В целях корректировки объёмов финансирования основных мероприятий и повышения эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" постановляю:
1. Внести в постановление администрации города Белгорода от 07 ноября 2014 года N 222 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" (в редакции постановлений от 17 февраля 2016 года N 19, от 23 мая 2017 года N 118, от 15 июня 2018 года N 74, от 15 ноября 2018 года N 185, от 12 июля 2019 года N 104, от 12 сентября 2019 года N 158) изменения следующего содержания:
1.1. В муниципальной программе "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Белгорода" (далее - муниципальная программа):
1.1.1. Строки 1, 2, 3, 9, 10.2 паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции:
1. |
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ) |
2. |
Соисполнители муниципальной программы |
Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ, жилищное управление) |
3. |
Участники муниципальной программы |
Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ, жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд", управление административной технической инспекции, МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
9. |
Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 83026250,2 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 829286 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 89126 тыс. рублей; 2016 год - 98086 тыс. рублей; 2017 год - 119882 тыс. рублей; 2018 год - 60709 тыс. рублей; 2019 год - 57477 тыс. рублей; 2020 год - 62988 тыс. рублей; 2021 год - 63651 тыс. рублей; 2022 год - 65609 тыс. рублей; 2023 год - 68037 тыс. рублей; 2024 год - 70555 тыс. рублей; 2025 год - 73166 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 467905,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 76568 тыс. рублей; 2016 год - 193758 тыс. рублей; 2017 год - 100720 тыс. рублей; 2018 год - 16488 тыс. рублей; 2019 год - 18922,3 тыс. рублей; 2020 год - 40917,8 тыс. рублей; 2021 год - 10932,3 тыс. рублей; 2022 год - 9598,7 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 460095,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 32322 тыс. рублей; 2016 год - 44877 тыс. рублей; 2017 год - 59979 тыс. рублей; 2018 год - 63218 тыс. рублей; 2019 год - 53890,4 тыс. рублей; 2020 год - 34710,6 тыс. рублей; 2021 год - 84785,1 тыс. рублей; 2022 год - 86313 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2015 - 2025 годах за счёт средств иных источников составит 81268964 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7325026 тыс. рублей; 2016 год - 5647727 тыс. рублей; 2017 год - 8796841 тыс. рублей; 2018 год - 8037605 тыс. рублей; 2019 год - 6974610 тыс. рублей; 2020 год - 6956940 тыс. рублей; 2021 год - 7758417 тыс. рублей; 2022 год - 7451679 тыс. рублей; 2023 год - 7629509 тыс. рублей; 2024 год - 7590537 тыс. рублей; 2025 год - 7100073 тыс. рублей. |
10.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
К 2026 году планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей. 2. Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка за 2015 - 2025 годы, - 870 человек. 3. Объем ввода арендного жилья за период 2015 - 2025 годов - не менее 5500 кв. метров. 4. Количество предоставленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт. 5. Общая площадь снесенных аварийных домов за 2015 - 2025 годы - 16859,3 кв. метра. 6. Доля участков, подлежащих развитию, на которые заключены договоры на право развития застроенной территории, от общего количества включенных в программу к концу 2025 года - 100%. 7. Достижение целевых показателей муниципальной программы - не менее 95%. |
1.1.2. Абзацы пятнадцатый, восемнадцатый раздела 2. Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание сроков и этапов реализации муниципальной программы изложить в новой редакции:
"5. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей.";
"8. Количество предоставленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт.".
1.1.3. Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Таблица 1
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
(I этап: 2015 - 2020 годы)
N п/п |
Объем финансирования, источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||
Итого, тыс. руб. |
в том числе по годам: |
|||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Всего |
44963388,1 |
7523042,0 |
5984448,0 |
9077422,0 |
8178020,0 |
7104899,7 |
7095556,4 |
1. |
федеральный бюджет |
447374,1 |
76568,0 |
193758,0 |
100720,0 |
16488,0 |
18922,3 |
40917,8 |
2. |
областной бюджет |
288997,0 |
32322,0 |
44877,0 |
59979,0 |
63218,0 |
53890,4 |
34710,6 |
3. |
бюджет городского округа "Город Белгород" |
488268,0 |
89126,0 |
98086,0 |
119882,0 |
60709,0 |
57477,0 |
62988,0 |
4. |
иные источники |
43738749,0 |
7325026,0 |
5647727,0 |
8796841,0 |
8037605,0 |
6974610,0 |
6956940,0 |
Таблица 2
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
(II этап: 2021 - 2025 годы)
N п/п |
Объем финансирования, источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
|||||
Итого, тыс. руб. |
в том числе по годам: |
||||||
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Всего |
38062862,1 |
7917785,4 |
7613199,7 |
7697546,0 |
7661092,0 |
7173239,0 |
1. |
федеральный бюджет |
20531,0 |
10932,3 |
9598,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
областной бюджет |
171098,1 |
84785,1 |
86313,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
бюджет городского округа "Город Белгород" |
341018,0 |
63651,0 |
65609,0 |
68037,0 |
70555,0 |
73166,0 |
4. |
иные источники |
37530215,0 |
7758417,0 |
7451679,0 |
7629509,0 |
7590537,0 |
7100073,0 |
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены в приложениях 2, 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.1.4. Строки 1, 2, 7, 8.2 паспорта подпрограммы 1 "Стимулирование развития жилищного строительства" (далее - подпрограмма 1) изложить в новой редакции:
1. |
Соисполнитель подпрограммы 1 |
Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ) |
2. |
Участники подпрограммы 1 |
Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ, жилищное управление, МКУ "Городской жилищный фонд", управление административной технической инспекции), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы 1 по годам ее реализации) |
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 82380004,2 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 187008 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 27386 тыс. рублей; 2016 год - 48690 тыс. рублей; 2017 год - 66047 тыс. рублей; 2018 год - 6730 тыс. рублей; 2019 год - 5490 тыс. рублей; 2020 год - 5735 тыс. рублей; 2021 год - 5151 тыс. рублей; 2022 год - 5151 тыс. рублей; 2023 год - 5342 тыс. рублей; 2024 год - 5540 тыс. рублей; 2025 год - 5746 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 467905,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 76568 тыс. рублей; 2016 год - 193758 тыс. рублей; 2017 год - 100720 тыс. рублей; 2018 год - 16488 тыс. рублей; 2019 год - 18922,3 тыс. рублей; 2020 год - 40917,8 тыс. рублей; 2021 год - 10932,3 тыс. рублей; 2022 год - 9598,7 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 456127,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 30373 тыс. рублей; 2016 год - 42858 тыс. рублей; 2017 год - 59979 тыс. рублей; 2018 год - 63218 тыс. рублей; 2019 год - 53890,4 тыс. рублей; 2020 год - 34710,6 тыс. рублей; 2021 год - 84785,1 тыс. рублей; 2022 год - 86313 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счёт средств иных источников составит 81268964 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 7325026 тыс. рублей; 2016 год - 5647727 тыс. рублей; 2017 год - 8796841 тыс. рублей; 2018 год - 8037605 тыс. рублей; 2019 год - 6974610 тыс. рублей; 2020 год - 6956940 тыс. рублей; 2021 год - 7758417 тыс. рублей; 2022 год - 7451679 тыс. рублей; 2023 год - 7629509 тыс. рублей; 2024 год - 7590537 тыс. рублей; 2025 год - 7100073 тыс. рублей. |
8.2 |
Показатели эффективности реализации программных мероприятий |
К 2026 году планируется достичь следующих целевых показателей: 1. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей. 2. Количество индивидуальных застройщиков, которым оказана финансово-кредитная поддержка за 2015 - 2025 годы, - 870 человек. 3. Объем ввода арендного жилья за период 2015 - 2025 годов - не менее 5500 кв. метров. 4. Количество предоставленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт. 5. Общая площадь снесенных аварийных домов за 2015 - 2025 годы - 16859,3 кв. метра. 6. Доля участков, подлежащих развитию, на которые заключены договоры на право развития застроенной территории, от общего количества включенных в программу к концу 2025 года - 100%. |
1.1.5. В абзацах одиннадцатом, тридцатом, тридцать втором раздела 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1:
- слова "Обеспечение предоставления" заменить словом "Предоставление";
- слова "департамент строительства и архитектуры" в соответствующем падеже заменить словами "отдел градостроительного развития и строительных программ" в соответствующем падеже.
1.1.6. Абзацы двадцать третий, двадцать девятый, тридцатый, тридцать первый, тридцать шестой раздела 4. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"За период 2015 - 2025 годов планируется улучшить жилищные условия 135 семьям на сумму 57196,6 тыс. рублей.";
"Основное мероприятие 1.7. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.";
"За период 2015 - 2025 годов планируется обеспечить жильем 145 семей на сумму 202902,4 тыс. рублей.";
"За период 2015 - 2025 годов планируется обеспечить жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в количестве 467 человек, потребность средств составляет 678804 тыс. рублей.";
"За период 2015 - 2025 годов планируется обеспечить жильем 31 семью.".
1.1.7. Абзацы шестой, девятый раздела 5. Прогноз показателей результата подпрограммы 1 изложить в новой редакции:
"5. Количество семей граждан, категории которых установлены федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия за 2015 - 2025 годы, - 959 семей.";
"8. Количество представленных земельных участков индивидуальным застройщикам на льготных условиях - не менее 377 шт.".
1.1.8. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы) изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 82380004,2 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 187008 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 27386 тыс. рублей;
2016 год - 48690 тыс. рублей;
2017 год - 66047 тыс. рублей;
2018 год - 6730 тыс. рублей;
2019 год - 5490 тыс. рублей;
2020 год - 5735 тыс. рублей;
2021 год - 5151 тыс. рублей;
2022 год - 5151 тыс. рублей;
2023 год - 5342 тыс. рублей;
2024 год - 5540 тыс. рублей;
2025 год - 5746 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 467905,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 76568 тыс. рублей;
2016 год - 193758 тыс. рублей;
2017 год - 100720 тыс. рублей;
2018 год - 16488 тыс. рублей;
2019 год - 18922,3 тыс. рублей;
2020 год - 40917,8 тыс. рублей;
2021 год - 10932,3 тыс. рублей;
2022 год - 9598,7 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 456127,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 30373 тыс. рублей;
2016 год - 42858 тыс. рублей;
2017 год - 59979 тыс. рублей;
2018 год - 63218 тыс. рублей;
2019 год - 53890,4 тыс. рублей;
2020 год - 34710,6 тыс. рублей;
2021 год - 84785,1 тыс. рублей;
2022 год - 86313 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.
Планируемый объём финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2025 годах за счёт средств иных источников составит 81268964 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 7325026 тыс. рублей;
2016 год - 5647727 тыс. рублей;
2017 год - 8796841 тыс. рублей;
2018 год - 8037605 тыс. рублей;
2019 год - 6974610 тыс. рублей;
2020 год - 6956940 тыс. рублей;
2021 год - 7758417 тыс. рублей;
2022 год - 7451679 тыс. рублей;
2023 год - 7629509 тыс. рублей;
2024 год - 7590537 тыс. рублей;
2025 год - 7100073 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" представлены в приложениях 2, 3 к муниципальной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Белгородского городского Совета о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.".
1.1.9. Строки 1, 2, 7 паспорта подпрограммы 2 "Организация реализации муниципальной программы" (далее - подпрограмма 2) изложить в новой редакции:
1. |
Соисполнитель подпрограммы 2 |
Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ) |
2. |
Участники подпрограммы 2 |
Администрация города Белгорода (отдел градостроительного развития и строительных программ, МКУ "Управление капитального строительства" Администрации г. Белгорода), управление архитектуры и градостроительства администрации города Белгорода |
7. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счёт средств бюджета городского округа "Город Белгород", а также прогнозный объём средств, привлекаемых из других источников (с расшифровкой плановых объемов финансирования подпрограммы 2 по годам ее реализации) |
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 646246 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 642278 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 61740 тыс. рублей; 2016 год - 49396 тыс. рублей; 2017 год - 53835 тыс. рублей; 2018 год - 53979 тыс. рублей; 2019 год - 51987 тыс. рублей; 2020 год - 57253 тыс. рублей; 2021 год - 58500 тыс. рублей; 2022 год - 60458 тыс. рублей; 2023 год - 62695 тыс. рублей; 2024 год - 65015 тыс. рублей; 2025 год - 67420 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3968 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 1949 тыс. рублей; 2016 год - 2019 тыс. рублей; 2017 год - 0 тыс. рублей; 2018 год - 0 тыс. рублей; 2019 год - 0 тыс. рублей; 2020 год - 0 тыс. рублей; 2021 год - 0 тыс. рублей; 2022 год - 0 тыс. рублей; 2023 год - 0 тыс. рублей; 2024 год - 0 тыс. рублей; 2025 год - 0 тыс. рублей. |
1.1.10. Абзац первый раздела 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития изложить в новой редакции:
"Общее управление реализацией муниципальной программы осуществляет департамент строительства и архитектуры администрации города Белгорода, с 16 декабря 2019 года - отдел градостроительного развития и строительных программ администрации города Белгорода.".
1.1.11. Раздел 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2) изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета городского округа "Город Белгород", основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2)
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 646246 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет средств бюджета городского округа "Город Белгород" составит 642278 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 61740 тыс. рублей;
2016 год - 49396 тыс. рублей;
2017 год - 53835 тыс. рублей;
2018 год - 53979 тыс. рублей;
2019 год - 51987 тыс. рублей;
2020 год - 57253 тыс. рублей;
2021 год - 58500 тыс. рублей;
2022 год - 60458 тыс. рублей;
2023 год - 62695 тыс. рублей;
2024 год - 65015 тыс. рублей;
2025 год - 67420 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3968 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1949 тыс. рублей;
2016 год - 2019 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей;
2021 год - 0 тыс. рублей;
2022 год - 0 тыс. рублей;
2023 год - 0 тыс. рублей;
2024 год - 0 тыс. рублей;
2025 год - 0 тыс. рублей.".
1.1.12. Приложения 1 - 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4 к настоящему постановлению.
2. Комитету финансов и бюджетных отношений администрации города (Рулева С.Ф.) при формировании бюджета городского округа "Город Белгород" на очередной финансовый год и плановый период ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Управлению по взаимодействию со СМИ администрации города (Кудинова Л.А.) обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "Наш Белгород", сетевом издании "Газета "Наш Белгород" (GAZETANB.RU) и на официальном сайте органов местного самоуправления города Белгорода в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Голикова В.Г.
Глава администрации |
Ю.В. Галдун |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации города Белгорода от 24 апреля 2020 г. N 69 "О внесении изменений в постановление администрации города Белгорода от 07 ноября 2014 года N 222"
Текст постановления опубликован в газете "Наш Белгород" от 30 апреля 2020 г. N 17