Постановление Правительства Белгородской области
от 8 июня 2020 г. N 254-пп
"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
В целях актуализации государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп, Правительство Белгородской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп "Об утверждении государственной программы Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области":
- в государственную программу Белгородской области "Развитие здравоохранения Белгородской области" (далее - Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:
- раздел 8 паспорта Программы изложить в следующей редакции:
8. |
Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 315414604,4 тыс. рублей. Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 157299233,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 8410592,5 тыс. рублей; 2015 год - 9044713,0 тыс. рублей; 2016 год - 9628784,2 тыс. рублей; 2017 год - 10681880,1 тыс. рублей; 2018 год - 13012688,1 тыс. рублей; 2019 год - 15397511,1 тыс. рублей; 2020 год - 15071264,9 тыс. рублей; 2021 год - 16132832,2 тыс. рублей; 2022 год - 15343039,4 тыс. рублей; 2023 год - 14858617,6 тыс. рублей; 2024 год - 14858617,6 тыс. рублей; 2025 год - 14858692,6 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 13997983,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 466718,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140992183,4 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 2658486,0 тыс. рублей |
- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение государственной программы
Планируемый общий объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 315414604,4 тыс. рублей.
Объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 157299233,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 8410592,5 тыс. рублей;
2015 год - 9044713,0 тыс. рублей;
2016 год - 9628784,2 тыс. рублей;
2017 год - 10681880,1 тыс. рублей;
2018 год - 13012688,1 тыс. рублей;
2019 год - 15397511,1 тыс. рублей;
2020 год - 15071264,9 тыс. рублей;
2021 год - 16132832,2 тыс. рублей;
2022 год - 15343039,4 тыс. рублей;
2023 год - 14858617,6 тыс. рублей;
2024 год - 14858617,6 тыс. рублей;
2025 год - 14858692,6 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 13997983,7 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 466718,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 140992183,4 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет средств внебюджетных источников составит 2658486,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы, подпрограмм за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении N 5 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения государственной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" Программы (далее - подпрограмма 1):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 1 |
К концу 2018 года планируется: 1. Снижение распространенности ожирения среди взрослого населения до 31 процента. 2. Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 32,3 процента. 3. Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) на душу населения в год до 5 литров. 4. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 26,5 процента. 5. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 17 процентов. К концу 2024 года планируется: 1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 58,3 тыс. человек. 2. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 586,77 случая на 100 тыс. человек населения. 3. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 146 случаев на 100 тыс. человек населения. К концу 2025 года планируется снижение числа случаев временной нетрудоспособности до 125 на 1 тыс. человек населения |
- раздел 3 подпрограммы 1 дополнить тридцатым абзацем следующего содержания:
"Вышеназванные направления будут реализованы в рамках программы Белгородской области "Укрепление общественного здоровья на 2020 - 2024 годы", разработанной в целях исполнения плана мероприятий региональной составляющей "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография" и утверждённой постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2020 года N 60-пп.";
- тридцатый - тридцать второй абзацы раздела 3 подпрограммы 1 считать тридцать первым - тридцать третьим абзацами соответственно;
- тридцать первый абзац после слов "факторов риска" дополнить словами ", что также нашло отражение в комплексе мероприятий программы Белгородской области "Укрепление общественного здоровья на 2020 - 2024 годы", утверждённой постановлением Правительства Белгородской области от 25 февраля 2020 года N 60-пп.";
- раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1. Перечень показателей подпрограммы 1
В результате реализации подпрограммы 1 ожидается достижение следующих результатов:
К концу 2018 года планируется:
1. Снижение распространенности ожирения среди взрослого населения до 31 процента.
2. Снижение распространенности повышенного артериального давления среди взрослого населения до 32,3 процента.
3. Снижение потребления алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь) на душу населения в год до 5 литров.
4. Снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 26,5 процента.
5. Снижение распространенности потребления табака среди детей и подростков до 17 процентов.
К концу 2024 года планируется:
1. Увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни до 58,3 тыс. человек.
2. Снижение смертности мужчин трудоспособного возраста до 586,77 случая на 100 тыс. человек населения.
3. Снижение смертности женщин трудоспособного возраста до 146 случаев на 100 тыс. человек населения.
К концу 2025 года планируется снижение числа случаев временной нетрудоспособности до 125 на 1 тыс. человек населения.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к государственной программе.";
- в подпрограмму 2 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы (далее - подпрограмма 2):
- разделы 6 - 7 паспорта подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2018874,0 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1611829,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2008,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 97508,0 тыс. рублей; 2017 год - 520290,0 тыс. рублей; 2018 год - 454406,0 тыс. рублей; 2019 год - 182489,3 тыс. рублей; 2020 год - 82869,2 тыс. рублей; 2021 год - 45232,0 тыс. рублей; 2022 год - 64523,0 тыс. рублей; 2023 год - 54168,0 тыс. рублей; 2024 год - 54168,0 тыс. рублей; 2025 год - 54168,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 83894,5 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей |
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 2 |
К концу 2025 года планируется: 1. Доведение выполнения плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки до 96,5 процента. 2. Снижение общей заболеваемости взрослого населения до 161421,4 случая на 100 тыс. человек населения. 3. Снижение уровня госпитализации в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь, до 149 человек на 1 тыс. человек населения |
- раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2. Перечень показателей подпрограммы 2
В результате реализации подпрограммы 2 ожидается достижение следующих результатов:
К концу 2025 года планируется:
1. Доведение выполнения плана профилактических прививок против управляемых инфекций в декретированные сроки до 96,5 процента.
2. Снижение общей заболеваемости взрослого населения до 164421,4 случая на 100 тыс. человек населения.
3. Снижение уровня госпитализации в медицинские организации, оказывающие преимущественно первичную медико-санитарную помощь, до 149 человек на 1 тыс. человек населения.
Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении N 1 к государственной программе.";
- раздел 5 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2018874,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 1611829,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2008,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 97508,0 тыс. рублей;
2017 год - 520290,0 тыс. рублей;
2018 год - 454406,0 тыс. рублей;
2019 год - 182489,3 тыс. рублей;
2020 год - 82869,2 тыс. рублей;
2021 год - 45232,0 тыс. рублей;
2022 год - 64523,0 тыс. рублей;
2023 год - 54168,0 тыс. рублей;
2024 год - 54168,0 тыс. рублей;
2025 год - 54168,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 83894,5 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 246152,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 76998,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.";
- в подпрограмму 3 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы (далее - подпрограмма 3):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 26540111,5 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 21596182,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 337407,0 тыс. рублей; 2015 год - 441741,0 тыс. рублей; 2016 год - 666351,3 тыс. рублей; 2017 год - 839939,0 тыс. рублей; 2018 год - 1930164,2 тыс. рублей; 2019 год - 3780319,9 тыс. рублей; 2020 год - 2693026,6 тыс. рублей; 2021 год - 3560550,4 тыс. рублей; 2022 год - 2244694,3 тыс. рублей; 2023 год - 1700662,9 тыс. рублей; 2024 год - 1700662,9 тыс. рублей; 2025 год - 1700662,9 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 3582756,1 тыс. рублей; - консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 1353713,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 26540111,5 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 21596182,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 337407,0 тыс. рублей;
2015 год - 441741,0 тыс. рублей;
2016 год - 666351,3 тыс. рублей;
2017 год - 839939,0 тыс. рублей;
2018 год - 1930164,2 тыс. рублей;
2019 год - 3780319,9 тыс. рублей;
2020 год - 2693026,6 тыс. рублей;
2021 год - 3560550,4 тыс. рублей;
2022 год - 2244694,3 тыс. рублей;
2023 год - 1700662,9 тыс. рублей;
2024 год - 1700662,9 тыс. рублей;
2025 год - 1700662,9 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 3582756,1 тыс. рублей;
- консолидированного бюджета муниципальных образований составит 7460,0 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 1353713,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год.";
- в подпрограмму 5 "Охрана здоровья матери и ребёнка" Программы (далее - подпрограмма 5):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7303652,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4290718,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 150548,0 тыс. рублей; 2015 год - 234031,0 тыс. рублей; 2016 год - 89903,3 тыс. рублей; 2017 год - 88624,0 тыс. рублей; 2018 год - 290078,6 тыс. рублей; 2019 год - 704670,7 тыс. рублей; 2020 год - 516146,9 тыс. рублей; 2021 год - 544602,0 тыс. рублей; 2022 год - 189923,0 тыс. рублей; 2023 год - 494097,0 тыс. рублей; 2024 год - 494097,0 тыс. рублей; 2025 год - 493997,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2087632,5 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 897081,0 тыс. рублей |
- в двадцатом и двадцать третьем абзацах раздела 3 подпрограммы 5 слова "100 процентов" заменить словами "88,2 процента";
- раздел 5 подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7303652,0 тыс. рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 5 за счет областного бюджета составляет 4290718,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 150548,0 тыс. рублей;
2015 год - 234031,0 тыс. рублей;
2016 год - 89903,3 тыс. рублей;
2017 год - 88624,0 тыс. рублей;
2018 год - 290078,6 тыс. рублей;
2019 год - 704670,7 тыс. рублей;
2020 год - 516146,9 тыс. рублей;
2021 год - 544602,0 тыс. рублей;
2022 год - 189923,0 тыс. рублей;
2023 год - 494097,0 тыс. рублей;
2024 год - 494097,0 тыс. рублей;
2025 год - 493997,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 2087632,5 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств консолидированного бюджета муниципальных образований составит 28220,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 897081,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 6 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" Программы (далее - подпрограмма 6):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 645869,0 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 577385,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 36417,0 тыс. рублей; 2020 год - 109264,0 тыс. рублей; 2021 год - 95443,0 тыс. рублей; 2022 год - 235998,0 тыс. рублей; 2023 год - 33421,0 тыс. рублей; 2024 год - 33421,0 тыс. рублей; 2025 год - 33421,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 68484,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 6 в 2015 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 645869,0 тыс. рублей.
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета составляет 577385,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 36417,0 тыс. рублей;
2020 год - 109264,0 тыс. рублей;
2021 год - 95443,0 тыс. рублей;
2022 год - 235998,0 тыс. рублей;
2023 год - 33421,0 тыс. рублей;
2024 год - 33421,0 тыс. рублей;
2025 год - 33421,0 тыс. рублей.
Финансирование подпрограммы 6 за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.
Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 68484,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 6 из различных источников финансирования представлены в приложени N 3 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 6 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму 7 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы (далее - подпрограмма 7):
- раздел 7 паспорта подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы 7 |
К концу 2025 года планируется: 1. Поддержание начиная с 2020 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже 1,95 койки на 10000 человек взрослого населения. 2. Доведение в 2020 году обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 0,48 коек на 10000 человек детского населения и поддержание на данном уровне |
- раздел 4 подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7. Перечень показателей подпрограммы 7
К концу 2025 года планируется:
1. Поддержание начиная с 2020 года обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым на уровне не ниже 1,95 койки на 10000 человек взрослого населения.
2. Доведение в 2020 году обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи детям до 0,48 коек на 10000 человек детского населения и поддержание на данном уровне.
Перечень показателей подпрограммы 7 и их плановые значения по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
- в подпрограмму 9 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы (далее - подпрограмма 9):
- раздел 6 паспорта подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 9 за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9281239,1 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3690386,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 109905,0 тыс. рублей; 2015 год - 127924,0 тыс. рублей; 2016 год - 129492,5 тыс. рублей; 2017 год - 265652,0 тыс. рублей; 2018 год - 307103,7 тыс. рублей; 2019 год - 368124,0 тыс. рублей; 2020 год - 484733,0 тыс. рублей; 2021 год - 360782,0 тыс. рублей; 2022 год - 387874,0 тыс. рублей; 2023 год - 382932,0 тыс. рублей; 2024 год - 382932,0 тыс. рублей; 2025 год - 382932,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 5590852,9 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 9
Общий объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 9281239,1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3690386,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 109905,0 тыс. рублей;
2015 год - 127924,0 тыс. рублей;
2016 год - 129492,5 тыс. рублей;
2017 год - 265652,0 тыс. рублей;
2018 год - 307103,7 тыс. рублей;
2019 год - 368124,0 тыс. рублей;
2020 год - 484733,0 тыс. рублей;
2021 год - 360782,0 тыс. рублей;
2022 год - 387874,0 тыс. рублей;
2023 год - 382932,0 тыс. рублей;
2024 год - 382932,0 тыс. рублей;
2025 год - 382932,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы 9 в 2014 - 2025 годах за счет средств федерального бюджета составит 5590852,9 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 9 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 9 за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 9 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Г "Совершенствование системы территориального планирования" Программы (далее - подпрограмма Г):
- раздел 6 паспорта подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы Г за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 263295118,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 123322875,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 7459159,0 тыс. рублей; 2015 год - 8090006,0 тыс. рублей; 2016 год - 8514015,4 тыс. рублей; 2017 год - 8789577,1 тыс. рублей; 2018 год - 9861670,3 тыс. рублей; 2019 год - 10110445,9 тыс. рублей; 2020 год - 10991027,0 тыс. рублей; 2021 год - 11344547,6 тыс. рублей; 2022 год - 12040618,0 тыс. рублей; 2023 год - 12040603,0 тыс. рублей; 2024 год - 12040603,0 тыс. рублей; 2025 год - 12040603,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 48729,6 тыс. рублей; - территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139920053,7 тыс. рублей; - внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей |
- раздел 5 подпрограммы Г изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы Г
Общий объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 263295118,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 123322875,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 7459159,0 тыс. рублей;
2015 год - 8090006,0 тыс. рублей;
2016 год - 8514015,4 тыс. рублей;
2017 год - 8789577,1 тыс. рублей;
2018 год - 9861670,3 тыс. рублей;
2019 год - 10110445,9 тыс. рублей;
2020 год - 10991027,0 тыс. рублей;
2021 год - 11344547,6 тыс. рублей;
2022 год - 12040618,0 тыс. рублей;
2023 год - 12040603,0 тыс. рублей;
2024 год - 12040603,0 тыс. рублей;
2025 год - 12040603,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы Г в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 48729,6 тыс. рублей;
- территориального фонда обязательного медицинского страхования Белгородской области составит 139920053,7 тыс. рублей;
- внебюджетных источников составит 3460,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы Г из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы Г за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы Г подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.";
- в подпрограмму Д "Обеспечение реализации государственной программы" Программы (далее - подпрограмма Д):
- раздел 7 паспорта подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
7. |
Конечные результаты реализации подпрограммы Д |
К концу 2025 года планируется: 1. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программы на уровне не ниже 97 процентов |
- раздел 4 подпрограммы Д изложить в следующей редакции:
"4. Прогноз конечных результатов подпрограммы Д. Перечень показателей подпрограммы Д
В результате реализации подпрограммы Д к концу 2025 года планируется:
1. Обеспечение выполнения целевых показателей государственной программы на уровне не ниже 97 процентов.
Перечень показателей подпрограммы Д и их плановые значения по годам приведены в приложении N 1 к государственной программе.";
- в подпрограмму И "Обеспечение защиты и реализации прав граждан и организаций в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния" (далее - подпрограмма И):
- раздел 6 паспорта подпрограммы И изложить в следующей редакции:
6. |
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы И за счет средств областного бюджета, а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников |
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 914485,6 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 28062,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 5227,0 тыс. рублей; 2015 год - 9566,0 тыс. рублей; 2016 год - 542,6 тыс. рублей; 2017 год - 106,0 тыс. рублей; 2018 год - 126,0 тыс. рублей; 2019 год - 106,0 тыс. рублей; 2020 год - 5596,0 тыс. рублей; 2021 год - 6369,0 тыс. рублей; 2022 год - 106,0 тыс. рублей; 2023 год - 106,0 тыс. рублей; 2024 год - 106,0 тыс. рублей; 2025 год - 106,0 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств: - федерального бюджета составит 885117,0 тыс. рублей; - консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1306,0 тыс. рублей |
- из двадцать второго абзаца раздела 3 подпрограммы И исключить слова "строительства (реконструкции)";
- раздел 5 подпрограммы И изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение подпрограммы И
Планируемый общий объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 914485,6 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств областного бюджета составит 28062,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 5227,0 тыс. рублей;
2015 год - 9566,0 тыс. рублей;
2016 год - 542,6 тыс. рублей;
2017 год - 106,0 тыс. рублей;
2018 год - 126,0 тыс. рублей;
2019 год - 106,0 тыс. рублей;
2020 год - 5596,0 тыс. рублей;
2021 год - 6369,0 тыс. рублей;
2022 год - 106,0 тыс. рублей;
2023 год - 106,0 тыс. рублей;
2024 год - 106,0 тыс. рублей;
2025 год - 106,0 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования подпрограммы И в 2014 - 2025 годах за счет средств:
- федерального бюджета составит 885117,0 тыс. рублей;
- консолидированных бюджетов муниципальных образований области составит 1306,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы И из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы И за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы И подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта закона области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.";
- приложения N 1, 3 и 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Департаменту финансов и бюджетной политики Белгородской области (Боровик В.Ф.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор |
Е.С. Савченко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Белгородской области от 8 июня 2020 г. N 254-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 524-пп"
Настоящее постановление вступает в силу с 15 июня 2020 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 июня 2020 г., на официальном сайте "Вестник нормативных правовых актов Белгородской области" (www.zakon.belregion.ru) 17 июня 2020 г.
Настоящий документ фактически прекратил действие
Постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2023 г. N 733-пп постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. N 524-пп признано утратившим силу с 1 января 2024 г.