Паспорт муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Повышение уровня и качества жизни, обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы (далее - муниципальная программа)
Ответственный исполнитель
|
управление социальной защиты населения Администрации города Ноябрьска (далее - управление)
|
Соисполнители муниципальной программы
|
Администрация города Ноябрьска (далее - Администрация), муниципальное учреждение "Дирекция муниципального заказа" (далее - МУ "ДМЗ"), департамент имущественных отношений Администрации города Ноябрьска (далее - департамент имущественных отношений), управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее - управление культуры), департамент образования Администрации города Ноябрьска (далее - департамент образования), управление по делам семьи и молодежи Администрации города Ноябрьска (далее - управление по делам семьи и молодежи), управление по физической культуре и спорту Администрации города Ноябрьска (далее - управление по физической культуре и спорту), управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска (далее - УЖКХТЭС)
|
Цели муниципальной программы
|
Повышение уровня и качества жизни, обеспечение социальной стабильности отдельных категорий граждан муниципального образования город Ноябрьск
|
Задачи муниципальной программы
|
1. Осуществление мер по улучшению материального положения населения муниципального образования город Ноябрьск, повышению степени его социальной защищенности, улучшению качества жизни, реализация комплекса мер по оказанию адресной социальной помощи малоимущим и социально незащищенным категориям граждан.
2. Создание для инвалидов доступной среды жизнедеятельности, устранение или наиболее полная компенсация утраченных физических возможностей, интеграция инвалидов в общество.
3. Обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы
|
Сроки реализации муниципальной программы
|
2014 - 2025 годы
|
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы
|
1. Удельный вес граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с муниципальной программой, в общей численности граждан, состоящих на учете в управлении.
2. Удельный вес объектов социальной инфраструктуры, адаптированных к потребностям маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры.
3. Удельный вес граждан, получивших единовременную выплату, в общей численности, обратившихся за оказанием адресной социальной поддержки, граждан, оказавшихся в ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность.
4. Укомплектованность управления кадрами, обеспечивающими реализацию муниципальной программы, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета
|
Подпрограммы
|
1. "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" на 2014 - 2025 годы.
2. "Социальная поддержка инвалидов" на 2014 - 2025 годы.
3. "Обеспечение механизма реализации социальной политики" на 2014 - 2025 годы
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
|
Год реализации муниципальной программы
|
Общий объем финансирования, тыс. рублей
|
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей
|
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей
|
2014 год
|
1 364 017
|
1 364 017
|
0
|
средства местного бюджета
|
113 787
|
113 787
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 248 362
|
1 248 362
|
0
|
безвозмездные поступления
|
1 868
|
1 868
|
0
|
2015 год
|
1 320 864
|
1 320 864
|
0
|
средства местного бюджета
|
101 918
|
101 918
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 218 774
|
1 218 774
|
0
|
безвозмездные поступления
|
172
|
172
|
0
|
2016 год
|
1 498 521
|
1 498 521
|
0
|
средства местного бюджета
|
104 083
|
104 083
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 394 343
|
1 394 343
|
0
|
безвозмездные поступления
|
95
|
95
|
0
|
2017 год
|
1 525 904
|
1 525 904
|
0
|
средства местного бюджета
|
91 519
|
91 519
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 434 385
|
1 434 385
|
0
|
2018 год
|
1 669 362
|
1 669 362
|
0
|
средства местного бюджета
|
104 647
|
104 647
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 564 630
|
1 564 630
|
0
|
безвозмездные поступления
|
85
|
85
|
0
|
2019 год
|
1 758 602
|
1 758 602
|
0
|
средства местного бюджета
|
106 858
|
106 858
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 651 720
|
1 651 720
|
0
|
безвозмездные поступления
|
24
|
24
|
0
|
2020 год
|
2 104 875
|
2 104 875
|
0
|
средства местного бюджета
|
114 956
|
114 956
|
0
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
1 989 919
|
1 989 919
|
0
|
2021 год
|
2 137 253
|
2 111 183
|
26 070
|
средства местного бюджета
|
130 877
|
104 807
|
26 070
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 006 376
|
2 006 376
|
0
|
2022 год
|
2 151 204
|
2 151 180
|
24
|
средства местного бюджета
|
107 291
|
107 267
|
24
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 043 913
|
2 043 913
|
0
|
2023 год
|
2 150 400
|
0
|
2 150 400
|
средства местного бюджета
|
107 270
|
0
|
107 270
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 043 190
|
0
|
2 043 190
|
2024 год
|
2 150 400
|
0
|
2 150 400
|
средства местного бюджета
|
107 270
|
0
|
107 270
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 043 190
|
0
|
2 043 190
|
2025 год
|
2 150 400
|
0
|
2 150 400
|
средства местного бюджета
|
107 270
|
0
|
107 270
|
средства, передаваемые из окружного бюджета
|
2 043 190
|
0
|
2 043 190
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
|
По итогам реализации муниципальной программы планируется достижение следующих результатов:
1) повышение уровня и качества жизни отдельных категорий граждан муниципального образования город Ноябрьск, обеспечение их социальной стабильности; за период действия муниципальной программы удельный вес граждан, обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки в соответствии с муниципальной программой, в общей численности граждан, состоящих на учете в управлении, сохранится на уровне 4%;
2) повышение социальной защищенности граждан, усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность; за период действия муниципальной программы удельный вес граждан, получивших единовременную выплату, в общей численности обратившихся за оказанием адресной социальной поддержки граждан, оказавшихся в ситуации, объективно нарушающей их жизнедеятельность, сохранится на уровне 60%;
3) улучшение качества жизни инвалидов путем обеспечения им доступности объектов социальной инфраструктуры; за период действия муниципальной программы повысить удельный вес объектов социальной инфраструктуры, адаптированных к потребностям маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры до 98%;
4) укомплектованность управления кадрами, обеспечивающими реализацию муниципальной программы, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета; за период действия муниципальной программы удельный вес укомплектованности управления кадрами составит 100%
|