Постановление администрации Усольского района Иркутской области
от 31 октября 2018 г. N 841
"О внесении изменений и продлении срока действия муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2017 - 2020 годы"
на 2021 год"
Постановлением администрации Усольского района Иркутской области от 30 декабря 2019 г. N 1289 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2020 г.
В связи с необходимостью внесения изменений и продлении срока действия муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2017 - 2020 годы" на 2021 год, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района Усольского районного муниципального образования, утвержденным постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 12.01.2017 г. N 3 (с изменениями от 26.01.2017 г. N 21, от 31.05.2017 г. N 463, от 06.09.2017 г. N 901), руководствуясь статьями 22, 46 Устава Усольского районного муниципального образования, администрация муниципального района Усольского районного муниципального образования постановляет:
1. Продлить срок действия муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2017 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 29.09.2017 г. N 1030 (в редакции от 20.02.2018 N 126, от 04.04.2018 г. N 299, от 23.05.2018 г. N 422, от 26.06.2018 г. N 550, от 13.08.2018 г. N 690, от 11.09.2018 N 759), на 2021 год.
2. Внести следующие изменения в настоящую муниципальную программу:
2.1. по всему тексту муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2017 - 2020 годы слова "на 2017 - 2020 годы" заменить словами "на 2017 - 2021 годы";
2.2. в паспорте муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2017 - 2020 годы
2.2.1. раздел "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение муниципальной программы |
Общий объем финансирования мероприятий программы составит 3 228 913,42 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 2 728 213,67 тыс. рублей федеральный бюджет - 71 792,80 тыс. рублей местный бюджет - 428 906,95 тыс. рублей в том числе по годам: 2017 год - 596 446,20 тыс. рублей 2018 год - 827 514,34 тыс. рублей 2019 год - 597 335,07 тыс. рублей 2020 год - 603 808,90 тыс. рублей 2021 год - 603 808,90 тыс. рублей За счет средств областного бюджета - 2 728 213,67 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2017 год - 517 555,27 тыс. рублей 2018 год - 654 968,50 тыс. рублей 2019 год - 518 563,30 тыс. рублей 2020 год - 518 563,30 тыс. рублей 2021 год - 518 563,30 тыс. рублей За счет средств федерального бюджета - 71 792,80 тыс. рублей в т.ч. по годам: 2017 год - 0,00 тыс. рублей 2018 год - 71 792,80 тыс. рублей 2019 год - 0,00 тыс. рублей 2020 год - 0,00 тыс. рублей 2021 год - 0,00 тыс. рублей За счет средств местного бюджета - 428 906,95 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2017 год - 78 890,93 тыс. рублей 2018 год - 100 753,04 тыс. рублей 2019 год - 78 771,77 тыс. рублей 2020 год - 85 245,60 тыс. рублей 2021 год - 85 245,60 тыс. рублей |
2.2.2. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |
1. обеспечение информационной открытости 100 % образовательных учреждений; 2. увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с 94,5 % в 2015 году до 99,3 % в 2017 году и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах; 3. снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 5,4 % в 2015 году до 0,7 % в 2017 году и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах; 4. увеличение в 2017 году до 780 человек и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах количества обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 5. сохранение охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы на уровне 27 %; 6. обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100 % образовательных учреждений; 7. увеличение в 2017 году до 55,5 % и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах доли детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях; 8. выполнение указа Президента от 07.05.2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части оплаты труда работников отрасли образования Усольского районного муниципального образования, на уровне 100 %; 9. обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования на уровне 100 %; 10. сохранение доли учреждений, обслуживаемых МКУ "Управление", от общего количества учреждений отрасли образования МР УРМО, на уровне 73 %. |
2.2.3. раздел 6 "Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, также планируется привлечение к софинансированию средств областного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий программы составит
3 228 913,42 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 2 728 213,67 тыс. рублей
федеральный бюджет - 71 792,80 тыс. рублей
местный бюджет - 428 906,95 тыс. рублей
в том числе по годам:
2017 год - 596 446,20 тыс. рублей
2018 год - 827 514,34 тыс. рублей
2019 год - 597 335,07 тыс. рублей
2020 год - 603 808,90 тыс. рублей
2021 год - 603 808,90 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета - 2 728 213,67 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2017 год - 517 555,27 тыс. рублей
2018 год - 654 968,50 тыс. рублей
2019 год - 518 563,30 тыс. рублей
2020 год - 518 563,30 тыс. рублей
2021 год - 518 563,30 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета - 71 792,80 тыс. рублей в т.ч. по годам:
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 71 792,80 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
2021 год - 0,00 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета - 428 906,95 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2017 год - 78 890,93 тыс. рублей
2018 год - 100 753,04 тыс. рублей
2019 год - 78 771,77 тыс. рублей
2020 год - 85 245,60 тыс. рублей
2021 год - 85 245,60 тыс. рублей
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования муниципальной программы приведены в приложениях 11, 12 (прилагаются)".
2.2.4. раздел 7 "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих показателей:
1. обеспечение информационной открытости 100 % образовательных учреждений;
2. увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, с 94,5 % в 2015 году до 99,3 % в 2017 году и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах;
3. снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 5,4 % в 2015 году до 0,7 % в 2017 году и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах;
4. увеличение в 2017 году до 780 человек и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах количества обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников;
5. сохранение охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы на уровне 27 %;
6. обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100 % образовательных учреждений;
7. увеличение в 2017 году до 55,5 % и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах доли детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях;
8. выполнение указа Президента от 07.05.2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части оплаты труда работников отрасли образования Усольского районного муниципального образования, на уровне 100 %;
9. обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования на уровне 100 %;
10. сохранение доли учреждений, обслуживаемых МКУ "Управление", от общего количества учреждений отрасли образования МР УРМО, на уровне 73 %.
В результате реализации муниципальной программы запланировано достижение показателей, отраженных в ежегодном Докладе об эффективности деятельности органов местного самоуправления.
2.3. в паспорте подпрограммы "Информатизация системы образования Усольского района" на 2017 - 2020 годы:
2.3.1. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит за счет средств местного бюджета - 5 263,83 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 1 218,57 тыс. рублей 2018 год - 1 107,48 тыс. рублей 2019 год - 979,26 тыс. рублей 2020 год - 979,26 тыс. рублей 2021 год - 979,26 тыс. рублей |
2.3.2. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. обеспечение 100 % информационной открытости о деятельности дошкольных образовательных учреждений; 2. обеспечение информационной открытости 100 % образовательных учреждений; 3. 100 % соблюдение требований законодательства о защите авторских прав в МБУ "ЦРО"; 4. 100 % образовательных учреждений используют информационные системы в управлении деятельностью учреждения; 5. увеличение доли общеобразовательных учреждений, обучающиеся которых принимают участие в конкурсах, олимпиадах, проектах в области информационных технологий, проводимых на муниципальном уровне до 100 %. |
2.3.3. раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит за счет средств местного бюджета - 5 263,83 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 1 218,57 тыс. рублей
2018 год - 1 107,48 тыс. рублей
2019 год - 979,26 тыс. рублей
2020 год - 979,26 тыс. рублей
2021 год - 979,26 тыс. рублей
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 11, 12 (прилагается)".
2.4. в паспорте подпрограммы "Методическое сопровождение муниципальной системы образования" на 2017 - 2020 годы:
2.4.1. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета составит - 21 329,43 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2017 год - 4 185,93 тыс. рублей 2018 год - 4 297,69 тыс. рублей 2019 год - 4 281,93 тыс. рублей 2020 год - 4 281,93 тыс. рублей 2021 год - 4 281,93 тыс. рублей |
2.4.2. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. сохранение количества проведенных методических мероприятий (конференции, совещания, семинары и т.п.) на уровне 65 ед. ежегодно; 2. повышение квалификации и профессионального мастерства педагогических работников; 3. расширение форм для обобщения и распространения передового педагогического опыта; 4. увеличение доли обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в диагностических мероприятиях, с 35 % до 80 %; 5. отсутствие замечаний со стороны надзорных органов; 6. увеличение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике с 94,5 % в 2015 году до 99,3 % в 2017 году и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах; 7. снижение доли выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, с 5,4 % в 2015 году до 0,7 % в 2017 году и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах; 8. 100 % обеспечение документами об образовании выпускников 9-х, 11-х классов, прошедших государственную итоговую аттестацию; 9. увеличение в 2017 году до 1,9 % и сохранение на этом уровне в 2018-2020 годах доли педагогических работников общеобразовательных учреждений, принявших участие в районном конкурсе профессионального мастерства "Учитель года"; 10. увеличение доли педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, принявших участие в конкурсе профессионального мастерства "Воспитатель года" до 1,9 % к 2021 году; 11. увеличение доли педагогических работников образовательных учреждений, принявших участие в мероприятиях августовской конференции до 40 % к 2021 году; 12. увеличение количества выпущенных номеров газеты "Школьный вестник" до 1200 ед. к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 году; 13. 100 % образовательных учреждений имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; 14. 100 % общеобразовательных учреждений имеют свидетельство об аккредитации, дающее право на выдачу выпускникам документов об образовании. |
2.4.3. раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит за счет средств местного бюджета - 21 329,43 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2017 год - 4 185,93 тыс. рублей
2018 год - 4 297,69 тыс. рублей
2019 год - 4 281,93 тыс. рублей
2020 год - 4 281,93 тыс. рублей
2021 год - 4 281,93 тыс. рублей
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 11, 12 (прилагается)".
2.5. в паспорте подпрограммы "Обучение и воспитание одаренных детей" на 2017 - 2020 годы:
2.5.1. раздел "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы |
1. количество обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 2. доля победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников от общего количества участников; 3. доля победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, турниров, соревнований, фестивалей, выставок муниципального, регионального уровня от общего количества участников Усольского района; 4. количество выпущенных сборников творческих и научно-исследовательских работ учащихся; 5. доля учащихся - победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований, которым оказана материальная поддержка, от общего количества победителей и призеров; 6. доля победителей и призеров муниципальных, региональных конкурсов по робототехнике от общего количества участников Усольского района; 7. доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории. |
2.5.2. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы из средств местного бюджета составит - 1 363,36 тыс. рублей, в т.ч. по годам: 2017 год - 412,93 тыс. рублей 2018 год - 453,51 тыс. рублей 2019 год - 165,64 тыс. рублей 2020 год - 165,64 тыс. рублей 2021 год - 165,64 тыс. рублей |
2.5.3. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. повышение результативности участия школьников в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 2. увеличение в 2017 году до 780 человек и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах количества обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников; 3. увеличение доли победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников до 40 % к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 году; 4. повышение результативности участия школьников в научно-практических конференциях, конкурсах, турнирах, соревнованиях, фестивалях, выставках муниципального, регионального уровня; 5. увеличение в 2018 году до 70 % и сохранение на этом уровне в 2019-2021 годах доли победителей и призеров научно-практических конференций, конкурсов, турниров, соревнований, фестивалей, выставок муниципального, регионального уровня; 6. увеличение количества выпущенных сборников творческих и научно-исследовательских работ учащихся до 3 ед. к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 году; 7. обеспечение материальной поддержкой школьников - победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований; 8. увеличение доли учащихся - победителей и призеров научно-практических конференций, олимпиад, конкурсов, фестивалей, турниров, соревнований, которым оказана материальная поддержка, до 14 % к 2021 году; 9. повышение результативности участия школьников в муниципальных, региональных и всероссийских конкурсах по робототехнике; 10. увеличение доли победителей и призеров муниципальных, региональных конкурсов по робототехнике до 56 % к 2021 году; 11. увеличение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, до 84 % к 2021 году. |
2.5.4. раздел 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели, сроки реализации" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной категории".
2.5.5. раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит за счет средств местного бюджета - 1 363,36 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2017 год - 412,93 тыс. рублей
2018 год - 453,51 тыс. рублей
2019 год - 165,64 тыс. рублей
2020 год - 165,64 тыс. рублей.
2021 год - 165,64 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 11, 12 (прилагается)".
2.6. в паспорте подпрограммы "Организация и обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков" на 2017 - 2020 годы:
2.6.1. раздел "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы |
1. доля общеобразовательных учреждений, подготовленных к работе лагерей дневного пребывания; 2. доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в лагерях с дневным пребыванием детей; 3. доля детей и подростков, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы, от общего количества обучающихся; 4. доля детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагере, от общего числа, состоящих на профилактических учетах; 5. количество детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением в лагере; 6. количество трудоустроенных несовершеннолетних; 7. общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятости подростков 14-18 лет. |
2.6.2. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 13 663,85 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 5 510,07 тыс. рублей местный бюджет - 8 153,78 тыс. рублей в т. ч. по годам: 2017 год - 6 288,68 тыс. рублей 2018 год - 4 018,95 тыс. рублей 2019 год - 1 118,74 тыс. рублей 2020 год - 1 118,74 тыс. рублей 2021 год - 1 118,74 тыс. рублей За счет средств областного бюджета - 5 510,07 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 3 754,57 тыс. рублей 2018 год - 1 755,50 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей За счет средств местного бюджета - 8 153,78 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 2 534,11 тыс. рублей 2018 год - 2 263,45 тыс. рублей 2019 год - 1 118,74 тыс. рублей 2020 год - 1 118,74 тыс. рублей 2021 год - 1 118,74 тыс. рублей |
2.6.3. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. 100 % готовность общеобразовательных учреждений к работе лагерей дневного пребывания; 2. сохранение доли детей, получивших выраженный оздоровительный эффект в лагерях с дневным пребыванием детей, на уровне 92 %; 3. сохранение охвата детей организованным отдыхом и оздоровлением в рамках программы на уровне 27 %; 4. привлечение к активному отдыху и занятиям спортом несовершеннолетних, стоящих на всех видах профилактических учетов; 5. сохранение доли детей, состоящих на профилактических учетах, охваченных отдыхом и оздоровлением в лагере, на уровне 60 % ежегодно; 6. увеличение охвата детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организованным отдыхом и оздоровлением в лагере, до 130 человек ежегодно; 7. обеспечение занятостью несовершеннолетних, в том числе состоящих на всех видах профилактических учетов и детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 8. сохранение количества трудоустроенных несовершеннолетних на уровне 65 человек ежегодно; 9. сохранение общего объема расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятости подростков 14-18 лет, на уровне 378,5 тыс. руб. |
2.6.4. раздел 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели, сроки реализации" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. общий объем расходов бюджета муниципального образования, направленных на обеспечение занятости подростков 14-18 лет".
2.6.5. раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, также планируется привлечение средств областного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит - 13 663,85 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 5 510,07 тыс. рублей
местный бюджет - 8 153,78 тыс. рублей
в т. ч. по годам:
2017 год - 6 288,68 тыс. рублей
2018 год - 4 018,95 тыс. рублей
2019 год - 1 118,74 тыс. рублей
2020 год - 1 118,74 тыс. рублей
2021 год - 1 118,74 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета - 5 510,07 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 3 754,57 тыс. рублей
2018 год - 1 755,50 тыс. рублей
2019 год - 0 тыс. рублей
2020 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета - 8 153,78 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 2 534,11 тыс. рублей
2018 год - 2 263,45 тыс. рублей
2019 год - 1 118,74 тыс. рублей
2020 год - 1 118,74 тыс. рублей.
2021 год - 1 118,74 тыс. рублей.
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 11, 12 (прилагается)".
2.7. в паспорте подпрограммы "Здоровое поколение" на 2017 - 2020 годы:
2.7.1. раздел "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы |
1. доля детей и подростков, которым проведена комплексная психолого-медико-педагогическая диагностика для определения форм и содержания их обучения и воспитания в соответствии с физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями, от количества нуждающихся; 2. доля работников образовательных учреждений, охваченных медицинским осмотром в установленные сроки; 3. доля работников образовательных учреждений, охваченных профессиональной гигиенической подготовкой в установленные сроки; 4. доля медицинских кабинетов образовательных учреждений, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение и отвечающим санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений; 5. доля образовательных учреждений, отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, от общего количества образовательных учреждений; 6. доля детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, от общего количества обучающихся; 7. доля школьников, охваченных организованным горячим питанием, от общего количества обучающихся; 8. доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 9. доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся. |
2.7.2. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 98 410,99 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 57 825,20 тыс. рублей местный бюджет - 40 585,79 тыс. рублей в т. ч. по годам: 2017 год - 15 063,88 тыс. рублей 2018 год - 26 768,60 тыс. рублей 2019 год - 18 859,50 тыс. рублей 2020 год - 18 859,50 тыс. рублей 2021 год - 18 859,50 тыс. рублей За счет средств областного бюджета - 57 825,20 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 7 557,00 тыс. рублей 2018 год - 13 309,40 тыс. рублей 2019 год - 12 319,60 тыс. рублей 2020 год - 12 319,60 тыс. рублей 2021 год - 12 319,60 тыс. рублей За счет средств местного бюджета - 40 585,79 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 7 506,88 тыс. рублей 2018 год - 13 459,20 тыс. рублей 2019 год - 6 539,90 тыс. рублей 2020 год - 6 539,90 тыс. рублей 2021 год - 6 539,90 тыс. рублей |
2.7.3. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. проведение комплексной психолого-медико-педагогической диагностики для определения форм и содержания обучения и воспитания в соответствии с физическими и интеллектуальными особенностями и возможностями 100 % детей и подростков, нуждающихся в ней; 2. 100 % работников образовательных учреждений будут охвачены медицинским осмотром, профессиональной гигиенической подготовкой в соответствии с санитарным законодательством; 3. увеличение доли медицинских кабинетов образовательных учреждений, получивших санитарно-эпидемиологическое заключение и отвечающим санитарно-гигиеническим нормам до 85 % к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 году; 4. обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических условий в 100 % образовательных учреждений; 5. повышение активности детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом; 6. увеличение доли детей и подростков, задействованных в спортивных мероприятиях, с 50 % до 53 %; 7. увеличение охвата школьников, получающих организованное горячее питание в общеобразовательных учреждениях, до 92 % к 2019 году и сохранение на этом уровне в 2020-2021 годах; 8. сохранение доли детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждения на уровне 72 % ежегодно; 9. увеличение доли обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 51 % к 2021 году. |
2.7.4. раздел 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели, сроки реализации" дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
"7. доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях;
8. доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся".
2.7.5. раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, также планируется привлечение средств областного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 98 410,99 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 57 825,20 тыс. рублей
местный бюджет - 40 585,79 тыс. рублей
в т. ч. по годам:
2017 год - 15 063,88 тыс. рублей
2018 год - 26 768,60 тыс. рублей
2019 год - 18 859,50 тыс. рублей
2020 год - 18 859,50 тыс. рублей
2021 год - 18 859,50 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета - 57 825,20 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 7 557,00 тыс. рублей
2018 год - 13 309,40 тыс. рублей
2019 год - 12 319,60 тыс. рублей
2020 год - 12 319,60 тыс. рублей
2021 год - 12 319,60 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета - 40 585,79 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 7 506,88 тыс. рублей
2018 год - 13 459,20 тыс. рублей
2019 год - 6 539,90 тыс. рублей
2020 год - 6 539,90 тыс. рублей
2021 год - 6 539,90 тыс. рублей
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 11, 12 (прилагается)".
2.8. в паспорте подпрограммы "Развитие дошкольного образования на территории Усольского района" на 2017 - 2020 годы:
2.8.1. раздел "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы |
1. доля дошкольных образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует нормативным требованиям, от общего количества дошкольных образовательных учреждений; 2. доля детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-7 лет; 3. доля воспитанников дошкольных образовательных учреждений, охваченных горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием, от общего количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений; 4. доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет. |
2.8.2. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 104 375,41 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 13 269,80 тыс. рублей федеральный бюджет - 71 792,80 тыс. рублей местный бюджет - 19 312,81 тыс. рублей в т. ч. по годам: 2017 год - 2 931,63 тыс. рублей 2018 год - 96 655,87 тыс. рублей 2019 год - 1 595,97 тыс. рублей 2020 год - 1 595,97 тыс. рублей 2021 год - 1 595,97 тыс. рублей За счет средств областного бюджета - 13 269,80 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 0 тыс. рублей 2018 год - 13 269,80 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей За счет средств федерального бюджета - 71 792,80 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 0 тыс. рублей 2018 год - 71 792,80 тыс. рублей 2019 год - 0 тыс. рублей 2020 год - 0 тыс. рублей 2021 год - 0 тыс. рублей За счет средств местного бюджета - 19 312,81 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 2 931,63 тыс. рублей 2018 год - 11 593,27 тыс. рублей 2019 год - 1 595,97 тыс. рублей 2020 год - 1 595,97 тыс. рублей 2021 год - 1 595,97 тыс. рублей |
2.8.3. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. увеличение доли дошкольных образовательных учреждений, материально-техническая база которых соответствует нормативным требованиям, до 83 % к 2021 году; 2. увеличение в 2017 году до 55,5 % и сохранение на этом уровне в 2018 - 2021 годах доли детей в возрасте 1-7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в муниципальных образовательных учреждениях; 3. 100 % охват воспитанников дошкольных образовательных учреждений горячим питанием и хозяйственно-бытовым обслуживанием; 4. снижение доли детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, до 12 % в 2018 году и сохранение на этом уровне в 2019-2021 годах. |
2.8.4. раздел 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели, сроки реализации" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. доля детей в возрасте 1- 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет".
2.8.5. раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 104 375,41 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 13 269,80 тыс. рублей
федеральный бюджет - 71 792,80 тыс. рублей
местный бюджет - 19 312,81 тыс. рублей
в т. ч. по годам:
2017 год - 2 931,63 тыс. рублей
2018 год - 96 655,87 тыс. рублей
2019 год - 1 595,97 тыс. рублей
2020 год - 1 595,97 тыс. рублей
2021 год - 1 595,97 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета - 13 269,80 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 0 тыс. рублей
2018 год - 13 269,80 тыс. рублей
2019 год - 0 тыс. рублей
2020 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета - 71 792,80 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 0 тыс. рублей
2018 год - 71 792,80 тыс. рублей
2019 год - 0 тыс. рублей
2020 год - 0 тыс. рублей
2021 год - 0 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета - 19 312,81 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 2 931,63 тыс. рублей
2018 год - 11 593,27 тыс. рублей
2019 год - 1 595,97 тыс. рублей
2020 год - 1 595,97 тыс. рублей
2021 год - 1 595,97 тыс. рублей
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 11, 12 (прилагаются)".
2.9. в паспорте подпрограммы "Бухгалтерское и экономическое сопровождение отрасли образования, оплата труда" на 2017 - 2020 годы:
2.9.1. раздел "Целевые показатели подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы |
1. своевременное предоставление форм бюджетной, бухгалтерской и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям отрасли образования Усольского районного муниципального образования; 2. соблюдение указа Президента от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части оплаты труда работников отрасли образования Усольского районного муниципального образования; 3. своевременность выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования; 4. расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях. |
2.9.2. раздел "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ресурсное обеспечение подпрограммы |
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 2 984 506,57 тыс. рублей, из них: областной бюджет - 2 651 608,60 тыс. рублей местный бюджет - 332 897,97 тыс. рублей в т. ч. по годам: 2017 год - 566 344,58 тыс. рублей 2018 год - 694 212,23 тыс. рублей 2019 год - 570 334,03 тыс. рублей 2020 год - 576 807,86 тыс. рублей 2021 год - 576 807,86 тыс. рублей За счет средств областного бюджета - 2 651 608,60 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 506 243,70 тыс. рублей 2018 год - 626 633,80 тыс. рублей 2019 год - 506 243,70 тыс. рублей 2020 год - 506 243,70 тыс. рублей 2021 год - 506 243,70 тыс. рублей За счет средств местного бюджета - 332 897,97 тыс. рублей, в т. ч. по годам: 2017 год - 60 100,88 тыс. рублей 2018 год - 67 578,43 тыс. рублей 2019 год - 64 090,33 тыс. рублей 2020 год - 70 564,16 тыс. рублей 2021 год - 70 564,16 тыс. рублей |
2.9.3. раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
1. своевременное предоставление форм бюджетной, бухгалтерской и статистической отчетности по всем обслуживаемым учреждениям отрасли образования Усольского районного муниципального образования, на уровне 100 %; 2. выполнение указа Президента от 07.05.2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" в части оплаты труда работников отрасли образования Усольского районного муниципального образования, на уровне 100 %; 3. обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам отрасли образования Усольского районного муниципального образования в установленные сроки, на уровне 100 %; 4. увеличение расходов бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 90,24 тыс. руб. к 2020 году и сохранение на этом уровне в 2021 году. |
2.9.4. раздел 1 "Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели, сроки реализации" дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях".
2.9.5. раздел 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Финансирование подпрограммы будет осуществляться за счет средств местного бюджета, также планируется привлечение средств областного бюджета.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 2 984 506,57 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 2 651 608,60 тыс. рублей
местный бюджет - 332 897,97 тыс. рублей
в т. ч. по годам:
2017 год - 566 344,58 тыс. рублей
2018 год - 694 212,23 тыс. рублей
2019 год - 570 334,03 тыс. рублей
2020 год - 576 807,86 тыс. рублей
2021 год - 576 807,86 тыс. рублей
За счет средств областного бюджета - 2 651 608,60 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 506 243,70 тыс. рублей
2018 год - 626 633,80 тыс. рублей
2019 год - 506 243,70 тыс. рублей
2020 год - 506 243,70 тыс. рублей
2021 год - 506 243,70 тыс. рублей
За счет средств местного бюджета - 332 897,97 тыс. рублей, в т. ч. по годам:
2017 год - 60 100,88 тыс. рублей
2018 год - 67 578,43 тыс. рублей
2019 год - 64 090,33 тыс. рублей
2020 год - 70 564,16 тыс. рублей
2021 год - 70 564,16 тыс. рублей
В ходе реализации подпрограммы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.
Требуемые направления и объемы финансирования подпрограммы приведены в приложениях 11, 12 (прилагается)".
2.10. приложения 8, 9, 11, 12 "Развитие системы образования Усольского района" на 2017 - 2020" годы изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Комитету по экономике и финансам администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (Касимовская Н.А.) учесть данные изменения при финансировании мероприятий настоящей муниципальной программы.
4. Отделу по организационной работе администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования (Пономарева С.В.) опубликовать настоящее постановление в газете "Усольские новости и мiровые репортажи" и разместить на официальном сайте администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования http://www.usolie-raion.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального района Усольского районного муниципального образования И.М.Дубенкову
6. Настоящее постановление вступает в законную силу после официального опубликования.
Мэр муниципального района Усольского районного муниципального образования |
В.И.Матюха |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Усольского района Иркутской области от 31 октября 2018 г. N 841 "О внесении изменений и продлении срока действия муниципальной программы "Развитие системы образования Усольского района" на 2017 - 2020 годы" на 2021 год"
Вступает в силу с 3 ноября 2018 г.
Текст постановления опубликован в газете "Усольские новости и мировые репортажи" от 2 ноября 2018 г. N 10
Постановлением администрации Усольского района Иркутской области от 30 декабря 2019 г. N 1289 настоящий документ признан утратившим силу с 1 января 2020 г.