Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
города Лабытнанги
от 27 мая 2020 г. N 647
Изменения,
вносимые в муниципальную программу муниципального образования город Лабытнанги "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги", утвержденную постановлением Администрации города Лабытнанги от 23.12.2019 N 1696
1. В паспорте муниципальной программы:
1.1. строку "Исполнители муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
";
1.2. раздел "Финансовое обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"
";
2. Абзацы десятый, одиннадцатый раздела I изложить в новой редакции:
"муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система";
муниципальное автономное учреждение культуры "Городской краеведческий музей;".
3. В таблице "Методика расчета показателей муниципальной программы" раздела IV:
3.1. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 2. Прирост участников клубных формирований" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя: |
МАУК "Централизованная клубная система": форма статистической отчетности 7-НК, журналы и отчеты учреждения |
";
3.2. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 5. Прирост посещения музея" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя: |
МАУК "Городской краеведческий музей": форма статистической отчетности 8-НК |
";
3.3. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 6. Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя: |
МАУК "Централизованная библиотечная система": форма статистической отчетности 6-НК |
",
4. Абзац девятнадцатый раздела V изложить в новой редакции:
"Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов".
5. Раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Объем финансирования Программы на 2020 год и на период 2021 - 2025 годы составит 1 871 471,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 409 979,0 тыс. руб.
2021 год - 287 140,0 тыс. руб.
2022 год - 293 588,0 тыс. руб.
2023 год - 293 588,0 тыс. руб.
2024 год - 293 588,0 тыс. руб.
2025 год - 293 588,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Программы приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 678 473,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год - 31 782,0 тыс. руб.
2021 год - 109 583,0 тыс. руб.
2022 год - 134 277,0 тыс. руб.
2023 год - 134 277,0 тыс. руб.
2024 год - 134 277,0 тыс. руб.
2025 год - 134 277,0 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов, связанных с проведением массовых мероприятий, с соблюдением норм законодательства Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления и казенных учреждений муниципального образования, для обеспечения технического переоснащения учреждений сферы культуры.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе.".
6. В Подпрограмме 1 "Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия":
6.1. в паспорте Подпрограммы 1:
6.1.1. строку "Исполнители подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
Исполнители подпрограммы 1 |
МАУК "Централизованная клубная система" МАУК "Городской краеведческий музей" МАУК "Централизованная библиотечная система" |
";
6.1.2. раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 1" изложить в новой редакции:
"
";
6.2. В таблице "Методика расчета показателей Подпрограммы 1" раздела IV:
6.2.1. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 8. Количество культурно-досуговых мероприятий направленных на сохранение и поддержку культуры народов Крайнего Севера" изложить в новой редакции:
"
";
6.2.2. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 9. Количество мероприятий направленных на укрепление института семьи, повышение статуса материнства, отцовства и детства, престижа полноценной семьи" изложить в новой редакции:
"
";
6.3. раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 1
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов, и внебюджетных источников.
Объем финансирования Подпрограммы 1 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годы составит 451 090,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 100 071,3 тыс. руб.
2021 год - 69 319,0 тыс. руб.
2022 год - 70 425,0 тыс. руб.
2023 год - 70 425,0 тыс. руб.
2024 год - 70 425,0 тыс. руб.
2025 год - 70 425,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 1 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 128 675,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год - 9 147,0 тыс. руб.,
2021 год - 20 704,0 тыс. руб.,
2022 год - 24 706,0 тыс. руб.
2023 год - 24 706,0 тыс. руб.
2024 год - 24 706,0 тыс. руб.
2025 год - 24 706,0 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов, связанных с проведением массовых мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации, для обеспечения технического переоснащения учреждений культуры.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 4 к Программе.".
7. В Подпрограмме 2 "Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи":
7.1. раздел "Финансовое обеспечение Подпрограммы 2" паспорта изложить в новой редакции:
"
";
7.2. раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 2
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов и внебюджетных источников.
Объем финансирования Подпрограммы 2 на 2020 год и плановый период 2021 - 2025 годы составит 683 482,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 140 969,7 тыс. руб.
2021 год - 106 477,0 тыс. руб.
2022 год - 109 009,0 тыс. руб.
2023 год - 109 009,0 тыс. руб.
2024 год - 109 009,0 тыс. руб.
2025 год - 109 009,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 2 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 220 853,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 5 380,0 тыс. руб.
2021 год - 32 645,0 тыс. руб.
2022 год - 45 707,0 тыс. руб.
2023 год - 45 707,0 тыс. руб.
2024 год - 45 707,0 тыс. руб.
2025 год - 45 707,0 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов связанных с проведением мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением действующего законодательства, для обеспечения технического переоснащения детской школы искусств.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 3 к Программе.".
8. В Подпрограмме 3 "Организация музейного и библиотечного обслуживания":
8.1. в паспорте Подпрограммы 3:
8.1.1. строку "Исполнители Подпрограммы 3" изложить в новой редакции:
"
Исполнители Подпрограммы 3 |
МАУК "Централизованная библиотечная система" МАУК "Городской краеведческий музей" |
";
8.1.2. в абзаце третьем строки "Основные мероприятия Подпрограммы 3" графы 2 слова "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере культуры" заменить словами "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов.";
8.1.3. раздел "Финансовое обеспечение Подпрограммы 3" паспорта изложить в новой редакции:
"
";
8.1.4. В абзаце пятом строки "Конечные результаты реализации муниципальной Подпрограммы 3" графы 2 слова "Обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации культурно-массовых мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской краеведческий музей" заменить словами "Обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации и проведению мероприятий муниципальному автономному учреждению культуры "Городской краеведческий музей", а также оказанная поддержка добровольческим (волонтёрским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов";
8.2. В разделе I:
8.2.1. в абзаце первом слова "Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Городской краеведческий музей" заменить словами "Муниципальное автономное учреждение культуры "Городской краеведческий музей";
8.2.2. в абзаце одиннадцатом слова "МБУК "Городской краеведческий музей" заменить словами "МАУК "Городской краеведческий музей";
8.2.3. в абзаце семнадцатом слова "МБУК "Городской краеведческий музей" заменить словами "МАУК "Городской краеведческий музей";
8.3. В разделе IV:
8.3.1. в абзаце третьем слова "обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации культурно-массовых мероприятий муниципальному бюджетному учреждению культуры "Городской краеведческий музей" заменить словами "обеспечить долю средств, выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации и проведению мероприятий муниципальному автономному учреждению культуры "Городской краеведческий музей", а также оказанная поддержка добровольческим (волонтёрским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов";
8.3.2. В таблице "Методика расчета показателей Подпрограммы 3":
8.3.2.1. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 14. Доля музейных предметов внесенных в электронный каталог" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя: |
МАУК "Городской краеведческий музей": Форма государственной статистической отчетности 8-НК |
";
8.3.2.2. Раздел "Показатель 15. Доля средств муниципального бюджетного учреждения "Городской краеведческий музей", выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объеме средств, выделяемых на предоставление одной услуги по организации культурно-массовых мероприятий МБУК "Городской краеведческий музей" изложить в новой редакции:
"
";
8.3.2.3. В разделе "Показатель 17. Обеспечение деятельности волонтёрского клуба на базе учреждения":
1) строку "Определение показателя" изложить в новой редакции:
"
Определение показателя |
Значение целевого индикатора рассчитывается путём суммирования количества волонтерских клубов, осуществляющих свою деятельность на базе МАУК "Городской краеведческий музей" |
";
2) строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Журнал учета посещения МАУК "Городской краеведческий музей" |
";
8.3.2.4. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 18. Количество пользователей, охваченных обсаживанием библиотек" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя: |
МАУК "Централизованная библиотечная система": Форма государственной статистической отчетности 6-НК |
";
8.3.2.5. Строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" раздела "Показатель 19. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя: |
МАУК "Централизованная библиотечная система": Форма государственной статистической отчетности 6-НК |
";
8.3.2.6. В разделе "Показатель 20. Обеспечение деятельности волонтёрского клуба на базе учреждений":
1) строку "Определение показателя" изложить в новой редакции:
"
";
2) строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Журнал учета посещения МАУК "Централизованная библиотечная система" |
";
8.3.2.7. В разделе "Показатель 21. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (фольклорные фестивали, праздники)":
1) строку "Определение показателя" изложить в новой редакции:
"
";
2) строку 6 изложить в новой редакции "Совокупное число участников мероприятия МАУК "Централизованная библиотечная система" проведённых в рамках подпрограммы 5 "Защита прав и законных интересов коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечение их социальных и духовных потребностей" государственной программы автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2021 годы";
3) строку "Источник информации для расчета (определения) показателя" изложить в новой редакции:
"
Источник информации для расчета (определения) показателя |
Журнал учета посещения МАУК "Централизованная библиотечная система" |
";
8.4. Раздел V изложить в новой редакции:
"V. Основные мероприятия Подпрограммы 3
Задачи Подпрограммы 3 |
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Мероприятия подпрограммы 3 |
1 |
2 |
3 |
Повышение доступности и качества музейных услуг |
Развитие муниципального музея. Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел; Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов; Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (осуществление мер социальной поддержки работников). Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтёрские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества. Реализация регионального проекта "Цифровая культура" |
Комплектование музейного фонда. Внедрение информационных технологий в практическую деятельность музея: оцифровка музейных предметов, ведение электронного каталога. Организация выставок и музейных мероприятий. Обеспечение деятельности краеведческого музея. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства. Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. Работа волонтерского клуба на базе МАУК "Городской краеведческий музей" Создание выставочного проекта, снабженного цифровыми гидами в формате дополненной реальности. |
Повышение доступности и качества библиотечных услуг. |
3.4. Развитие библиотечного обслуживания населения. 3.5. Комплектование библиотечного фонда; 3.6. Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений (осуществление мер социальной поддержки работников). 3.7. Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтёрские движения, приобщения к отечественной истории, культуре, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества. |
Комплектование библиотечных фондов. Информационное обеспечение деятельности библиотек, ведение сайта. Проведение культурно-просветительских мероприятий. Обеспечение деятельности библиотек. Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства. Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства. Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства. Работа волонтерского клуба на базе муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" |
Выполнение и реализация вышеуказанных мероприятий приведут к достижению поставленных целей и задач и ожидаемым результатам.";
8.5. раздел VI изложить в новой редакции:
"VI. Финансовое обеспечение Подпрограммы 3
Объем финансирования Подпрограммы 3 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годов составит 308 702,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 76 621,5 тыс. руб.
2021 год - 46 165,0 тыс. руб.
2022 год - 46 729,0 тыс. руб.
2023 год - 46 729,0 тыс. руб.
2024 год - 46 729,0 тыс. руб.
2025 год - 46 729,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 3 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 120 494,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год - 1 334,0 тыс. руб.
2021 год - 29 123,0 тыс. руб.
2022 год - 32 711,0 тыс. руб.
2023 год - 32 711,0 тыс. руб.
2024 год - 32 711,0 тыс. руб.
2025 год - 32 711,0 тыс. руб.
Средства необходимы для обеспечения технического переоснащения музея и библиотек города Лабытнанги, для оплаты расходов связанных с проведением мероприятий (праздников, торжественных мероприятий, памятных дат), с соблюдением действующего законодательства.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 4 к Программе".
9. В Подпрограмме 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы":
9.1. в паспорте раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 4" изложить в новой редакции:
"
";
9.2. Раздел V изложить в новой редакции:
"V. Финансовое обеспечение Подпрограммы 4
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги, средств окружного и федерального бюджетов, и внебюджетных источников.
Объем финансирования Подпрограммы 4 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годов составит 131 932,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 25 847,0 тыс. руб.
2021 год - 21 217,0 тыс. руб.
2022 год - 21 217,0 тыс. руб.
2023 год - 21 217,0 тыс. руб.
2024 год - 21 217,0 тыс. руб.
2025 год - 21 217,0 тыс. руб.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 4 приведена в приложении 2 к Программе.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 77 708,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год - 7 284,0 тыс. руб.,
2021 год - 13 080,0 тыс. руб.,
2022 год - 14 336,0 тыс. руб.
2023 год - 14 336,0 тыс. руб.
2024 год - 14 336,0 тыс. руб.
2025 год - 14 336,0 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов связанных с соблюдением норм трудового, налогового законодательств Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления.
Информация о дополнительной потребности приведена в приложении 4 к Программе.".
10. В Подпрограмме 5 "Комплексное обслуживание сферы культуры":
10.1. в паспорте раздел "Финансовое обеспечение муниципальной подпрограммы 5" изложить в новой редакции:
"
";
10.2. раздел V изложить в новой редакции
"V. Финансовое обеспечение Подпрограммы 5
Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств бюджета города Лабытнанги.
Объем финансирования Подпрограммы 5 на 2020 год и на период 2021 - 2025 годов составит 296 263,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 66 469,5 тыс. руб.
2021 год - 44 962,0 тыс. руб.
2022 год - 46 208,0 тыс. руб.
2023 год - 46 208,0 тыс. руб.
2024 год - 46 2080 тыс. руб.
2025 год - 46 208,0 тыс. руб.
Дополнительная потребность в средствах муниципального бюджета составляет 89 936,0 тысяч рублей, в том числе по годам:
2020 год - 8 637,0 тыс. руб.,
2021 год - 14 031,0 тыс. руб.,
2022 год - 16 817,0 тыс. руб.
2023 год - 16 817,0 тыс. руб.
2024 год - 16 817,0 тыс. руб.
2025 год - 16 817,0 тыс. руб.
Средства необходимы для оплаты расходов связанных с соблюдением норм трудового, налогового законодательств Российской Федерации, для оплаты расходов на обеспечение функций казенного учреждения.
Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 5 приведена в приложении 2 к Программе.".
11. В пункте 15 графы 2 приложения N 1 к муниципальной программе лова "Доля средств муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской краеведческий музей", выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации культурно-массовых мероприятий МБУК "Городской краеведческий музей" заменить словами "Доля средств муниципального автономного учреждения культуры "Городской краеведческий музей", выделяемых негосударственным организациям, в том числе СОНКО, на предоставление услуг (работ), в объёме средств, выделяемых на предоставление одной услуги (работы) по организации и проведению мероприятий МАУК "Городской краеведческий музей", а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов".
12. Приложения N 2, 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции:
"Приложение N 2
к муниципальной программе муниципального
образования город Лабытнанги "Развитие
культуры в муниципальном образовании
город Лабытнанги"
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
Статус |
Наименование МП, ПП, ОМ |
Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители |
Источник финансирования |
Расходы по годам, тыс. руб. |
Итого |
|||||
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа |
Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
409 979,0 |
287 140,0 |
293 588,0 |
293 588,0 |
293 588,0 |
293 588,0 |
1 871 471,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
39 634,0 |
7 018,0 |
7 018,0 |
7 018,0 |
7 018,0 |
7 018,0 |
74 724,0 |
|||
Местный бюджет |
356 645,0 |
266 472,0 |
272 920,0 |
272 920,0 |
272 920,0 |
272 920,0 |
1 714 797,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
13 700,0 |
13 650,0 |
13 650,0 |
13 650,0 |
13 650,0 |
13 650,0 |
81 950,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Подпрограмма 1 |
Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
100 071,3 |
69 319,0 |
70 425,0 |
70 425,0 |
70 425,0 |
70 425,0 |
451 090,3 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
8 774,0 |
736,0 |
736,0 |
736,0 |
736,0 |
736,0 |
12 454,0 |
|||
Местный бюджет |
81 497,3 |
58 783,0 |
59 889,0 |
59 889,0 |
59 889,0 |
59 889,0 |
379 836,3 |
|||
Иные внебюджетные источники |
9 800,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
9 800,0 |
58 800,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 1 |
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
97 924,3 |
67 281,0 |
68 387,0 |
68 387,0 |
68 387,0 |
68 387,0 |
438 753,3 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
8 214,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 214,0 |
|||
Местный бюджет |
81 210,3 |
58 781,0 |
59 887,0 |
59 887,0 |
59 887,0 |
59 887,0 |
379 539,3 |
|||
Иные внебюджетные источники |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
8 500,0 |
51 000,0 |
|||
Сохранение и развитие национальных традиций |
МАУК "Централизованная клубная система", МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
142,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
452,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
360,0 |
|||
Местный бюджет |
82,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
92,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Возрождение традиций семейного воспитания, утверждение в общественном сознании традиционных семейных ценностей, повышение социального престижа многодетности, налаживание диалога между поколениями |
Всего, в том числе: |
205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
205,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
205,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основные мероприятия подпрограммы 1 |
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
500,0 |
676,0 |
676,0 |
676,0 |
676,0 |
676,0 |
3 880,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
500,0 |
676,0 |
676,0 |
676,0 |
676,0 |
676,0 |
3 880,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Создание условий для демонстрации фильмов российского производства в общем объеме проката кинофильмов на территории муниципального образования город Лабытнанги |
МАУК "Централизованная клубная система" |
Всего, в том числе: |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
7 800,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
1 300,0 |
7 800,0 |
|||
Подпрограмма 2 |
Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи |
МАУ ДО Детская школа искусств |
Всего, в том числе: |
140 969,7 |
106 477,0 |
109 009,0 |
109 009,0 |
109 009,0 |
109 009,0 |
683 482,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
7 594,0 |
5 840,0 |
5 840,0 |
5 840,0 |
5 840,0 |
5 840,0 |
36 794,0 |
|||
Местный бюджет |
130 175,7 |
97 487,0 |
100 019,0 |
100 019,0 |
100 019,0 |
100 019,0 |
627 738,7 |
|||
Иные внебюджетные источники |
3 200,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
18 950,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 2 |
Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодёжи в области искусства |
МАУ ДО Детская школа искусств |
Всего, в том числе: |
138 123,7 |
103 531,0 |
106 063,0 |
106 063,0 |
106 063,0 |
106 063,0 |
665 906,7 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
4 810,0 |
2 956,0 |
2 956,0 |
2 956,0 |
2 956,0 |
2 956,0 |
19 590,0 |
|||
Местный бюджет |
130 113,7 |
97 425,0 |
99 957,0 |
99 957,0 |
99 957,0 |
99 957,0 |
627 366,7 |
|||
Иные внебюджетные источники |
3 200,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
3 150,0 |
18 950,0 |
|||
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений |
Всего, в том числе: |
784,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
5 204,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
784,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
884,0 |
5 204,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Региональный проект "Культурная среда" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Региональный проект "Цифровая культура" |
Всего, в том числе: |
2 062,0 |
2 062,0 |
2 062,0 |
2 062,0 |
2 062,0 |
2 062,0 |
12 372,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
12 000,0 |
|||
Местный бюджет |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
372,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 3 |
Организация музейного и библиотечного обслуживания |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
76 621,5 |
45 165,0 |
46 729,0 |
46 729,0 |
46 729,0 |
46 729,0 |
308 702,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
17 146,0 |
442,0 |
442,0 |
442,0 |
442,0 |
442,0 |
19 356,0 |
|||
Местный бюджет |
58 775,5 |
44 023,0 |
45 587,0 |
45 587,0 |
45 587,0 |
45 587,0 |
285 146,5 |
|||
Иные внебюджетные источники |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
700,0 |
4 200,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Развитие муниципального музея |
МАУК "Городской краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
25 176,0 |
15 829,0 |
16 379,0 |
16 379,0 |
16 379,0 |
16 379,0 |
106 521,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
3 602,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 602,0 |
|||
Местный бюджет |
21 038,0 |
15 334,0 |
15 884,0 |
15 884,0 |
15 884,0 |
15 884,0 |
99 908,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
536,0 |
495,0 |
495,0 |
495,0 |
495,0 |
495,0 |
3 011,0 |
|||
Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел |
МАУК "Городской краеведческий музей" |
Всего, в том числе: |
12 632,7 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
199,0 |
13 627,7 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
12 256,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 256,0 |
|||
Местный бюджет |
376,7 |
149,0 |
149,0 |
149,0 |
149,0 |
149,0 |
1 121,7 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
250,0 |
|||
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемых на предоставление услуг населению в сере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Региональный проект "Цифровая культура" |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Развитие библиотечного обслуживания населения |
МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
37 932,0 |
28 682,0 |
29 696,0 |
29 696,0 |
29 696,0 |
29 696,0 |
185 398,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
570,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
570,0 |
|||
Местный бюджет |
37 233,0 |
28 532,0 |
29 546,0 |
29 546,0 |
29 546,0 |
29 546,0 |
183 949,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
129,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
879,0 |
|||
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Комплектование библиотечного фонда |
МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
327,8 |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
258,0 |
1 617,8 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
1 500,0 |
|||
Местный бюджет |
77,8 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
117,8 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Меры социальной поддержки работникам муниципальных учреждений |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
468,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
1 428,0 |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
468,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
192,0 |
1 428,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Основные мероприятия подпрограммы 3 |
Создание условий для вовлечения молодёжи в волонтерское движение, приобщения к отечественной истории, культуре, реставрационным и археологическим работам, изучению фольклора и народного творчества |
МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
Всего, в том числе: |
35,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
60,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
35,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
60,0 |
|||
Подпрограмма 4 |
Обеспечение реализации муниципальной программы |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
25 847,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
131 932,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
25 847,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
131 932,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 4 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
25 847,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
131 932,0 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Местный бюджет |
25 847,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
21 217,0 |
131 932,0 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Подпрограмма 5 |
Комплексное обслуживание сферы культуры |
МКУ "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
66 469,5 |
44 962,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
296 263,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
6 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 120,0 |
|||
Местный бюджет |
60 349,5 |
44 962,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
290 143,5 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
в том числе: | ||||||||||
Основные мероприятия подпрограммы 5 |
Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования |
МКУ "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги" |
Всего, в том числе: |
66 469,5 |
44 962,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
296 263,5 |
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Окружной бюджет |
6 120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 120,0 |
|||
Местный бюджет |
60 349,5 |
44 962,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
46 208,0 |
290 143,5 |
|||
Иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение N 3
к муниципальной программе муниципального
образования город Лабытнанги "Развитие
культуры в муниципальном образовании
город Лабытнанги"
Дополнительная потребность
в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы
N п/п |
Наименование муниципальной программы/ Подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия |
Ответственный исполнитель/ исполнитель |
Дополнительная потребность в бюджетных ассигнованиях (тыс. руб.) |
|||||
|
|
|
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании город Лабытнанги" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
31 782,0 |
109 583,0 |
134 277,0 |
134 277,0 |
134 277,0 |
134 277,0 |
1. |
Подпрограмма N 1 "Сохранение и развитие творческого потенциала и культурного наследия |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУК "Централизованная клубная система" |
9 147,0 |
20 704,0 |
24 706,0 |
24 706,0 |
24 706,0 |
24 706,0 |
1.1. |
Основное мероприятие подпрограммы N 1 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культурно-досуговых учреждений |
9 147,0 |
20 690,0 |
24 685,0 |
24 685,0 |
24 685,0 |
24 685,0 |
|
1.1.1. |
Индексация текущих расходов МАУК "ЦКС" в соответствии с параметрами индексации |
0,0 |
496,0 |
766,0 |
766,0 |
766,0 |
766,0 |
|
1.1.2. |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
0,0 |
7 668,0 |
10 892,0 |
10 892,0 |
10 892,0 |
10 892,0 |
|
1.1.3. |
Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий |
0,0 |
10 474,0 |
10 893,0 |
10 893,0 |
10 893,0 |
10 893,0 |
|
1.1.4. |
Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности |
424,0 |
2 052,0 |
2 134,0 |
2 134,0 |
2 134,0 |
2 134,0 |
|
1.1.5. |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУК "Централизованная клубная система" |
8 723,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Основное мероприятие подпрограммы N 1 "Сохранение и развитие национальных традиций" |
0,0 |
14,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
1.2.1 |
Индексация текущих расходов в соответствии с параметрами индексации |
0,0 |
14,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
|
2. |
Подпрограмма N 2 "Художественно-эстетическое развитие детей и молодежи" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУ ДО Детская школа искусств |
5 380,0 |
32 645,0 |
45 707,0 |
45 707,0 |
45 707,0 |
45 707,0 |
2.1. |
Основное мероприятие подпрограммы N 2 "Художественное образование и эстетическое воспитание детей и молодёжи в области искусства" |
5 380,0 |
32 645,0 |
45 707,0 |
45 707,0 |
45 707,0 |
45 707,0 |
|
2.1.1. |
Индексация текущих расходов МАУК ДО ДШИ в соответствии с параметрами индексации |
0,0 |
647,0 |
998,0 |
998,0 |
998,0 |
998,0 |
|
2.1.2. |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
0,0 |
25 077,0 |
37 511,0 |
37 511,0 |
37 511,0 |
37 511,0 |
|
2.1.3. |
Средства на доплату до минимального размера оплаты труда |
0,0 |
1 332,0 |
1 385,0 |
1 385,0 |
1 385,0 |
1 385,0 |
|
2.1.4. |
Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности |
1 079,0 |
2 648,0 |
2 754,0 |
2 754,0 |
2 754,0 |
2 754,0 |
|
2.1.5. |
Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий |
0,0 |
2 941,0 |
3 059,0 |
3 059,0 |
3 059,0 |
3 059,0 |
|
2.1.6 |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
3 776,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.1.7. |
Средства на осуществление расходов, связанных с поездками на фестивали, конкурсы, смотры учащихся МАУ ДО ДШИ |
|
525,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Подпрограмма N 3 "Организация музейного и библиотечного обслуживания" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУК "Городской краеведческий музей", МАУК "Централизованная библиотечная система" |
1 334,0 |
29 123,0 |
32 711,0 |
32 711,0 |
32 711,0 |
32 711,0 |
3.1. |
Основное мероприятие подпрограммы N 3 "Развитие муниципального музея" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города |
954,0 |
5 425,0 |
6 481,0 |
6 481,0 |
6 481,0 |
6 481,0 |
3.1.1 |
Индексация текущих расходов МАУК "Городской краеведческий музей" в соответствии с параметрами индексации |
Лабытнанги" / МАУК "Городской краеведческий музей" |
0,0 |
123,0 |
189,0 |
189,0 |
189,0 |
189,0 |
3.1.2 |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
|
0,0 |
1 588,0 |
2 429,0 |
2 429,0 |
2 429,0 |
2 429,0 |
3.1.3 |
Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий |
|
0,0 |
3 097,0 |
3 221,0 |
3 221,0 |
3 221,0 |
3 221,0 |
3.1.4 |
Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности |
|
175,0 |
617,0 |
642,0 |
642,0 |
642,0 |
642,0 |
3.1.5 |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
|
779,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2. |
Основное мероприятие подпрограммы N 3 "Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремёсел" |
|
0,0 |
19 627,0 |
20 472,0 |
20 472,0 |
20 472,0 |
20 472,0 |
3.2.1 |
Средства на содержание передаваемого муниципальному образованию город Лабытнанги в собственность государственного имущества автономного округа, закрепленного за ГКУ "ЦРВС ЯНАО". Творческая мастерская "Народные промыслы" |
|
0,0 |
19 627,0 |
20 472,0 |
20 472,0 |
20 472,0 |
20 472,0 |
3.3. |
Основное мероприятие подпрограммы N 3 "Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление услуг населению в сфере культуры, а также поддержки добровольческим (волонтерским) организациям в целях стимулирования их работы, в том числе по реализации социокультурных проектов" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / МАУК "Централизованная библиотечная система" |
0,0 |
4,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
3.3.1 |
Индексация текущих расходов СОНКО в соответствии с параметрами индексации |
|
0,0 |
4,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
3.4 |
Основное мероприятие подпрограммы N 3 "Развитие библиотечного обслуживания населения" |
|
380,0 |
4 061,0 |
5 743,0 |
5 743,0 |
5 743,0 |
5 743,0 |
3.4.1 |
Индексация текущих расходов МАУК "ЦБС" в соответствии с параметрами индексации |
|
0,0 |
168,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
260,0 |
3.4.2 |
Средства для недопущения снижения уровня заработной платы работников бюджетной сферы |
|
0,0 |
2 706,0 |
4 248,0 |
4 248,0 |
4 248,0 |
4 248,0 |
3.4.3 |
Расходы, связанные с проведением праздничных мероприятий |
|
0,0 |
674,0 |
701,0 |
701,0 |
701,0 |
701,0 |
3.4.4 |
Средства на услуги охраны специализированными организациями, в целях соблюдения законодательства антитеррористической направленности |
|
146,0 |
513,0 |
534,0 |
534,0 |
534,0 |
534,0 |
3.4.5 |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
|
234,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Основное мероприятие подпрограммы N 3 "Комплектование библиотечного фонда" |
|
0,0 |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
3.5.1 |
Индексация расходов на пополнение библиотечного фонда в соответствии с параметрами индексации |
0,0 |
6,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
9,0 |
|
4 |
Подпрограмма N 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" |
7 284,0 |
13 080,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
4.1. |
Основное мероприятие подпрограммы 4 "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" |
7 284,0 |
13 080,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
|
4.1.1 |
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления |
7 284,0 |
13 080,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
14 336,0 |
|
5. |
Подпрограмма N 4 "Комплексное обслуживание сферы культуры" ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду "Подпрограмма N 5" |
Муниципальное учреждение "Управление культуры Администрации города Лабытнанги" / Муниципальное казенное учреждение "Комплексный центр по обслуживанию учреждений культуры и средств массовой информации города Лабытнанги" |
8 637,0 |
14 031,0 |
16 817,0 |
16 817,0 |
16 817,0 |
16 817,0 |
5.1 |
Основное мероприятие подпрограммы 5 "Расходы на обеспечение функций казенных учреждений муниципального образования" |
8 637,0 |
14 031,0 |
16 817,0 |
16 817,0 |
16 817,0 |
16 817,0 |
|
5.1.1 |
Индексация расходов на пополнение библиотечного фонда в соответствии с параметрами индексации |
0,0 |
4 538,0 |
6 944,0 |
6 944,0 |
6 944,0 |
6 944,0 |
|
5.1.2 |
Средства на доплату до минимального размера оплаты труда |
0,0 |
1 677,0 |
1 744,0 |
1 744,0 |
1 744,0 |
1 744,0 |
|
5.1.3 |
Средства на единовременные выплаты |
7 526,0 |
7 816,0 |
8 129,0 |
8 129,0 |
8 129,0 |
8 129,0 |
|
5.1.4 |
Приобретение основных средств с целью технологического и технического переоснащения |
1 111,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования г. Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 мая 2020 г.... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.