Паспорт подпрограммы "Административно-правовое и финансовое обеспечение реализации молодежной политики"
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска
|
Соисполнитель подпрограммы
|
Отсутствует
|
Цель подпрограммы
|
Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы
|
Задача подпрограммы
|
Информационное, нормативно-правовое, документационное и финансово-хозяйственное обеспечение реализации муниципальной программы
|
Сроки реализации подпрограммы
|
2014 - 2025 годы
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
|
1. Доля муниципальных служащих, направленных на обучение и повышение квалификации в течение последних трех лет.
2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений сферы молодежной политики муниципального образования и средней заработной платы в Ямало-Ненецком автономном округе (%).
3. Количество учреждений, охваченных независимой оценкой качества (ед.).
4. Доля проведенных проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания, от количества запланированных мероприятий (%).
5. Оценка уровня качества финансового менеджмента (балл)
|
Основное направление реализации подпрограммы
|
Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере молодежной политики и качества управления финансовыми ресурсами, предусмотренными на содержание в целом по ведомству ответственного исполнителя муниципальной программы
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы
|
Год реализации подпрограммы
|
Общий объём финансирования, тыс. руб.
|
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. руб.
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. руб.
|
2014 год
|
81 512
|
81 512
|
-
|
Средства местного бюджета
|
69 035
|
69 035
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
12 477
|
12 477
|
-
|
2015 год
|
74 535
|
74 535
|
-
|
Средства местного бюджета
|
66 435
|
66 435
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
8 100
|
8 100
|
-
|
2016 год
|
67 854
|
67 854
|
-
|
Средства местного бюджета
|
64 784
|
64 784
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
3 070
|
3 070
|
-
|
2017 год
|
73 401
|
73 401
|
-
|
Средства местного бюджета
|
69 731
|
69 731
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
3 670
|
3 670
|
-
|
2018 год
|
81 246
|
81 246
|
-
|
Средства местного бюджета
|
78 207
|
78 207
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
3 039
|
3 039
|
-
|
2019 год
|
85 483
|
85 483
|
-
|
Средства местного бюджета
|
81 181
|
81 181
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
4 302
|
4 302
|
-
|
2020 год
|
88 272
|
88 272
|
-
|
Средства местного бюджета
|
86 466
|
86 466
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 806
|
1 806
|
-
|
2021 год
|
89 034
|
89 034
|
-
|
Средства местного бюджета
|
87 228
|
87 228
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 806
|
1 806
|
-
|
2022 год
|
89 034
|
89 034
|
-
|
Средства местного бюджета
|
87 228
|
87 228
|
-
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 806
|
1 806
|
-
|
2023 год
|
89 034
|
-
|
89 034
|
Средства местного бюджет
|
87 228
|
-
|
87 228
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 806
|
-
|
1 806
|
2024 год
|
89 034
|
-
|
89 034
|
Средства местного бюджета
|
87 228
|
-
|
87 228
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 806
|
-
|
1 806
|
2025 год
|
89 034
|
-
|
89 034
|
Средства местного бюджета
|
87 228
|
-
|
87 228
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 806
|
-
|
1 806
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
|
Результатом реализации подпрограммы должно стать:
- увеличение доли муниципальных служащих, направленных на обучение и повышение квалификации (50%);
- стабилизация соотношения средней заработной платы работников учреждений сферы молодежной политики и средней заработной платы в автономном округе (60%);
- сохранение количества учреждений, охваченных независимой оценкой качества (5 ед.);
- сохранение доли проведенных проверочных мероприятий использования финансовых средств и материальных ресурсов, выделенных на выполнение муниципального задания, от количества запланированных мероприятий на уровне 100%;
- повышение эффективности и качества управления финансовыми ресурсами, направленными на реализацию муниципальной программы, до 4,2 баллов
|