N строки
|
Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование
|
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.
|
Номера целевых показателей, на достижение которых направлены мероприятия
|
всего
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
2024
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1
|
Всего по муниципальной программе, в том числе:
|
14 589 705,1
|
2 210 274,6
|
2 603 703,5
|
2 458 280,3
|
2 536 665,9
|
2 300 251,1
|
2 480 529,9
|
|
2
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3
|
областной бюджет
|
6 686 809,8
|
1 067 431,2
|
1 163 948,1
|
1 222 210,8
|
1 294 244,8
|
950 477,9
|
988 497,0
|
|
4
|
местный бюджет
|
7 896 915,3
|
1 136 863,4
|
1 439 755,4
|
1 236 069,5
|
1 242 421,1
|
1 349 773,2
|
1 492 032,9
|
|
5
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
Подпрограмма 1. "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
14
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие системы образования на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
10 022 336,9
|
1 544 729,3
|
1 913 616,6
|
1 790 099,8
|
1 861 283,8
|
1 427 371,3
|
1 485 236,1
|
|
15
|
федеральный бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
областной бюджет
|
6 163 475,3
|
954 640,5
|
1 049 814,5
|
1 105 693,0
|
1 173 066,0
|
921 696,7
|
958 564,6
|
|
17
|
местный бюджет
|
3 858 861,6
|
590 088,8
|
863 802,1
|
684 406,8
|
688 217,8
|
505 674,6
|
526 671,5
|
|
18
|
внебюджетные источники
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
42
|
Мероприятие 1.8. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших а период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных организациях
|
10,5
|
6,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.5.1.
|
43
|
областной бюджет
|
10,5
|
6,0
|
4,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
65
|
Мероприятие 1.16. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений обучающихся (в рамках реализации регионального проекта "Современная школа", регионального проекта "Цифровая образовательная среда", регионального проекта "Уральская инженерная школа"), всего, из них
|
191 936,2
|
11 316,1
|
169 578,0
|
4 100,0
|
3 500,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
1.12.1., 1.12.5., 1.12.6., 1.12.7.
|
66
|
областной бюджет
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
67
|
местный бюджет
|
191 936,2
|
11 316,1
|
169 578,0
|
4 100,0
|
3 500,0
|
1 687,3
|
1 754,8
|
|
85
|
Мероприятие 1.25. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий, помещений, территорий муниципальных дошкольных образовательных учреждений, всего, из них:
|
92 336,4
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
14 000,0
|
11 698,5
|
12 166,4
|
1.13.3.
|
86
|
местный бюджет
|
92 336,4
|
14 400,0
|
26 071,5
|
14 000,0
|
14 000,0
|
11 698,5
|
12 166,4
|
|
165
|
Подпрограмма 4. "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
|
166
|
Всего по подпрограмме, в том числе: "Развитие культуры и искусства на территории городского округа Верхняя Пышма до 2024 года"
|
586 550,1
|
104 230,6
|
110 506,3
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
167
|
федеральный бюджет
|
5 980,0
|
5 980,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
168
|
областной бюджет
|
3 357,5
|
3 182,3
|
175,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
169
|
местный бюджет
|
577 212,6
|
95 068,3
|
110 331,1
|
104 321,9
|
106 403,7
|
80 320,3
|
80 767,3
|
|
174
|
Мероприятие 4.8. Разработка проектно-сметной документации, приобретение, реконструкция и строительство учреждений культуры, всего, из них
|
4 542,5
|
1 823,1
|
2 719,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.6.
|
175
|
местный бюджет
|
4 542,5
|
1 823,1
|
2 719,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
186
|
Мероприятие 4.3. Показ спектаклей, концертных программ, иных зрелищных программ, организация деятельности клубных формирований, создание условий для доступа и массового отдыха жителей городского округа, всего, из них:
|
273 062,9
|
42 587,0
|
49 986,9
|
52 713,9
|
53 856,7
|
36 959,2
|
36 959,2
|
4.2.1., 4.2.3., 4.3.3.
|
187
|
местный бюджет
|
273 062,9
|
42 587,0
|
49 986,9
|
52 713,9
|
53 856,7
|
36 959,2
|
36 959,2
|
|
188
|
Мероприятие 4.4. Укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений, всего, из них:
|
13 502,4
|
4 188,9
|
3 137,3
|
1 409,9
|
1 246,9
|
1 657,2
|
1 862,2
|
4.2.1., 4.2.2., 4.2.6.
|
189
|
областной бюджет
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
190
|
местный бюджет
|
13 002,4
|
3 688,9
|
3 137,3
|
1 409,9
|
1 246,9
|
1 657,2
|
1 862,2
|
|
191
|
Мероприятие 4.5. Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений культуры и культурно-досуговых учреждений (гидропромывка, замена/проверка счетчиков и т.д.), всего, из них:
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
192
|
местный бюджет
|
44,0
|
0,0
|
44,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
193
|
Мероприятие 4.6. Организация и проведение мероприятий в области культуры, всего, из них:
|
43 004,3
|
7 173,1
|
11 943,6
|
5 940,6
|
6 012,4
|
5 967,3
|
5 967,3
|
4.2.1., 4.2.3.
|
194
|
местный бюджет
|
43 004,3
|
7 173,1 |