2) в Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" (далее - Программа):
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы
|
Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 37 280 376,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 3 332 678,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 506 868,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 515 738,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 396 431,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 366 801,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 408 805,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 408 805,3 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 21 223 730,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей;
в 2019 году - 2 485 576,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 2 389 843,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 384 892,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 2 349 602,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 2 058 464,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 2 058 464,7 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 723 967,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 591 748,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 662 127,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 761 593,0 тыс. рублей";
|
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 166 363,4 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 247,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 54,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 55,7 тыс. рублей;
в 2018 году - 56,1 тыс. рублей;
в 2019 году - 32,5 тыс. рублей;
в 2020 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2021 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2022 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2023 году - 9,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 9,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 166 116,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей;
в 2019 году - 15 641,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 22 481,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 21 081,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 21 081,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 10 424,5 тыс. рублей;
в 2024 году - 10 424,5 тыс. рублей";
|
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 595 952,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 2 154 515,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей;
в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей;
в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 051,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 338 060,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 313 870,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 282 778,4 тыс. рублей;
в 2023 году - 324 782,6 тыс. рублей;
в 2024 году - 324 782,6 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 441 437,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей;
в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей;
в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей;
в 2019 году - 583 086,9 тыс. рублей;
в 2020 году - 318 455,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 336 536,9 тыс. рублей;
в 2022 году - 336 745,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 239 537,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 239 537,8 тыс. рублей";
|
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 643 832,8 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 120 024,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 9 174,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 500,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 32 200,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 23 000,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 18 050,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 18 050,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 18 050,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 510 608,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 10 716,2 тыс. рублей;
в 2017 году - 23 637,0 тыс. рублей;
в 2018 году - 88 231,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 260 924,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 27 090,0 тыс. рублей;
в 2021 году - 25 790,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 24 740,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 24 740,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 24 740,0 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 8 400,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 4 800,0 тыс. рублей";
|
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа" Программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 23 588 119,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств окружного бюджета - 10 877 351,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 500 871,0 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 675 431,5 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 240 780,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 823 069,4 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 155 365,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 120 458,7 тыс. рублей;
за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 710 767,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 773 624,8 тыс. рублей;
в 2017 году - 838 945,3 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 591 748,8 тыс. рублей;
в 2021 году - 1 662 127,5 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 761 593,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 761 593,0 тыс. рублей";
|
в паспорте Подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Программы:
абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" дополнить словами "число медицинских организаций, в отношении которых проведена оценка качества условий оказания услуг";
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 826 804,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 504 615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей;
в 2019 году - 220 000,0 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 1 322 188,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей;
в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей;
в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей;
в 2019 году - 190 250,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 217 800,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 239 600,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 202 874,0 тыс. рублей;
в 2023 году - 19 600,0 тыс. рублей;
в 2024 году - 19 600,0 тыс. рублей";
|
абзац "Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" Программы изложить в следующей редакции:
"Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы
|
Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 3 846 882,2 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета - 15 612,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 1 014,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 1 385,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 494,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 789,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 1 922,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 2 111,0 тыс. рублей;
в 2022 году - 1 964,9 тыс. рублей;
в 2023 году - 1 964,9 тыс. рублей;
в 2024 году - 1 964,9 тыс. рублей;
за счет средств окружного бюджета - 3 831 270,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2016 году - 178 816,9 тыс. рублей;
в 2017 году - 197 696,6 тыс. рублей;
в 2018 году - 408 425,3 тыс. рублей;
в 2019 году - 486 477,8 тыс. рублей;
в 2020 году - 512 433,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2022 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2023 году - 511 855,1 тыс. рублей;
в 2024 году - 511 855,1 тыс. рублей";
|
в разделе "Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения" таблицы "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" приложения 1:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2.
|
Количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация
|
ед.
|
х
|
2
|
1
|
1
|
2
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
дополнить пунктом 8 следующего содержания:
8.
|
Число медицинских организаций, в отношении которых проведена оценка качества условий оказания услуг
|
ед.
|
х
|
х
|
х
|
х
|
6
|
х
|
х
|
х
|
х
|
Независимая оценка качества условий оказания услуг в здравоохранении
|
в таблице "Ресурсное обеспечение Государственной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" приложения 2:
строку "Всего по Государственной программе" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Государственной программе
|
2016 - 2024
|
37 280 376,5
|
3 332 678,4
|
21 223 730,3
|
12 723 967,8
|
|
2016
|
3 125 310,6
|
48 092,7
|
2 295 193,1
|
782 024,8
|
2017
|
3 830 940,6
|
193 026,4
|
2 794 168,9
|
843 745,3
|
2018
|
3 985 229,2
|
488 109,8
|
2 407 523,8
|
1 089 595,6
|
2019
|
4 462 391,7
|
506 868,4
|
2 485 576,5
|
1 469 946,8
|
2020
|
4 497 330,4
|
515 738,3
|
2 389 843,3
|
1 591 748,8
|
2021
|
4 443 451,2
|
396 431,1
|
2 384 892,6
|
1 662 127,5
|
2022
|
4 477 996,8
|
366 801,1
|
2 349 602,7
|
1 761 593,0
|
2023
|
4 228 863,0
|
408 805,3
|
2 058 464,7
|
1 761 593,0
|
2024
|
4 228 863,0
|
408 805,3
|
2 058 464,7
|
1 761 593,0
|
в разделе "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
|
Основное мероприятие: "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний"
|
2016 - 2024
|
69 238,0
|
166,5
|
69 071,5
|
0,0
|
|
2016
|
2 579,7
|
54,7
|
2 525,0
|
0,0
|
2017
|
2 341,2
|
55,7
|
2 285,5
|
0,0
|
2018
|
3 115,6
|
56,1
|
3 059,5
|
0,0
|
2019
|
7 679,0
|
0,0
|
7 679,0
|
0,0
|
2020
|
11 824,5
|
0,0
|
11 824,5
|
0,0
|
2021
|
10 424,5
|
0,0
|
10 424,5
|
0,0
|
2022
|
10 424,5
|
0,0
|
10 424,5
|
0,0
|
2023
|
10 424,5
|
0,0
|
10 424,5
|
0,0
|
2024
|
10 424,5
|
0,0
|
10 424,5
|
0,0
|
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.
|
Гранты в целях реализации проектов, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан, проживающих в Чукотском автономном округе
|
2018 - 2024
|
4 800,0
|
0,0
|
4 800,0
|
0,0
|
ДЗО ЧАО
|
2018
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
2019
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
2020
|
1 200,0
|
0,0
|
1 200,0
|
0,0
|
2021
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
2022
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
2023
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
2024
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Подпрограмме
|
2016 - 2024
|
166 363,4
|
247,0
|
166 116,4
|
0,0
|
|
2016
|
59 691,6
|
54,7
|
59 636,9
|
0,0
|
2017
|
2 341,2
|
55,7
|
2 285,5
|
0,0
|
2018
|
3 115,6
|
56,1
|
3 059,5
|
0,0
|
2019
|
15 674,4
|
32,5
|
15 641,9
|
0,0
|
2020
|
22 490,8
|
9,6
|
22 481,2
|
0,0
|
2021
|
21 090,8
|
9,6
|
21 081,2
|
0,0
|
2022
|
21 090,8
|
9,6
|
21 081,2
|
0,0
|
2023
|
10 434,1
|
9,6
|
10 424,5
|
0,0
|
2024
|
10 434,1
|
9,6
|
10 424,5
|
0,0
|
в разделе "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
|
Основное мероприятие: "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"
|
2016 - 2024
|
285 931,3
|
46 271,3
|
239 660,0
|
0,0
|
|
2016
|
64 987,1
|
18 127,4
|
46 859,7
|
0,0
|
2017
|
63 954,9
|
12 913,5
|
51 041,4
|
0,0
|
2018
|
5 970,2
|
1 269,2
|
4 701,0
|
0,0
|
2019
|
12 964,1
|
1 611,2
|
11 352,9
|
0,0
|
2020
|
23 014,5
|
2 423,8
|
20 590,7
|
0,0
|
2021
|
28 761,7
|
2 423,8
|
26 337,9
|
0,0
|
2022
|
28 759,6
|
2 500,8
|
26 258,8
|
0,0
|
2023
|
28 759,6
|
2 500,8
|
26 258,8
|
0,0
|
2024
|
28 759,6
|
2 500,8
|
26 258,8
|
0,0
|
пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
1.4.
|
Обеспечение больных туберкулезом продуктовыми наборами на амбулаторном этапе лечения
|
2019 - 2024
|
32 284,5
|
0,0
|
32 284,5
|
0,0
|
ГБУЗ "ЧОБ"
|
2019
|
7 508,5
|
0,0
|
7 508,5
|
0,0
|
2020
|
4 427,2
|
0,0
|
4 427,2
|
0,0
|
2021
|
5 087,2
|
0,0
|
5 087,2
|
0,0
|
2022
|
5 087,2
|
0,0
|
5 087,2
|
0,0
|
2023
|
5 087,2
|
0,0
|
5 087,2
|
0,0
|
2024
|
5 087,2
|
0,0
|
5 087,2
|
0,0
|
пункт 6 изложить в следующей редакции:
6.
|
Основное мероприятие: "Обеспечение доступности медицинской помощи населению"
|
2016 - 2024
|
2 658 911,8
|
305 606,0
|
2 353 305,8
|
0,0
|
|
2016
|
387 922,9
|
0,0
|
387 922,9
|
0,0
|
2017
|
552 359,4
|
154 883,6
|
397 475,8
|
0,0
|
2018
|
446 335,7
|
150 722,4
|
295 613,3
|
0,0
|
2019
|
500 761,1
|
0,0
|
500 761,1
|
0,0
|
2020
|
167 350,7
|
0,0
|
167 350,7
|
0,0
|
2021
|
160 620,6
|
0,0
|
160 620,6
|
0,0
|
2022
|
137 989,2
|
0,0
|
137 989,2
|
0,0
|
2023
|
152 786,1
|
0,0
|
152 786,1
|
0,0
|
2024
|
152 786,1
|
0,0
|
152 786,1
|
0,0
|
пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
6.3.
|
Приобретение санитарного транспорта
|
2016 - 2020
|
80 486,4
|
0,0
|
80 486,4
|
0,0
|
ДСП ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"
|
2016
|
29 537,7
|
0,0
|
29 537,7
|
0,0
|
2017
|
31 140,8
|
0,0
|
31 140,8
|
0,0
|
2018
|
18 713,7
|
0,0
|
18 713,7
|
0,0
|
2020
|
1 094,2
|
0,0
|
1 094,2
|
0,0
|
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Подпрограмме
|
2016 - 2024
|
5 595 952,2
|
2 154 515,0
|
3 441 437,2
|
0,0
|
|
2016
|
468 615,1
|
24 445,6
|
444 169,5
|
0,0
|
2017
|
726 574,2
|
170 708,4
|
555 865,8
|
0,0
|
2018
|
542 537,6
|
155 035,4
|
387 502,2
|
0,0
|
2019
|
803 137,9
|
220 051,0
|
583 086,9
|
0,0
|
2020
|
656 515,4
|
338 060,2
|
318 455,2
|
0,0
|
2021
|
650 407,7
|
313 870,8
|
336 536,9
|
0,0
|
2022
|
619 523,5
|
282 778,4
|
336 745,1
|
0,0
|
2023
|
564 320,4
|
324 782,6
|
239 537,8
|
0,0
|
2024
|
564 320,4
|
324 782,6
|
239 537,8
|
0,0
|
в разделе "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1.1.
|
Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни
|
2016 - 2024
|
218 165,8
|
0,0
|
218 165,8
|
0,0
|
ДЗО ЧАО
|
2016
|
23 760,0
|
0,0
|
23 760,0
|
0,0
|
2017
|
24 926,0
|
0,0
|
24 926,0
|
0,0
|
2018
|
19 979,8
|
0,0
|
19 979,8
|
0,0
|
2019
|
25 000,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
2020
|
24 500,0
|
0,0
|
24 500,0
|
0,0
|
2021
|
25 000,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
2022
|
25 000,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
2023
|
25 000,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
2024
|
25 000,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.
|
Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, продуктами, не содержащими фенилаланин
|
2016 - 2024
|
6 992,7
|
0,0
|
6 992,7
|
0,0
|
ДЗО ЧАО
|
2016
|
1 003,0
|
0,0
|
1 003,0
|
0,0
|
2017
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
2018
|
1 000,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
2019
|
1 489,7
|
0,0
|
1 489,7
|
0,0
|
2020
|
1 000,0
|
0,0
|
1 000,0
|
0,0
|
2021
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
2022
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
2023
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
2024
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
в разделе "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
|
Основное мероприятие: "Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование"
|
2016 - 2024
|
520 851,2
|
120 024,0
|
387 627,2
|
13 200,0
|
|
2016
|
19 116,2
|
0,0
|
10 716,2
|
8 400,0
|
2017
|
15 498,0
|
0,0
|
10 698,0
|
4 800,0
|
2018
|
81 674,7
|
9 174,0
|
72 500,7
|
0,0
|
2019
|
245 512,3
|
1 500,0
|
244 012,3
|
0,0
|
2020
|
43 810,0
|
32 200,0
|
11 610,0
|
0,0
|
2021
|
33 310,0
|
23 000,0
|
10 310,0
|
0,0
|
2022
|
27 310,0
|
18 050,0
|
9 260,0
|
0,0
|
2023
|
27 310,0
|
18 050,0
|
9 260,0
|
0,0
|
2024
|
27 310,0
|
18 050,0
|
9 260,0
|
0,0
|
пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
1.11.
|
Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек
|
2019 - 2024
|
134 815,5
|
109 350,0
|
25 465,5
|
0,0
|
ГБУЗ "ЧОБ", ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"
|
2019
|
17 315,5
|
0,0
|
17 315,5
|
0,0
|
2020
|
35 500,0
|
32 200,0
|
3 300,0
|
0,0
|
2021
|
25 000,0
|
23 000,0
|
2 000,0
|
0,0
|
2022
|
19 000,0
|
18 050,0
|
950,0
|
0,0
|
2023
|
19 000,0
|
18 050,0
|
950,0
|
0,0
|
2024
|
19 000,0
|
18 050,0
|
950,0
|
0,0
|
пункт 1.12 признать утратившим силу;
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Подпрограмме
|
2016 - 2024
|
643 832,8
|
120 024,0
|
510 608,8
|
13 200,0
|
|
2016
|
19 116,2
|
0,0
|
10 716,2
|
8 400,0
|
2017
|
28 437,0
|
0,0
|
23 637,0
|
4 800,0
|
2018
|
97 405,0
|
9 174,0
|
88 231,0
|
0,0
|
2019
|
262 424,6
|
1 500,0
|
260 924,6
|
0,0
|
2020
|
59 290,0
|
32 200,0
|
27 090,0
|
0,0
|
2021
|
48 790,0
|
23 000,0
|
25 790,0
|
0,0
|
2022
|
42 790,0
|
18 050,0
|
24 740,0
|
0,0
|
2023
|
42 790,0
|
18 050,0
|
24 740,0
|
0,0
|
2024
|
42 790,0
|
18 050,0
|
24 740,0
|
0,0
|
в разделе "Подпрограмма "Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа":
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1.
|
Основное мероприятие: "Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования"
|
2016 - 2024
|
23 588 119,7
|
0,0
|
10 877 351,9
|
12 710 767,8
|
|
2016
|
2 274 495,8
|
0,0
|
1 500 871,0
|
773 624,8
|
2017
|
2 514 376,8
|
0,0
|
1 675 431,5
|
838 945,3
|
2018
|
2 330 375,6
|
0,0
|
1 240 780,0
|
1 089 595,6
|
2019
|
2 293 016,2
|
0,0
|
823 069,4
|
1 469 946,8
|
2020
|
2 747 114,0
|
0,0
|
1 155 365,2
|
1 591 748,8
|
2021
|
2 782 586,2
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 662 127,5
|
2022
|
2 882 051,7
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 761 593,0
|
2023
|
2 882 051,7
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 761 593,0
|
2024
|
2 882 051,7
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 761 593,0
|
1.1.
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения
|
2016 - 2024
|
4 011 435,0
|
0,0
|
4 011 435,0
|
0,0
|
ДФЭИО ЧАО; ДЗО ЧАО; ЧТ ФОМС
|
2016
|
501 553,1
|
0,0
|
501 553,1
|
0,0
|
2017
|
450 467,8
|
0,0
|
450 467,8
|
0,0
|
2018
|
482 501,4
|
0,0
|
482 501,4
|
0,0
|
2019
|
423 667,7
|
0,0
|
423 667,7
|
0,0
|
2020
|
458 574,2
|
0,0
|
458 574,2
|
0,0
|
2021
|
423 667,7
|
0,0
|
423 667,7
|
0,0
|
2022
|
423 667,7
|
0,0
|
423 667,7
|
0,0
|
2023
|
423 667,7
|
0,0
|
423 667,7
|
0,0
|
2024
|
423 667,7
|
0,0
|
423 667,7
|
0,0
|
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Подпрограмме
|
2016 - 2024
|
23 588 119,7
|
0,0
|
10 877 351,9
|
12 710 767,8
|
|
2016
|
2 274 495,8
|
0,0
|
1 500 871,0
|
773 624,8
|
2017
|
2 514 376,8
|
0,0
|
1 675 431,5
|
838 945,3
|
2018
|
2 330 375,6
|
0,0
|
1 240 780,0
|
1 089 595,6
|
2019
|
2 293 016,2
|
0,0
|
823 069,4
|
1 469 946,8
|
2020
|
2 747 114,0
|
0,0
|
1 155 365,2
|
1 591 748,8
|
2021
|
2 782 586,2
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 662 127,5
|
2022
|
2 882 051,7
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 761 593,0
|
2023
|
2 882 051,7
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 761 593,0
|
2024
|
2 882 051,7
|
0,0
|
1 120 458,7
|
1 761 593,0
|
в разделе "Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения":
пункты 1, 1.1 изложить в следующей редакции:
1.
|
Основное мероприятие: "Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения"
|
2016 - 2024
|
1 326 452,4
|
284 615,6
|
1 041 836,8
|
0,0
|
|
2016
|
15 860,7
|
0,0
|
15 860,7
|
0,0
|
2017
|
240 327,1
|
0,0
|
240 327,1
|
0,0
|
2018
|
413 953,7
|
284 615,6
|
129 338,1
|
0,0
|
2019
|
155 607,4
|
0,0
|
155 607,4
|
0,0
|
2020
|
144 029,5
|
0,0
|
144 029,5
|
0,0
|
2021
|
164 600,0
|
0,0
|
164 600,0
|
0,0
|
2022
|
152 874,0
|
0,0
|
152 874,0
|
0,0
|
2023
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
2024
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
1.1.
|
Строительство объекта "Участковая больница в с. Марково"
|
2017 - 2020
|
154 014,3
|
0,0
|
154 014,3
|
0,0
|
ДПП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"
|
2017
|
30 000,0
|
0,0
|
30 000,0
|
0,0
|
2018
|
103 587,0
|
0,0
|
103 587,0
|
0,0
|
2019
|
20 137,8
|
0,0
|
20 137,8
|
0,0
|
2020
|
289,5
|
0,0
|
289,5
|
0,0
|
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
1.3.
|
Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чаунская районная больница"
|
2018 - 2022
|
308 790,8
|
0,0
|
308 790,8
|
0,0
|
ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"
|
2018
|
19 926,1
|
0,0
|
19 926,1
|
0,0
|
2019
|
5 590,7
|
0,0
|
5 590,7
|
0,0
|
2020
|
5 000,0
|
0,0
|
5 000,0
|
0,0
|
2021
|
145 000,0
|
0,0
|
145 000,0
|
0,0
|
2022
|
133 274,0
|
0,0
|
133 274,0
|
0,0
|
дополнить пунктом 1.12 следующего содержания:
1.12.
|
Строительство объекта "ФАП с. Чуванское"
|
2020
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
ДПП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"
|
пункт 2 изложить в следующей редакции:
2.
|
Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"
|
2018 - 2022
|
463 292,1
|
220 000,0
|
243 292,1
|
0,0
|
|
2018
|
46 938,3
|
0,0
|
46 938,3
|
0,0
|
2019
|
254 643,2
|
220 000,0
|
34 643,2
|
0,0
|
2020
|
61 710,6
|
0,0
|
61 710,6
|
0,0
|
2021
|
50 000,0
|
0,0
|
50 000,0
|
0,0
|
2022
|
50 000,0
|
0,0
|
50 000,0
|
0,0
|
пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
2.5.
|
Укрепление материально-технической базы патологоанатомической службы
|
2019 - 2020
|
2 991,6
|
0,0
|
2 991,6
|
0,0
|
ДЗО ЧАО
|
2019
|
1 500,0
|
0,0
|
1 500,0
|
0,0
|
2020
|
1 491,6
|
0,0
|
1 491,6
|
0,0
|
пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:
3.
|
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"
|
2021
|
25 000,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
|
3.1.
|
Строительство объекта "Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь"
|
2021
|
25 000,0
|
0,0
|
25 000,0
|
0,0
|
ДПП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"
|
дополнить пунктами 5, 5.1 следующего содержания:
5.
|
Основное мероприятие: "Независимая оценка качества условий оказания услуг в здравоохранении"
|
2020
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
|
5.1.
|
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями
|
2020
|
60,0
|
0,0
|
60,0
|
0,0
|
ДЗО ЧАО
|
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Подпрограмме
|
2016 - 2024
|
1 826 804,5
|
504 615,6
|
1 322 188,9
|
0,0
|
|
2016
|
15 860,7
|
0,0
|
15 860,7
|
0,0
|
2017
|
240 327,1
|
0,0
|
240 327,1
|
0,0
|
2018
|
460 892,0
|
284 615,6
|
176 276,4
|
0,0
|
2019
|
410 250,6
|
220 000,0
|
190 250,6
|
0,0
|
2020
|
217 800,1
|
0,0
|
217 800,1
|
0,0
|
2021
|
239 600,0
|
0,0
|
239 600,0
|
0,0
|
2022
|
202 874,0
|
0,0
|
202 874,0
|
0,0
|
2023
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
2024
|
19 600,0
|
0,0
|
19 600,0
|
0,0
|
в разделе "Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1.
|
Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных органов"
|
2016 - 2024
|
260 634,9
|
15 612,1
|
245 022,8
|
0,0
|
|
2016
|
1 180,6
|
1 014,9
|
165,7
|
0,0
|
2017
|
1 385,6
|
1 385,6
|
0,0
|
0,0
|
2018
|
1 494,0
|
1 494,0
|
0,0
|
0,0
|
2019
|
38 817,4
|
1 789,8
|
37 027,6
|
0,0
|
2020
|
43 950,4
|
1 922,1
|
42 028,3
|
0,0
|
2021
|
43 561,3
|
2 111,0
|
41 450,3
|
0,0
|
2022
|
43 415,2
|
1 964,9
|
41 450,3
|
0,0
|
2023
|
43 415,2
|
1 964,9
|
41 450,3
|
0,0
|
2024
|
43 415,2
|
1 964,9
|
41 450,3
|
0,0
|
пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.
|
Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)
|
2019 - 2024
|
235 966,2
|
0,0
|
235 966,2
|
0,0
|
ДЗО ЧАО
|
2019
|
35 636,7
|
0,0
|
35 636,7
|
0,0
|
2020
|
40 528,3
|
0,0
|
40 528,3
|
0,0
|
2021
|
39 950,3
|
0,0
|
39 950,3
|
0,0
|
2022
|
39 950,3
|
0,0
|
39 950,3
|
0,0
|
2023
|
39 950,3
|
0,0
|
39 950,3
|
0,0
|
2024
|
39 950,3
|
0,0
|
39 950,3
|
0,0
|
строку "Всего по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
|
Всего по Подпрограмме
|
2016 - 2024
|
3 846 882,2
|
15 612,1
|
3 831 270,1
|
0,0
|
|
2016
|
179 831,8
|
1 014,9
|
178 816,9
|
0,0
|
2017
|
199 082,2
|
1 385,6
|
197 696,6
|
0,0
|
2018
|
409 919,3
|
1 494,0
|
408 425,3
|
0,0
|
2019
|
488 267,6
|
1 789,8
|
486 477,8
|
0,0
|
2020
|
514 355,2
|
1 922,1
|
512 433,1
|
0,0
|
2021
|
513 966,1
|
2 111,0
|
511 855,1
|
0,0
|
2022
|
513 820,0
|
1 964,9
|
511 855,1
|
0,0
|
2023
|
513 820,0
|
1 964,9
|
511 855,1
|
0,0
|
2024
|
513 820,0
|
1 964,9
|
511 855,1
|
0,0
|