Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 10.07.2020 N 451
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
" | ||
9. |
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 4968965,84 тыс. рублей; 2019 год - 5064507,78 тыс. рублей; 2020 год - 6043429,26 тыс. рублей; 2021 год - 5504266,63 тыс. рублей; 2022 год - 6005348,93 тыс. рублей; 2023 год - 4341687,70 тыс. рублей; 2024 год - 4732426,01 тыс. рублей; 2025 год - 4333807,66 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
". |
2. Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
"7. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 54903027,68 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018 год - 4968965,84 тыс. рублей;
2019 год - 5064507,78 тыс. рублей;
2020 год - 6043429,26 тыс. рублей;
2021 год - 5504266,63 тыс. рублей;
2022 год - 6005348,93 тыс. рублей;
2023 год - 4341687,70 тыс. рублей;
2024 год - 4732426,01 тыс. рублей;
2025 год - 4333807,66 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 31677966,91 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 267828,37 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении N 4 к государственной программе.".
3. В подпрограмме "Развитие транспортного комплекса":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 123578,94 тыс. рублей; 2015 год - 144221,66 тыс. рублей; 2016 год - 209597,55 тыс. рублей; 2017 год - 388017,09 тыс. рублей; 2018 год - 339767,92 тыс. рублей; 2019 год - 316927,74 тыс. рублей; 2020 год - 459516,95 тыс. рублей; 2021 год - 467590,65 тыс. рублей; 2022 год - 474726,22 тыс. рублей; 2023 год - 312489,83 тыс. рублей; 2024 год - 900487,24 тыс. рублей; 2025 год - 490342,93 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей |
"; |
2) раздел 10.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"10.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составляет 4627264,72 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 388017,09 тыс. рублей;
2018 год - 339767,92 тыс. рублей;
2019 год - 316927,74 тыс. рублей;
2020 год - 459516,95 тыс. рублей;
2021 год - 467590,65 тыс. рублей;
2022 год - 474726,22 тыс. рублей;
2023 год - 312489,83 тыс. рублей;
2024 год - 900487,24 тыс. рублей;
2025 год - 490342,93 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 1860918,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 304,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложении N 4 к государственной программе.".
4. В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 4531347,42 тыс. рублей; 2019 год - 4674540,46 тыс. рублей; 2020 год - 5507794,62 тыс. рублей; 2021 год - 4957878,05 тыс. рублей; 2022 год - 5449070,27 тыс. рублей; 2023 год - 3995304,71 тыс. рублей; 2024 год - 3798170,97 тыс. рублей; 2025 год - 3753149,43 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29817048,91 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников в сумме 17259361,00 тыс. рублей |
"; |
2) в разделе 11.4 подпрограммы:
а) абзацы восемнадцатый, девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"г) финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.
Объем средств межбюджетных трансфертов федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, определяется в соответствии с распределением, утвержденным федеральным законом о федеральном бюджете. Мероприятие направлено на увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям нормативных документов;";
б) абзац сорок шестой изложить в следующей редакции:
"б) финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Мероприятие направлено на достижение целевых показателей муниципальных программ, предусматривающих мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту уникальных искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на реконструкцию автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги ул. Михайло-Чесноковской г. Свободный с железнодорожным полотном на 7806 км ПК 10.";
в) в пункте 1 таблицы 1:
позицию "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" изложить в следующей редакции:
подпункт 1.37 изложить в следующей редакции:
3) раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"11.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 49421461,16 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018 год - 4531347,42 тыс. рублей;
2019 год - 4674540,46 тыс. рублей;
2020 год - 5507794,62 тыс. рублей;
2021 год - 4957878,05 тыс. рублей;
2022 год - 5449070,27 тыс. рублей;
2023 год - 3995304,71 тыс. рублей;
2024 год - 3798170,97 тыс. рублей;
2025 год - 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 29817048,91 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 267524,37 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении N 4 к государственной программе.";
4) в разделе 11.6 подпрограммы:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"4. По мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" увеличится доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, на 101,0 км.";
б) после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"12.1. По мероприятию "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений" к 2025 году:
1) количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
2) количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, составит 164,7/1 пог. м/шт.;
3) доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, составит 33,3 процента;
4) протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, составит 33,1 км;
5) доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, составит 26,4 процента.";
в) в пункте 1 таблицы 2:
подпункт 1.1.5 подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
1.1.5. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения |
- |
0,10 |
- |
- |
- |
0,05 |
0,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
"; |
подпункт 1.3.2 подпункта 1.3 изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||
1.3.2. |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
"; |
5) приложение N 1 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
5. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | ||
7. |
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 854301,80 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 53083,68 тыс. рублей; 2015 год - 80430,66 тыс. рублей; 2016 год - 76989,50 тыс. рублей; 2017 год - 78463,56 тыс. рублей; 2018 год - 97850,50 тыс. рублей; 2019 год - 73039,58 тыс. рублей; 2020 год - 76117,69 тыс. рублей; 2021 год - 78797,93 тыс. рублей; 2022 год - 81552,44 тыс. рублей; 2023 год - 90833,75 тыс. рублей; 2024 год - 90488,12 тыс. рублей; 2025 год - 90315,30 тыс. рублей |
"; |
2) раздел 12.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"12.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2025 годах составит 854301,80 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 78463,56 тыс. рублей;
2018 год - 97850,50 тыс. рублей;
2019 год - 73039,58 тыс. рублей;
2020 год - 76117,69 тыс. рублей;
2021 год - 78797,93 тыс. рублей;
2022 год - 81552,44 тыс. рублей;
2023 год - 90833,75 тыс. рублей;
2024 год - 90488,12 тыс. рублей;
2025 год - 90315,30 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложении N 4 к государственной программе.".
6. В пункте 2 приложения N 1 к государственной программе:
1) подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2.1.5. |
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" |
2015 г. |
2020 г. |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км |
Отчетность ГКУ "Амурупрадор" |
|
|
110,0 |
|
|
|
20,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
"; |
2) подпункт 2.3.2 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2.3.2. |
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений" |
2019 г. |
2021 г. |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, строительство (реконструкция) которых завершено, пог. м/шт. |
Отчетность ГКУ "Амурупрадор" |
|
|
|
|
|
|
|
|
164,7/1 |
|
|
|
|
Количество и протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен, пог. м/шт. |
Отчетность ГКУ "Амурупрадор" |
|
|
|
|
|
|
|
|
164,7/1 |
|
|
|
|
|||||
Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии, процентов |
Отчетность ГКУ "Амурупрадор" |
|
|
|
|
|
|
|
50 |
33,3 |
|
|
|
|
|||||
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведенных в нормативное состояние, км |
Отчетность ГКУ "Амурупрадор" |
|
|
|
|
|
|
|
33,1 |
|
|
|
|
|
|||||
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, процентов |
Отчетность ГКУ "Амурупрадор" |
|
|
|
|
|
|
|
26,4 |
|
|
|
|
|
|||||
". |
7. В приложении N 4 к государственной программе:
1) строки "Всего, в том числе:", "Министерство транспорта и дорожного хозяйства области", "Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области" позиции "Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области" изложить в следующей редакции:
" | ||||||||||||||||||
Всего, в том числе: |
Всего |
|
|
|
104108183,96 |
6627189,52 |
5907264,60 |
5915994,28 |
10273174,99 |
12807344,90 |
12095676,40 |
13135602,34 |
12411746,63 |
11526268,93 |
4341687,70 |
4732426,01 |
4333807,66 |
|
федеральный бюджет |
31677966,91 |
4094684,69 |
3286925,47 |
2218659,51 |
933792,69 |
298000,00 |
1361689,10 |
7055815,45 |
6907480,00 |
5520920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
областной бюджет |
54903027,68 |
2511554,06 |
2581940,66 |
3672088,25 |
5143004,90 |
4968965,84 |
5064507,78 |
6043429,26 |
5504266,63 |
6005348,93 |
4341687,70 |
4732426,01 |
4333807,66 |
|||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
267828,37 |
20950,77 |
38398,47 |
25246,52 |
55956,40 |
65672,06 |
25246,52 |
36357,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
юридические лица |
17259361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4140421,00 |
7474707,00 |
5644233,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
101896159,41 |
6598873,20 |
5880315,89 |
5822759,08 |
10010041,87 |
12618023,00 |
11898080,89 |
12967951,74 |
12284184,37 |
11390279,54 |
4067265,35 |
4128401,86 |
4229982,62 |
|
федеральный бюджет |
31677966,91 |
4094684,69 |
3286925,47 |
2218659,51 |
933792,69 |
298000,00 |
1361689,10 |
7055815,45 |
6907480,00 |
5520920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
областной бюджет |
52691003,13 |
2483237,74 |
2554991,95 |
3578853,05 |
4879871,78 |
4779643,94 |
4866912,27 |
5875778,66 |
5376704,37 |
5869359,54 |
4067265,35 |
4128401,86 |
4229982,62 |
|||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
267828,37 |
20950,77 |
38398,47 |
25246,52 |
55956,40 |
65672,06 |
25246,52 |
36357,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
юридические лица |
17259361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4140421,00 |
7474707,00 |
5644233,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области |
Всего |
|
|
|
1798961,69 |
0,00 |
0,00 |
65075,90 |
233411,43 |
155615,20 |
161556,76 |
126511,25 |
84456,28 |
91429,40 |
240529,19 |
570256,35 |
70119,93 |
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
областной бюджет |
1798961,69 |
0,00 |
0,00 |
65075,90 |
233411,43 |
155615,20 |
161556,76 |
126511,25 |
84456,28 |
91429,40 |
240529,19 |
570256,35 |
70119,93 |
|||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
юридические лица |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||
"; |
2) в пункте 1:
а) позицию "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" изложить в следующей редакции:
б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
1.4. |
Основное мероприятие "Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом" |
|
Всего |
|
|
|
1072131,73 |
0,00 |
0,00 |
65075,90 |
205474,28 |
127678,09 |
161556,76 |
125555,55 |
84456,28 |
91429,40 |
70529,19 |
70256,35 |
70119,93 |
1.4.1. |
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" |
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области |
Всего |
|
|
|
1072131,73 |
0,00 |
0,00 |
65075,90 |
205474,28 |
127678,09 |
161556,76 |
125555,55 |
84456,28 |
91429,40 |
70529,19 |
70256,35 |
70119,93 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
928 |
0408 |
1310410590 |
1072131,73 |
0,00 |
0,00 |
65075,90 |
205474,28 |
127678,09 |
161556,76 |
125555,55 |
84456,28 |
91429,40 |
70529,19 |
70256,35 |
70119,93 |
|||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
юридические лица |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
"; |
3) в пункте 2:
а) позицию "Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2. |
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
96765395,44 |
6295622,90 |
5116112,28 |
4489589,23 |
9806694,34 |
12369726,48 |
11705709,08 |
12599967,70 |
11865358,05 |
10969990,27 |
3995304,71 |
3798170,97 |
3753149,43 |
федеральный бюджет |
29817048,91 |
3940084,69 |
2720425,47 |
1078841,51 |
933792,69 |
298000,00 |
1361689,10 |
7055815,45 |
6907480,00 |
5520920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
областной бюджет |
49421461,16 |
2334891,44 |
2357288,34 |
3385501,20 |
4676524,25 |
4531347,42 |
4674540,46 |
5507794,62 |
4957878,05 |
5449070,27 |
3995304,71 |
3798170,97 |
3753149,43 |
||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
267524,37 |
20646,77 |
38398,47 |
25246,52 |
55956,40 |
65672,06 |
25246,52 |
36357,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
территориальные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
юридические лица |
17259361,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4140421,00 |
7474707,00 |
5644233,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||
"; |
б) подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2.1.5. |
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
949992,30 |
0,00 |
148139,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171853,00 |
630000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
|
949992,30 |
0,00 |
148139,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
171853,00 |
630000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
939 |
0409 |
1320153900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
юридические лица |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
"; |
в) в подпункте 2.3:
позицию "Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2.3. |
Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
10947832,88 |
412935,36 |
764677,24 |
853260,98 |
998708,01 |
1064172,06 |
975463,28 |
2229584,17 |
1989000,00 |
754000,00 |
0,00 |
0,00 |
906031,78 |
"; |
подпункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2.3.2. |
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности на достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
2128620,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
893620,11 |
1235000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
|
|
132035390F |
2117509,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
882509,00 |
1235000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
939 |
0409 |
1320353900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
11111,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11111,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
юридические лица |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
"; |
г) позицию "Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области" и подпункт 2.4.1 подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2.4. |
Основное мероприятие "Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
1396707,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
165110,57 |
304000,00 |
404463,12 |
342000,00 |
0,00 |
0,00 |
181133,60 |
2.4.1. |
Мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
1300216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156200,00 |
246700,00 |
394463,12 |
332000,00 |
0,00 |
0,00 |
170853,60 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
939 |
0409 |
13.2.R2.12320; 132R212320 |
1300216,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
156200,00 |
246700,00 |
394463,12 |
332000,00 |
0,00 |
0,00 |
170853,60 |
|||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
юридические лица |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
"; |
д) позицию "Основное мероприятие "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и подпункт 2.5.1 подпункта 2.5 изложить в следующей редакции:
" | |||||||||||||||||||
2.5. |
Основное мероприятие "Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
7376482,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
725796,10 |
5540419,49 |
680601,96 |
429665,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.5.1. |
Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
Всего |
|
|
|
7376482,59 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
725796,10 |
5540419,49 |
680601,96 |
429665,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
939 |
0409 |
132R153930; 132R187730; 132R158560 |
6216796,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
626796,10 |
5185000,45 |
405000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1159686,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
99000,00 |
355419,04 |
275601,96 |
429665,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
юридические лица |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||
"; |
4) в пункте 3:
а) позицию "Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
б) позицию "Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" и подпункт 3.1.1 подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
<< Назад |
Приложение >> Приложение |
|
Содержание Постановление Правительства Амурской области от 10 июля 2020 г. N 451 "О внесении изменений в постановление Правительства... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.