Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению администрации РМР
от 19.06.2020 N 786
Изменения, вносимые в муниципальную программу Ростовского муниципального района "Развитие культуры и туризма в Ростовском муниципальном районе" на 2015 - 2020 годы (далее - МП)
1. В Паспорте МП строку "Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников" изложить в новой редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников |
всего по муниципальной программе: 539 357,380 тыс. рублей, в том числе: 2015 год - 45 576,186 тыс. рублей; 2016 год - 50 566,672 тыс. рублей; 2017 год - 70 645,521 тыс. рублей; 2018 год - 117 526,098 тыс. рублей; 2019 год - 121 221,987 тыс. рублей; 2020 год - 133 820,916 тыс. рублей. |
2. Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2020 годы составляет 539 357,380 тыс. рублей. Сведения о финансовом обеспечении муниципальной программы приведены в таблице N 2."
Таблица N 2
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источник финансирования |
Всего |
Оценка расходов (тыс. руб.) в том числе по годам реализации |
|||||||||
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
Подпрограмма "Развитие традиционной культуры и народного творчества в РМР" |
7 326,839 |
951,294 |
1 075,057 |
2 388,000 |
1 287,670 |
924,818 |
700,000 |
||||
- районный бюджет |
7 326,839 |
951,294 |
1 075,057 |
2 388,000 |
1 287,670 |
924,818 |
700,000 |
||||
- бюджет поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Подпрограмма "Развитие туризма в РМР" |
10 394,272 |
1 309,952 |
1 564,739 |
1 341,224 |
2 514,157 |
1 644,200 |
2 020,000 |
||||
- районный бюджет |
9 556,169 |
1 309,952 |
1 177,860 |
890,000 |
2 514,157 |
1 644,200 |
2 020,000 |
||||
- бюджет поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- областной бюджет |
838,103 |
0,000 |
386,879 |
451,224 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
ВЦП "Поддержка муниципальных учреждений культуры Ростовского муниципального района" |
521 636,269 |
43 314,940 |
47 926,876 |
66 916,297 |
113 724,271 |
118 652,969 |
131 100,916 |
||||
- районный бюджет |
373 854,478 |
43 208,331 |
45 342,601 |
56 096,134 |
60 284,238 |
62 453,988 |
106 469,186 |
||||
- бюджет поселений |
70 045,389 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33 942,318 |
35 853,071 |
250,000 |
||||
- областной бюджет |
74 125,773 |
3,360 |
2 504,686 |
9 778,480 |
19 131,705 |
18 658,002 |
24 049,540 |
||||
- федеральный бюджет |
3 610,629 |
103,249 |
79,589 |
1 041,683 |
366,010 |
1 687,908 |
332,190 |
||||
- внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого по муниципальной программе |
539 357,380 |
45 576,186 |
50 566,672 |
70 645,521 |
117 526,098 |
121 221,987 |
133 820,916 |
||||
- районный бюджет |
390 737,486 |
45 469,577 |
47 595,518 |
59 374,134 |
64 086,065 |
65 023,006 |
109 189,186 |
||||
- бюджет поселений |
70 045,389 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33 942,318 |
35 853,071 |
250,000 |
||||
- областной бюджет |
74 963,876 |
3,360 |
2 891,565 |
10 229,704 |
19 131,705 |
18 658,002 |
24 049,540 |
||||
- федеральный бюджет |
3 610,629 |
103,249 |
79,589 |
1 041,683 |
366,010 |
1 687,908 |
332,190 |
||||
- внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3. Внести изменения в приложение N 1 к МП:
3.1. В Паспорте подпрограммы строку "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах | |||||||||||
Источники финансирования |
Плановый объем финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
- районный бюджет |
7 326,839 |
951,294 |
1 075,057 |
2 388,000 |
1 287,670 |
924,818 |
700,000 |
||||
- бюджет поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- областной бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
- внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
||||
Итого |
7 326,839 |
951,294 |
1 075,057 |
2 388,000 |
1 287,670 |
924,818 |
700,000 |
3.2 В разделе 3. "Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы." таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Цель (и), целевые показатели и программные мероприятия подпрограммы "Развитие традиционной культуры и народного творчества в Ростовском муниципальном районе"
N |
Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования |
Источник финансирования |
Единица измерения |
Значение целевого показателя, сумма расходов по годам реализации |
Исполнитель мероприятия |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель: создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционного культурного наследия в Ростовском муниципальном районе | ||||||||||
1. Задача 1. Развитие традиционной культуры и народного творчества | ||||||||||
1.1. Целевые показатели | ||||||||||
1.1.1 |
Количество участников всероссийских, областных акций, смотров, конкурсов и фестивалей (ежегодно) |
|
Чел. |
40 |
45 |
45 |
60 |
150 |
150 |
|
1.1.2 |
Количество районных акций, смотров, конкурсов (ежегодно) |
|
Чел. |
4 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
1.1.3 |
Участие во всероссийских, областных акциях, смотрах, конкурсах и фестивалях (ежегодно) |
|
Ед. |
6 |
7 |
8 |
8 |
12 |
12 |
|
1.2. Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Общественно-значимые мероприятия, православные и фольклорные праздники |
МБ |
Тыс. руб. |
951,294 |
993,600 |
2 148,00 |
942,67 |
624,818 |
400,0 |
УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО Детская школа искусств г. Ростова, МУК "Ростовская ЦБС" |
1.2.2 |
Мероприятия, посвященные юбилейным датам |
МБ |
Тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
100,00 |
100,0 |
100,0 |
35,0 |
|
1.2.3 |
Мероприятия, проводимые в поддержку творческих коллективов |
МБ |
Тыс. руб. |
0,0 |
81,457 |
140,00 |
245,0 |
200,0 |
265,0 |
УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" |
Итого по задаче 1 |
МБ |
Тыс. руб. |
951,294 |
1 075,057 |
2 388,00 |
1 287,67 |
924,818 |
700,0 |
|
|
Всего |
МБ |
Тыс. руб. |
951,294 |
1 075,057 |
2 388,00 |
1 287,67 |
924,818 |
700,0 |
|
4. Внести изменения в приложение N 2 к МП:
4.1. В Паспорте подпрограммы строку "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в новой редакции:
Общая потребность в финансовых ресурсах | |||||||
Источники финансирования |
Плановый объём финансирования (тыс. руб.) |
||||||
всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
- районный бюджет |
9 556,169 |
1 309,952 |
1 177,860 |
890,000 |
2 514,157 |
1 644,200 |
2 020,000 |
- бюджет поселений |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- областной бюджет |
838,103 |
0,000 |
386,879 |
451,224 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- федеральный бюджет |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
- внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Итого |
10 394,272 |
1 309,952 |
1 564,739 |
1 341,224 |
2 514,157 |
1 644,200 |
2 020,000 |
4.2 В разделе 3. "Перечень и описание программных мероприятий, ожидаемые результаты от реализации подпрограммы." таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Перечень программных мероприятий и целевых показателей подпрограммы "Развитие туризма в Ростовском муниципальном районе"
N |
Наименование задачи, целевого показателя, мероприятия, источник финансирования |
Источник финансирования |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя, сумма расходов |
Исполнитель |
|||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель - повышение конкурентоспособности туристского продукта Ростовского муниципального района, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах и, как следствие, повышение благосостояния и комфортности проживания населения Ростовского муниципального района | ||||||||||
1. Задача 1. Создание организационных основ для формирования на территории района туристско-рекреационного кластера | ||||||||||
1.1 |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий" |
1.1.1 |
Количество проводимых организационных мероприятий с целью развития туристско-рекреационного кластера, ежегодно |
|
Ед. |
6 |
6 |
7 |
6 |
7 |
8 |
|
1.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Проведение форумов, конференций, "круглых столов", прием официальных делегаций |
МБ |
Тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
11,869 |
43,651 |
10,0 |
|
|
Итого по задаче 1: |
МБ |
|
0 |
0 |
0 |
11,869 |
43,651 |
10,0 |
|
2. Задача 2. Повышение уровня конкурентоспособности совокупного туристского продукта | ||||||||||
2.1 |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий" |
2.1.1 |
Количество туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно |
|
Тыс. чел. |
635 |
680 |
680 |
560 |
570 |
580 |
|
2.1.2 |
Количество иностранных граждан в числе туристов и экскурсантов, принимаемых районом, ежегодно |
|
Тыс. чел. |
х |
х |
х |
20 |
22 |
25 |
|
2.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
Организация проведения туристских праздников и мероприятий в целях поддержки и продвижения туристских брендов района |
МБ |
Тыс. руб. |
389,836 |
425,803 |
164,0 |
657,74 |
329,564 |
150,0 |
|
2.2.2. |
Поддержка развития перспективных видов туризма (событийного, делового, водного, активного, спортивного) в поселениях района |
МБ |
Тыс. руб. |
384,66 |
536,9 |
198,0 |
817,478 |
264,076 |
150,0 |
|
2.2.3. |
Разработка интерактивных программ и экспозиций; проведение тематических конкурсных мероприятий, целью которых является повышение имиджа объектов туриндустрии |
МБ |
Тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
102,73 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.4 |
Разработка концепции пространственно-экономического развития туристического кластера района, внедрение новых туристических маршрутов и турпроектов |
МБ |
Тыс. руб. |
0 |
0 |
100,0 |
398,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2.2.5 |
Обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (выполняющих) услуги (работы) в сфере туризма |
МБ |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
650,0 |
1 660,0 |
УТКМиС |
|
Итого по задаче 2: |
МБ |
Тыс. руб. |
774,496 |
962,703 |
462,0 |
1 975,948 |
1 243,640 |
1 960,00 |
|
3. Задача 3. Создание условий для продвижения туристского продукта района путём участия в выставках, других презентационных, рекламных и имиджевых мероприятиях | ||||||||||
3.1 |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1 |
Количество выставок, других презентационных и имиджевых мероприятий, на которых представлена презентационная продукция района, ежегодно |
|
Ед. |
15 |
15 |
16 |
15 |
16 |
16 |
|
3.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Участие в работе межрегиональных, всероссийских и международных туристских выставок |
МБ |
Тыс. руб. |
76,942 |
0 |
20,0 |
82,5 |
0,0 |
0,0 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий" |
3.2.2 |
Организация работ, связанных с подготовкой, полиграфическим изготовлением туристской рекламно-информационной и сувенирной продукции |
МБ |
Тыс. руб. |
180,194 |
65,157 |
225,0 |
275,06 |
341,909 |
0,0 |
|
3.2.3 |
Организация поддержки туристского сайта (портала) в целях продвижения туристских возможностей области в сети Интернет |
МБ |
Тыс. руб. |
64,0 |
30,0 |
3,0 |
2,84 |
0,0 |
0,0 |
УТКМС |
3.2.4 |
Организация размещения и распространения информации о туристском потенциале района через специализированные российские и зарубежные печатные средства массовой информации, каталоги и справочники |
МБ |
Тыс. руб. |
117,6 |
20,0 |
80,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий" |
|
Итого по задаче 3: |
МБ |
Тыс. руб. |
438,736 |
115,157 |
328,0 |
360,34 |
341,909 |
0,0 |
|
4. Задача 4. Создание в Ростовском муниципальном районе комфортной среды для туристов | ||||||||||
4.1 |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Объем туристско-гостиничных услуг, ежегодно |
|
Млн. руб. |
208,4 |
211,5 |
214,6 |
х |
х |
х |
|
4.1.2 |
Количество установленных (обновленных) наружных средств туристской навигации, ежегодно |
|
Шт. |
х |
х |
х |
4 |
5 |
6 |
|
4.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочих) |
МБ ОБ |
Тыс. руб. |
96,72 0,0 |
100,0 386,879 |
100,0 451,224 |
166,0 |
15,0 |
50,0 |
УТКМС, МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МАУ РМР "ТИЦ "Ростов Великий" |
4.2.2 |
Организация создания и функционирования презентационных медиакомплексов и туристских электронных киосков самообслуживания, электронных мобильных приложений |
МБ |
Тыс. руб. |
30,0 |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого по задаче 4: |
МБ ОБ |
Тыс. руб. |
96,72 0,0 |
100,0 386,879 |
100,0 451,224 |
166,0 |
15,0 |
50,0 |
|
|
Всего: |
МБ |
Тыс. руб. |
1 309,952 |
1 564,739 |
1341,224 |
2 514,157 |
1 644,200 |
2 020,0 |
|
5. Внести изменения в приложение N 3 к МП:
5.1. В Паспорте ВЦП строку "Общая потребность в финансовых ресурсах" изложить в новой редакции:
Общая потребность в ресурсах | |||||||
Источники финансирования |
Всего |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- районный бюджет |
373 854,478 |
43 208,331 |
45 342,601 |
56 096,134 |
60 284,238 |
62 453,988 |
106 469,186 |
- бюджет поселений |
70 045,389 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
33 942,318 |
35 853,071 |
250,000 |
- областной бюджет |
74 125,773 |
3,360 |
2 504,686 |
9 778,480 |
19 131,705 |
18 658,002 |
24 049,540 |
- федеральный бюджет |
3 610,629 |
103,249 |
79,589 |
1 041,683 |
366,010 |
1 687,908 |
332,190 |
- внебюджетные источники |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
Итого по ВЦП |
521 636,269 |
43 314,940 |
47 926,876 |
66 916,297 |
113 724,271 |
118 652,969 |
131 100,916 |
5.2 В разделе 3. "Задача (и), мероприятия, результаты ВЦП." таблицу 1 изложить в новой редакции:
Таблица 1
Перечень программных мероприятий и целевых показателей программы
N п/п |
Наименование задачи, целей, целевого показателя, мероприятия |
Источники финансирования |
Ед. изм. |
Значение целевого показателя, сумма расходов |
Исполнитель мероприятия |
|||||
2015 г |
2016 г |
2017 г |
2018 г |
2019 г |
2020 г |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель - сохранение уровня и качества предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства, укрепление материально-технической базы учреждений культуры | ||||||||||
Задача 1. Предоставление муниципальных услуг в области дополнительного образования в сфере культуры | ||||||||||
1.1 |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.1 |
Количество обучающихся в муниципальном учреждении дополнительного образования Детская школа искусств (ежегодно) |
|
Чел. |
400 |
400 |
400 |
400 |
450 |
451 |
|
1.2. |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2.1 |
Организация обучения по программам дополнительного образования детей различной направленности (музыкальное, художественное и эстетическое образование) |
МБ ОБ |
Тыс. руб. |
12 529,0 0,0 |
11 608,6 0,0 |
11 932,53 1 904,566 |
11 040,05 4 266,29 |
11 234,734 4 959,821 |
11 926,00 5 429,446 |
МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской" |
Итого по задаче 1: |
|
Тыс. руб. |
12 529,0 |
11 608,6 |
13 837,096 |
15 306,34 |
16 194,555 |
17 355,446 |
|
|
Задача 2. Поддержка доступа граждан к информационно - библиотечным ресурсам | ||||||||||
2.1 |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1 |
Количество посещений муниципальных библиотек (ежегодно) |
|
Ед. |
210 000 |
220 000 |
200 000 |
200 000 |
230 000 |
237 700 |
|
2.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1 |
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |
МБ ОБ |
Тыс. руб. |
20 000,0 0,0 |
20 392,88 0,0 |
23 383,934 3 331,259 |
22 949,590 3 149,50 |
22 359,991 4 414,960 |
23 770,000 5 116,215 |
МУК "Ростовская ЦБС" |
2.2.2 |
Мероприятия по улучшению условий обслуживания пользователей |
МБ ОБ ФБ |
Тыс. руб. |
0,0 0,0 0,0 |
0,0 752,842 79,589 |
3,986 268,583 31,058 |
283,984 0,0 0,0 |
170,0 0,0 0,0 |
200,0 0,0 0,0 |
МУК "Ростовская ЦБС" |
2.2.3 |
Комплектование книжных фондов библиотек муниципального района |
МБ ОБ ФБ |
Тыс. руб. |
|
|
|
4,813 57,639 33,820 |
0,926 10,044 7,553 |
0,0 0,0 0,0 |
МУК "Ростовская ЦБС" |
Итого по задаче 2: |
|
Тыс. руб. |
20 000,00 |
21225,311 |
27018,82 |
26 479,346 |
26 963,474 |
29 086,215 |
|
|
Задача 3. Поддержка доступности культурных услуг и реализации права граждан на свободу творчества | ||||||||||
3. |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. |
Количество зрителей культурно-массовых (иных зрелищных) мероприятий КДУ (ежегодно) |
|
Чел. |
2 400 |
2 400 |
2 400 |
2450 |
107 943 |
150 000 |
|
3.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.1 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий; организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества; методическое сопровождение деятельности учреждений отрасли культуры |
МБ БП ОБ |
Тыс. руб. |
3 530,0 0,0 0,0 |
5 527,838 0,0 0,0 |
9 550,92 0,0 1 004,56 |
12 449,610 27 738,899 5 830,794 |
14 349,296 29 939,535 7 697,292 |
50 838,000 0,000 8 920,000 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества |
3.2.2 |
Мероприятия по улучшению условий оказания услуг (выполнения работ) в сельских домах культуры |
БП |
Тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
657,741 |
250,000 |
|
Итого по задаче 3: |
|
Тыс. руб. |
3 530,0 |
5 527,838 |
10 555,473 |
46 019,303 |
52 643,864 |
60 008,000 |
|
|
Задача 4. Создание условий для развития культуры и искусства Ростовского муниципального района | ||||||||||
4.1 |
Целевые показатели: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1.1 |
Количество проведенных массовых культурно-досуговых мероприятий (ежегодно) |
|
Ед. |
15 |
16 |
17 |
17 |
1 797 |
2 746 |
|
4.1.2 |
Количество учреждений, культуры, получивших поддержку на развитие деятельности |
|
Ед. |
1 |
2 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|
4.1.3 |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен капитальный ремонт |
|
Ед. |
х |
1 |
1 |
1 |
0 |
2 |
|
4.1.4 |
Количество муниципальных учреждений культуры, в которых выполнен текущий ремонт |
|
Ед. |
х |
х |
1 |
2 |
2 |
0 |
|
4.1.5 |
Количество муниципальных учреждений культуры, оснащенных дополнительным оборудованием |
|
Ед. |
х |
1 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
4.2 |
Мероприятия: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1 |
Подготовка пакета документов для финансирования мероприятий по укреплению материально технической базы отрасли и проведению ремонтных работ (разработка и проверка проектно-сметной документации) |
МБ |
Тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
180,514 |
51,658 |
0,0 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МУК "Ростовская ЦБС", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской" |
4.2.2 |
Развитие деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |
МБ ОБ ФБ БП |
Тыс. руб. |
3 190,0 3,360 103,249 0,0 |
1 539,862 0,0 0,0 0,0 |
1 515,933 173,302 0,0 0,0 |
400,970 574,635 332,190 556,510 |
209,957 1 256,859 1 680,355 281,000 |
0,0 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской" |
4.2.3 |
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры |
МБ ОБ ФБ |
Тыс. руб. |
х |
194,649 1751,844 0,0 |
920,187 2 976,214 0,0 |
1 045,777 5 252,847 0,0 |
641,090 274,101 0,0 |
0,0 125,581 0,0 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МБУДО "ДШИ им. В.Н. Городовской" |
4.2.4 |
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры |
МБ ОБ ФБ БП |
Тыс. руб. |
х |
0,0 0,0 0,0 0,0 |
1 175,837 120,0 1 010,625 0,0 |
163,272 0,0 0,0 0,0 |
86,886 44,925 0,0 0,0 |
0,0 177,584 0,0 0,0 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества", МУК "Ростовская ЦБС" |
4.2.5 |
Ремонт здания сектора Белогостицкого СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" (поддержка местных инициатив) |
МБ ОБ |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
28,572 542,865 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" ("Семибратовский СДК") |
4.2.6 |
Ремонт здания сектора Ново-Никольского СДК структурного подразделения "Семибратовский СДК" МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" (поддержка местных инициатив) |
МБ ОБ |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
40,466 768,466 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" ("Семибратовский СДК") |
4.2.7 |
Капитальный ремонт МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской" (поддержка местных инициатив) |
МБ ОБ |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
149,148 2 833,700 |
МБУДО "Детская школа искусств им. В.Н. Городовской" |
4.2.8 |
Укрепление материально-технической базы домов культуры МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" с.п. "Петровская культура" Коленовский СДК им. Н.И.Андреева |
МБ ОБ ФБ |
Тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
50,000 135,683 332,190 |
МАУ РМР "Районный центр культуры и народного творчества" ("Петровская культура") |
4.2.9 |
Обеспечение деятельности центрального аппарата и учреждений обслуживания организаций культуры |
МБ БП |
Тыс. руб. |
3 959,331 0,0 |
6 078,772 0,0 |
7 62,81 0,0 |
11 765,656 5 646,909 |
13 349,450 4 974,795 |
19 467,000 0,0 |
УТКМС, МУ "ЦОУМКТС" |
|
Итого по задаче 4: |
|
Тыс. руб. |
7 255,94 |
9565,127 |
15504,908 |
25 919,281 |
22 851,076 |
24 651,255 |
|
Всего: |
|
Тыс. руб. |
43 314,94 |
47 926,876 |
66 916,297 |
113 724,27 |
118 652,969 |
131 100,916 |
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Ростовского муниципального района Ярославской области от 19 июня 2020 г. N 786 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.