Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 2
к Порядку осуществления внутреннего
финансового аудита в Управлении
труда и занятости Республики Карелия
ОТЧЕТ
о результатах аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудита)
1. Основание для проведения аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
пункт годового плана внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
3. Проверяемый период:
_________________________________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
5. Цель аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
6. Вид аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1.
_________________________________________________________________________
7.2.
_________________________________________________________________________
7.3.
_________________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях, об условиях и о причинах таких нарушений
(по порядку в соответствии с нумерацией вопросов программы аудиторской
проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта аудита по
результатам аудиторской проверки:
_________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или об отсутствии возражений)
10. Выводы:
10.1.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля
и (или) достоверности, представленной объектами аудита, бюджетной
отчетности)
10.2.
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами
аудита методологии и стандартам бюджетного учета, установленным
Министерством финансов Российской Федерации)
11. Предложения и рекомендации
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения
по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств)
Приложения:
1. Акт аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудита)
__________________________________________________ на ___ листах в 1 экз.
2. Возражения к акту аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудита)
__________________________________________________ на ___ листах в 1 экз.
________________________________________ _________ ___________________
(должность руководителя субъекта аудита) (подпись) (инициалы, фамилия)
"___" ________________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.