Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор |
Г.С. Никитин |
Утверждены
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 18 июня 2020 г. N 495
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 298 "Об утверждении государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
1. В пункте 5 слова ", заместителя Председателя Правительства" исключить.
2. В государственной программе "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.1.1. Абзац десятый позиции "Цели программы" изложить в следующей редакции:
"- повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области".
2.1.2. В позиции "Задачи программы":
2.1.2.1. Абзацы двадцать первый - двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
"- определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра в реабилитационных и абилитационных мероприятиях, услугах ранней помощи в Нижегородской области";
- формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, а также ранней помощи в Нижегородской области;
- формирование условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра;
- поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, людей с расстройствами аутистического спектра, а также ранней помощи в Нижегородской области;".
2.1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- создание условий для развития деятельности учреждений и организаций социального обслуживания населения в сфере оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, а также семьям людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями".
2.1.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", сноску к ней и позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"
2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. В подразделе 2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.2.1.1. В позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
2.2.1.1.1. После абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является интеграция людей с расстройствами аутистического спектра в общество, формирование условий для их развития, взаимодействия с окружающим миром. Организация своевременного комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра способствует максимально возможным достижениям в их развитии, успешной социализации и включению их в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области в Нижегородской области на 1 января 2019 г. зафиксировано 714 случаев расстройства аутистического спектра (далее также - РАС), из них с впервые установленным диагнозом - 126 человек, 1 человек с установленным диагнозом РАС старше 18 лет. Вместе с тем прогнозируется ежегодное увеличение численности случаев расстройства аутистического спектра.
В целях решения комплекса проблем социализации и социальной адаптации данной категории граждан, проживающих в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 г. N 928-р утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. N 1117-р утвержден План мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020 - 2022 годы.
В рамках реализации вышеуказанных правовых актов в Нижегородской области будет создана система комплексного непрерывного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, направленная на их максимальное развитие, адаптацию и интеграцию в общество, снижение выраженности ограничений жизнедеятельности, укрепление психического и физического здоровья, повышение доступности образования и занятости. Министерство социальной политики Нижегородской области является координатором реализации мероприятий Концепции.
В рамках реализации мероприятий Концепции социальной сфере будут созданы условия для социального обслуживания людей с расстройствами аутистического спектра посредством:
1) создания ресурсного центра социальной поддержки людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями;
2) обеспечения людей с расстройствами аутистического спектра социальными услугами по абилитации и реабилитации;
3) вовлечения людей с расстройствами аутистического спектра (с учетом степени ограничения) и их семей в социокультурные, творческие, мероприятия и программы;
4) повышения квалификации специалистов учреждений социальной сферы;
5) развития стационарозамещающих технологий по оказанию помощи людям с расстройствами аутистического спектра;
6) создания условий для занятости людей с расстройствами аутистического спектра в соответствии с уровнем их функциональности.".
2.2.1.1.2. После абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
"- предоставление организациями социального обслуживания населения комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, а также семьям людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.".
2.2.1.2. В позиции "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":
2.2.1.2.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2018 г. N 52 позиция "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" изложена в новой редакции, абзац третий отсутствует
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду дополнить абзацем третьим
"Концепцией демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. N 1351;".
2.2.1.2.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания:
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2018 г. N 52 позиция "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" изложена в новой редакции, абзац третий отсутствует
"Концепцией повышения эффективности обеспечения соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (2015 - 2020 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 г. N 1028-р;".
2.2.1.2.3. Абзацы четвертый - седьмой изложить в следующей редакции:
Постановлением Правительства Нижегородской области от 30 января 2018 г. N 52 позиция "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы" изложена в новой редакции, абзацы четвертый - седьмой отсутствует
По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду дополнить абзацами четвертым - седьмым
"Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. N 9-З "Об охране труда в Нижегородской области";
Стратегией социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 21 декабря 2018 г. N 889;
типовой государственной программой субъекта Российской Федерации (подпрограммой государственной программы) по улучшению условий и охраны труда на 2015 - 2017 годы, направленной в адрес органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации письмом Минтруда России от 14 августа 2014 г. N 15-3/10/П-4574.
В соответствии с Законом Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. N 9-З "Об охране труда в Нижегородской области" осуществляется государственное управление охраной труда.".
2.2.2. Подразделы 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
|
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|||||||
|
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Всего |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
25214 757,5 |
22469 615,9 |
25224 482,2 |
183604 796,2 |
||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
12 472,0 |
12 472,0 |
12 472,0 |
92 962,6 |
||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО |
8543,9 |
6328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
8 715,2 |
8 715,2 |
8 715,2 |
56 823,8 |
|
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО; УИП и СМИ НО |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3 494,8 |
|
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
30 989,9 |
|
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
УИП и СМИ НО, МСП НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 654,1 |
|
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МК НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9741 590,0 |
10322 647,2 |
65337 556,7 |
||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
5 972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9190 422,8 |
9706 639,4 |
10263 550,1 |
65093 144,6 |
|
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 773,9 |
|
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
13 542,0 |
|
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Прочие расходы |
2016 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Капвложения |
2016-2022 |
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
|
|
|
МСП НО |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Прочие расходы |
2016-2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Прочие расходы |
2018 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019-2022 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
63 000,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Капвложения |
2019-2022 |
Минстрой НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
5 102,4 |
35 838,7 |
40 941,1 |
|
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
49 588,5 |
13 078,2 |
6 488,4 |
69 155,1 |
|
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
262 065,9 |
||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 998,3 |
1 998,3 |
1 998,3 |
17 527,2 |
|
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
2 251,4 |
2 251,4 |
2 251,4 |
15 166,1 |
|
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
7 508,4 |
8 792,4 |
8 792,4 |
56 041,9 |
|
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2016-2022 |
МСП НО |
- |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 |
|
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
355,8 |
355,8 |
3 025,5 |
|
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
408,2 |
408,2 |
408,2 |
2 071,3 |
|
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
МСП НО |
- |
- |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 534,6 |
27 534,6 |
148 798,7 |
|
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Прочие расходы |
2019 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
0,0 |
|
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,8 |
111541 757,3 |
||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14703 718,4 |
11411 602,1 |
13650 858,4 |
110092 343,0 |
|
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4,1 |
|
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
739,5 |
|
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Прочие расходы |
2020 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
226 536,0 |
|
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Прочие расходы |
2020 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
913 989,0 |
|
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2019-2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
49 925,3 |
156 545,5 |
100 194,9 |
308 145,7 |
|
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
4 280 703,0 |
||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1395,2 |
18,0 |
1 040,5 |
1 040,5 |
40,5 |
6 505,7 |
|
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 499 122,2 |
|
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,5 |
|
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,7 |
|
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
72,4 |
|
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 544,2 |
48 544,2 |
358 209,8 |
|
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019 - 2022 |
МСП НО |
|
|
|
|
334 612,3 |
346 079,2 |
369 624,9 |
366 116,3 |
1 416 432,7 |
|
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
223 233,6 |
||||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 430,7 |
|
|
|
2019-2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
54 396,8 |
|
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 931,0 |
|
|
|
2019-2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
141 777,2 |
|
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 532,6 |
|
|
|
2019 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
|
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0, |
|
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
1 500,0 |
||||
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
Прочие расходы |
2018 - 2022 |
МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
Прочие расходы |
2018 - 2022 |
МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (при условии участия, в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО (по согласованию); НАПП (при условии участия) |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Прочие расходы |
2018 - 2022 |
МСП НО; МОНиМП НО; ОИВ НО; ОМСУ; работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
240,0 |
|
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
Прочие расходы |
2018 - 2022 |
МСП НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Прочие расходы |
2018 - 2022 |
МСП НО, МОНиМП НО, ОМСУ (при условии участия), НАПП (при условии участия), Облсовпроф (по согласованию) |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
500,0 |
380,0 |
1 260,0 |
|
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
Прочие расходы |
2015-2017 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
Прочие расходы |
2015-2017 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
262 154,3 |
240 438,4 |
236 727,9 |
1 814 380,7 |
||||
Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
50 636,4 |
||||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО |
- |
- |
- |
- |
- |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
50 636,4 |
|
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2022 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. N 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
N |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг |
% |
97,0 |
97,4 |
97,8 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
99,8 |
100 |
100 |
2. |
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей |
доля женщин, родивших вторых детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0,556 |
0,57 |
0,549 |
3. |
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей |
доля женщин, родивших третьих и последующих детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0,28 |
0,304 |
0,354 |
4. |
Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
40,84 |
43,35 |
45,66 |
5. |
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99,1 |
100,4 |
101,1 |
102,4 |
6. |
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80,7 |
84,8 |
88,6 |
92,9 |
7. |
Суммарный коэффициент рождаемости |
число детей, рожденных одной женщиной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,513 |
1,536 |
1,552 |
1,576 |
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
% |
- |
- |
- |
64,9 |
64,9 |
78,2 |
82,1 |
83,9 |
87,1 |
85,7 |
2. |
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности |
% |
8 |
45 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
3. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
% |
- |
- |
57,8 |
89,8 |
89,8 |
81,9 |
90,6 |
96,6 |
98,3 |
97,4 |
4. |
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости |
% |
- |
- |
46,7 |
93,3 |
93,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
5. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
% |
- |
- |
56,7 |
60,6 |
60,6 |
62,9 |
62,9 |
62,9 |
62,9 |
64,3 |
6. |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
% |
- |
- |
2,5 |
3,3 |
3,5 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
18,5 |
19,5 |
7. |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
% |
- |
- |
20,0 |
21,4 |
22,0 |
22,3 |
22,6 |
22,9 |
22,9 |
23,4 |
8. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
% |
- |
- |
6,25 |
72,7 |
72,7 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
9. |
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
% |
- |
- |
10,0 |
13,6 |
13,6 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
10. |
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
% |
- |
- |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
11. |
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
% |
- |
- |
56,2 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
12. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
- |
- |
15,0 |
54,5 |
67,0 |
68,0 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
13. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
% |
- |
- |
50,0 |
81,8 |
81,8 |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
88,5 |
92,3 |
14. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области |
% |
40,8 |
45,2 |
49,6 |
50,0 |
51,2 |
51,9 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
15. |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |
% |
- |
- |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
- |
- |
18,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
17. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
- |
- |
79,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
18. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
% |
34,7 |
44,6 |
55,0 |
55,67 |
56,0 |
61,1 |
63,5 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
19. |
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
48,3 |
51,5 |
54,7 |
57,8 |
60,5 |
20. |
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области |
ед. |
84 |
123 |
153 |
202 |
202 |
219 |
230 |
241 |
247 |
240 |
2. |
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности |
ед. |
123 |
154 |
321 |
311 |
311 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
3. |
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
чел. |
11 199 |
12 407 |
15 300 |
15 500 |
15 800 |
16 000 |
16 300 |
16 500 |
16 700 |
16 900 |
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
|
|||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области |
% |
53,2 |
62,1 |
73,7 |
74,7 |
85,8 |
100,4 |
101,7 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников |
% |
33 |
33 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
3. |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов |
% |
0 |
0 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
% |
x |
x |
x |
1,0 |
1,6 |
2,2 |
6,8 |
9,5 |
10,4 |
11,6 |
6. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
кВт.ч/кв. м |
- |
- |
- |
63,01 |
54,73 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
7. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
Гкал/кв. м |
- |
- |
- |
0,265 |
0,8803 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
8. |
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
49,53 |
42,03 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
9. |
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
30,89 |
30,05 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
10. |
Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений |
чел. |
763 |
763 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
2. |
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
ед. |
x |
x |
x |
2 |
4 |
4 |
14 |
20 |
22 |
25 |
5. |
Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
280 |
350 |
450 |
6. |
Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
7. |
Численность специалистов, прошедших обучение (переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
80 |
128 |
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
|
|||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости |
% |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2. |
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет |
% |
0,7 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
4. |
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально техническую базу |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
28,9 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам |
чел. |
4 500 |
5 000 |
4 000 |
2 500 |
1 492 |
1 000 |
500 |
50 |
50 |
50 |
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
|
|||||||||||
|
Индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством |
чел. |
384 566 |
384 476 |
421 352 |
451 573 |
412 446 |
438 994 |
434 025 |
434 025 |
434 025 |
434 025 |
2 |
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством |
чел. |
1 850 946 |
1 892 023 |
2 026 178 |
2 011 876 |
1 720 893 |
1 658 430 |
1 539 966 |
1 539 966 |
1 539 966 |
1 539 966 |
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
|
|||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы |
% |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
2. |
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
3. |
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному |
чел. |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,005 |
1,024 |
1,009 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей |
чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
2. |
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы |
ед. |
120 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
3. |
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам |
чел. |
72 |
79 |
79 |
79 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка" |
чел. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
5. |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
чел. |
2 288 |
5 874 |
7 794 |
10 011 |
9 968 |
11 200 |
11 200 |
11 200 |
11 200 |
11 200 |
6. |
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
чел. |
1 397 |
1 360 |
1 057 |
1 160 |
1 339 |
1 140 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
8. |
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 316 |
5 679 |
6 868 |
6 868 |
9. |
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
10. |
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974 |
974 |
974 |
974 |
11. |
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
|
|||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области |
ед. |
4 000 |
4 242 |
4 041 |
4 092 |
4 098 |
4 104 |
3 952 |
3 980 |
3 985 |
3 990 |
2. |
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года |
ед. |
100 |
114 |
136 |
137 |
138 |
139 |
151 |
152 |
153 |
154 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку |
ед. |
35 |
25 |
57 |
35 |
41 |
37 |
69 |
70 |
70 |
70 |
2. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
70 |
70 |
70 |
3. |
Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. |
Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
|
|||||||||||
|
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом |
чел. на 1000 работающих |
0,036 |
0,057 |
0,040 |
0,052 |
0,069 |
0,037 |
0,051 |
0,048 |
0,045 |
0,045 |
2. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более |
|
1,4 |
1,2 |
1,1 |
1,04 |
0,9 |
0,87 |
0,84 |
0,80 |
0,77 |
0,77 |
3. |
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего |
дни |
45,8 |
43,9 |
43,7 |
47,2 |
41,4 |
50,3 |
45,4 |
45,0 |
44,7 |
44,7 |
4. |
Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости |
чел. на 10000 работающих |
1,04 |
1,18 |
1,19 |
0,86 |
0,90 |
0,62 |
0,97 |
0,96 |
0,95 |
0,95 |
5. |
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников |
% |
31,3 |
40,8 |
39,6 |
38,6 |
37,9 |
38,6 |
38,2 |
37,7 |
37,2 |
37,2 |
|
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях |
чел. |
29 757 |
30 716 |
29 076 |
30 016 |
31 201 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
2. |
Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда нарастающим итогом (по данным ФГИС СОУТ и ГУ - НРО ФСС РФ) |
% |
- |
9,8 |
14,0 |
28,1 |
43,9 |
63,0 |
81,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
3. |
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда |
шт. |
- |
24 940 |
19 720 |
15 233 |
9 081 |
4 500 |
3 000 |
2 500 |
2 000 |
2 000 |
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
|
|||||||||||
Индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь |
чел. |
- |
- |
792 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" |
|
|||||||||||
1. |
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
84 |
86 |
2 |
Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
90 |
95 |
3 |
Доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
% |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
75 |
80 |
4 |
Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
% |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
65 |
70 |
5 |
Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
76 |
76 |
6 |
Доля выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
100 |
7 |
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
40 |
40 |
8 |
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
50 |
50 |
9 |
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
75 |
75 |
10 |
Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
60 |
60 |
11 |
Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
65,5 |
70 |
70 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
2 |
2 |
2 |
Увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
5 |
5 |
3 |
Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
5 |
5 |
4 |
Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
5 |
5 |
5 |
Увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
2 |
0 |
6 |
Увеличение (сохранение) доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
0 |
7 |
Увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
0 |
0 |
8 |
Увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
0 |
0 |
9 |
Увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
0 |
0 |
10 |
Увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
0 |
0 |
11 |
Увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
5,5 |
4,5 |
0 |
".
2.2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
25214 757,5 |
22469 615,9 |
25224 482,2 |
|
|
МСП НО |
20298 672,8 |
21764 676,9 |
21220 755,2 |
23293 158,0 |
24002 913,2 |
25097 907,1 |
22393 663,1 |
25118 492,8 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
1 756,8 |
1 756,8 |
1 579,0 |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
2 146,8 |
2 146,8 |
1 968,9 |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
936,0 |
936,0 |
841,3 |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
5 281,9 |
5 281,9 |
5 104,1 |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
5 685,4 |
5 685,4 |
5 613,9 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
5 102,4 |
35 838,7 |
|
|
МИТ и С НО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Подпрограмма 1
|
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
всего |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
12 472,0 |
12 472,0 |
12 472,0 |
|
|
МСП НО |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
390,0 |
390,0 |
390,0 |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3383,1 |
3 525,2 |
3 525,2 |
3 525,2 |
3 525,2 |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3815,1 |
3 406,9 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
всего |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9741 590,0 |
10322 647,2 |
|
|
МСП НО |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8721 937,0 |
9256 781,3 |
9736 487,6 |
10286 808,5 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
5 102,4 |
35 838,7 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
всего |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
|
|
МСП НО |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,80 |
|
|
МСП НО |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,80 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
всего |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
|
|
МСП НО |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
всего |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
всего |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
262 154,3 |
240 438,4 |
236 727,9 |
|
|
МСП НО |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
262 154,3 |
240 438,4 |
236 727,9 |
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего: |
|
|
|
|
|
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
|
|
МСП НО |
|
|
|
|
|
3 695,8 |
2 256,7 |
2 078,9 |
|
|
МК НО |
|
|
|
|
|
1 756,8 |
1 756,8 |
1 579,0 |
|
|
МС НО |
|
|
|
|
|
1 756,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
936,0 |
936,0 |
841,3 |
|
|
МЗ НО |
|
|
|
|
|
1 756,7 |
1 756,7 |
1 578,9 |
|
|
МОН и МП НО |
|
|
|
|
|
2 228,6 |
2 228,6 |
2 157,1 |
|
|
МИТ и С НО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Государственная программа
|
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
24887 970,1 |
26518 606,1 |
25660 478,0 |
27942 459,2 |
29886 968,2 |
34688 854,2 |
32269 512,5 |
36027 109,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
25214 757,5 |
22469 615,9 |
25224 482,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4582 931,5 |
4717 478,4 |
4405 647,9 |
4604 407,7 |
5812 163,6 |
9474 096,7 |
9799 896,6 |
10802 626,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
22 310,7 |
12 472,0 |
12 472,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
12 472,0 |
12 472,0 |
12 472,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 838,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
8 715,2 |
8 715,2 |
8 715,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
6 328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
8 715,2 |
8 715,2 |
8 715,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
15 937,7 |
0,0 |
3 701,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в том числе |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
13 295,5 |
3 456,8 |
3 456,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 838,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Всего, в том числе |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8234 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9864 047,5 |
11182 777,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9741 590,0 |
10322 647,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
122 457,5 |
860 129,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9190 422,8 |
9706 639,4 |
10263 550,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
5972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9190 422,8 |
9706 639,4 |
10263 550,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 559,9 |
895 968,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 102,4 |
35 838,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 457,5 |
860 129,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 588,5 |
13 078,2 |
6 488,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 588,5 |
13 078,2 |
6 488,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
14 542,2 |
25 623,5 |
40 945,4 |
55 521,7 |
61 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Всего, в том числе |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 998,3 |
1 998,3 |
1 998,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 998,3 |
1 998,3 |
1 998,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
2 251,4 |
2 251,4 |
2 251,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
2 251,4 |
2 251,4 |
2 251,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
7 508,4 |
8 792,4 |
8 792,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
7 508,4 |
8 792,4 |
8 792,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе |
0,0 |
17 226,6 |
22 047,2 |
20 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Всего, в том числе |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
355,8 |
355,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
355,8 |
355,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
408,2 |
408,2 |
408,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
408,2 |
408,2 |
408,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 534,6 |
27 534,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 534,6 |
27 534,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
17745 124,5 |
19 083 199,0 |
17195 739,5 |
18104 339,9 |
19457 820,7 |
23643 208,4 |
20581 882,8 |
22931 642,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 668,2 |
14 788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
4863 593,2 |
8509 389,2 |
8633 559,7 |
8 800 413,6 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4785 693,0 |
4830 042,3 |
4 883 571,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4 295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4785 693,0 |
4830 042,3 |
4 883 571,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
13739 273,3 |
14 787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14703 718,4 |
11411 602,1 |
13650 858,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 273,3 |
14 787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14703 718,4 |
11411 602,1 |
13650 858,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
всего |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
всего |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 146,5 |
109 600,1 |
108 152,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 634,5 |
34 088,1 |
32 640,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1128 979,6 |
1128 979,6 |
1 128 979,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
824 316,6 |
824 316,6 |
824 316,6 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
910 244,4 |
2914 670,4 |
3101 658,2 |
3 160 080,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
49 925,3 |
156 545,5 |
100 194,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
908 764,4 |
2864 745,1 |
2945 112,7 |
3 059 885,30 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1 063 093,9 |
1186 583,4 |
1 257 351,2 |
1301 677,7 |
1321 661,6 |
1434 089,0 |
1 527 296,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
318 929,2 |
374 513,3 |
434 021,9 |
399 278,9 |
919 873,8 |
925 861,8 |
1014 872,4 |
1 112 588,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
1 040,5 |
1 040,5 |
40,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
1 040,5 |
1 040,5 |
40,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
999 032,5 |
1 114 797,4 |
1 190 527,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
406 980,8 |
380 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. N 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
390,2 |
360,5 |
344,6 |
248,4 |
358,1 |
358,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
380,2 |
353,5 |
337,6 |
241,4 |
351,1 |
351,1 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 544,2 |
48 544,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 544,2 |
48 544,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
20 403,7 |
21 219,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
20 403,7 |
21 219,8 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1230 611,4 |
1251 900,6 |
1363 742,5 |
1 457 134,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 612,3 |
346 079,2 |
369 624,9 |
366 116,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
895 999,1 |
905 821,4 |
994 117,6 |
1 091 017,8 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 6
|
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
23 151,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
19 651,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
380,0 |
500,0 |
380,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
380,0 |
500,0 |
380,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
|
|
|
|
Подпрограмма 8
|
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
Всего, в том числе |
241 760,0 |
11 571,2** |
209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
241 760,0 |
11 571,2** |
209,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в том числе |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
262 154,3 |
240 438,4 |
236 727,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
262 154,3 |
240 438,4 |
236 727,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 10
|
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 137,7 |
44 698,6 |
44 308,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 007,0 |
29 007,0 |
29 494,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 137,7 |
44 698,6 |
44 308,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 007,0 |
29 007,0 |
29 494,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.4 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. N 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. N 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. N 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. N 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому благоустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. N КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":
2.3.1.1. Позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
".
2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
2.3.1.2.1. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" слова "2015 - 2020 годы" заменить словами "2015 - 2022 годы".
2.3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
N |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования, в тыс. руб. |
|||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
ВСЕГО |
|||
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
22 310,7 |
12 472,0 |
12 472,0 |
219 536,9 |
|||||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2022 годы |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
прочие расходы |
2015 - 2022 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
8 715,2 |
8 715,2 |
8 715,2 |
84 717,8 |
||||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2022 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
4 671,6 |
||||
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
прочие расходы |
2015 - 2022 годы |
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
13 295,5 |
3 456,8 |
3 456,8 |
125 805,0 |
||||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
прочие расходы |
2015 - 2022 годы |
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 342,5 |
||||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
прочие расходы |
2015 - 2022 годы |
министерство культуры Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.1.2.3. Таблицу подпункта 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
".
2.3.1.2.4. Таблицы "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего: |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
12 472,0 |
12 472,0 |
12 472,0 |
92 962,6 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
35 185,2 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
|
|
Министерство культуры Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 087,5 |
|
|
Министерство спорта Нижегородской области |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
390,0 |
390,0 |
390,0 |
2 105,3 |
|
|
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,9 |
|
|
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
3 525,2 |
3 525,2 |
3 525,2 |
19 138,1 |
|
|
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,9 |
|
|
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 0989,9 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
22 310,7 |
12 472,0 |
12 472,0 |
219 536,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
12 472,0 |
12 472,0 |
12 472,0 |
92 962,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37 887,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 838,7 |
0,0 |
0,0 |
88 686,5 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
8 715,2 |
8 715,2 |
8 715,2 |
84 717,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
6 328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
8 715,2 |
8 715,2 |
8 715,2 |
56 823,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 255,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
15 937,7 |
0,0 |
3 701,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 639,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
4 671,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
3 494,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 176,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в том числе |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
13 295,5 |
3 456,8 |
3 456,8 |
125 805,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
30 989,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 632,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 838,7 |
0,0 |
0,0 |
65 182,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 342,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 654,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 688,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
2.3.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
2.3.2.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.3.2.1.2. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
2.3.2.2.1. В подпункте 3.2.2.1 "Характеристика текущего состояния":
2.3.2.2.1.1. По тексту подпункта цифры "2020" заменить цифрами "2022".
2.3.2.2.1.2. После абзаца пятьдесят шестого дополнить абзацами следующего содержания:
"Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является интеграция людей с расстройствами аутистического спектра в общество, формирование условий для их развития, взаимодействия с окружающим миром. Организация своевременного комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра способствует максимально возможным достижениям в их развитии, успешной социализации и включению их в образовательную среду с последующей интеграцией в общество.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области по Нижегородской области на 1 января 2019 г. зафиксировано 714 случаев расстройства аутистического спектра, из них с впервые установленным диагнозом - 126 человек, 1 человек с установленным диагнозом РАС старше 18 лет. Вместе с тем прогнозируется ежегодное увеличение численности случаев расстройства аутистического спектра.
В целях решения комплекса проблем социализации и социальной адаптации данной категории граждан, проживающих в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 г. N 928-р утверждена Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области, распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. N 1117-р утвержден план мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020 - 2022 годы.".
2.3.2.2.1.3. После абзаца шестьдесят первого дополнить абзацем следующего содержания:
"создание системы комплексного непрерывного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра, в том числе в социальной сфере создание условий для социального обслуживания людей с расстройствами аутистического спектра, способствующих их максимальному развитию, адаптации и интеграции в общество, снижению выраженности ограничений жизнедеятельности, укреплению психического и физического здоровья, повышению доступности образования и занятости.".
2.3.2.2.2. В подпункте 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.3.2.2.3. Подпункты 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" и 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб. |
||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9741 590,0 |
10322 647,2 |
65337 556,7 |
||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9190 422,8 |
9706 639,4 |
10263 550,1 |
65093 144,6 |
|
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 773,9 |
|
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
13 542,0 |
|
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Прочие расходы |
2019 - 2022 |
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
|
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Прочие расходы |
2018 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019 - 2022 |
МСП НО |
|
|
|
|
18 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
63 000,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Капвложения |
2019-2022 |
Минстрой НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
5 102,4 |
35 838,7 |
40 941,1 |
|
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
49 588,5 |
13 078,2 |
6 488,4 |
69 155,1 |
3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2
К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области (к 2022 году - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (к 2022 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (к 2022 году - 0%).
4. Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг (к 2022 году - 100%).
5. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (к 2022 году - 100%).
6. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (к 2022 году - 11,6%).
7. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
11. Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра" (до 70% в 2022 году).
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
N |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) |
|||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
1. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области |
% |
53,2 |
62,1 |
73,7 |
74,7 |
85,8 |
100,4 |
101,7 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников |
% |
33 |
33 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
3. |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов |
% |
0 |
0 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
% |
x |
x |
x |
1,0 |
1,6 |
2,2 |
6,8 |
9,5 |
10,4 |
11,6 |
6. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
кВт.ч/кв. м |
- |
- |
- |
63,01 |
54,73 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
7. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
Гкал/кв. м |
- |
- |
- |
0,2650 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
8. |
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
9. |
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
10. |
Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
1. |
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений |
чел. |
763 |
763 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
2. |
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
ед. |
x |
x |
x |
2 |
3 |
4 |
14 |
20 |
22 |
25 |
5. |
Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
280 |
350 |
450 |
6. |
Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
7. |
Численность специалистов, прошедших обучение (переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 |
80 |
128 |
".
2.3.2.2.4. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
всего |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9741 590,0 |
10322 647,2 |
65337 556,7 |
|
|
|
МСП НО |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6 989 107,8 |
8 184 076,6 |
8 721 937,0 |
9 256 781,3 |
9 736 487,6 |
10 286 808,5 |
65 246 615,6 |
|
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
5 102,4 |
35 838,7 |
90 941,1 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Всего, в том числе |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8234 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9864 047,5 |
11182 777,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9299 781,3 |
9741 590,0 |
10322 647,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
122 457,5 |
860 129,8 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9190 422,8 |
9706 639,4 |
10263 550,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9190 422,8 |
9706 639,4 |
10263 550,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
43 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 559,9 |
895 968,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 102,4 |
35 838,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
122 457,5 |
860 129,8 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 588,5 |
13 078,2 |
6 488,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 588,5 |
13 078,2 |
6 488,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение":
2.3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" изложить в следующей редакции:
2.3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
2.3.3.2.1. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.3.3.2.2. Подпункты 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" и 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
||||||||
|
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Всего |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
262 065,9 |
||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 998,3 |
1 998,3 |
1 998,3 |
17 527,2 |
|
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
2 251,4 |
2 251,4 |
2 251,4 |
15 166,1 |
|
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
7 508,4 |
8 792,4 |
8 792,4 |
56 041,9 |
|
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2016-2018 |
МСП НО |
- |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 |
|
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
355,8 |
355,8 |
3 025,5 |
|
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МСП НО |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
408,2 |
408,2 |
408,2 |
2 071,3 |
|
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Прочие расходы |
2017 - 2022 |
МСП НО |
- |
- |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 534,6 |
27 534,6 |
148 798,7 |
|
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Прочие расходы |
2019 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. N 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
3.3.2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3
N |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости |
% |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2. |
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет |
% |
0,7 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
3. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
4. |
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
28,9 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам |
чел. |
4 500 |
5 000 |
4 000 |
2 500 |
1 492 |
1 000 |
500 |
50 |
50 |
50 |
2. |
Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста |
годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73,07 |
73,86 |
74,40 |
74,4 |
3. |
Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
19 |
29 |
29 |
4. |
Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
59 |
59 |
59 |
".
2.3.3.2.3. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
всего |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
|
|
МСП НО |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Итого: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
Всего, в том числе: |
14 542,2 |
25 623,5 |
40 945,4 |
55 521,7 |
61 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
321 090,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
40 056,7 |
41 340,7 |
41 340,7 |
262 065,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
40 024,1 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Всего, в том числе: |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 998,3 |
1 998,3 |
1 998,3 |
17 527,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 998,3 |
1 998,3 |
1 998,3 |
17 527,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе: |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
2 251,4 |
2 251,4 |
2 251,4 |
15 166,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
2 251,4 |
2 251,4 |
2 251,4 |
15 166,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе: |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
7 508,4 |
8 792,4 |
8 792,4 |
56 041,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
7 508,4 |
8 792,4 |
8 792,4 |
56 041,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе: |
0,0 |
17 226,6 |
22 047,2 |
20 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 459,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 024,1 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Всего, в том числе: |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
355,8 |
355,8 |
3 025,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
355,8 |
355,8 |
3 025,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
408,2 |
408,2 |
408,2 |
2 071,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
408,2 |
408,2 |
408,2 |
2 071,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 534,6 |
27 534,6 |
148 798,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 534,6 |
27 534,6 |
148 798,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. N 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области":
2.3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 |
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации 2015 - 2022 годы" |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 4 составляет 111 541 757,3 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 13 739 668,2 тыс. рублей; в 2016 году - 14 788 020,3 тыс. рублей; в 2017 году - 13 242 082,6 тыс. рублей; в 2018 году - 13 964 387,6 тыс. рублей; в 2019 году - 14 594 227,5 тыс. рублей; в 2020 году - 15 133 819,2 тыс. рублей; в 2021 году - 11 948 323,1 тыс. рублей; в 2022 году - 14 131 228,8 тыс. рублей |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4 |
- доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки, - 100%; - количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством: 2015 год - 421 352 человек; 2016 год - 451 573 человек; 2017 год - 421 352 человек; 2018 год - 438 994 человек; 2019 год - 434 025 человек; 2020 год - 434 025 человек; 2021 год - 434 025 человек; 2022 год - 434 025 человек; - количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством: 2015 год - 2 026 178 человек; 2016 год - 2 011 867 человек; 2017 год - 1 720 893 человек; 2018 год - 1 658 430 человек; 2019 год - 1 539 966 человек; 2020 год - 1 539 966 человек; 2021 год - 1 539 966 человек; 2022 - 1 539 966 человек". |
2.3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
2.3.4.2.1. В подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" слова "2021" заменить словами "2022".
2.3.4.2.2. Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" и 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,8 |
111541 757,3 |
||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14703 718,4 |
11411 602,1 |
13650 858,4 |
110092 343,0 |
|
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
4,1 |
|
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. N 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области") |
прочие расходы |
2015-2020 |
МСП НО |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
739,5 |
|
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Прочие расходы |
2020 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
226 536,0 |
|
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Прочие расходы |
2020 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
913 989,0 |
|
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2019-2021 |
МСП НО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480,0 |
49 925,3 |
156 545,5 |
100 194,9 |
308 145,7 |
3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4 |
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограммы |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|||||||||
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Непосредственный результат 1.1. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством |
Ед. |
384 566 |
384 476 |
421 352 |
451 573 |
412 446 |
438 994 |
434 025 |
434 025 |
434 025 |
434 025 |
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством |
Ед. |
1 850 946 |
1 892 023 |
2 026 178 |
2 011 867 |
1 720 893 |
1 658 430 |
1 539 966 |
1 539 966 |
1 539 966 |
1 539 966 |
".
2.3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,8 |
|
|
МСП НО |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,8 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4 за счет всех источников
Статус |
Наименование Подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Подпрограмма 4
|
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
17745 124,5 |
19083 199,0 |
17195 739,5 |
18104 339,9 |
19457 820,7 |
23643 208,4 |
20581 882,8 |
22931 642,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
15133 819,2 |
11948 323,1 |
14131 228,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
4863 593,2 |
8509 389,2 |
8633 559,7 |
8800 413,6 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Всего, в том числе |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
3954 828,8 |
4785 693,0 |
4830 042,3 |
4883 571,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
3954 828,8 |
4785 693,0 |
4830 042,3 |
4883 571,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Всего, в том числе |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14703 718,4 |
11411 602,1 |
13650 858,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14703 718,4 |
11411 602,1 |
13650 858,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Всего, в том числе |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
Всего, в том числе |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 146,5 |
109 600,1 |
108 152,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
75 512,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 634,5 |
34 088,1 |
32 640,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1128 979,6 |
1128 979,6 |
1128 979,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
304 663,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
824 316,6 |
824 316,6 |
824 316,6 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 244,4 |
2914 670,4 |
3101 658,2 |
3160 080,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480,0 |
49 925,3 |
156 545,5 |
100 194,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
908 764,4 |
2864 745,1 |
2945 112,7 |
3059 885,3 |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
".
2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области":
2.3.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт Подпрограммы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 |
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015 - 2022 годы в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 5 составляет 4 280 703,0 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 369 960,3 тыс. руб.; в 2016 году - 688 580,6 тыс. руб.; в 2017 году - 752 561,5 тыс. руб.; в 2018 году - 858 072,3 тыс. руб.; в 2019 году - 381 803,9 тыс. руб.; в 2020 году - 395 799,8 тыс. руб.; в 2021 году - 419 216,6 тыс. руб.; в 2022 году - 414 708,0 тыс. руб. |
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (к 2022 году): - доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет Подпрограммы 5, - 9%; - удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов - 40% от общего количества детей-инвалидов; - отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному, - 1; - суммарный коэффициент рождаемости - 1,552. Непосредственные результаты к 2022 году: - количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей, - 130; - количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации Подпрограммы 5, - 130; - количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам - 70; - количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" - 2 000; - численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 11 200; - количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы 5, - 0; - численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью - 1 110"; - численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета - 6 868; - численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации - 18 480; - количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка - 974; - количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни - 500". |
2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
2.3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.3.5.2.2. Подпункты 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5" и 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
Цели Подпрограммы 5: формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
4 280 703,0 |
||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
1 040,5 |
1 040,5 |
40,5 |
6 505,7 |
|
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 499 122,2 |
|
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,5 |
|
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,7 |
|
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
72,4 |
|
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их праву |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 544,2 |
48 544,2 |
358 209,8 |
|
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2015-2022 |
МСП НО |
|
|
|
|
334 612,3 |
346 079,2 |
369 624,9 |
366 116,3 |
1 416 432,7 |
3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 5
N |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы достижения цели | ||||||||||||
1. |
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы |
% |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
2. |
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
3. |
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному |
чел. |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,005 |
1,024 |
1,009 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
1. |
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей |
чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
2. |
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы |
ед. |
120 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
3. |
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам |
чел. |
72 |
76 |
79 |
79 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторская елка" |
чел. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
5. |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
чел. |
2 288 |
5 874 |
7 794 |
10 011 |
9 968 |
11 200 |
11 200 |
11 200 |
11 200 |
11 200 |
6. |
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
чел. |
1 397 |
1 360 |
1 057 |
1 160 |
1 339 |
1 005 |
1 110 |
1 110 |
1 110 |
1 100 |
8. |
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 316 |
5 679 |
6 868 |
6 868 |
9. |
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
10. |
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974 |
974 |
974 |
974 |
11. |
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
".
2.3.5.2.3. Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
всего |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
4280 703,0 |
|
|
МСП НО |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
4280 703,0 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1 063 093,90 |
1186 583,4 |
1257 351,2 |
1301 677,7 |
1321 661,6 |
1434 089,0 |
1527 296,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
395 799,8 |
419 216,6 |
414 708,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
318 929,2 |
374 513,3 |
434 021,9 |
399 278,9 |
919 873,8 |
925 861,8 |
1014 872,4 |
1112 588,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
1 040,5 |
1 040,5 |
40,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
1 040,5 |
1 040,5 |
40,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
999 032,5 |
1114 797,4 |
1190 527,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
406 980,8 |
380 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
390,2 |
360,5 |
344,6 |
248,4 |
358,1 |
358,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
380,2 |
353,5 |
337,6 |
241,4 |
351,1 |
351,1 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 544,2 |
48 544,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
48 544,2 |
48 544,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
20 403,7 |
21 219,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
20 403,7 |
21 219,8 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1230 611,4 |
1251 900,6 |
1363 742,5 |
1457 134,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 612,3 |
346 079,2 |
369 624,9 |
366 116,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
895 999,1 |
905 821,4 |
994 117,6 |
1091 017,8 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области":
2.3.6.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" изложить в новой редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 |
Подпрограмма 6 реализуется в 2015 - 2022 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 6 составляет 223 233,6 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 6 365,8 тыс. руб., в 2016 году - 5 666,7 тыс. руб., в 2017 году - 6 787,7 тыс. руб., в 2018 году - 7 074,1 тыс. руб., в 2019 году - 47 208,8 тыс. руб., в 2020 году - 50 043,5 тыс. руб., в 2021 году - 50 043,5 тыс. руб., в 2022 году - 50 043,5 тыс. руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы достижения цели: 1) количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области, ед.: (в 2022 году - 3 990); 2) количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года, ед.: (в 2022 году - 154). Показатели непосредственных результатов: 1) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку, ед. (в 2022 году - 70); 2) количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2022 году - 70); 3) количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6, ед. (в 2022 году - 2); 4) количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, ед. (в 2022 году - 1651)". |
2.3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
2.3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" цифры "2021" заменить цифрами "2022".
2.3.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" и 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
223 233,6 |
||||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО) |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 430,7 |
|
|
|
2019-2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
54 396,8 |
|
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала (МВР и МП НО) |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 931,0 |
|
|
|
2019-2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
141 777,2 |
|
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2018 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО) |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 532,6 |
|
|
|
2019 |
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
|
|
|
2019-2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015 - 2022 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
МВР и МП НО |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016 - 2022 |
МВР и МП НО |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Подпрограммы 6
N |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата |
|||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | ||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области |
ед. |
4 000 |
4 242 |
4 041 |
4 092 |
4 098 |
4 104 |
3 952 |
3 980 |
3 985 |
3 990 |
2. |
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года |
ед. |
100 |
114 |
136 |
137 |
138 |
139 |
151 |
152 |
153 |
154 |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку |
ед. |
35 |
25 |
57 |
35 |
41 |
37 |
69 |
70 |
70 |
70 |
2. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов 9 программ) в полном объеме от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
69 |
70 |
70 |
70 |
3. |
Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
4. |
Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
".
2.3.6.2.3. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области |
всего |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
223 233,6 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
197 174,0 |
|
|
управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 059,6 |
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
23 151,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
19 651,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
14 291,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
35 751,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. N 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.7. В подразделе 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":
2.3.7.1. Позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7", "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей" и "Индикаторы достижения цели Подпрограммы" пункта 3.7.1 "Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 |
Подпрограмма реализуется в один этап, в течение 2018 - 2022 годов |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей |
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 7 составляет 1 500,0 тыс. рублей, из них: в 2018 году - 0,0 тыс. руб., в 2019 году - 0,0 тыс. руб., в 2020 году - 500,0 тыс. руб., в 2021 году - 500,0 тыс. руб., в 2022 году - 500,0 тыс. руб. |
Индикаторы достижения цели Подпрограммы |
Индикаторы к 2022 году: - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел. На 1 000 работающих - 0,045; - численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1 000 работающих - 0,77; - количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего, дней - 44,7; - интенсивный показатель профессиональной заболеваемости, человек на 10 000 работающих - 0,95; - удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников - 37,2%. Непосредственные результаты: - количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях (в 2018 - 2022 годах суммарно - 150 000); - охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2022 году - 98%); - количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (в 2018 - 2022 годах суммарно - 14 000)". |
2.3.7.2. В пункте 3.7.2 "Текстовая часть Подпрограммы 7":
2.3.7.2.1. Подпункт 3.7.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"3.7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Информация об основных мероприятиях Подпрограммы 7 приведена в подразделе 2.4 Программы, а также в таблице 5 настоящей Подпрограммы.
Таблица 5
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (тыс. рублей) за счёт средств областного бюджета |
|||||
|
|
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Всего |
Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
0,0 |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
1 500,0 |
||||
Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
1. |
Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях Нижегородской области, в том числе в рамках реализации предупредительных мер за счёт средств социального страхования. |
- |
2018 - 2022 |
ОИВ; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
4. |
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии) |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда |
- |
2018 - 2022 |
ОМСУ (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учётом Типового положения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. N 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО; ОИВ НО; ОМСУ (в отношении подведомственных организаций); ГИТ НО; (по согласованию); НАПП (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда |
- |
2018 - 2022 |
ОИВ НО, ГИТ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Координация мероприятий по охране труда в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н) |
- |
2018 - 2022 |
ОИВ НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. |
Реализация предусмотренных коллективными договорами и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н) |
- |
2018 - 2022 |
Работодатели - члены НАПП, в том числе предприятия транспортного машиностроения (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Поддержание материально-технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально-структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России |
- |
2018 - 2022 |
Работодатели - члены НАПП (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11. |
Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов) |
- |
2018 - 2022 |
Облсовпроф (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей-профпатологов |
- |
2018 - 2022 |
Министерство здравоохранения НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13. |
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда |
- |
2018 - 2022 |
ОИВ НО; ОМСУ (в отношении подведомственных организаций) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
120,0 |
240,0 |
||||
14. |
Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15. |
Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16. |
Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда и профессиональной переподготовки по техносферной безопасности, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда и аттестационных комиссиях. |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17. |
Обеспечение учёта необходимого материально-технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда |
- |
2018 - 2022 |
МОНиМП НО и МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18. |
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда |
- |
2018 - 2022 |
Работодатели - члены НАПП (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19. |
Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20. |
Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных - руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда |
- |
2018 - 2022 |
ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию); МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21. |
Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений |
- |
2018 - 2022 |
ОИВ НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22. |
Повышение квалификации экспертов по программе "Проведение государственной экспертизы условий труда для сотрудников органов исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации" |
- |
2020, 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
0,0 |
120 |
240,0 |
Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||||
23. |
Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. N 9-З "Об охране труда в Нижегородской области" |
- |
2019 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24. |
Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области " |
- |
2020 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
0,0 |
0,0 |
380,0 |
500,0 |
380,0 |
1 260,0 |
||||
25. |
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 298, направленные на формирование культуры безопасного труда |
|
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26. |
Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27. |
Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28. |
Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда 28 апреля |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО; ОМСУ (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29. |
Участие делегации министерства социальной политики Нижегородской области в информационных мероприятиях ежегодной Всероссийской недели охраны труда (г. Сочи) |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30. |
Участие представителя министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном Всероссийском совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации |
- |
2020, 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31. |
Участие представителя министерства социальной политики Нижегородской области в ежегодном совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа |
- |
2020, 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32. |
Участие представителей министерства социальной политики Нижегородской области в Международной специализированной выставке "Безопасность и Охрана труда" (ВДНХ, г. Москва) |
- |
2020, 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33. |
Проведение ежегодной научно-практической областной Конференции по актуальным вопросам охраны труда и применения средств индивидуальной защиты (в рамках специализированной выставки "Безопасность. Охрана. Спасение"/ SENTEX) |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
280,0 |
400,0 |
280,0 |
960,0 |
34. |
Содействие работодателям области во внедрении передового опыта в сфере безопасности и охраны труда, программ "нулевого травматизма" (VISION ZERO) и "бережливого производства" (по отдельному плану, утверждённому областной межведомственной комиссией по охране труда). Изучение, обобщение и трансляция передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса) |
- |
2018 - 20222 |
МСП НО; НАПП (по согласованию); Облсовпроф (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35. |
Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области |
- |
2018 - 2021 |
МСП НО; ГИТ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36. |
Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно-справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.) |
- |
2018 - 2022 |
Работодатели - члены НАПП (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37. |
Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы) |
- |
2018 - 2022 |
НАПП (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38. |
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы" |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО, НАПП (по согласованию); Облсовпроф (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39. |
Проведение регионального конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" и обеспечение участия призёров во Всероссийской Неделе охраны труда (г. Сочи) |
- |
2020, 2022 |
МОНиМП НО; МСП НО |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
300,0 |
40. |
Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области |
- |
2018 - 2022 |
ОМСУ (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41. |
Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений |
- |
2018 - 2022 |
Облсовпроф (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42. |
Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда |
- |
2018 - 2022 |
ОМСУ (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43. |
Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области |
- |
2018 - 2022 |
ОИВ; МСП НО; ГИТ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44. |
Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области |
- |
2018 - 2022 |
ОМСУ (по согласованию); МСП НО (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45. |
Проведение информационно-методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда |
- |
2018 - 2022 |
МСП НО; МОНиМП НО и ГИТ НО (по согласованию); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.7.2.2. Подпункт 3.7.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.7.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 7 за счет всех источников приведена в подразделе 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" раздела 2 "Текстовая часть государственной программы".
2.3.8. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области":
2.3.8.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10" пункта 3.9.1 "Паспорт подпрограммы 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10 |
Индикаторы: 1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 86% в 2022 году); 2) доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2022 году); 3) доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2022 году); 4) доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 70% в 2022 году); 5) доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2022 году); 6) доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (до 100% в 2022 году); 7) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 40% в 2022 году); 8) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (до 50% в 2022 году); 9) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (до 75% в 2022 году); 10) доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (до 60% в 2022 году); 11) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 70% в 2022 году). Непосредственные результаты: 1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., 2022 году - на 2 п.п.); 2) увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.); 3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.); 4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.); 5) увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - на 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - сохранение уровня предыдущего периода); 6) сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (ежегодно с 2020 по 2022 гг. сохранение на уровне предыдущего периода -100%); 7) увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021 - 2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов); 8) увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 - 2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов); 9) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 5 п.п., в 2021, 2022 гг. - сохранение на уровне предыдущего периода); 10) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 - 2022 гг. - сохранение уровня предыдущих периодов); 11) увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 5,5 п.п., в 2021 году - на 4,5 п.п., в 2022 году - поддержание уровня предыдущих периодов)". |
2.3.8.2. В пункте 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":
2.3.8.2.1. Таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10" подпункта 3.9.2.4 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень мероприятий Подпрограммы 10"
N |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИМОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятия |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета по годам, тыс. руб. |
||||||
|
|
|
|
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
Всего |
|||
Цель Подпрограммы 10: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
50 636,4 |
|||||||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
50 636,4 |
||||
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2022 |
УТЗН НО |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.8.2.2. В подпункте 3.9.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 10" позицию "Непосредственные результаты Подпрограммы 10:" изложить в следующей редакции:
"Непосредственные результаты Подпрограммы 10:
1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., 2022 году - на 2 п.п.);
2) увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);
3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);
4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п.);
5) увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - на 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - сохранение уровня предыдущего периода);
6) сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (ежегодно с 2020 по 2022 год сохранение на уровне предыдущего периода -100%);
7) увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2 п.п., в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);
8) увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);
9) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 5 п.п., в 2021, 2022 годах - сохранение на уровне предыдущего периода);
10) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);
11) увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 5,5 п.п., в 2021 году - на 4,5 п.п., в 2022 году - поддержание уровня предыдущих периодов).".
2.3.8.2.3. В подпункте 3.9.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 10":
2.3.8.2.3.1. Таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов Подпрограммы 10 за счет всех источников" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов Подпрограммы 10 за счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Подпрограмма 10
|
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
49 137,7 |
44 698,6 |
44 308,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
29 007,0 |
29 007,0 |
29 494,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
49 137,7 |
44 698,6 |
44 308,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
20 130,7 |
15 691,6 |
14 814,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
29 007,0 |
29 007,0 |
29 494,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Основное мероприятие 10.4 Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
2.3.8.2.3.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10" представлен в приложении к настоящей подпрограмме.".
2.3.8.3. Дополнить подпрограмму 10 приложением следующего содержания:
"Приложение
к подпрограмме 10 "Развитие системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов в
Нижегородской области"
Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10
N п/п |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации мероприятия |
Исполнители мероприятия |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
средства федерального бюджета |
средства бюджета Нижегородской области |
средства бюджетов муниципальных образований Нижегородской области |
средства из внебюджетных источников |
Номер целевого показателя (индикатора), на достижение которого направлены мероприятия |
||||||||||
|
Всего |
138 145,1 |
49 137,7 |
44 698,6 |
44 308,8 |
87 508,7 |
50 636,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных мероприятиях, услугах ранней помощи в Нижегородской области | |||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 10.1. |
Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
10.1.1. |
Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса |
2020-2022 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||
10.1.2. |
Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
2020-2022 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||
Основное мероприятие 10.2. |
Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
138 145,1 |
49 137,7 |
44 698,6 |
44 308,8 |
87 508,7 |
50 636,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
10.2.1. |
Оснащение областного центра для инвалидов (ГБУ "НОРЦИ") медицинским и реабилитационным оборудованием |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%) |
682,4 |
682,4 |
0,0 |
0,0 |
505,0 |
177,4 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||
10.2.2. |
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего Новгорода" |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
1 849,1 |
1 849,1 |
0,0 |
0,0 |
1 368,3 |
480,8 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||
10.2.3. |
Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов |
2020-2022 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
11 856,0 |
1 850,2 |
4 889,1 |
5 116,7 |
8 875,9 |
2 980,1 |
0,0 |
0,0 |
1, 4 |
||||||||||
10.2.4. |
Приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" |
2020-2022 |
МОНиМП НО |
увеличение доли детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70%., в 2022 году - 80%) |
24 031,0 |
8 071,6 |
7 671,6 |
8 287,8 |
17 948,7 |
6 082,3 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||
10.2.5. |
Развитие технологии сопровождаемого проживания в организациях социального обслуживания Нижегородской области |
2020-2022 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86% |
2 939,1 |
1 939,1 |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
2 939,1 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||
10.2.6. |
Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов |
2020-2022 |
МС НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
17 792,5 |
5 456,8 |
6 256,8 |
6 078,9 |
13 288,0 |
4 504,5 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||
10.2.7. |
Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей |
2020-2022 |
МК НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА; активизация участия учреждений культуры в социокультурной реабилитации инвалидов; использование современных технологий, обеспечивающих доступность историко-культурного наследия для людей с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной категории пользователей; взаимодействие с государственными и общественными организациями города и области; улучшение комплектования фондов региональных библиотек в количественном и качественном эквивалентах специальной литературой для слепых и слабовидящих людей; увеличение востребованности у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности |
20 092,6 |
6 756,8 |
6 756,8 |
6 579,0 |
15 000,0 |
5 092,6 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||
10.2.8. |
Оснащение реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов |
2020-2022 |
МЗ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
20 092,3 |
6 756,7 |
6 756,7 |
6 578,9 |
15 000,0 |
5 092,3 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||
10.2.9. |
Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70%, в 2022 году - 80%); увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - 60%, в 2022 году - 80%) |
3 729,8 |
900,0 |
1 617,6 |
1 212,2 |
2 784,3 |
945,5 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
||||||||||
10.2.10. |
Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов |
2020-2022 |
МСП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году -76%) |
1 975,0 |
1 475,0 |
250,0 |
250,0 |
1 466,5 |
508,5 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||
10.2.11. |
Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту |
2020-2022 |
МС НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году - 76%) |
2 300,0 |
1 300,0 |
500,0 |
500,0 |
1 712,0 |
588,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||
10.2.12. |
Организация обучения педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого-педагогических мероприятий |
2020-2022 |
МОНиМП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году - 76%) |
2 100,0 |
500,0 |
900,0 |
700,0 |
1 568,0 |
532,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||
10.2.13. |
Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве) |
2020-2022 |
УТЗН НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2022 году - 76%) |
10 705,3 |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 505,3 |
7 992,0 |
2 713,3 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||
10.2.14. |
Развитие единого портала для граждан с инвалидностью, в том числе в рамках обучения использованию сервисов "Цифровой экономики" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||
10.2.15. |
Разработка игры-путеводителя для детей-инвалидов "Простые госуслуги" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||
10.2.16. |
Проведение семинаров и консультаций в сфере цифровой экономики для инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
2021-2022 |
МИТиС НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
10 000,0 |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||
Основное мероприятие 10.3. |
Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
10.3.1. |
Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры |
2020-2022 |
УТЗН НО |
сохранение уровня доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 100%, в 2022 году - 100%); обеспечение возможности для инвалидов выбрать будущую профессию |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7, 8, 9, 10 |
||||||||||
10.3.2. |
Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья |
2020-2022 |
УТЗН НО |
увеличение доли выпускников - инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников - инвалидов Нижегородской области (в 2020 году - 100%, в 2022 году - 100%); обеспечение возможности для инвалидов выбрать новую сферу трудовой деятельности |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7, 8, 9, 10 |
||||||||||
10.3.3. |
Семинары-тренинги направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок |
2020-2022 |
УТЗН НО |
сохранение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2022 году - 40%); сохранение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 50%, в 2022 году - 50%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 75%, в 2022 году - 75%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 60%, в 2022 году - 60%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7, 8, 9, 10 |
||||||||||
10.3.4. |
Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
2020-2022 |
УТЗН НО |
сохранение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2022 году - 40%); сохранение доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 50%, в 2022 году - 50%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - 75%, в 2022 году - 75%); сохранение уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году -60%, в 2022 году - 60%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7, 8, 9, 10 |
||||||||||
Основное мероприятие 10.4. |
Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||
10.4.1. |
Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации |
2020-2022 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2022 году - 86%); увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2022 году - 95%); сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
||||||||||
10.4.2. |
Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью |
2020-2022 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
||||||||||
10.4.3. |
Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации |
2020-2022 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 |
||||||||||
10.4.4. |
Внесение изменений в Программу развития здравоохранения Нижегородской области |
2020-2022 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
||||||||||
10.4.5. |
Актуализация приказов по медицинским организациям |
2020-2022 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
||||||||||
10.4.6. |
Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого-медико-педагогических комиссий |
2020-2022 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
".
2.4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
4.1. Паспорт Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
Государственный заказчик - координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
Цели подпрограммы |
Формирование и проведение финансово-экономической, инвестиционной и кадровой политики, направленной на реализацию программы и мероприятий по социальной защите населения |
Задачи подпрограммы |
1. Осуществление финансового контроля за порядком планирования бюджетных ассигнований и исполнением областного бюджета, составление бюджетной отчетности и ведением бюджетного учета, использованием субсидий, субвенций их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета. 2. Осуществление организационного, методического и информационно-аналитического обеспечения деятельности подведомственных учреждений. 3. Координация деятельности и осуществление кадровой политики, правовое руководство, совершенствование организационной структуры и развитие материально-технической деятельности министерства и подведомственных учреждений |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015 - 2022 годы, в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета |
Всего - 1 814 380,7 тыс. руб. 2015 - 183 187,8 тыс. руб. 2016 - 182 597,2 тыс. руб. 2017 - 209 709,6 тыс. руб. 2018 - 242 338,6 тыс. руб. 2019 - 257 226,9 тыс. руб. 2020 - 262 154,3 тыс. руб. 2021 - 240 438,4 тыс. руб. 2022 - 236 727,9 тыс. руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программ и подпрограмм 2015 - 100%; 2016 - 100%; 2017 - 100%; 2018 - 100%; 2019 - 100%; 2020 - 100%; 2021 - 100%; 2022 - 100% |
4.2. Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" по подпрограммам и прочие расходы по министерству социальной политики Нижегородской области
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Коды бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы |
||||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
|
|
|
|
183187,8 |
182597,2 |
209709,6 |
242338,6 |
257226,9 |
262154,3 |
240438,4 |
236727,9 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
141491,1 |
140249,8 |
159361,1 |
162409,1 |
164504,3 |
170543,2 |
170543,2 |
170543,2 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
38959,4 |
39039,4 |
38162,5 |
37186,4 |
38531,6 |
39784,1 |
41141,8 |
42553,8 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
60,0 |
25,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
51,3 |
48,0 |
52,0 |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
1696,0 |
1810,0 |
7849,0 |
752,9 |
1045,0 |
1045,0 |
1045,0 |
1045,0 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
350,0 |
3825,0 |
41625,2 |
52837,0 |
50482,0 |
27408,4 |
22285,9 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
990,0 |
1100,0 |
400,0 |
300 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
|
|
|
|
24780,4 |
25771,6 |
28546,6 |
30073,3 |
31061,6 |
31990,5 |
31253,7 |
31279,9 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
18040,1 |
19003,9 |
21513,8 |
21925,2 |
22208,1 |
23023,3 |
23023,3 |
23023,3 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
6662,0 |
6671,8 |
6525,8 |
6358,9 |
6588,9 |
6803,1 |
7035,3 |
7276,7 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
10,3 |
4,3 |
1,5 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
6,3 |
5,9 |
6,4 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
72,0 |
75,5 |
329,7 |
31,6 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
43,9 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
14,5 |
160,6 |
1748,3 |
2219,2 |
2120,2 |
1151,2 |
936,0 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
|
|
|
|
40600,1 |
40101,8 |
48242,5 |
62288,3 |
68146,1 |
52850,7 |
46192,0 |
44929,2 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
30703,6 |
29999,4 |
34103,3 |
34755,6 |
35203,9 |
29674,5 |
29674,5 |
29674,5 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
9116,5 |
9131,3 |
8930,0 |
8701,6 |
9016,4 |
7718,1 |
7981,5 |
8255,4 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
14,0 |
5,9 |
2,2 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
12,0 |
11,1 |
12,0 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
768,0 |
804,5 |
3484,9 |
334,3 |
464,0 |
313,5 |
313,5 |
313,5 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
155,5 |
1698,3 |
18481,6 |
23459,6 |
15144,6 |
8222,5 |
6685,8 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
|
|
|
|
37284,0 |
36678,1 |
42158,9 |
48246,0 |
51060,2 |
43685,1 |
39639,2 |
38923,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
29005,7 |
28288,4 |
32190,9 |
32806,6 |
33229,9 |
27628,0 |
27628,0 |
27628,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
7947,7 |
7979,7 |
7785,2 |
7586,0 |
7860,4 |
6524,6 |
6747,3 |
6978,8 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
12,3 |
5,1 |
1,8 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
10,6 |
10,0 |
10,8 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
320,0 |
335,2 |
1452,1 |
139,3 |
193,3 |
193,3 |
193,3 |
193,3 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
64,8 |
707,6 |
7700,7 |
9774,8 |
9339,2 |
5070,6 |
4122,9 |
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
|
|
|
|
37338,6 |
37317,6 |
41819,2 |
47097,8 |
49637,9 |
42299,8 |
38779,1 |
38175,1 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
28298,2 |
28049,9 |
31872,2 |
32481,8 |
32900,9 |
27286,9 |
27286,9 |
27286,9 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
7791,9 |
7807,9 |
7632,5 |
7437,3 |
7706,3 |
6365,5 |
6582,7 |
6808,6 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
12,6 |
5,3 |
1,8 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
10,5 |
9,8 |
10,7 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
248,0 |
293,4 |
1271,5 |
122,0 |
169,3 |
169,3 |
169,3 |
169,3 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
56,6 |
619,7 |
6743,2 |
8559,6 |
8178,1 |
4440,2 |
3610,3 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
990,0 |
1100,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
|
|
|
|
31191,3 |
30580,3 |
35529,7 |
41067,3 |
43532,0 |
38284,3 |
34570,8 |
33860,7 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
25751,4 |
25062,6 |
28525,6 |
29071,2 |
29446,3 |
25581,5 |
25581,5 |
25581,5 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
5142,7 |
5149,3 |
5037,4 |
4908,6 |
5086,2 |
4097,8 |
4237,6 |
4383,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
7,9 |
3,3 |
1,2 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
9,2 |
8,4 |
9,2 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
288,0 |
301,4 |
1310,8 |
125,7 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
174,5 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
58,6 |
638,8 |
6951,4 |
8823,8 |
8430,5 |
4577,2 |
3721,7 |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
|
|
|
|
7166,4 |
7118,3 |
7873,1 |
13565,9 |
13789,1 |
14285,3 |
14365,4 |
14448,7 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
5801,0 |
5750,2 |
6533,8 |
11368,7 |
11515,2 |
11938,0 |
11938,0 |
11938,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
1363,6 |
1366,4 |
1335,7 |
2194,0 |
2273,4 |
2347,3 |
2427,4 |
2510,7 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
1,7 |
1,1 |
0,5 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
1,8 |
1,7 |
1,9 |
2,1 |
|
|
|
|
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
|
|
|
|
4827,0 |
5029,5 |
5539,6 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
3891,1 |
4095,4 |
4621,5 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
935,0 |
933,0 |
915,9 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
0,9 |
1,1 |
1,0 |
|
|
|
|
|
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38758,6 |
35638,2 |
35111,3 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
|
|
|
|
|
25411,0 |
25411,0 |
25411,0 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
|
|
|
|
|
5927,7 |
6130,0 |
6340,6 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
150,5 |
150,5 |
150,5 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
|
|
|
|
7269,4 |
3946,7 |
3209,2 |
".
2.5. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы":
2.5.1. Подраздел "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"
Оценка экономической эффективности реализации Подпрограммы 6 не проводится, так как мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций являются затратными и их реализация вносит опосредованный вклад в экономический рост Нижегородской области.
Эффективность реализации Подпрограммы 6 при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, приведет:
1. К увеличению доли некоммерческого сектора в решении социальных задач Нижегородской области.
2. К увеличению уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области.
Общественная эффективность реализации мероприятий Подпрограммы 6 при полном ресурсном обеспечении, с учетом взаимодействия органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области, социально ориентированных некоммерческих организаций, при активном участии граждан будет выражаться в создании условий для самореализации творческого, культурного, интеллектуального, инновационного потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций в интересах социально-экономического развития Нижегородской области.
Эффективность реализации Подпрограммы 6 рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей непосредственных результатов Подпрограммы 6 к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Подпрограммы 6 (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
,
где N - количество показателей Подпрограммы 6;
- плановое значение n-го показателя непосредственного результата;
- значение n-го показателя непосредственного результата на конец отчетного года;
FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направленных) на реализацию Подпрограммы 6 в отчетном году;
Fфакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализации Подпрограммы 6 на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации Подпрограммы 6 используются показатели непосредственных результатов, достижение значений которых запланировано в отчетном году. В случае, если фактическое значение n-го показателя превысило его плановое значение более чем на 30%, степень достижения данного показателя принимается равной 130%.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 6 за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Подпрограммы 6 за все отчетные годы.".
2.5.2. Абзацы тринадцатый - двадцать четвертый подраздела "Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"Непосредственные результаты:
1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2%, в 2021 году - на 2%, 2022 году - на 2%);
2) увеличение (сохранение) доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5%, в 2022 году - на 5%);
3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10%, в 2021 году - на 5%, в 2022 году - на 5%);
4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - на 10%, в 2021 году - на 5%, в 2022 году - на 5%);
5) увеличение (сохранение) доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - на 9%, в 2021 году - на 2%, в 2022 году - сохранение уровня предыдущего периода);
6) сохранение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов Нижегородской области (ежегодно с 2020 по 2022 год сохранение на уровне предыдущего периода -100%);
7) увеличение (сохранение) уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2%, в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);
8) увеличение (сохранение) доли трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов в Нижегородской области, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10%, в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);
9) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 5%, в 2021, 2022 годах - сохранение на уровне предыдущего периода);
10) увеличение (сохранение) уровня трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов Нижегородской области, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости Нижегородской области (в 2020 году - на 10%, в 2021 - 2022 годах - сохранение уровня предыдущих периодов);
11) увеличение (сохранение) доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 6%, в 2021 году - на 4%, в 2022 году - поддержание уровня предыдущих периодов).".
Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником
6. Условные сокращения, используемые в Программе, дополнить абзацем следующего содержания:
"МИТиС НО - министерство информационных технологий и связи Нижегородской области.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Нижегородской области от 18 июня 2020 г. N 495 "О внесении изменений в постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. N 298"
Вступает в силу с 18 июня 2020 г.
Текст постановления опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 22 июня 2020 г.