Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования -
Пронский муниципальный район
от "23" декабря 2019 г. N 712
Изменения
в постановление администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район от 16 декабря 2016 года N 492 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспорта муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования |
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района. Объем финансирования Программы составляет 3 356 021,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 367581,3 тыс. рублей; 2018 год - 408913,0 тыс. рублей; 2019 год - 435 086,4 тыс. рублей; 2020 год - 447 180,4 тыс. рублей; 2021 год - 415787,4 тыс. рублей; 2022 год - 427157,6 тыс. рублей; 2023 год - 427157,6 тыс. рублей; 2024 год - 427157,6 тыс. рублей, в том числе: по Подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 3 064 370,5 тыс. рублей, в том числе, по годам: 2017 год - 334221,9 тыс. рублей; 2018 год - 372131,6 тыс. рублей; 2019 год - 396 392,3 тыс. рублей; 2020 год - 412 678,3 тыс. рублей; 2021 год - 379272,2 тыс. рублей; 2022 год - 389891,4 тыс. рублей; 2023 год - 389891,4 тыс. рублей; 2024 год - 389891,4 тыс. рублей, по Подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 185 194,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 20724,6 тыс. рублей; 2018 год - 23218,9 тыс. рублей; 2019 год - 24 261,4 тыс. рублей; 2020 год - 21 325,9 тыс. рублей; 2021 год - 24341,6 тыс. рублей; 2022 год - 23774,0 тыс. рублей; 2023 год - 23774,0 тыс. рублей; 2024 год - 23774,0 тыс. рублей, по Подпрограмме 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" - 295,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 15 тыс. рублей; 2018 год - 29 тыс. рублей; 2019 год - 10 тыс. рублей; 2020 год - 55 тыс. рублей; 2021 год - 51,2 тыс. рублей; 2022 год - 45 тыс. рублей; 2023 год - 45 тыс. рублей; 2024 год - 45 тыс. рублей, по Подпрограмме 4 "Одаренные дети" - 1120,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 120 тыс. рублей; 2018 год - 156 тыс. рублей; 2019 год - 84,1 тыс. рублей; 2020 год - 160 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 200 тыс. рублей; 2023 год - 200 тыс. рублей; 2024 год - 200 тыс. рублей; по Подпрограмме 5 "Укрепление здоровья школьников" - 3 570,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 460 тыс. рублей; 2018 год - 350 тыс. рублей; 2019 год - 1 550 тыс. рублей; 2020 год - 10,1 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 400 тыс. рублей; 2023 год - 400 тыс. рублей; 2024 год - 400 тыс. рублей; по Подпрограмме 6 "Развитие кадрового потенциала" - 195 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 10 тыс. рублей; 2018 год - 25 тыс. рублей; 2019 год - 15 тыс. рублей; 2020 год - 25 тыс. рублей; 2021 год - 30 тыс. рублей; 2022 год - 30 тыс. рублей; 2023 год - 30 тыс. рублей; 2024 год - 30 тыс. рублей; по Подпрограмме 7 "Комплексная безопасность образовательных организаций" - 4 473,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год - 460 тыс. рублей; 2018 год - 1144,5 тыс. рублей; 2019 год - 999,2 тыс. рублей; 2020 год - 70 тыс. рублей; 2021 год - 0,00 тыс. рублей; 2022 год - 600 тыс. рублей; 2023 год - 600 тыс. рублей; 2024 год - 600 тыс. рублей; по Подпрограмме 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 96 802,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 11569,8 тыс. рублей; 2018 год - 11858,0 тыс. рублей; 2019 год - 11 774,4 тыс. рублей; 2020 год - 12 856,1 тыс. рублей; 2021 год - 12092,4 тыс. рублей; 2022 год - 12217,2 тыс. рублей; 2023 год - 12217,2 тыс. рублей; 2024 год - 12217,2 тыс. рублей; Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер |
2. Раздел 8 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района. Объем финансирования Программы:
Из средств бюджета субъекта составляет 2 262 844,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 236392,4 тыс. рублей;
2018 год - 276519,8 тыс. рублей;
2019 год - 309 927,4 тыс. рублей;
2020 год - 317 155,2 тыс. рублей;
2021 год - 296562,2 тыс. рублей;
2022 год - 275429,2 тыс. рублей;
2023 год - 275429,2 тыс. рублей;
2024 год - 275429,2 тыс. рублей;
в том числе:
по Подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 2 257 443 тыс. рублей, в том числе, по годам:
2017 год - 234852,2 тыс. рублей;
2018 год - 274655,0 тыс. рублей;
2019 год - 307 930,8 тыс. рублей;
2020 год - 317 155,2 тыс. рублей;
2021 год - 296562,2 тыс. рублей;
2022 год - 275429,2 тыс. рублей;
2023 год - 275429,2 тыс. рублей;
2024 год - 275429,2 тыс. рублей.
по Подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 2 817,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1230,2 тыс. рублей;
2018 год - 1220,3 тыс. рублей;
2019 год - 366,6 тыс. рублей.
по Подпрограмме 5 "Укрепление здоровья школьников" - 1 200 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год - 1200,0 тыс. рублей.
по Подпрограмме 7 "Комплексная безопасность образовательных организаций" - 1 354,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 310,0 тыс. рублей;
2018 год - 644,5 тыс. рублей;
2019 год - 400,0 тыс. рублей.
по Подпрограмме 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 30,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 30,0 тыс. рублей.
Из средств бюджета муниципального района составляет 1 093 176,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 131 188,9 тыс. рублей;
2018 год - 132 393,2 тыс. рублей;
2019 год - 125 159,0 тыс. рублей;
2020 год - 317 155,2 тыс. рублей;
2021 год - 119 225,2 тыс. рублей;
2022 год - 151 728,4 тыс. рублей;
2023 год - 151 728,4 тыс. рублей;
2024 год - 151 728,4 тыс. рублей,
в том числе:
по Подпрограмме 1 "Развитие общего образования" - 806 927,5 тыс. рублей, в том числе, по годам:
2017 год - 99 369,7 тыс. рублей;
2018 год - 97 476,6 тыс. рублей;
2019 год - 88 461,5 тыс. рублей;
2020 год - 95 523,1 тыс. рублей;
2021 год - 82 710,0 тыс. рублей;
2022 год - 114 462,2 тыс. рублей;
2023 год - 114 462,2 тыс. рублей;
2024 год - 114 462,2 тыс. рублей.
по Подпрограмме 2 "Развитие дополнительного образования" - 182 377,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 19 494,4 тыс. рублей;
2018 год - 21 998,6 тыс. рублей;
2019 год - 23 894,8 тыс. рублей;
2020 год - 21 325,9 тыс. рублей;
2021 год - 24 341,6 тыс. рублей;
2022 год - 23 774,0 тыс. рублей;
2023 год - 23 774,0 тыс. рублей;
2024 год - 23 774,0 тыс. рублей.
по Подпрограмме 3 "Реализация современных моделей успешной социализации детей" - 295,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 15 тыс. рублей;
2018 год - 29 тыс. рублей;
2019 год - 10 тыс. рублей;
2020 год - 55 тыс. рублей;
2021 год - 51,2 тыс. рублей;
2022 год - 45 тыс. рублей;
2023 год - 45 тыс. рублей;
2024 год - 45 тыс. рублей.
по Подпрограмме 4 "Одаренные дети" - 1120,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 120 тыс. рублей;
2018 год - 156 тыс. рублей;
2019 год - 84,1 тыс. рублей;
2020 год - 160 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 200 тыс. рублей;
2023 год - 200 тыс. рублей;
2024 год - 200 тыс. рублей.
по Подпрограмме 5 "Укрепление здоровья школьников" - 2 370,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 460 тыс. рублей;
2018 год - 350 тыс. рублей;
2019 год - 350,0 тыс. рублей;
2020 год - 10,1 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 400 тыс. рублей;
2023 год - 400 тыс. рублей;
2024 год - 400 тыс. рублей.
по Подпрограмме 6 "Развитие кадрового потенциала" - 195,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 10 тыс. рублей;
2018 год - 25 тыс. рублей;
2019 год - 15 тыс. рублей;
2020 год - 25 тыс. рублей;
2021 год - 30 тыс. рублей;
2022 год - 30 тыс. рублей;
2023 год - 30 тыс. рублей;
2024 год - 30 тыс. рублей.
по Подпрограмме 7 "Комплексная безопасность образовательных организаций" - 3119,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 150 тыс. рублей;
2018 год - 500 тыс. рублей;
2019 год - 599,2 тыс. рублей;
2020 год - 70 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 600 тыс. рублей;
2023 год - 600 тыс. рублей;
2024 год - 600 тыс. рублей.
по Подпрограмме 8 "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" - 96 772,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год - 11 569,8 тыс. рублей;
2018 год - 11 858,0 тыс. рублей;
2019 год - 11 744,4 тыс. рублей;
2020 год - 12 856,1 тыс. рублей;
2021 год - 12 092,4 тыс. рублей;
2022 год - 12 217,2 тыс. рублей;
2023 год - 12 217,2 тыс. рублей;
2024 год - 12 217,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер."
3. Раздел 9 "Информация о прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район, юридических лиц на реализацию муниципальной программы" паспорта муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"9. Информация о прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район, юридических лиц на реализацию муниципальной программы
Объем финансирования муниципальной программы за счет всех источников по годам реализации
Период реализации |
Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам (тыс. руб.) |
|||||
Федеральный бюджет |
Бюджет субъекта |
Бюджет муниципального района |
Средства от приносящей доход деятельности |
Внебюджетные источники |
Всего |
|
2017 год |
|
236392,4 |
131188,9 |
|
|
367581,3 |
2018 год |
|
276519,8 |
132393,2 |
|
|
408913,0 |
2019 год |
|
309 927,4 |
125 159,0 |
|
|
435 086,4 |
2020 год |
|
317 155,2 |
130 025,2 |
|
|
447180,4 |
2021 год |
|
296562,2 |
119225,2 |
|
|
415787,4 |
2022 год |
|
275429,2 |
151728,4 |
|
|
427157,6 |
2023 год |
|
275429,2 |
151728,4 |
|
|
427157,6 |
2024 год |
|
275429,2 |
151728,4 |
|
|
427157,6 |
Итого: |
|
2 262 844,6 |
1 093 176,7 |
|
|
3 356 021,3 |
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта и бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
4. Раздел 10 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период" паспорта муниципальной программы "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"10. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период
В рамках реализации муниципальной программы предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) по учреждениям, находящимся в ведении УО и МП, в соответствии с Ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве деятельности муниципальными учреждениями образования, находящимися в ведении муниципального образования - Пронский муниципальный район, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район "Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении управления образования и молодежной политики администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район, муниципальными учреждениями Пронского района Рязанской области в качестве основных видов деятельности" от 30 декабря 2015 года N 510.
Прогноз муниципальных услуг:
- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход;
- содержание детей.
Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют реализации комплекса основных мероприятий, включенных в подпрограммы и направленных на достижение поставленной цели муниципальной программы.
Объем ресурсного обеспечения оказания услуг (работ) муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УО и МП, в период 2017 - 2024 годов составит 3 356 021,3 тыс. руб.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) по муниципальной программе представлен в таблице 6 приложения N 1 к муниципальной программе."
5. Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район" в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Таблица 4
"Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район" в приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района"
Статус(*) |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Код бюджетной классификации(**) |
Расходы по годам, тыс. руб. |
|||||||||||
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие образования Пронского муниципального района" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
131188,9 |
132393,2 |
125 159,0 |
130 025,2 |
119225,2 |
151728,4 |
151728,4 |
151728,4 |
1 093 176,7 |
Подпрограмма N 1 |
"Развитие общего образования" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
99369,7 |
97476,6 |
88 461,5 |
95 523,1 |
82710,0 |
114462,2 |
114462,2 |
114462,2 |
806 927,5 |
Основное мероприятие 1.1 |
Предоставление дошкольного образования |
ОУ |
|
|
|
|
57279,3 |
52329,8 |
45 286,5 |
48 783,8 |
45216,6 |
65835,2 |
65835,2 |
65835,2 |
446 401,6 |
1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2 |
Закон Рязанской области от 04.12.2008 N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.3 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.4 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
ОУ |
|
|
|
|
57279,3 |
52258,8 |
45 277,2 |
48 782,3 |
45216,6 |
65835,2 |
65835,2 |
65835,2 |
446 319,8 |
1.1.5 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
ОУ УО и МП |
|
|
|
|
0 |
71,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71,0 |
1.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений. |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
9,3 |
1,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,8 |
Основное мероприятие 1.2 |
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах |
ОУ и УО и МП |
|
|
|
|
37946,6 |
43070,3 |
41 216,4 |
45 797,2 |
37493,4 |
47127,0 |
47127,0 |
47127,0 |
346 904,9 |
1.2.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.2 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.3 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
37946,6 |
43070,3 |
41 216,4 |
45 797,2 |
37493,4 |
47127,0 |
47127,0 |
47127,0 |
346 904,9 |
Основное мероприятие 1.3 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений |
ОУ |
|
|
|
|
4143,8 |
2076,5 |
1 958,6 |
742,6 |
0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
13 421,5 |
1.3.1 |
Проведение текущего и капитального ремонта |
ОУ |
|
|
|
|
3224,1 |
1502,6 |
1 363,5 |
132,6 |
0 |
1200 |
1200 |
1200 |
9822,8 |
1.3.2 |
Приобретение автобусов для осуществления школьных перевозок и комплектующих к ним |
ОУ |
|
|
|
|
100 |
100 |
95,1 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
595,1 |
1.3.3 |
Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.4 |
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
600,0 |
1.3.5 |
Мероприятия, направленные на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
380 |
425,7 |
500,0 |
410,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1715,7 |
1.3.6 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
ОУ |
|
|
|
|
439,7 |
48,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487,9 |
1.3.7 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года |
|
|
|
|
|
|
|
|
200,00 |
|
|
|
|
200,0 |
Основное мероприятие 1.4 |
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах |
|
|
|
|
|
|
|
|
112,0 |
|
|
|
|
112,0 |
1.4.1 |
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
|
|
|
|
|
|
|
|
45,1 |
|
|
|
|
45,1 |
1.4.2 |
Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
|
|
|
|
|
|
|
|
66,9 |
|
|
|
|
66,9 |
Основное мероприятие 1.5 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
|
|
|
|
|
|
|
|
87,5 |
|
|
|
|
87,5 |
1.5.1 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
|
|
|
|
|
|
|
|
87,5 |
|
|
|
|
87,5 |
Подпрограмма N 2 |
"Развитие дополнительного образования" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
19494,4 |
21998,6 |
23 894,8 |
21 325,9 |
24341,6 |
23774,0 |
23774,0 |
23774,0 |
182 377,3 |
Основное мероприятие 2.1 |
Предоставление детям дополнительного образования |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
19474,4 |
21853,6 |
21 747,9 |
17 783,9 |
24276,6 |
23709,0 |
23709,0 |
23709,0 |
176 263,4 |
2.1.1 |
Финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования |
ОУ |
|
|
|
|
19474,4 |
21840,1 |
20 968,1 |
16 976,3 |
23515,9 |
23709,0 |
23709,0 |
23709,0 |
173 901,8 |
2.1.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,5 |
2.1.3 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, дополнительных образовательных учреждений физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
2.1.4 |
Финансовое обеспечение услуг по спортивной подготовке |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
760,7 |
804,7 |
760,7 |
0 |
0 |
0 |
2 326,1 |
2.1.5 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования. |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
13,1 |
2,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,0 |
2.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
6,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,0 |
Основное мероприятие 2.2 |
Проведение районных и участие в областных, всероссийских мероприятиях различной направленности |
УО и МП |
|
|
|
|
20 |
3,8 |
16,0 |
35,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
334,8 |
Основное мероприятие 2.3 |
Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
ОУ |
|
|
|
|
|
141,2 |
126,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268,1 |
2.3.1 |
Создание муниципального образовательного центра дополнительного образования детей |
ОУ, УО и МП |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.2 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
141,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141,2 |
2.3.3 |
Проведение текущего и капитального ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
126,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126,9 |
Основное мероприятие 2.4 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
2 004,0 |
3 507,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 511,0 |
Подпрограмма N 3 |
"Реализация современных моделей успешной социализации детей" |
УО и МП |
|
|
|
|
15,0 |
29,0 |
10,0 |
55,0 |
51,2 |
45.,0 |
45.,0 |
45.,0 |
295,2 |
Основное мероприятие 3.1 |
Проведение мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. |
ОУ |
|
|
|
|
15,0 |
29,0 |
10,0 |
15,0 |
51,2 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
255,2 |
Основное мероприятие 3.2 |
Оснащение образовательных организаций современным оборудованием |
УО и МП |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
Подпрограмма N 4 |
"Одаренные дети" |
УО и МП |
|
|
|
|
120,0 |
156,0 |
84,1 |
160,0 |
0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1 120,1 |
Основное мероприятие 4.1 |
Развитие системы поддержки одаренных детей |
ОУ |
|
|
|
|
120,0 |
156,0 |
84,1 |
160,0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
1 120,1 |
4.1.1. |
Создание условия для развития молодых талантов |
УО и МП |
|
|
|
|
106,8 |
90,0 |
57,7 |
110,0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
639,0 |
4.1.2. |
Стипендии главы администрации учащимся - ведущим спортсменам |
УО и МП
|
|
|
|
|
13,2 |
66,0 |
26,4 |
50,0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
481,1 |
Подпрограмма N 5 |
"Укрепление здоровья школьников" |
УО и МП ОУ |
|
|
|
|
460,0 |
350,0 |
350,0 |
10,0 |
0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2 370,0 |
Основное мероприятие 5.1 |
Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |
ОУ |
|
|
|
|
460,0 |
350,0 |
350,0 |
10,1 |
0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2370,1 |
5.1.1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
217,5 |
0 |
0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
667,5 |
5.1.2 |
Обновление материально-технической базы школьных столовых |
ОУ |
|
|
|
|
50,0 |
56,2 |
182,6 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
588,8 |
5.1.3 |
Обновление материально-технической базы спортивных залов, спортивных площадок |
ОУ |
|
|
|
|
400 |
76,3 |
11,1 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
787,4 |
5.1.4 |
Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов |
ОУ |
|
|
|
|
10 |
0 |
116,3 |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
276,3 |
5.1.5 |
Оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
5.1.6 |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,1 |
|
|
|
|
10,1 |
Подпрограмма N 6 |
"Развитие кадрового потенциала" |
УО и МП |
|
|
|
|
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
Основное мероприятие 6.1 |
Развитие кадрового потенциала |
УО и МП |
|
|
|
|
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
6.1.1 |
Чествование педагогов |
УО и МП |
|
|
|
|
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
Подпрограмма N 7 |
"Комплексная безопасность образовательных организаций" |
УО и МП, ОУ |
|
|
|
|
150,0 |
500,0 |
599,2 |
70,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3119,2 |
Основное мероприятие 7.1 |
Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций. |
ОУ |
|
|
|
|
150 |
500 |
599,2 |
70,0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
3119,2 |
7.1.1 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения пожарной безопасности. |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
133,4 |
335,0 |
48,0 |
0 |
300 |
300 |
300 |
1416,4 |
7.1.2 |
Осуществление мероприятий по соблюдению охраны труда. |
ОУ |
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.1.3 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения антитеррористической безопасности. |
ОУ |
|
|
|
|
150,0 |
366,6 |
264,2 |
0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1680,8 |
7.1.4 |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,0 |
|
|
|
|
22,0 |
Подпрограмма N 8 |
"Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" |
УО и МП |
|
|
|
|
11569,8 |
11858,0 |
11 744,4 |
12 856,1 |
12092,4 |
12217,2 |
12217,2 |
12217,2 |
96 772,3 |
Основное мероприятие 8.1 |
Обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации программы |
УО и МП |
|
|
|
|
11569,8 |
11858,0 |
11744,4 |
12 833,3 |
12092,4 |
12217,2 |
12217,2 |
12217,2 |
96 749,5 |
8.1.1 |
Научное, учебно-методическое, финансово-экономическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования |
УО и МП |
|
|
|
|
7529,2 |
7831,5 |
7778,1 |
9 128,1 |
7986,1 |
7998,0 |
7998,0 |
7998,0 |
64 247,0 |
8.1.2 |
Развитие системы управления качеством образования |
УО и МП |
|
|
|
|
4030,6 |
3926,5 |
3956,3 |
3 705,2 |
3956,3 |
4069,2 |
4069,2 |
4069,2 |
31 782,5 |
8.1.3 |
Приобретение необходимого программного обеспечения и оборудования |
УО и МП |
|
|
|
|
10,0 |
100,0 |
9,9 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
719,9 |
Основное мероприятие 8.2 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
8.2.1 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
ОУ |
|
|
|
|
|
|
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
8.3 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
8.3.1 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
______________________________
(*) сокращения: МП - муниципальная программа, ВЦП - ведомственная целевая программа, ОУ - образовательные учреждения, подведомственные УО и МП
(**) код бюджетной классификации присваивается по согласованию с финансово-казначейским управлением администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район"
6. Таблицу 5 "Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район и юридических лиц на реализацию муниципальной программы" в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Таблица 5
"Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район и юридических лиц на реализацию муниципальной программы" в Приложении N 1 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района"
Статус |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов по годам, тыс. руб. |
||||||||
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
Итого |
|||
Муниципальная программа |
"Развитие образования Пронского муниципального района" |
Всего, в т.ч.: |
367581,3 |
408913,0 |
435086,4 |
447 180,4 |
415787,4 |
427157,6 |
427157,6 |
427157,6 |
3356021,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
236392,4 |
276519,8 |
309927,4 |
317155,2 |
296562,2 |
275429,2 |
275429,2 |
275429,2 |
2262844,6 |
||
Бюджет муниципального района |
131188,9 |
132393,2 |
125159,0 |
130025,2 |
119225,2 |
151728,4 |
151728,4 |
151728,4 |
1093176,7 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 1 |
"Развитие общего образования" |
Всего, в т.ч.: |
334221,9 |
372131,6 |
396392,3 |
412678,3 |
379272,2 |
389891,4 |
389891,4 |
389891,4 |
3064370,5 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
234852,2 |
274655,0 |
307930,8 |
317155,2 |
296562,2 |
275429,2 |
275429,2 |
275429,2 |
2257443,0 |
||
Бюджет муниципального района |
99369,7 |
97476,6 |
88461,5 |
95523,1 |
82710,0 |
114462,2 |
114462,2 |
114462,2 |
806927,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.1 |
Предоставление дошкольного образования |
Всего, в т.ч.: |
113283,3 |
113570,4 |
121 617,5 |
128757,0 |
122454,4 |
126181,2 |
126181,2 |
126181,2 |
978226,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
56004,0 |
61240,6 |
76331,0 |
79973,2 |
77237,8 |
60346,0 |
60346,0 |
60346,0 |
531824,6 |
||
Бюджет муниципального района |
57279,3 |
52329,8 |
45286,5 |
48783,8 |
45216,6 |
65835,2 |
65835,2 |
65835,2 |
446401,6 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Всего, в т.ч.: |
52576,6 |
51086,3 |
72230,7 |
75203,8 |
71212,8 |
54497,3 |
54497,3 |
54497,3 |
485802,1 |
Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
52576,6 |
51086,3 |
72230,7 |
75203,8 |
71212,8 |
54497,3 |
54497,3 |
54497,3 |
485802,1 |
||
Бюджет муниципального района |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.2 |
Закон Рязанской области от 04.12.2008 N 185-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования" |
Всего, в т.ч.: |
2369,2 |
2450,0 |
3462,1 |
3609,4 |
4975,0 |
4902,6 |
4902,6 |
4902,6 |
31573,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
2369,2 |
2450,0 |
3462,1 |
3609,4 |
4975,0 |
4902,6 |
4902,6 |
4902,6 |
31573,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.3 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" |
Всего, в т.ч.: |
1058,2 |
665,8 |
507,7 |
1160,0 |
1050,0 |
946,1 |
946,1 |
946,1 |
7280,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1058,2 |
665,8 |
507,7 |
1160,0 |
1050,0 |
946,1 |
946,1 |
946,1 |
7280,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.4 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |
Всего, в т.ч.: |
57279,3 |
52258,8 |
45277,2 |
48782,3 |
45216,6 |
65835,2 |
65835,2 |
65835,2 |
446319,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
57279,3 |
52258,8 |
45277,2 |
48782,3 |
45216,6 |
65835,2 |
65835,2 |
65835,2 |
446319,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.5 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего, в т.ч.: |
0 |
7109,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7109,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
7038,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7038,5 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
71,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
Всего, в т.ч.: |
|
|
139,8 |
1,5 |
|
|
|
|
141,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
130,5 |
|
|
|
|
|
130,5 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
9,3 |
1,5 |
|
|
|
|
10,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.2 |
Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных школах |
Всего, в т.ч.: |
207694,8 |
250031,2 |
266286,2 |
282979,2 |
256817,8 |
262210,2 |
262210,2 |
262210,2 |
2050439,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
169748,2 |
206960,9 |
225069,8 |
237182,0 |
219324,4 |
215083,2 |
215083,2 |
215083,2 |
1703534,9 |
||
Бюджет муниципального района |
37946,6 |
43070,3 |
41216,4 |
45797,2 |
37493,4 |
47127,0 |
47127,0 |
47127,0 |
346904,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.1 |
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Всего, в т.ч.: |
166703,2 |
202546,4 |
220682,3 |
231378,7 |
214213,3 |
210151,4 |
210151,4 |
210151,4 |
1665978,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
166703,2 |
202546,4 |
220682,3 |
231378,7 |
214213,3 |
210151,4 |
210151,4 |
210151,4 |
1665978,1 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.2 |
Закон Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих посёлках (посёлках городского типа)" |
Всего, в т.ч.: |
3045,0 |
4414,5 |
4387,5 |
5803,3 |
5111,1 |
4931,8 |
4931,8 |
4931,8 |
37556,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
3045,0 |
4414,5 |
4387,5 |
5803,3 |
5111,1 |
4931,8 |
4931,8 |
4931,8 |
37556,8 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.2.3 |
Финансовое обеспечение получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
Всего, в т.ч.: |
37946,6 |
43070,3 |
41216,4 |
45797,2 |
37493,4 |
47127,0 |
47127,0 |
47127,0 |
346904,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
37946,6 |
43070,3 |
41216,4 |
45797,2 |
37493,4 |
47127,0 |
47127,0 |
47127,0 |
346904,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.3 |
Развитие материально-технической базы образовательных учреждений |
Всего, в т.ч.: |
13243,8 |
8530,0 |
8488,6 |
742,6 |
0,00 |
1500 |
1500 |
1500 |
35505,0 |
Федеральный бюджет |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
9100,0 |
6453,5 |
6530,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22083,5 |
||
Бюджет муниципального района |
4143,8 |
2076,5 |
1958,6 |
742,6 |
0,00 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
13421,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.1 |
Проведение текущего и капитального ремонта |
Всего, в т.ч.: |
12324,1 |
1502,6 |
2893,5 |
132,6 |
0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
20452,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
9100,0 |
0 |
1530,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10630,0 |
||
Бюджет муниципального района |
3224,1 |
1502,6 |
1363,5 |
132,6 |
0 |
1200,0 |
1200,0 |
1200,0 |
9822,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.2 |
Приобретение автобусов для осуществления школьных перевозок и комплектующих к ним |
Всего, в т.ч.: |
100,0 |
100,0 |
95,1 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
595,1 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
100,0 |
100,0 |
95,1 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
595,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.3 |
Формирование сети базовых образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.4 |
Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в т.ч.: |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
600,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
600,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.5 |
Мероприятия, направленные на проведение ремонтных работ в дошкольных образовательных организациях |
Всего, в т.ч.: |
380,0 |
6879,2 |
5500,0 |
410,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13169,2 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||
Бюджет субъекта |
0 |
6453,5 |
5000,0 |
|
|
|
|
|
11453,5 |
||
Бюджет муниципального района |
380,0 |
425,7 |
500,0 |
410,0 |
0 |
|
|
|
1715,7 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3.6 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
Всего, в т.ч. |
439,7 |
48,2 |
0 |
0 |
|
|
|
|
487,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
0 |
0 |
|
|
|
|
0 |
||
Бюджет муниципального района |
439,7 |
48,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.3.7 |
Проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к началу учебного года |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
200,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
200,0 |
|
|
|
|
200,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 1.4 |
Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
112,0 |
|
|
|
|
112,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
112,0 |
|
|
|
|
112,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4.1 |
Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
45,1 |
|
|
|
|
45,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
45,1 |
|
|
|
|
45,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.4.2 |
Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
66,9 |
|
|
|
|
66,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
66,9 |
|
|
|
|
66,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
87,5 |
|
|
|
|
87,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
87,5 |
|
|
|
|
87,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
1.5.1 |
Приобретение транспортных средств для перевозки детей (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51 160-98, ГОСТ 33552-2015) |
Всего, в т.ч. |
|
|
|
87,5 |
|
|
|
|
87,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
87,5 |
|
|
|
|
87,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 2 |
"Развитие дополнительного образования" |
Всего, в т.ч.: |
20724,6 |
23218,9 |
24261,4 |
21325,9 |
24341,6 |
23774,0 |
23774,0 |
23774,0 |
185194,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1230,2 |
1220,3 |
366,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2817,1 |
||
Бюджет муниципального района |
19494,4 |
21998,6 |
23894,8 |
21325,9 |
24 341,6 |
23774,0 |
23774,0 |
23774,0 |
182377,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.1 |
Предоставление детям дополнительного образования |
Всего, в т.ч.: |
20704,6 |
23073,9 |
22114,5 |
17783,9 |
24276,6 |
23709,0 |
23709,0 |
23709,0 |
179080,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1230,2 |
1220,3 |
366,6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2817,1 |
||
Бюджет муниципального района |
19474,4 |
21853,6 |
21747,9 |
17783,9 |
24276,6 |
23709,0 |
23709,0 |
23709,0 |
176263,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.1 |
Финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных учреждениях дополнительного образования |
Всего, в т.ч.: |
20704,6 |
22554,9 |
20968,1 |
16976,3 |
23515,9 |
23709,0 |
23709,0 |
23709,0 |
175846,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
1230,2 |
714,8 |
|
|
|
|
|
|
1945,0 |
||
Бюджет муниципального района |
19474,4 |
21840,1 |
20968,1 |
16976,3 |
23515,9 |
23709,0 |
23709,0 |
23709,0 |
173901,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.2 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего, в т.ч.: |
0 |
329,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
329,7 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
326,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326,2 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
3,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.3 |
Повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, дополнительных образовательных учреждений физической культуры и спорта, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда |
Всего, в т.ч.: |
0 |
189,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
179,3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
179,3 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.4 |
Финансовое обеспечение услуг по спортивной подготовке |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
760,7 |
804,7 |
760,7 |
0 |
0 |
0 |
2326,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
760,7 |
804,7 |
760,7 |
0 |
0 |
0 |
2326,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.5 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
261,2 |
2,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
248,1 |
|
|
|
|
|
248,1 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
13,1 |
2,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.1.6 |
Поддержание достигнутых уровней заработной платы, определённых указом Президента Российской Федерации, отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
124,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
118,5 |
|
|
|
|
|
118,5 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
6,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.2. |
Проведение районных и участие в областных всероссийских мероприятиях различной направленности |
Всего, в т.ч.: |
20,0 |
3,8 |
16,0 |
35,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
334,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
20,0 |
3,8 |
16,0 |
35,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
65,0 |
334,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.3 |
Развитие материально-технической базы учреждений дополнительного образования |
Всего, в т.ч.: |
0 |
141,2 |
126,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
141,2 |
126,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
268,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.1 |
Создание муниципального образовательного опорного центра дополнительного образования детей |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.2 |
Приобретение средств обучения и воспитания |
Всего, в т.ч.: |
0 |
141,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
141,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2.3.3. |
Проведение текущего и капитального ремонта |
Всего, в т.ч.: |
|
|
126,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
126,9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 2.4 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Всего, в т.ч.: |
|
|
2004,0 |
3507,0 |
|
|
|
|
5511,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
2004,0 |
3507,0 |
|
|
|
|
5511,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 3 |
"Реализация современных моделей успешной социализации детей" |
Всего, в т.ч.: |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
55,0 |
51,2 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
295,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
55,0 |
51,2 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
295,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.1 |
Проведение мероприятий и праздников для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. |
Всего, в т.ч.: |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
15,0 |
51,2 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
255,2 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
15,0 |
29,0 |
10,0 |
15,0 |
51,2 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
255,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 3.2 |
Оснащение образовательных организаций современным оборудованием |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 4 |
"Одаренные дети" |
Всего, в т.ч.: |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
160,0 |
0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1120,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
160,0 |
0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1120,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 4.1 |
Развитие системы поддержки одаренных детей |
Всего, в т.ч.: |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
160,0 |
0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1120,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
120,0 |
156,0 |
84,1 |
160,0 |
0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
1120,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.1.1. |
Создание условия для развития молодых талантов |
Всего, в т.ч.: |
106,8 |
90,0 |
57,7 |
110,0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
639,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
106,8 |
90,0 |
57,7 |
110,0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
639,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
4.1.2. |
Стипендии главы администрации учащимся - ведущим спортсменам |
Всего, в т.ч.: |
13,2 |
66,0 |
26,4 |
50,0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
481,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
13,2 |
66,0 |
26,4 |
50,0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
481,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 5 |
"Укрепление здоровья школьников" |
Всего, в т.ч.: |
460,0 |
350,0 |
1550,0 |
10,0 |
0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
3570,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
1200,0 |
|
|
|
|
|
1200,0 |
||
Бюджет муниципального района |
460,0 |
350,0 |
350,0 |
10,0 |
0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2370,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 5.1 |
Укрепление здоровья школьников, развитие физической культуры и спорта в образовательных организациях |
Всего, в т.ч.: |
460,0 |
350,0 |
1550,0 |
10,1 |
0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
3570,1 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
1200,0 |
|
|
|
|
|
1200,0 |
||
Бюджет муниципального района |
460,0 |
350,0 |
350,0 |
10,1 |
0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
2370,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.1 |
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, в т.ч.: |
0 |
217,5 |
0 |
0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
667,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
217,5 |
0 |
0 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
667,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.2 |
Обновление материально-технической базы школьных столовых |
Всего, в т.ч.: |
50,0 |
56,2 |
182,6 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
588,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
50,0 |
56,2 |
182,6 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
588,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.3 |
Обновление материально-технической базы спортивных залов, спортивных площадок |
Всего, в т.ч.: |
400,0 |
76,3 |
11,1 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
787,4 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
400,0 |
76,3 |
11,1 |
0 |
0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
787,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.4 |
Обновление материально-технической базы медицинских кабинетов |
Всего, в т.ч.: |
10,0 |
0 |
116,3 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
276,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
0 |
116,3 |
0 |
0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
276,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.5 |
Оснащение школьных столовых в соответствии с СанПиН технологическим оборудованием, а также посудой и мебелью |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
1240,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1240,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
1200,0 |
|
|
|
|
|
1200,0 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
40,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
5.1.6 |
Создание в общеобразовательных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
10,1 |
|
|
|
|
10,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
10,1 |
|
|
|
|
10,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 6 |
"Развитие кадрового потенциала" |
Всего, в т.ч.: |
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 6.1 |
Развитие кадрового потенциала |
Всего, в т.ч.: |
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
6.1.1 |
Чествование педагогов |
Всего, в т.ч.: |
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
25,0 |
15,0 |
25,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
195,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 7 |
"Комплексная безопасность образовательных организаций" |
Всего, в т.ч.: |
460,0 |
1144,5 |
999,2 |
70,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
4473,7 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
310,0 |
644,5 |
400,0 |
|
|
|
|
|
1354,5 |
||
Бюджет муниципального района |
150,0 |
500,0 |
599,2 |
70,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3119,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 7.1 |
Повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций |
Всего, в т.ч.: |
460,0 |
1144,5 |
999,2 |
70,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
4473,7 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
310,0 |
644,5 |
400,0 |
|
|
|
|
|
1354,5 |
||
Бюджет муниципального района |
150,0 |
500,0 |
599,2 |
70,0 |
0 |
600,0 |
600,0 |
600,0 |
3119,2 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.1 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения пожарной безопасности |
Всего, в т.ч.: |
164,0 |
279,6 |
335,0 |
48,0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1726,6 |
Федеральный бюджет |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
164,0 |
146,2 |
0 |
|
|
|
|
|
310,2 |
||
Бюджет муниципального района |
0 |
133,4 |
335,0 |
48,0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1416,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.2 |
Осуществление мероприятий по соблюдению охраны труда |
Всего, в т.ч.: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.3 |
Оснащение образовательных организаций комплексами инженерно-технических систем обеспечения антитеррористической безопасности |
Всего, в т.ч.: |
296,0 |
864,9 |
664,2 |
0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
2725,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
146,0 |
498,3 |
400,0 |
|
|
|
|
|
1044,3 |
||
Бюджет муниципального района |
150,0 |
366,6 |
264,2 |
0 |
0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
1680,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
7.1.4 |
Установка и ремонт ограждений по периметру территорий образовательных организаций |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
22,0 |
|
|
|
|
22,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
22,0 |
|
|
|
|
22,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма N 8 |
"Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" |
Всего, в т.ч.: |
11569,8 |
11858,0 |
11774,4 |
12856,1 |
12092,4 |
12217,2 |
12217,2 |
12217,2 |
96802,3 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
30,0 |
|
|
|
|
|
30,0 |
||
Бюджет муниципального района |
11569,8 |
11858,0 |
11744,4 |
12856,1 |
12092,4 |
12217,2 |
12217,2 |
12217,2 |
96772,3 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.1 |
Обеспечение эффективного исполнения функций в сфере реализации программы |
Всего, в т.ч.: |
11569,8 |
11858,0 |
11774,4 |
12833,3 |
12092,4 |
12217,2 |
12217,2 |
12217,2 |
96749,4 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
11569,8 |
11858,0 |
11744,4 |
12833,3 |
12092,4 |
12217,2 |
12217,2 |
12217,2 |
96749,4 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.1.1 |
Научное, учебно-методическое, финансово-экономическое, организационное и техническое сопровождение функционирования и развития системы образования |
Всего, в т.ч.: |
7529,2 |
7831,5 |
7778,1 |
9128,1 |
7986,1 |
7998,0 |
7998,0 |
7998,0 |
64247,0 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
7529,2 |
7831,5 |
7778,1 |
9128,1 |
7986,1 |
7998,0 |
7998,0 |
7998,0 |
64247,0 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.1.2 |
Развитие системы управления качеством образования |
Всего, в т.ч.: |
4030,6 |
3926,5 |
3956,3 |
3705,2 |
3956,3 |
4069,2 |
4069,2 |
4069,2 |
31782,5 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
4030,6 |
3926,5 |
3956,3 |
3705,2 |
3956,3 |
4069,2 |
4069,2 |
4069,2 |
31782,5 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.1.3 |
Приобретение необходимого программного обеспечения и оборудования |
Всего, в т.ч.: |
10,0 |
100,0 |
9,9 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
719,9 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
10,0 |
100,0 |
9,9 |
0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
719,9 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.2 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
Всего, в т.ч.: |
|
|
30,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.2.1 |
Поддержка проектов, связанных с инновациями в образовании, реализуемых муниципальными общеобразовательными организациями (за исключением казенных учреждений) |
Всего, в т.ч.: |
|
|
30,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,1 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
30,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30,0 |
||
Бюджет муниципального района |
|
|
0,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Основное мероприятие 8.3 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
8.3.1 |
Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях |
Всего, в т.ч.: |
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
Федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет субъекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Бюджет муниципального района |
|
|
|
22,8 |
|
|
|
|
22,8 |
||
Средства от приносящей доход деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 1" паспорта подпрограммы "Развитие общего образования" в Приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 1 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 3 064 370,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 334221,9 тыс. руб. 2018 год - 372131,6 тыс. руб. 2019 год - 396392,3 тыс. руб. 2020 год - 412 678,3 тыс. руб. 2021 год - 379 272,2 тыс. руб. 2022 год - 389 891,4 тыс. руб. 2023 год - 389 891,4 тыс. руб. 2024 год - 389 891,4 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета субъекта 2 257 443 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 234852,2 тыс. руб. 2018 год - 274655,0 тыс. руб. 2019 год - 307930,8 тыс. руб. 2020 год - 317 155,2 тыс. руб. 2021 год - 296 562,2 тыс. руб. 2022 год - 275429,2 тыс. руб. 2023 год - 275429,2 тыс. руб. 2024 год - 275429,2 тыс. руб. Средства бюджета муниципального района - 806 927,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 99369,7 тыс. руб. 2018 год - 97476,6 тыс. руб. 2019 год - 88461,5 тыс. руб. 2020 год - 95 523,1 тыс. руб. 2021 год - 82 710,0 тыс. руб. 2022 год - 114462,2 тыс. руб. 2023 год - 114462,2 тыс. руб. 2024 год - 114462,2 тыс. руб.". |
8. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие общего образования" в Приложении N 2 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 3 064 370,6 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 1 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и указанием главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС) представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 1 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
234852,2 |
99369,7 |
|
334221,9 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
234852,2 |
99369,7 |
|
334221,9 |
|
2018 |
Всего: |
274655,0 |
97476,6 |
|
372131,6 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
274655,0 |
97476,6 |
|
372131,6 |
|
2019 |
Всего: |
307 930,8 |
88 461,5 |
|
396 392,3 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
307 930,8 |
88 461,5 |
|
396 392,3 |
|
2020 |
Всего: |
317 155,2 |
95 523,2 |
|
412 678,4 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
317 155,2 |
95 523,2 |
|
412 678,4 |
|
2021 |
Всего: |
296 562,2 |
82 710,0 |
|
379 272,2 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
296 562,2 |
82 710,0 |
|
379 272,2 |
|
2022 |
Всего: |
275429,2 |
114462,2 |
|
389891,4 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
275429,2 |
114462,2 |
|
389891,4 |
|
2023 |
Всего: |
275429,2 |
114462,2 |
|
389891,4 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
275429,2 |
114462,2 |
|
389891,4 |
|
2024 |
Всего: |
275429,2 |
114462,2 |
|
389891,4 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
275429,2 |
114462,2 |
|
389891,4 |
|
Итого |
Всего: |
2 257 443,0 |
806 927,6 |
|
3 064 370,6 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
|
ОУ |
2 257 443,0 |
806 927,6 |
|
3 064 370,6 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 1 за счет средств муниципального бюджета по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице N 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 1 по годам и источникам представлена в таблице N 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
9. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 2" паспорта подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" в Приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 2 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 185 194,4 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 20 724,6 тыс. руб. 2018 год - 23 218,9 тыс. руб. 2019 год - 24 261,4 тыс. руб. 2020 год - 21 325,9 тыс. руб. 2021 год - 24 341,6 тыс. руб. 2022 год - 23774,0 тыс. руб. 2023 год - 23774,0 тыс. руб. 2024 год - 23774,0 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета субъекта - 2 817,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 1230,2 тыс. руб. 2018 год - 1220,3 тыс. руб. 2019 год - 366,6 тыс. руб. Средства бюджета муниципального района - 182 377,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 19 494,4 тыс. руб. 2018 год - 21 998,6 тыс. руб. 2019 год - 23 894,8 тыс. руб. 2020 год - 21 325,9 тыс. руб. 2021 год - 24 341,6 тыс. руб. 2022 год - 23 774,0 тыс. руб. 2023 год - 23 774,0 тыс. руб. 2024 год - 23 774,0 тыс. руб.". |
10. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей" в Приложении N 3 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 185 194,4 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 2 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и указанием главных распорядителей бюджетных средств (далее ГРБС) представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 2 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
1230,2 |
19494,4 |
|
20724,6 |
УО и МП |
|
20,0 |
|
20,0 |
|
ОУ |
1230,2 |
19474,4 |
|
20704,0 |
|
2018 |
Всего: |
1220,3 |
21998,6 |
|
23218,9 |
УО и МП |
|
3,8 |
|
3,8 |
|
ОУ |
1220,3 |
21994,8 |
|
23215,1 |
|
2019 |
Всего: |
366,6 |
23 894,8 |
|
24 261,4 |
УО и МП |
0 |
16,0 |
|
16,0 |
|
ОУ |
366,6 |
23 878,8 |
|
24 245,4 |
|
2020 |
Всего: |
0 |
21 325,9 |
|
21 325,9 |
УО и МП |
|
35,0 |
|
35,0 |
|
ОУ |
0 |
21 290,9 |
|
21 290,9 |
|
2021 |
Всего: |
|
24 341,6 |
|
24 341,6 |
УО и МП |
|
65,0 |
|
65,0 |
|
ОУ |
|
24 276,6 |
|
24 276,6 |
|
2022 |
Всего: |
|
23774,0 |
|
23774,0 |
УО и МП |
|
65,0 |
|
65,0 |
|
ОУ |
|
23709,0 |
|
23709,0 |
|
2023 |
Всего: |
|
23774,0 |
|
23774,0 |
УО и МП |
|
65,0 |
|
65,0 |
|
ОУ |
|
23709,0 |
|
23709,0 |
|
2024 |
Всего: |
|
23774,0 |
|
23774,0 |
УО и МП |
|
65,0 |
|
65,0 |
|
ОУ |
|
23709,0 |
|
23709,0 |
|
Итого |
Всего: |
2 817,1 |
182 377,3 |
|
185 194,4 |
УО и МП |
|
334,8 |
|
334,8 |
|
ОУ |
2 817,1 |
182 042,5 |
|
184 859,6 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 2 за счет средств муниципального бюджета по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице N 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 2 по годам и источникам представлена в таблице N 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
11. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 3" паспорта подпрограммы "Реализация современных моделей успешной социализации детей" в Приложении N 4 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 3 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 295,2 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 15 тыс. руб. 2018 год - 29 тыс. руб. 2019 год - 10 тыс. руб. 2020 год - 55 тыс. руб. 2021 год - 51,2 тыс. руб. 2022 год - 45 тыс. руб. 2023 год - 45 тыс. руб. 2024 год - 45 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета муниципального района - 295,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 15 тыс. руб. 2018 год - 29 тыс. руб. 2019 год - 10 тыс. руб. 2020 год - 55 тыс. руб. 2021 год - 51,2 тыс. руб. 2022 год - 45 тыс. руб. 2023 год - 45 тыс. руб. 2024 год - 45 тыс. руб.". |
12. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Реализация современных моделей успешной социализации детей" в Приложении N 4 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 295,2 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 3 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 3 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
15 |
|
15 |
УО и МП |
|
15 |
|
15 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2018 |
Всего: |
|
29 |
|
29 |
УО и МП |
|
29 |
|
29 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2019 |
Всего: |
|
10 |
|
10 |
УО и МП |
|
10 |
|
10 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2020 |
Всего: |
|
55 |
|
55 |
УО и МП |
|
55 |
|
55 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2021 |
Всего: |
|
51,2 |
|
51,2 |
УО и МП |
|
51,2 |
|
51,2 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2022 |
Всего: |
|
45 |
|
45 |
УО и МП |
|
45 |
|
45 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2023 |
Всего: |
|
45 |
|
45 |
УО и МП |
|
45 |
|
45 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2024 |
Всего: |
|
45 |
|
45 |
УО и МП |
|
45 |
|
45 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
Итого |
Всего: |
|
295,2 |
|
295,2 |
УО и МП |
|
295,2 |
|
295,2 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 3 за счет средств муниципального бюджета по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 3 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
13. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 4" паспорта подпрограммы "Одаренные дети" в Приложении N 5 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 4 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 1120,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 120,0 тыс. руб. 2018 год - 156,0 тыс. руб. 2019 год - 84,1 тыс. руб. 2020 год - 160,0 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 200,0 тыс. руб. 2023 год - 200,0 тыс. руб. 2024 год - 200,0 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета муниципального района - 1120,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 120,0 тыс. руб. 2018 год - 156,0 тыс. руб. 2019 год - 84,1 тыс. руб. 2020 год - 160,0 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 200,0 тыс. руб. 2023 год - 200,0 тыс. руб. 2024 год - 200,0 тыс. руб.". |
14. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Одаренные дети" в Приложении N 5 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 1120,1 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 4 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 4 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
120 |
|
120 |
УО и МП |
|
120 |
|
120 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2018 |
Всего: |
|
156 |
|
156 |
УО и МП |
|
156 |
|
156 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2019 |
Всего: |
0 |
84,1 |
|
84,1 |
УО и МП |
|
84,1 |
|
84,1 |
|
ОУ |
0 |
0 |
|
0 |
|
2020 |
Всего: |
0 |
160 |
|
160 |
УО и МП |
|
160 |
|
160 |
|
ОУ |
0 |
0 |
|
0 |
|
2021 |
Всего: |
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
0 |
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2022 |
Всего: |
|
200 |
|
200 |
УО и МП |
|
200 |
|
200 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2023 |
Всего: |
|
200 |
|
200 |
УО и МП |
|
200 |
|
200 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2024 |
Всего: |
|
200 |
|
200 |
УО и МП |
|
200 |
|
200 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
Итого |
Всего: |
|
1 120,1 |
|
1 120,1 |
УО и МП |
|
1 120,1 |
|
1 120,1 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 4 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 4 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
15. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 5" паспорта подпрограммы "Укрепление здоровья школьников" в Приложении N 6 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 5 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 3 570,1 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 460,0 тыс. руб. 2018 год - 350,0 тыс. руб. 2019 год - 1 550,0 тыс. руб. 2020 год - 10,1 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 400,0 тыс. руб. 2023 год - 400,0 тыс. руб. 2024 год - 400,0 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета муниципального района - 2 370,1 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 460,0 тыс. руб. 2018 год - 350,0 тыс. руб. 2019 год - 350,0 тыс. руб. 2020 год - 10,1 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 400,0 тыс. руб. 2023 год - 400,0 тыс. руб. 2024 год - 400,0 тыс. руб. Средства бюджета субъекта - 1 200,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 1 200,0 тыс. руб.". |
16. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Укрепление здоровья школьников" в Приложении N 6 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 осуществляется за счет средств муниципального бюджета и бюджета субъекта и составляет на 2017 - 2024 годы 3 570,1 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 5 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 5 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
460,0 |
|
460,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
460,0 |
|
460,0 |
|
2018 |
Всего: |
|
350,0 |
|
350,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
350,0 |
|
350,0 |
|
2019 |
Всего: |
1 200,0 |
350,0 |
|
1 550,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
1 200,0 |
350,0 |
|
1 550,0 |
|
2020 |
Всего: |
0 |
10,1 |
|
10,1 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
0 |
10,1 |
|
10,1 |
|
2021 |
Всего: |
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2022 |
Всего: |
|
400,0 |
|
400,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
400,0 |
|
400,0 |
|
2023 |
Всего: |
|
400,0 |
|
400,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
400,0 |
|
400,0 |
|
2024 |
Всего: |
|
400,0 |
|
400,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
400,0 |
|
400,0 |
|
Итого |
Всего: |
1 200,0 |
2 370,0 |
|
3 570,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
1 200,0 |
2 370,1 |
|
3 570,1 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 5 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 5 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
17. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 6" паспорта подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы образования Пронского района" в Приложении N 7 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 6 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 195 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 10 тыс. руб. 2018 год - 25 тыс. руб. 2019 год - 15 тыс. руб. 2020 год - 25 тыс. руб. 2021 год - 30 тыс. руб. 2022 год - 30 тыс. руб. 2023 год - 30 тыс. руб. 2024 год - 30 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета муниципального района - 195 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 10 тыс. руб. 2018 год - 25 тыс. руб. 2019 год - 15 тыс. руб. 2020 год - 25 тыс. руб. 2021 год - 30 тыс. руб. 2022 год - 30 тыс. руб. 2023 год - 30 тыс. руб. 2024 год - 30 тыс. руб.". |
18. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Развитие кадрового потенциала системы образования Пронского района" в Приложении N 7 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 195 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 6 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 6 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
10 |
|
10 |
УО и МП |
|
10 |
|
10 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2018 |
Всего: |
|
25 |
|
25 |
УО и МП |
|
25 |
|
25 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2019 |
Всего: |
0 |
15 |
|
15 |
УО и МП |
|
15 |
|
15 |
|
ОУ |
0 |
0 |
|
0 |
|
2020 |
Всего: |
0 |
25 |
|
25 |
УО и МП |
|
25 |
|
25 |
|
ОУ |
0 |
0 |
|
0 |
|
2021 |
Всего: |
|
30 |
|
30 |
УО и МП |
|
30 |
|
30 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2022 |
Всего: |
|
30 |
|
30 |
УО и МП |
|
30 |
|
30 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2023 |
Всего: |
|
30 |
|
30 |
УО и МП |
|
30 |
|
30 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2024 |
Всего: |
|
30 |
|
30 |
УО и МП |
|
30 |
|
30 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
Итого |
Всего: |
|
195 |
|
195 |
УО и МП |
|
195 |
|
195 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 6 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района юридических лиц на реализацию Подпрограммы 6 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
19. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 7" паспорта подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных организаций" в Приложении N 8 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"
Объемы финансирования Подпрограммы 7 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 4 473,7 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 460,0 тыс. руб. 2018 год - 1144,5 тыс. руб. 2019 год - 999,2 тыс. руб. 2020 год - 70,0 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 600,0 тыс. руб. 2023 год - 600,0 тыс. руб. 2024 год - 600,0 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета субъекта - 1 354,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 310,0 тыс. руб. 2018 год - 644,5 тыс. руб. 2019 год - 400,0 тыс. руб. Средства бюджета муниципального района - 3 119,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год - 150,0 тыс. руб. 2018 год - 500,0 тыс. руб. 2019 год - 599,2 тыс. руб. 2020 год - 70,0 тыс. руб. 2021 год - 0,00 тыс. руб. 2022 год - 600,0 тыс. руб. 2023 год - 600,0 тыс. руб. 2024 год - 600,0 тыс. руб.". |
20. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Комплексная безопасность образовательных организаций" в Приложении N 8 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 осуществляется за счет средств регионального и муниципального бюджета и составляет на 2017 - 2024 годы 4 473,7 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 7 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 7 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
310,0 |
150,0 |
|
460,0 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
310,0 |
150,0 |
|
460,0 |
|
2018 |
Всего: |
644,5 |
500,0 |
|
1144,5 |
УО и МП |
|
|
|
0 |
|
ОУ |
644,5 |
500,0 |
|
1144,5 |
|
2019 |
Всего: |
400,0 |
599,2 |
|
999,2 |
УО и МП |
|
|
|
|
|
ОУ |
400,0 |
599,2 |
|
999,2 |
|
2020 |
Всего: |
0 |
70,0 |
|
70,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
0 |
70,0 |
|
70,0 |
|
2021 |
Всего: |
|
0 |
|
0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
0 |
0 |
|
0 |
|
2022 |
Всего: |
|
600,0 |
|
600,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
600,0 |
|
600,0 |
|
2023 |
Всего: |
|
600,0 |
|
600,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
600,0 |
|
600,0 |
|
2024 |
Всего: |
|
600,0 |
|
600,0 |
УО и МП |
|
0 |
|
0 |
|
ОУ |
|
600,0 |
|
600,0 |
|
Итого |
Всего: |
1 354,5 |
3119,2 |
|
4473,7 |
УО и МП |
0 |
0 |
|
0 |
|
ОУ |
1 354,5 |
3119,2 |
|
4473,7 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 7 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района и юридических лиц на реализацию Подпрограммы 7 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
21. Раздел "Объемы финансирования Подпрограммы 8" паспорта подпрограммы "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" в Приложении N 9 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"Объемы финансирования Подпрограммы 8 |
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 96 802,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 11569,8 тыс. руб. 2018 год - 11858,0 тыс. руб. 2019 год - 11 774,4 тыс. руб. 2020 год - 12 856,1 тыс. руб. 2021 год - 12 092,4 тыс. руб. 2022 год - 12217,2 тыс. руб. 2023 год - 12217,2 тыс. руб. 2024 год - 12217,2 тыс. руб. Из них по источникам финансирования: Средства бюджета муниципального района - 96 772,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2017 год - 11569,8 тыс. руб. 2018 год - 11858,0 тыс. руб. 2019 год - 11 744,4 тыс. руб. 2020 год - 12 856,1 тыс. руб. 2021 год - 12 092,4 тыс. руб. 2022 год - 12217,2 тыс. руб. 2023 год - 12217,2 тыс. руб. 2024 год - 12217,2 тыс. руб. Средства бюджета субъекта - 30,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2019 год - 30,0 тыс. руб.". |
22. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" паспорта подпрограммы "Организационно-методическое и техническое обеспечение функционирования и развития образования" в Приложении N 9 к муниципальной программе "Развитие образования Пронского муниципального района" изложить в новой редакции:
"7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 осуществляется за счет средств бюджета муниципального района и составляет на 2017 - 2024 годы 96 802,3 тыс. руб.
Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета муниципального образования - Пронский муниципальный район на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования Подпрограммы 8 с разбивкой по годам реализации, источникам финансирования и ГРБС представлены в таблице:
Период реализации Подпрограммы 8 |
Наименование ГРБС |
Объемы и источники финансирования, тыс. руб. |
|||
Бюджет субъекта |
Муниципальный бюджет |
Внебюджетные источники |
Всего |
||
2017 |
Всего: |
|
11569,8 |
|
11569,8 |
УО и МП |
|
11569,8 |
|
11569,8 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2018 |
Всего: |
|
11858,0 |
|
11858,0 |
УО и МП |
|
11858,0 |
|
11858,0 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2019 |
Всего: |
30,0 |
11 744,4 |
|
11 774,4 |
УО и МП |
|
11 744,3 |
|
11 744,3 |
|
ОУ |
30,0 |
0,1 |
|
30,1 |
|
2020 |
Всего: |
|
12 856,1 |
|
12 856,1 |
УО и МП |
|
12 833,3 |
|
12 833,3 |
|
ОУ |
|
22,8 |
|
22,8 |
|
2021 |
Всего: |
|
12 092,4 |
|
12 092,4 |
УО и МП |
|
12 092,4 |
|
12 092,4 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2022 |
Всего: |
|
12217,2 |
|
12217,2 |
УО и МП |
|
12217,2 |
|
12217,2 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2023 |
Всего: |
|
12217,2 |
|
12217,2 |
УО и МП |
|
12217,2 |
|
12217,2 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
2024 |
Всего: |
|
12217,2 |
|
12217,2 |
УО и МП |
|
12217,2 |
|
12217,2 |
|
ОУ |
|
0 |
|
0 |
|
Итого |
Всего: |
30,0 |
96 772,3 |
|
96 802,3 |
УО и МП |
|
96 749,4 |
|
96 749,4 |
|
ОУ |
30,0 |
22,9 |
|
52,9 |
Информация о ресурсном обеспечении реализации Подпрограммы 8 за счет средств бюджета муниципального района по годам в разрезе ГРБС представлена в таблице 4 приложения N 1 к муниципальной программе.
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов федерального бюджета, бюджета субъекта, бюджета муниципального района юридических лиц на реализацию Подпрограммы 8 по годам и источникам представлена в таблице 5 приложения N 1 к муниципальной программе."
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации муниципального образования - Пронский муниципальный район Рязанской области от 23 декабря 2019... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.