Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" за счет всех источников финансирования
Статус
|
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
|
2013 год*
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
Государственная программа
|
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
|
всего
|
6 129 991,24
|
4 083 182,28
|
4 296 218,96
|
6 964 143,82
|
7 299 910,98
|
5 267 628,99
|
14 795 744,69
|
10 120 263,01
|
5 777 171,20
|
8 045 417,60
|
федеральный бюджет*
|
2 599 034,40
|
1 350 954,57
|
1 175 021,50
|
3 136 619,01
|
2 267 514,36
|
1 329 189,02
|
2 642 826,60
|
2 041 982,20
|
1 163 166,50
|
249 882,10
|
республиканский бюджет
|
2 655 788,29
|
2 130 340,63
|
2 587 040,10
|
3 056 481,49
|
3 526 579,99
|
3 427 292,24
|
3 827 863,91
|
4 407 531,07
|
4 614 004,70
|
5 295 535,50
|
местный бюджет*
|
19 100,00
|
8 397,91
|
2 121,60
|
8 251,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 050,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
856 068,55
|
593 489,17
|
532 035,76
|
696 711,00
|
1 505 816,63
|
511 147,73
|
8 325 054,18
|
3 659 699,74
|
0,00
|
2 500 000,00
|
Подпрограмма 1
|
Энергетика Республика Бурятия
|
всего
|
333 600,00
|
306 600,00
|
301 600,00
|
65 100,00
|
122 002,00
|
122 873,00
|
700 893,00
|
146 351,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
333 600,00
|
306 600,00
|
301 600,00
|
65 100,00
|
122 002,00
|
122 873,00
|
700 893,00
|
146 351,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
|
|
Направление 1.1.1
|
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
|
всего
|
321 000,00
|
294 000,00
|
289 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
321 000,00
|
294 000,00
|
289 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.2.
|
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.3.
|
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.4.
|
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.5.
|
Реконструкция ВЛ - 110 кВ ГО ГРЭС - Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
47 773,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
47 773,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.1.6.
|
Реконструкция ВЛ - 110 кВ Селендума - Гус.Озеро
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
30 000,00
|
45 000,00
|
45 000,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.1.
|
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.2.
|
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586 594,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
586 594,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.3.
|
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.4.
|
Строительство ПС 220 кВ "Озерная"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.5.
|
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.6.
|
Реконструкция ПС 110/10кВ "Бурвод-строй"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 500,00
|
56 699,00
|
88 751,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 500,00
|
56 699,00
|
88 751,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.7.
|
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
10 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.8.
|
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.9.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
18 555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
18 555,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.10.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
45 047,00
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 500,00
|
45 047,00
|
15 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.2.11.
|
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
300,00
|
4 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
|
0,00
|
0,00
|
Направление 1.3.1.
|
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
|
всего
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
12 600,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 2.
|
Транспорт и связь Республики Бурятия
|
всего
|
236 346,84
|
743 186,56
|
377 231,96
|
2 260 395,00
|
246 497,09
|
178 980,42
|
140 612,67
|
216 788,60
|
138 583,00
|
78 760,70
|
федеральный бюджет*
|
16 688,40
|
650 000,00
|
302 183,00
|
1 702 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
16 446,00
|
39 920,80
|
21 783,20
|
44 000,00
|
146 497,09
|
178 980,42
|
140 612,67
|
205 738,60
|
138 583,00
|
78 760,70
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 050,00
|
|
|
внебюджетные источники**
|
203 212,44
|
53 265,76
|
53 265,76
|
513 495,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Направление 2.1.1.
|
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
|
|
Направление 2.2.1.
|
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
106 531,52
|
53 265,76
|
53 265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
177 967,94
|
53 265,76
|
53 265,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.2.
|
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.3.
|
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190 495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
190 495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.4.
|
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
100 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.5.
|
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта)
|
всего
|
0,00
|
300 000,00
|
302 183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
300 000,00
|
302 183,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.6.
|
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
|
всего
|
0,00
|
350 000,00
|
0,00
|
1 702 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
350 000,00
|
0,00
|
1 702 900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники**
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.7.
|
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
|
всего
|
5 000,00
|
38 456,30
|
21 783,20
|
44 000,00
|
46 900,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
57 370,00
|
60 620,00
|
65 530,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
5 000,00
|
38 456,30
|
21 783,20
|
44 000,00
|
46 900,00
|
50 000,00
|
50 000,00
|
57 370,00
|
60 620,00
|
65 530,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.8.
|
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 448,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 448,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.9.
|
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54 802,82
|
55 000,00
|
13 066,57616
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
54 802,82
|
55 000,00
|
13 066,57616
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.10.
|
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
505,52
|
2 241,00
|
2 580,70
|
2 386,60
|
2 386,60
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
505,52
|
2 241,00
|
2 580,70
|
2 386,60
|
2 386,60
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.11.
|
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 522,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 522,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.12.
|
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39 317,35
|
62 341,10
|
62 345,70
|
62 345,70
|
62 345,70
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
39 317,35
|
62 341,10
|
62 345,70
|
62 345,70
|
62 345,70
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.13.
|
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9 398,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9 398,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.14.
|
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 848,1
|
27 388,40
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
10 848,1
|
27 388,40
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.15.
|
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
370,00
|
70,00
|
70,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
370,00
|
70,00
|
70,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.16.
|
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31 667,20
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
31 667,20
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.2.17.
|
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22 100,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 050,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
11 050,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
|
|
Направление 2.3.1.
|
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
|
всего
|
49 499,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
федеральный бюджет*
|
16 688,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
7 566,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
25 244,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Направление 2.3.2.
|
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
|
всего
|
2 838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
2 838,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.3.
|
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
|
всего
|
1 041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
1 041,00
|
601,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.3.4.
|
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
|
всего
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
863,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия"
|
|
Направление 2.4.1.
|
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 771,589
|
13 160,70
|
13 160,70
|
13 160,70
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 771,589
|
13 160,70
|
13 160,70
|
13 160,70
|
внебюджетные источники *
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 3.
|
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
|
всего
|
4 948 112,80
|
2 469 771,20
|
2 954 797,90
|
3 995 441,40
|
5 178 360,46
|
4 140 823,72
|
2 642 826,51
|
5 828 933,27
|
5 199 955,60
|
5 028 024,30
|
федеральный бюджет*
|
2 582 346,00
|
699 219,60
|
872 838,50
|
1 433 719,01
|
2 267 514,36
|
1 329 189,02
|
2 642 826,60
|
2 041 982,20
|
1 163 166,50
|
249 882,10
|
республиканский бюджет, в т.ч.:
|
2 365 766,80
|
1 770 551,60
|
2 081 959,40
|
2 561 722,39
|
2 910 846,10
|
2 811 634,70
|
3 296 568,90
|
3 786 951,07
|
4 036 789,10
|
4 778 142,20
|
иные межбюджетные трансферты
|
|
|
423 058,00
|
242 402,51
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
|
всего
|
|
|
|
|
1 250 000,00
|
1 282 377,49
|
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
625 000,00
|
625 000,02
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
602 497,70
|
632 193,60
|
|
|
|
|
местный бюджет*
|
|
|
|
|
22 502,30
|
25 183,87
|
|
|
|
|
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
|
Направление 1.
|
Ремонт автодорог*
|
всего
|
537 190,00
|
545 854,76
|
444 632,30
|
860 804,90
|
1 209 337,00
|
677 263,57
|
524 214,68
|
183 453,37
|
1 635 469,20
|
1 761 194,30
|
федеральный бюджет*, в т.ч.:
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
187 902,51
|
386 357,80
|
91 646,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
|
|
|
|
210 402,80
|
91 646,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет, в т.ч:
|
537 190,00
|
545 854,76
|
444 632,30
|
672 902,39
|
822 979,20
|
585 617,05
|
524 214,68
|
183 453,37
|
1 635 469,20
|
1 761 194,30
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
|
|
|
|
210 402,80
|
96 952,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.
|
Содержание автодорог*
|
всего
|
405 036,80
|
345 958,70
|
408 021,70
|
447 000,00
|
547 201,70
|
479 010,80
|
596 819,10
|
734 452,00
|
732 402,70
|
689 443,10
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
500,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
республиканский бюджет
|
405 036,80
|
345 958,70
|
408 021,70
|
447 000,00
|
547 201,70
|
478 510,80
|
596 819,10
|
734 452,00
|
732 402,70
|
689 443,10
|
Направление 3.
|
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
|
всего
|
|
|
131 960,80
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
131 960,80
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
Направление 4.
|
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
187 902,51
|
0,00
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
187 902,51
|
|
|
|
|
|
|
Направление 5.
|
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
|
всего
|
|
|
0,00
|
0,00
|
175 955,00
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
175 955,00
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Направление 6.
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
всего
|
|
|
0,00
|
0,00
|
210 402,80
|
92 146,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
210 402,80
|
92 146,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
|
|
Направление 1.
|
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
|
всего
|
3 226 807,00
|
1 005 833,67
|
707 228,00
|
1 824 395,40
|
1 939 198,56
|
1 241 994,88
|
1 112 291,00
|
1 026 581,00
|
431 955,10
|
319 002,90
|
федеральный бюджет*, в т.ч.:
|
2 524 696,00
|
539 610,07
|
344 712,80
|
1 016 955,40
|
1 247 271,86
|
600 000,00
|
747 000,00
|
686 100,00
|
114 010,00
|
0,00
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
|
|
|
|
17 426,70
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
|
|
|
|
|
|
600 000,00
|
747 000,00
|
686 100,00
|
114 010,00
|
0,00
|
республиканский бюджет, в т.ч.
|
702 111,00
|
466 223,60
|
362 515,20
|
807 440,00
|
691 926,70
|
641 994,88
|
365 291,00
|
340 481,00
|
317 945,10
|
319 002,90
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
171 190,70
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
|
|
|
|
17 426,70
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.
|
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
|
всего
|
779 079,00
|
572 124,07
|
1 262 955,10
|
863 241,10
|
1 482 623,20
|
1 742 554,47
|
1 184 565,80
|
854 818,70
|
722 019,80
|
197 376,80
|
федеральный бюджет*, в т.ч:
|
57 650,00
|
159 609,53
|
528 125,70
|
228 861,10
|
633 884,70
|
637 042,50
|
406 797,60
|
225 882,20
|
324 156,50
|
149 882,10
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
|
|
|
|
397 170,50
|
532 853,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
721 429,00
|
412 514,54
|
734 829,40
|
634 380,00
|
848 738,50
|
1 105 511,97
|
777 768,20
|
628 936,50
|
397 863,30
|
47 494,70
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
|
|
|
119 906,50
|
54 500,00
|
|
|
|
|
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
|
|
|
|
374 668,20
|
534 741,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
|
|
|
|
|
|
25 183,87
|
|
|
|
|
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"
|
|
|
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
2 473 678,90
|
2 794 078,20
|
1 530 458,80
|
1 913 357,20
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
1 489 029,00
|
1 030 000,00
|
625 000,00
|
0,00
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
984 649,90
|
1 764 078,20
|
905 458,80
|
1 913 357,20
|
Направление 1.
|
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения*
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
1 013 972,00
|
540 851,00
|
63 572,60
|
93 029,90
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
766 364,90
|
414 015,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
247 607,10
|
126 836,00
|
63 572,60
|
93 029,90
|
Направление 2.
|
Ремонт автодорог*
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
647 339,60
|
1 235 727,10
|
561 427,40
|
871 103,80
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
335 787,60
|
13 000,00
|
79 650,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
311 552,00
|
1 222 727,10
|
481 777,40
|
871 103,80
|
Направление 3.
|
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность*
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
812 367,30
|
1 017 500,10
|
905 458,80
|
949 223,50
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
386 876,50
|
602 985,00
|
545 350,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
425 490,80
|
414 515,10
|
360 108,80
|
949 223,50
|
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
|
|
|
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
47 826,00
|
235 550,00
|
147 650,00
|
147 650,00
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
135 550,00
|
47 650,00
|
47 650,00
|
Направление 1.
|
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
1 200,00
|
87 900,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 2.
|
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
|
147 650,00
|
147 650,00
|
147 650,00
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
100 000,00
|
100 000,00
|
100 000,00
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
46 626,00
|
47 650,00
|
47 650,00
|
47 650,00
|
Подпрограмма 4.
|
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
|
всего
|
264 536,10
|
311 084,10
|
432 882,60
|
364 014,60
|
385 881,80
|
433 254,02
|
366 083,10
|
373 159,30
|
397 688,50
|
397 688,50
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
республиканский бюджет
|
264 536,10
|
311 084,10
|
432 882,60
|
364 014,60
|
385 881,80
|
433 254,02
|
366 083,10
|
373 159,30
|
397 688,50
|
397 688,50
|
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
|
|
Направление 4.1.1
|
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
|
всего
|
264 536,10
|
311 084,10
|
432 882,60
|
364 014,60
|
385 881,80
|
433 254,02
|
362 624,90
|
373 159,30
|
397 688,50
|
397 688,50
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
34 361,20
|
34 024,80
|
32 113,40
|
32 268,60
|
36 095,40
|
35 391,30
|
34 996,40
|
36 468,80
|
36 468,80
|
36 468,80
|
|
|
|
|
|
|
200,50
|
226,50
|
202,20
|
94,10
|
94,10
|
|
|
|
|
|
134,50
|
234,80
|
454,50
|
454,50
|
454,50
|
454,50
|
|
230 174,90
|
277 059,30
|
400 769,20
|
331 746,00
|
349 651,90
|
397 427,42
|
326 947,50
|
334 633,80
|
360 671,10
|
360 671,10
|
Направление 4.1.2
|
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
|
всего
|
|
|
|
|
|
|
3 458,20
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
|
|
|
|
|
|
3 458,20
|
|
|
|
Направление 4.1.3.
|
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 400,00
|
|
|
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
|
|
Направление 4.2.1
|
Исключение замечаний от федеральных органов власти
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
федеральный бюджет*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Подпрограмма 5
|
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
|
всего
|
347 395,50
|
244 179,30
|
178 970,00
|
189 248,32
|
1 283 814,63
|
386 697,73
|
7 624 161,18
|
3 513 348,74
|
0,00
|
2 500 000,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
1 735,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
9 039,39
|
8 784,14
|
1 800,00
|
0,00
|
0,00
|
3 423,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
19 100,00
|
36,75
|
0,00
|
5 051,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
319 256,11
|
233 623,41
|
177 170,00
|
184 197,08
|
1 283 814,63
|
383 274,73
|
7 624 161,18
|
3 513 348,74
|
0,00
|
2 500 000,00
|
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
|
|
Мероприятие 5.1.1
|
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
|
всего
|
338 356,11
|
233 623,41
|
177 170,00
|
189 248,32
|
187 794,63
|
383 274,73
|
524 161,18
|
113 348,74
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
19 100,00
|
0,00
|
0,00
|
5 051,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
319 256,11
|
233 623,41
|
177 170,00
|
184 197,08
|
187 794,63
|
383 274,73
|
524 161,18
|
113 348,74
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
|
|
Мероприятие 5.2.1
|
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
|
|
Мероприятие 5.3.1
|
Реализация мероприятий по энергосбережению
|
всего
|
9 039,39
|
8 820,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
9 039,39
|
8 784,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
36,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Мероприятие 5.3.2
|
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г. Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
1 800,00
|
0,00
|
0,00
|
3 423,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1 800,00
|
0,00
|
0,00
|
3 423,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
|
|
Мероприятие 5.4.1
|
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 096 020,00
|
0,00
|
7 100 000,00
|
3 400 000,00
|
0,00
|
2 500 000,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 096 020,00
|
0,00
|
7 100 000,00
|
3400000
|
0
|
2500000
|
Подпрограмма 6.
|
"Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"
|
всего
|
0,00
|
8 361,16
|
50 736,50
|
89 944,50
|
83 355,00
|
0,00?
|
24 599,20?
|
41 682,10
|
40 944,10?
|
40 944,10
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
48 614,90
|
86 744,50
|
83 355,00
|
0,00
|
24 599,20
|
41 682,10
|
40 944,10
|
40 944,10
|
местный бюджет*
|
0,00
|
8 361,16
|
2 121,60
|
3 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
|
|
Направление 6.1.1.
|
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
874,00
|
0,00
|
|
|
|
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.2.
|
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20 892,10
|
72 734,50
|
66 163,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20 892,10
|
72 734,50
|
66 163,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.3.
|
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2 448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2 448,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.4.
|
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
20 150,00
|
14 010,00
|
17 191,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
20 150,00
|
14 010,00
|
17 191,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.1.5.
|
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 398,00
|
2 136,00
|
1 398,00
|
1 398,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1 398,00
|
2 136,00
|
1 398,00
|
1 398,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
|
|
Направление 6.2.1.
|
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.2.
|
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
2 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
2 500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.3.
|
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
1 000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.4.
|
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
750,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.2.5.
|
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"
|
|
Направление 6.3.1.
|
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 336,80
|
6 681,70
|
6 681,70
|
6 681,70
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 336,80
|
6 681,70
|
6 681,70
|
6 681,70
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.3.2.
|
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16 864,40
|
32 864,40
|
32 864,40
|
32 864,40
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
16 864,40
|
32 864,40
|
32 864,40
|
32 864,40
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
|
|
Направление 6.4.1.
|
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
|
всего
|
0,00
|
6 785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
6 785,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.4.2.
|
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
|
всего
|
0,00
|
1 575,60
|
2 121,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
1 575,60
|
2 121,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Направление 6.4.3.
|
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
федеральный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3 200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Подпрограмма 7
|
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
3 000,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
3 000,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
|
|
Мероприятие 7.1.1
|
Строительство авто-газозаправочных станций
|
всего
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
3 000,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|
федеральный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
республиканский бюджет
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
местный бюджет*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
внебюджетные источники*
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5 000,00
|
3 000,00
|
1 500,00
|
1 500,00
|
0,00
|