550, 00000 |
|
|
550, 00000 |
|
|
|
|
2.1.5. |
Прочие работы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры |
|
|
|
1217, 96700 |
1217, 96700 |
|
|
|
|
|
|
2.2. |
Расходы за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений на осуществление полномочий |
|
|
|
1500, 00000 |
0, 00000 |
1500, 00000 |
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
8469, 31160 |
1374, 02100 |
1672, 22412 |
4608, 26648 |
271, 60000 |
271, 60000 |
271, 60000 |
|
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
N п/п |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Количество муниципальных квартир, подлежащих ремонту, ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2. |
Обеспечение уплаты на капитальный ремонт муниципального имущества, не менее 100% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения; водоотведения (от требуемых ремонта), % |
50 |
70 |
- |
- |
- |
- |
4. |
Разработка ПСД |
- |
- |
4 |
- |
- |
- |
Приложение 8
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 8 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Основная цель Подпрограммы - развитие и укрепление системы обеспечения пожарной безопасности на территории Спас-Клепиковского городского поселения, защиты жизни и здоровья населения, сокращения материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории муниципального образования.
В рамках настоящей подпрограммы должна быть решена основная задача - создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности на территории городского поселения.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 633,68700 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2017 год - 175,71900 тыс. руб.
2018 год - 180,00000 тыс. руб.
2019 год - 69,49200 тыс. руб.
2020 год - 69,49200 тыс. руб.
2021 год - 69,49200 тыс. руб.
2022 год - 69,49200 тыс. руб.
4. Механизм реализации Подпрограммы
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5. Система программных мероприятий
N |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1 |
Задача 1 Создание условий для организации первичных мер пожарной безопасности |
Администрация муниципального образования - |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - |
Бюджет муниципального образования |
633, 68700 |
175, 71900 |
180, 00000 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
Снижение общего количества пожаров. Ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; Повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров |
1.1. |
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, в том числе: - ремонт и техническое обслуживание, систем наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные водоемы); - противопожарная опашка территорий; - страхование, медицинский осмотр добровольной пожарной дружины |
633, 68700 |
175, 71900 |
180, 00000 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
69, 49200 |
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
N п/п |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Ремонт и техническое обслуживание (пожарные гидранты, искусственные водоемы), % от требуемых ремонта. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Противопожарная опашка территорий, % от общей площади. |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Приложение 9
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма 9 "Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью подпрограммы является приобщение населения к участию в конкурсах, праздниках, вечерах, театрализованных представлениях.
Основной задачей Подпрограммы является организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном образовании.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2017 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 887,10000 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2017 год - 0,00000 тыс. руб.
2018 год - 130,00000 тыс. руб.
2019 год - 307,10000 тыс. руб.
2020 год - 150,00000 тыс. руб.
2021 год - 150,00000 тыс. руб.
2022 год - 150,00000 тыс. руб.
4. Система программных мероприятий
NN пп |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||||
Всего |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1. Организация культурно-досуговой деятельности |
Администрация муниципального образования - |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
887, 10000 |
- |
130, 00000 |
307, 10000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
Повышение роли культуры в жизни городского населения, проживающего на территории муниципального образования |
1.1. |
Проведение культурно-массовых мероприятий |
887, 10000 |
- |
130, 00000 |
307, 10000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
150, 00000 |
5. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
NN пп |
Целевой индикатор |
Единица измерения |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1. |
Количество проведенных праздничных мероприятий |
ед. |
- |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Не менее 2 |
Приложение 10
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма А "Содействие занятости населения на территории муниципального образования"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение эффективной занятости населения поселения.
Основной задачей Подпрограммы является повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2019 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 0,00000 тыс. руб. - без финансирования, в том числе по годам:
2019 год - 0,00000 тыс. руб.
2020 год - 0,00000 тыс. руб.
2021 год - 0,00000 тыс. руб.
2022 год - 0,00000 тыс. руб.
4. Система программных мероприятий
N п/п |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
Всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1. Повышение уровня информированности населения и работодателей по вопросам в сфере занятости населения |
Администрация муниципального образования - |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - |
Без финансирования |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
Обеспечение прав граждан на труд, защиту от безработицы, создание в поселении условий, способствующих росту занятости населения, снижению уровня безработицы, улучшению условий и охраны труда, повышению уровня доходов населения. |
1.1. |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда, в том числе: - изготовление и распространение информационных и справочных материалов; - размещение информационных материалов в печатных изданиях и на сайтах; - организация сходов и т.д. |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
0, 00000 |
5. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Снижение уровня зарегистрированной безработицы, % |
0,9 |
0,88 |
0,87 |
0,87 |
Приложение 11
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма Б "Оказание помощи общественным организациям района"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение эффективности муниципальной поддержки общественных организаций.
Основной задачей Подпрограммы является совершенствование социальной политики в отношении граждан старшего поколения.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2019 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 968,00000 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2019 год - 242,00000 тыс. руб.
2020 год - 242,00000 тыс. руб.
2021 год - 242,00000 тыс. руб.
2022 год - 242,00000 тыс. руб.
4. Система программных мероприятий
NN пп |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
||||
Всего |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1. Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
968, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |
1.1. |
Оказание помощи общественной организации ветеранов |
968, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
242, 00000 |
5. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
|||
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования (ед.) |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Не менее 1 |
Приложение 12
к муниципальной программе
"Комплексное развитие
муниципального образования -
Спас-Клепиковское городское поселение
Клепиковского муниципального района"
Подпрограмма В "Финансирование мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов"
1. Цели и задачи реализации Подпрограммы
Целью подпрограммы является организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте.
Основной задачей Подпрограммы является финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов.
2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Сроки реализации Подпрограммы - 2020 - 2022 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы составляет 15,00000 тыс. руб. - средства бюджета муниципального образования, в том числе по годам:
2020 год - 5,00000 тыс. руб.
2021 год - 5,00000 тыс. руб.
2022 год - 5,00000 тыс. руб.
4. Система программных мероприятий
NN пп |
Мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи |
Главные распорядители |
Участники |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. руб. |
Ожидаемый результат |
|||
Всего |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
||||||
1. |
Задача 1. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на обеспечение гарантий деятельности старост сельских населенных пунктов |
Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Отдел благоустройства и городского хозяйства администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район |
Бюджет муниципального образования |
15, 00000 |
5, 00000 |
5, 00000 |
5, 00000 |
Взаимодействие органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта |
1.1. |
Материально-техническое обеспечение деятельности старост |
15, 00000 |
5, 00000 |
5, 00000 |
5, 00000 |
5. Механизм реализации Подпрограммы
Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем.
Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.
Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Подпрограммы, является администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.
Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств.
Ответственный исполнитель Подпрограммы реализует программные мероприятия в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы
NN пп |
Целевые индикаторы |
Значения по годам |
||
2020 |
2021 |
2022 |
||
1. |
Материально-техническое обеспечение деятельности старост (%) |
Не менее 100% |
Не менее 100% |
Не менее 100% |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области от 31 октября... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.