В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года N 581 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе", от 24 декабря 2019 года N 326 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Старооскольского городского округа от 21 декабря 2018 года N 187 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", от 24 декабря 2019 года N 327 "О бюджете Старооскольского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (далее - муниципальная программа), утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 21 июля 2015 года N 2696, от 22 марта 2016 года N 951, от 24 марта 2017 года N 1105, от 28 августа 2017 года N 3636, от 29 марта 2018 года N 500, от 15 июня 2018 года N 1030, от 09 августа 2018 года N 1551, от 02 ноября 2018 года N 2678, от 28 февраля 2019 года N 616, от 23 апреля 2019 года N 1108, от 23 июля 2019 года N 2132, от 06 сентября 2019 года N 2667, от 18 ноября 2019 года N 3389), следующие изменения:
1.1. Раздел "Участники муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Участники муниципальной программы |
Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента строительства и архитектуры администрации Старооскольского городского округа (далее - департамент строительства); УСЗН; управление образования администрации Старооскольского городского округа (далее - управление образования); управление по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа (далее - УДМ); муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Старооскольского городского округа (далее - МКУ "УКС"); управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа (далее - УФКиС); областное казенное учреждение "Старооскольский городской центр занятости населения" (далее - ОКУ "ЦЗН"); управление культуры администрации Старооскольского городского округа (далее - управление культуры); департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа (далее - ДЭР) |
". |
1.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общее финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Старооскольского городского округа (далее - бюджет городского округа), областного бюджета, федерального бюджета и иных источников. Объем финансирования муниципальной программы составит 12942436,8 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1085388,6 тыс. руб.; 2016 год - 1162712,1 тыс. руб.; 2017 год - 1217156,0 тыс. руб.; 2018 год - 1087089,0 тыс. руб.; 2019 год - 1090188,8 тыс. руб.; 2020 год - 1154826,6 тыс. руб.; 2021 год - 1196613,3 тыс. руб.; 2022 год - 1237115,6 тыс. руб.; 2023 год - 1237115,6 тыс. руб.; 2024 год - 1237115,6 тыс. руб.; 2025 год - 1237115,6 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа составит 642425,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 93758,0 тыс. руб.; 2016 год - 95717,0 тыс. руб.; 2017 год - 88538,0 тыс. руб.; 2018 год - 47548,0 тыс. руб.; 2019 год - 41726,0 тыс. руб.; 2020 год - 44826,4 тыс. руб.; 2021 год - 46743,3 тыс. руб.; 2022 год - 45892,2 тыс. руб.; 2023 год - 45892,2 тыс. руб.; 2024 год - 45892,2 тыс. руб.; 2025 год - 45892,2 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет областного бюджета составит 7884856,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 615623,1 тыс. руб.; 2016 год - 665209,8 тыс. руб.; 2017 год - 703 934,0 тыс. руб.; 2018 год - 715563,0 тыс. руб.; 2019 год - 674871,5 тыс. руб.; 2020 год - 701020,2 тыс. руб.; 2021 год - 732611,8 тыс. руб.; 2022 год - 769005,8 тыс. руб.; 2023 год - 769005,8 тыс. руб.; 2024 год - 769005,8 тыс. руб.; 2025 год - 769005,8 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет федерального бюджета составит 4324053,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369972,7 тыс. руб.; 2016 год - 395091,6 тыс. руб.; 2017 год - 417100,0 тыс. руб.; 2018 год - 315385,0 тыс. руб.; 2019 год - 363658,2 тыс. руб.; 2020 год - 400369,0 тыс. руб.; 2021 год - 408634,2 тыс. руб.; 2022 год - 413460,6 тыс. руб.; 2023 год - 413460,6 тыс. руб.; 2024 год - 413460,6 тыс. руб.; 2025 год - 413460,6 тыс. руб. Объем финансирования муниципальной программы за счет иных источников составит 91101,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 8593,0 тыс. руб.; 2019 год - 9933,1 тыс. руб.; 2020 год - 8611,0 тыс. руб.; 2021 год - 8624,0 тыс. руб.; 2022 год - 8757,0 тыс. руб.; 2023 год - 8757,0 тыс. руб.; 2024 год - 8757,0 тыс. руб.; 2025 год - 8757,0 тыс. руб. Финансирование муниципальной программы будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.3. Раздел "Показатели конечного результата муниципальной программы" паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата муниципальной программы |
1) уменьшение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, до 26,3% к 2025 году; 2) сохранение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100%; 3) увеличение количества социальных услуг, оказанных населению, до 427,5 тыс. ед. к 2025 году; 4) увеличение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа к 2018 году до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2025 год; 5) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в МБУ "СРЦдН", с 2014 года по 2016 год с 85 человек до 105 человек; 6) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 50 человек до 55 человек; 7) увеличение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа с 2014 года по 2015 год с 90% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2016 год; 8) увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, до 800 человек к 2025 году; 9) увеличение количества многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, до 2390 ед. к 2025 году; 10) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, до 97% к 2025 году; 11) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, увеличится до 1065 человек к 2025 году; 12) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей, до 0,62% к 2025 году; 13) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%; 14) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, до 95,0% к 2025 году; 15) количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит к 2017 году 6 ед.; 16) увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, до 280 чел. к 2025 году; 17) увеличение доли трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, до 70% к 2025 году; 18) увеличение доли детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов до 97% к 2025 году; 19) увеличение доли инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов до 22% к 2025 году; 20) увеличение доли инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов до 15,5% к 2025 году; 21) увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, до 14 ед. к 2025 году; 22) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, до 19 ед. к 2025 году; 23) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2025 году; 24) увеличение количества жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 чел. к 2025 году; 25) обеспечение уровня достижения конечного результата муниципальной программы не менее 95% |
". |
1.4. Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"5. Перечень проектов в составе муниципальной программы
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация следующих проектов:
1. Создание Школы социальных работников на базе муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения".
2. Внедрение технологий долговременного ухода за пожилыми гражданами на территории Старооскольского городского округа.
3. Организация работы комнаты психологической разгрузки "Активное долголетие" для граждан пожилого возраста и инвалидов.
4. Организация трудоустройства инвалидов на территории Старооскольского городского округа "Сможем вместе".
5. Организация работы по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов "Учусь жить самостоятельно".
6. Создание модели социально-правового консультирования для студентов, планирующих вступить в законный брак, и студенческих семей Старооскольского городского округа.".
1.5. Раздел 6 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общая потребность в финансовых ресурсах из средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа и иных источников для реализации мероприятий муниципальной программы оценивается в сумме 12942436,8 тыс. руб., в том числе:
За счет средств бюджета городского округа - 642425,5 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 93758,0 тыс. руб.;
2016 год - 95717,0 тыс. руб.;
2017 год - 88538,0 тыс. руб.;
2018 год - 47548,0 тыс. руб.;
2019 год - 41726,0 тыс. руб.;
2020 год - 44826,4 тыс. руб.;
2021 год - 46743,3 тыс. руб.;
2022 год - 45892,2 тыс. руб.;
2023 год - 45892,2 тыс. руб.;
2024 год - 45892,2 тыс. руб.;
2025 год - 45892,2 тыс. руб.
За счет областного бюджета - 7884856,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 615623,1 тыс. руб.;
2016 год - 665209,8 тыс. руб.;
2017 год - 703934,0 тыс. руб.;
2018 год - 715563,0 тыс. руб.;
2019 год - 674871,5 тыс. руб.;
2020 год - 701020,2 тыс. руб.;
2021 год - 732611,8 тыс. руб.;
2022 год - 769005,8 тыс. руб.;
2023 год - 769005,8 тыс. руб.;
2024 год - 769005,8 тыс. руб.;
2025 год - 769005,8 тыс. руб.
За счет федерального бюджета - 4324053,1 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 369972,7 тыс. руб.;
2016 год - 395091,6 тыс. руб.;
2017 год - 417100,0 тыс. руб.;
2018 год - 315385,0 тыс. руб.;
2019 год - 363658,2 тыс. руб.;
2020 год - 400369,0 тыс. руб.;
2021 год - 408634,2 тыс. руб.;
2022 год - 413460,6 тыс. руб.;
2023 год - 413460,6 тыс. руб.;
2024 год - 413460,6 тыс. руб.;
2025 год - 413460,6 тыс. руб.
За счет иных источников - 91101,6 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 6034,8 тыс. руб.;
2016 год - 6693,7 тыс. руб.;
2017 год - 7584,0 тыс. руб.;
2018 год - 8593,0 тыс. руб.;
2019 год - 9933,1 тыс. руб.;
2020 год - 8611,0 тыс. руб.;
2021 год - 8624,0 тыс. руб.;
2022 год - 8757,0 тыс. руб.;
2023 год - 8757,0 тыс. руб.;
2024 год - 8757,0 тыс. руб.;
2025 год - 8757,0 тыс. руб.
Финансирование муниципальной программы будет уточняться ежегодно после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.6. В подпрограмме 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" муниципальной программы (далее - подпрограмма 1):
1.6.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10222849,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 904045,0 тыс. руб.; 2016 год - 969418,0 тыс. руб.; 2017 год - 1009966,0 тыс. руб.; 2018 год - 855144,0 тыс. руб.; 2019 год - 843134,7 тыс. руб.; 2020 год - 894390,8 тыс. руб.; 2021 год - 925938,1 тыс. руб.; 2022 год - 955203,1 тыс. руб.; 2023 год - 955203,1 тыс. руб.; 2024 год - 955203,1 тыс. руб.; 2025 год - 955203,1 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет федерального бюджета составит 4307580,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 369187,7 тыс. руб.; 2016 год - 393044,6 тыс. руб.; 2017 год - 414402,0 тыс. руб.; 2018 год - 313640,0 тыс. руб.; 2019 год - 362612,9 тыс. руб.; 2020 год - 398331,0 тыс. руб.; 2021 год - 407449,3 тыс. руб.; 2022 год - 412228,3 тыс. руб.; 2023 год - 412228,3 тыс. руб.; 2024 год - 412228,3 тыс. руб.; 2025 год - 412228,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет областного бюджета составит 5447514,1 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 457762,0 тыс. руб.; 2016 год - 496279,8 тыс. руб.; 2017 год - 522881,0 тыс. руб.; 2018 год - 509824,0 тыс. руб.; 2019 год - 454739,5 тыс. руб.; 2020 год - 467084,8 тыс. руб.; 2021 год - 487799,8 тыс. руб.; 2022 год - 512785,8 тыс. руб.; 2023 год - 512785,8 тыс. руб.; 2024 год - 512785,8 тыс. руб.; 2025 год - 512785,8 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа составит 467754,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 77095,3 тыс. руб.; 2016 год - 80093,6 тыс. руб.; 2017 год - 72683,0 тыс. руб.; 2018 год - 31680,0 тыс. руб.; 2019 год - 25782,3 тыс. руб.; 2020 год - 28975,0 тыс. руб.; 2021 год - 30689,0 тыс. руб.; 2022 год - 30189,0 тыс. руб.; 2023 год - 30189,0 тыс. руб.; 2024 год - 30189,0 тыс. руб.; 2025 год - 30189,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 1 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.6.2. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1" паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 |
1) Уменьшение доли граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, до 26,3% к 2025 году; 2) Сохранение доли граждан, получающих меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области, на уровне 100% |
". |
1.6.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"- доля граждан, охваченных различными формами социальной поддержки, от общего числа граждан, проживающих на территории Старооскольского городского округа, уменьшится до 26,3% к 2025 году;".
1.6.4. Раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Объем финансирования подпрограммы 1 составит 10222849,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 904045,0 тыс. руб.;
2016 год - 969418,0 тыс. руб.;
2017 год - 1009966,0 тыс. руб.;
2018 год - 855144,0 тыс. руб.;
2019 год - 843134,7 тыс. руб.;
2020 год - 894390,8 тыс. руб.;
2021 год - 925938,1 тыс. руб.;
2022 год - 955203,1 тыс. руб.;
2023 год - 955203,1 тыс. руб.;
2024 год - 955203,1 тыс. руб.;
2025 год - 955203,1 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.6.5. Раздел 6 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"6. Информация о проектах в составе подпрограммы 1
В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрена реализация проекта:
N п/п |
Наименование проекта |
Цель |
Результат |
Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
Сроки реализации |
1 |
Создание модели социально-правового консультирования для студентов, планирующих вступить в законный брак, и студенческих семей Старооскольского городского округа |
Создание модели социально-правового консультирования, оказания мер социальной поддержки для не менее 4200 студентов, обучающихся в учебных заведениях, расположенных на территории Старооскольского городского округа, к декабрю 2020 года |
Создана модель социально-правового консультирования для студентов, планирующих вступить в законный брак, и студенческих семей Старооскольского городского округа |
10 |
2019 - 2020 |
". |
1.7. В подпрограмме 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" муниципальной программы (далее - подпрограмма 2):
1.7.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 924624,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 63642,9 тыс. руб.; 2016 год - 66007,8 тыс. руб.; 2017 год - 68444,0 тыс. руб.; 2018 год - 80814,0 тыс. руб.; 2019 год - 82903,3 тыс. руб.; 2020 год - 87426,0 тыс. руб.; 2021 год - 91682,0 тыс. руб.; 2022 год - 95926,0 тыс. руб.; 2023 год - 95926,0 тыс. руб.; 2024 год - 95926,0 тыс. руб.; 2025 год - 95926,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет областного бюджета составит 805628,9 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 54346,1 тыс. руб.; 2016 год - 56312,8 тыс. руб.; 2017 год - 58290,0 тыс. руб.; 2018 год - 69734,0 тыс. руб.; 2019 год - 71974,0 тыс. руб.; 2020 год - 76419,0 тыс. руб.; 2021 год - 80381,0 тыс. руб.; 2022 год - 84543,0 тыс. руб.; 2023 год - 84543,0 тыс. руб.; 2024 год - 84543,0 тыс. руб.; 2025 год - 84543,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа составит 29263,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3262,0 тыс. руб.; 2016 год - 3001,3 тыс. руб.; 2017 год - 2570,0 тыс. руб.; 2018 год - 2487,0 тыс. руб.; 2019 год - 2296,2 тыс. руб.; 2020 год - 2466,0 тыс. руб.; 2021 год - 2677,0 тыс. руб.; 2022 год - 2626,0 тыс. руб.; 2023 год - 2626,0 тыс. руб.; 2024 год - 2626,0 тыс. руб.; 2025 год - 2626,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 2 за счет иных источников составит 89731,6 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 6034,8 тыс. руб.; 2016 год - 6693,7 тыс. руб.; 2017 год - 7584,0 тыс. руб.; 2018 год - 8593,0 тыс. руб.; 2019 год - 8633,1 тыс. руб.; 2020 год - 8541,0 тыс. руб.; 2021 год - 8624,0 тыс. руб.; 2022 год - 8757,0 тыс. руб.; 2023 год - 8757,0 тыс. руб.; 2024 год - 8757,0 тыс. руб.; 2025 год - 8757,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 2 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 2 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.7.2. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2" паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2 |
1) Увеличение количества социальных услуг, оказанных населению, до 427,5 тыс. ед. к 2025 году; 2) увеличение средней заработной платы социальных работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа к 2018 году до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2025 год; 3) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию в муниципальном бюджетном учреждении социального обслуживания системы социальной защиты населения Старооскольского городского округа "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" (далее - МБУ "СРЦдН"), с 2014 года по 2016 год с 85 человек до 105 человек; 4) увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получивших социальную реабилитацию, с 2017 года по 2018 год с 50 человек до 55 человек; 5) увеличение средней заработной платы педагогических работников учреждений социальной защиты населения Старооскольского городского округа с 2014 года по 2015 год с 90% до 100% средней заработной платы в Белгородской области и сохранение на достигнутом уровне по 2016 год; 6) увеличение количества граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, до 800 человек к 2025 году |
". |
1.7.3. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- количество социальных услуг, оказанных населению, увеличится до 427,5 тыс. ед. к 2025 году;".
1.7.4. Абзац седьмой раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"- количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа, увеличится до 800 человек к 2025 году (в 2018 году изменена методика расчета данного показателя).".
1.7.5. Раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Объем финансирования подпрограммы 2 составит 924624,0 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 63642,9 тыс. руб.;
2016 год - 66007,8 тыс. руб.;
2017 год - 68444,0 тыс. руб.;
2018 год - 80814,0 тыс. руб.;
2019 год - 82903,3 тыс. руб.;
2020 год - 87426,0 тыс. руб.;
2021 год - 91682,0 тыс. руб.;
2022 год - 95926,0 тыс. руб.;
2023 год - 95926,0 тыс. руб.;
2024 год - 95926,0 тыс. руб.;
2025 год - 95926,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.7.6. Раздел 6 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"6. Информация о проектах в составе подпрограммы 2
В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрена реализация следующих проектов:
N п/п |
Наименование проекта |
Цель |
Результат |
Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
Сроки реализации |
1 |
Создание Школы социальных работников на базе муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения" |
Вовлечение не менее 120 социальных работников, работающих в МБУ "КЦСОН" в реализацию мероприятий по развитию профессионального потенциала и профессиональной компетенции к 15 июня 2020 года |
Функционирующая школа для 120 социальных работников МБУ "КЦСОН" |
6 |
2019 - 2020 |
2 |
Внедрение технологий долговременного ухода за пожилыми гражданами на территории Старооскольского городского округа |
Внедрение 5-ти уровневой системы социального обслуживания, позволяющей охватить не менее 150 граждан пожилого возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании к 29 декабря 2020 года |
Оказание социальных услуг по 5-ти уровневой системе не менее 150 гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и реабилитации |
63 |
2019 - 2020 |
3 |
Организация работы комнаты психологической разгрузки "Активное долголетие" для граждан пожилого возраста и инвалидов |
Вовлечение не менее 200 граждан пожилого возраста и инвалидов в программу социокультурной реабилитации. Создание условий для активного и полноправного участия граждан пожилого возраста, сохранение и укрепление психофизического и эмоционального здоровья граждан |
Создание комнаты психологической разгрузки "Активное долголетие" для граждан пожилого возраста и инвалидов. Улучшение психологического здоровья у не менее 200 граждан пожилого возраста и инвалидов |
0 |
2022 - 2023 |
". |
1.8. В подпрограмме 3 "Социальная поддержка семьи и детей" муниципальной программы (далее - подпрограмма 3):
1.8.1. Раздел "Участники подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Участники подпрограммы 3 |
Департамент строительства; УСЗН; управление образования; МКУ "УКС" |
". |
1.8.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1180609,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 73152,0 тыс. руб.; 2016 год - 81977,4 тыс. руб.; 2017 год - 89773,0 тыс. руб.; 2018 год - 99320,0 тыс. руб.; 2019 год - 109311,3 тыс. руб.; 2020 год - 112583,3 тыс. руб.; 2021 год - 118330,2 тыс. руб.; 2022 год - 124040,5 тыс. руб.; 2023 год - 124040,5 тыс. руб.; 2024 год - 124040,5 тыс. руб.; 2025 год - 124040,5 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет федерального бюджета составит 12606,7 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 785,0 тыс. руб.; 2016 год - 1347,0 тыс. руб.; 2017 год - 1240,0 тыс. руб.; 2018 год - 936,0 тыс. руб.; 2019 год - 1045,3 тыс. руб.; 2020 год - 1139,3 тыс. руб.; 2021 год - 1184,9 тыс. руб.; 2022 год - 1232,3 тыс. руб.; 2023 год - 1232,3 тыс. руб.; 2024 год - 1232,3 тыс. руб.; 2025 год - 1232,3 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет областного бюджета составит 1152662,0 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 70543,0 тыс. руб.; 2016 год - 79011,0 тыс. руб.; 2017 год - 86952,0 тыс. руб.; 2018 год - 96881,0 тыс. руб.; 2019 год - 106938,0 тыс. руб.; 2020 год - 110192,0 тыс. руб.; 2021 год - 115909,0 тыс. руб.; 2022 год - 121559,0 тыс. руб.; 2023 год - 121559,0 тыс. руб.; 2024 год - 121559,0 тыс. руб.; 2025 год - 121559,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа составит 15340,5 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 1824,0 тыс. руб.; 2016 год - 1619,4 тыс. руб.; 2017 год - 1581,0 тыс. руб.; 2018 год - 1503,0 тыс. руб.; 2019 год - 1328,0 тыс. руб.; 2020 год - 1252,0 тыс. руб.; 2021 год - 1236,3 тыс. руб.; 2022 год - 1249,2 тыс. руб.; 2023 год - 1249,2 тыс. руб.; 2024 год - 1249,2 тыс. руб.; 2025 год - 1249,2 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 3 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 3 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.8.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3" паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 |
1) Увеличение количества многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, до 2390 ед. к 2025 году; 2) увеличение доли многодетных семей, охваченных мерами социальной поддержки, от общего количества многодетных семей, проживающих в городском округе, до 97% к 2025 году; 3) увеличение количества детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, оздоровленных и реабилитированных в стационарных учреждениях, до 1065 человек к 2025 году; 4) уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей, до 0,62% к 2025 году; 5) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 2014 года по 2017 год с 81% до 82,5%; 6) увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, до 95,0% к 2025 году |
". |
1.8.4. Абзац второй раздела 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"- количество многодетных семей, проживающих в Старооскольском городском округе, увеличится до 2390 ед. к 2025 году;".
1.8.5. Раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 1180609,2 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 73152,0 тыс. руб.;
2016 год - 81977,4 тыс. руб.;
2017 год - 89773,0 тыс. руб.;
2018 год - 99320,0 тыс. руб.;
2019 год - 109311,3 тыс. руб.;
2020 год - 112583,3 тыс. руб.;
2021 год - 118330,2 тыс. руб.;
2022 год - 124040,5 тыс. руб.;
2023 год - 124040,5 тыс. руб.;
2024 год - 124040,5 тыс. руб.;
2025 год - 124040,5 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.9. В подпрограмме 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" муниципальной программы (далее - подпрограмма 4):
1.9.1. Раздел "Участники подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Участники подпрограммы 4 |
Департамент строительства; УСЗН; управление образования; УФКиС; УДМ; ОКУ "ЦЗН"; ДЭР; МКУ "УКС" |
". |
1.9.2. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 59992,4 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 4659,0 тыс. руб.; 2017 год - 7405,0 тыс. руб.; 2018 год - 6117,0 тыс. руб.; 2019 год - 6752,0 тыс. руб.; 2020 год - 5842,5 тыс. руб.; 2021 год - 5424,0 тыс. руб.; 2022 год - 5111,0 тыс. руб.; 2023 год - 5111,0 тыс. руб.; 2024 год - 5111,0 тыс. руб.; 2025 год - 5111,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет федерального бюджета составит 3865,7 тыс. руб., в том числе: 2016 год - 700,0 тыс. руб.; 2017 год - 1458,0 тыс. руб.; 2018 год - 809,0 тыс. руб.; 2019 год - 0,0 тыс. руб.; 2020 год - 898,7 тыс. руб.; Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составит 8851,4 тыс. руб., в том числе: 2017 год - 1330,0 тыс. руб.; 2018 год - 215,0 тыс. руб.; 2019 год - 299,0 тыс. руб.; 2020 год - 727,4 тыс. руб.; 2021 год - 1256,0 тыс. руб.; 2022 год - 1256,0 тыс. руб.; 2023 год - 1256,0 тыс. руб.; 2024 год - 1256,0 тыс. руб.; 2025 год - 1256,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа составит 45905,3 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 3348,9 тыс. руб.; 2016 год - 3959,0 тыс. руб.; 2017 год - 4617,0 тыс. руб.; 2018 год - 5093,0 тыс. руб.; 2019 год - 5153,0 тыс. руб.; 2020 год - 4146,4 тыс. руб.; 2021 год - 4168,0 тыс. руб.; 2022 год - 3855,0 тыс. руб.; 2023 год - 3855,0 тыс. руб.; 2024 год - 3855,0 тыс. руб.; 2025 год - 3855,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 4 за счет иных источников составит 1370,0 тыс. руб., в том числе: 2019 год - 1300,0 тыс. руб.; 2020 год - 70,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 4 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 4 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.9.3. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4" паспорта подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 |
1) Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов составит к 2017 году 6 ед.; 2) увеличение количества лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, до 280 чел. к 2025 году; 3) увеличение доли трудоустроенных инвалидов от общего числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, до 70% к 2025 году; 4) увеличение доли детей-инвалидов, вовлеченных в мероприятия по социальной реабилитации и интеграции в общество, от общей численности детей-инвалидов до 97% к 2025 году; 5) увеличение доли инвалидов, принявших участие в социально-досуговых и спортивных мероприятиях, от общей численности инвалидов до 22% к 2025 году; 6) увеличение доли инвалидов, прошедших социально-средовую реабилитацию, в общем количестве инвалидов до 15,5% к 2025 году |
". |
1.9.4. Абзац четвертый раздела 4 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"- количество лиц с ограниченными возможностями, воспользовавшихся услугами "Социального такси", приспособленного для перевозки инвалидов, увеличится до 280 чел. к 2025 году;".
1.9.5. Раздел 5 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Общий объем финансирования подпрограммы 4 составит 59992,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 3348,9 тыс. руб.;
2016 год - 4659,0 тыс. руб.;
2017 год - 7405,0 тыс. руб.;
2018 год - 6117,0 тыс. руб.;
2019 год - 6752,0 тыс. руб.;
2020 год - 5842,5 тыс. руб.;
2021 год - 5424,0 тыс. руб.;
2022 год - 5111,0 тыс. руб.;
2023 год - 5111,0 тыс. руб.;
2024 год - 5111,0 тыс. руб.;
2025 год - 5111,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.9.6. Раздел 6 подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:
"6. Информация о проектах в составе подпрограммы 4
В рамках реализации подпрограммы 4 предусмотрена реализация следующих проектов:
N п/п |
Наименование проекта |
Цель |
Результат |
Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) |
Сроки реализации |
1 |
Организация трудоустройства инвалидов на территории Старооскольского городского округа "Сможем вместе" |
Организация не менее 10 новых рабочих мест для инвалидов к марту 2020 года на территории Старооскольского городского округа |
Трудоустроено 10 инвалидов на территории Старооскольского городского округа |
1370,0 (в т.ч. 70,0 тыс. рублей финансирование за счет иных источников - непрограммная часть областного бюджета) |
2019 - 2020 |
2 |
Организация работы по социально-бытовой адаптации детей-инвалидов "Учусь жить самостоятельно" |
Вовлечение не менее 50 детей-инвалидов в мероприятия по социально-бытовой адаптации к 2025 году |
Создание условий для повышения уровня социально-бытовой адаптации не менее 50 детей-инвалидов, состоящих на обслуживании |
0 |
2023 - 2025 |
". |
1.10. В подпрограмме 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" муниципальной программы (далее - подпрограмма 5):
1.10.1. Раздел "Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5" паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
" |
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 |
1) Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан (далее - СОНКО), которым оказана финансовая поддержка, до 14 ед. к 2025 году; 2) увеличение количества СОНКО, принимающих участие в социально значимых мероприятиях Старооскольского городского округа, до 19 ед. к 2025 году; 3) увеличение количества мероприятий, проведенных СОНКО в Старооскольском городском округе, до 515 ед. к 2025 году; 4) увеличение количество жителей Старооскольского городского округа, вовлеченных в мероприятия, проводимые СОНКО, до 7800 чел. к 2025 году |
". |
1.10.2. Абзац седьмой раздела 4 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"- количество СОНКО, которым оказана финансовая поддержка, увеличится до 14 ед. к 2025 году;".
1.11. В подпрограмме 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" муниципальной программы (далее - подпрограмма 6):
1.11.1. Раздел "Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
" |
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6, в том числе за счет средств бюджета городского округа (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составляет 512084,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год - 37205,6 тыс. руб.; 2016 год - 37051,3 тыс. руб.; 2017 год - 37840,0 тыс. руб.; 2018 год - 41932,0 тыс. руб.; 2019 год - 44292,5 тыс. руб.; 2020 год - 50684,0 тыс. руб.; 2021 год - 51339,0 тыс. руб.; 2022 год - 52935,0 тыс. руб.; 2023 год - 52935,0 тыс. руб.; 2024 год - 52935,0 тыс. руб.; 2025 год - 52935,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета составит 470200,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 32972,0 тыс. руб.; 2016 год - 33606,2 тыс. руб.; 2017 год - 34481,0 тыс. руб.; 2018 год - 38909,0 тыс. руб.; 2019 год - 40921,0 тыс. руб.; 2020 год - 46597,0 тыс. руб.; 2021 год - 47266,0 тыс. руб.; 2022 год - 48862,0 тыс. руб.; 2023 год - 48862,0 тыс. руб.; 2024 год - 48862,0 тыс. руб.; 2025 год - 48862,0 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа составит 41884,2 тыс. руб., в том числе: 2015 год - 4233,6 тыс. руб.; 2016 год - 3445,1 тыс. руб.; 2017 год - 3359,0 тыс. руб.; 2018 год - 3023,0 тыс. руб.; 2019 год - 3371,5 тыс. руб.; 2020 год - 4087,0 тыс. руб.; 2021 год - 4073,0 тыс. руб.; 2022 год - 4073,0 тыс. руб.; 2023 год - 4073,0 тыс. руб.; 2024 год - 4073,0 тыс. руб.; 2025 год - 4073,0 тыс. руб. Финансирование подпрограммы 6 будет осуществляться после утверждения соответствующего бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В ходе реализации мероприятий подпрограммы 6 отдельные мероприятия могут уточняться, а объем финансирования корректироваться при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
". |
1.11.2. Раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Общий объем финансирования подпрограммы 6 составит 512084,4 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 37205,6 тыс. руб.;
2016 год - 37051,3 тыс. руб.;
2017 год - 37840,0 тыс. руб.;
2018 год - 41932,0 тыс. руб.;
2019 год - 44292,5 тыс. руб.;
2020 год - 50684,0 тыс. руб.;
2021 год - 51339,0 тыс. руб.;
2022 год - 52935,0 тыс. руб.;
2023 год - 52935,0 тыс. руб.;
2024 год - 52935,0 тыс. руб.;
2025 год - 52935,0 тыс. руб.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6 за счет средств бюджета городского округа и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования по годам представлены соответственно в приложениях 3 и 4 к муниципальной программе.".
1.12. В приложении 2 к муниципальной программе пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
" |
N п/п |
Вид нормативного правового акта |
Наименование нормативного правового акта |
Ответственный исполнитель и соисполнители |
Ожидаемые сроки принятия |
1.5. |
Постановление администрации Старооскольского городского округа |
О внесении изменений в постановление главы администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 24 декабря 2019 года N 3858 "Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги "Организация выплаты ежемесячной денежной компенсации расходов по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области" |
УСЗН |
2020 - 2025 годы (по мере необходимости) |
". |
1.13. Приложения 1, 3, 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия |
С.В. Гричанюк |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 10 марта 2020 г. N 594 "О внесении изменений в муниципальную программу "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе", утвержденную постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года N 3677"
Настоящее постановление вступает в силу c 17 марта 2020 г.
Текст постановления опубликован в газете "Зори" от 17 марта 2020 г. N 19