Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 3
к постановлению
Администрации г. Сургута
от 15 июля 2020 г. N 4778
Таблица 3
Программные мероприятия,
объем финансирования муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Сургуте на период до 2030 года"
Наименование |
Источники финансирования |
Объем финансирования всего (руб.) |
В том числе по годам |
Ответственный (администратор или соадминистратор) |
||||||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Комплексная цель программы: Создание условий для обеспечения доступа жителей к культурным ценностям и услугам, способствующим повышению качества жизни населения и формированию туристской привлекательности Сургута | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Библиотечное обслуживание населения" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 1: Создание условий для обеспечения доступа населения к информации, к литературным ценностям национальной и мировой культуры | ||||||||||||||
Задача 1. Создание условий для модернизационного развития общедоступных библиотек города Сургута, внедрение новых интернет-услуг для пользователей, расширение библиотечного обслуживания физических лиц с ограничениями жизнедеятельности | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. |
всего, в том числе |
2 375 881 490,01 |
216 323 178,90 |
184 277 432,54 |
183 112 696,34 |
194 645 646,92 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
17 323 000,00 |
1 327 600,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 358 558 490,01 |
214 995 578,90 |
183 726 332,54 |
182 561 596,34 |
192 783 996,92 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 1.1.1. |
всего, в том числе |
2 355 198 365,01 |
215 634 303,90 |
183 588 557,54 |
182 423 821,34 |
192 318 584,42 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
776 500,00 |
776 500,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 354 421 865,01 |
214 857 803,90 |
183 588 557,54 |
182 423 821,34 |
192 318 584,42 |
196 974 078,23 |
202 473 300,58 |
207 063 030,79 |
210 600 091,41 |
226 410 158,27 |
272 198 010,24 |
265 514 428,29 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 1.1.2. |
всего, в том числе |
20 683 125,00 |
688 875,00 |
688 875,00 |
688 875,00 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
2 327 062,50 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
16 546 500,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
4 136 625,00 |
137 775,00 |
137 775,00 |
137 775,00 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
465 412,50 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Библиотечное обслуживание населения" |
всего, в том числе |
2 375 881 490,01 |
216 323 178,90 |
184 277 432,54 |
183 112 696,34 |
194 645 646,92 |
199 301 140,73 |
204 800 363,08 |
209 390 093,29 |
212 927 153,91 |
228 737 220,77 |
274 525 072,74 |
267 841 490,79 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
17 323 000,00 |
1 327 600,00 |
551 100,00 |
551 100,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
1 861 650,00 |
||
за счет средств местного бюджета |
2 358 558 490,01 |
214 995 578,90 |
183 726 332,54 |
182 561 596,34 |
192 783 996,92 |
197 439 490,73 |
202 938 713,08 |
207 528 443,29 |
211 065 503,91 |
226 875 570,77 |
272 663 422,74 |
265 979 840,79 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 2 "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 2: Создание условий для сохранения и популяризации историко-культурного наследия города Сургута, обеспечение доступа населения к культурным ценностям | ||||||||||||||
Задача 2. Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории города Сургута | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. |
всего, в том числе |
1 454 689 923,92 |
140 634 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
971 000,00 |
971 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 453 718 923,92 |
139 663 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Обеспечение населения услугами муниципальных музеев" |
всего, в том числе |
1 454 689 923,92 |
140 634 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
х |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
971 000,00 |
971 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 453 718 923,92 |
139 663 930,05 |
113 061 339,72 |
112 994 330,57 |
118 299 696,64 |
121 167 634,31 |
124 392 663,34 |
127 096 746,16 |
129 000 081,08 |
138 681 987,17 |
166 748 748,58 |
162 611 766,30 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 3 "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 3: Обеспечение предоставления дополнительного образования детей в муниципальных детских школах искусств города Сургута | ||||||||||||||
Задача 3. Реализация комплекса мер, направленных на выявление, сопровождение и поддержку одаренных детей, развитие обучающихся и обеспечение их предпрофессиональной подготовки, оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, специализированным оборудованием и материалами | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. |
всего, в том числе |
5 070 600 070,07 |
482 252 908,41 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
220 000,00 |
220 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 070 380 070,07 |
482 032 908,41 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.1. |
всего, в том числе |
5 070 302 213,61 |
481 955 051,95 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
220 000,00 |
220 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 070 082 213,61 |
481 735 051,95 |
392 753 730,30 |
392 885 303,09 |
411 623 299,66 |
421 574 002,35 |
433 621 222,42 |
443 793 174,94 |
452 000 038,44 |
485 939 241,33 |
584 131 968,08 |
570 025 181,05 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.1.2. |
всего, в том числе |
297 856,46 |
297 856,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
297 856,46 |
297 856,46 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 3.2. |
всего, в том числе |
4 138 481,16 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
342 225,89 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 138 481,16 |
323 190,00 |
323 190,00 |
323 190,00 |
342 225,89 |
350 490,65 |
361 005,37 |
369 723,65 |
377 118,12 |
405 439,69 |
487 338,51 |
475 569,28 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Дополнительное образование детей в детских школах искусств" |
всего, в том числе |
5 074 738 551,23 |
482 576 098,41 |
393 076 920,30 |
393 208 493,09 |
411 965 525,55 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
220 000,00 |
220 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 074 518 551,23 |
482 356 098,41 |
393 076 920,30 |
393 208 493,09 |
411 965 525,55 |
421 924 493,00 |
433 982 227,79 |
444 162 898,59 |
452 377 156,56 |
486 344 681,02 |
584 619 306,59 |
570 500 750,33 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 4 "Организация культурного досуга на базе учреждений и организаций культуры" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 4: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города, организация содержательного культурного досуга | ||||||||||||||
Задача 4. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов; создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. |
всего, в том числе |
2 958 753 843,10 |
275 887 757,88 |
227 247 326,47 |
228 668 682,96 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
500 000,00 |
500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 958 253 843,10 |
275 387 757,88 |
227 247 326,47 |
228 668 682,96 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.1.1. |
всего, в том числе |
2 957 569 453,05 |
274 703 367,83 |
227 247 326,47 |
228 668 682,96 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
500 000,00 |
500 000,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
2 957 069 453,05 |
274 203 367,83 |
227 247 326,47 |
228 668 682,96 |
241 287 268,39 |
247 124 355,92 |
254 128 086,60 |
259 965 279,89 |
264 554 085,49 |
284 416 097,31 |
341 921 148,97 |
333 553 753,22 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.1.2. Обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) муниципальными учреждениями культурно-досугового типа |
всего, в том числе |
1 184 390,05 |
1 184 390,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
1 184 390,05 |
1 184 390,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.2. |
всего, в том числе |
3 559 995 914,84 |
340 413 735,51 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
2 923 035,00 |
2 923 035,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 556 193 279,84 |
336 611 100,51 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.1. |
всего, в том числе |
3 551 276 663,26 |
331 694 483,93 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
870 735,00 |
870 735,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 550 405 928,26 |
330 823 748,93 |
274 701 227,03 |
273 964 077,08 |
289 250 561,22 |
296 245 962,27 |
304 723 341,14 |
311 782 409,83 |
317 400 058,03 |
341 230 802,39 |
410 149 424,47 |
400 134 315,87 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.2. |
всего, в том числе |
3 086 210,53 |
3 086 210,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
2 052 300,00 |
2 052 300,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
154 310,53 |
154 310,53 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 4.2.3. |
всего, в том числе |
5 633 041,05 |
5 633 041,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
5 633 041,05 |
5 633 041,05 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 4.3. |
всего, в том числе |
31 347 919,99 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 583 555,66 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
31 347 919,99 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 415 294,80 |
2 583 555,66 |
2 645 948,53 |
2 725 326,99 |
2 840 143,64 |
2 875 246,51 |
3 089 177,52 |
3 716 191,38 |
3 626 445,36 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Организация культурного досуга на базе учреждений |
всего, в том числе |
6 550 097 677,93 |
618 716 788,19 |
504 363 848,30 |
505 048 054,84 |
533 121 385,27 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
х |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
3 423 035,00 |
3 423 035,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 545 795 042,93 |
614 414 153,19 |
504 363 848,30 |
505 048 054,84 |
533 121 385,27 |
546 016 266,72 |
561 576 754,73 |
574 587 833,36 |
584 829 390,03 |
628 736 077,22 |
755 786 764,82 |
737 314 514,45 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 5 "Создание условий для развития туризма" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 5: Создание условий для развития туризма в Сургуте, расширение спектра туристских услуг для жителей и гостей города | ||||||||||||||
Задача 5. Создание эффективного механизма взаимодействия муниципальных органов власти, туристского бизнеса, иных организаций в реализации проектов и программ, направленных на развитие туристской привлекательности города | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. |
всего, в том числе |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Создание условий для развития туризма" |
всего, в том числе |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
91 297 429,93 |
8 347 102,96 |
7 123 663,74 |
7 017 671,68 |
7 431 012,54 |
7 610 471,49 |
7 838 785,64 |
8 028 092,31 |
8 188 654,16 |
8 803 622,09 |
10 581 953,75 |
10 326 399,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 6 "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 6: Создание современной развитой материально-технической базы учреждений культуры, повышение уровня доступности приоритетных объектов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования городской округ город Сургут | ||||||||||||||
Задача 6. Развитие инфраструктуры отрасли, совершенствование материально-технической базы, формирование условий для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями здоровья к приоритетным объектам культуры | ||||||||||||||
Основное мероприятие 6.1. |
всего, в том числе |
264 782 825,72 |
19 043 541,51 |
54 162 273,34 |
191 577 010,87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
82 907 200,00 |
- |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 664 400,00 |
- |
21 700 000,00 |
89 964 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
70 211 225,72 |
19 043 541,51 |
23 162 273,34 |
28 005 410,87 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.1. |
всего, в том числе |
4 595 721,62 |
4 595 721,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 595 721,62 |
4 595 721,62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.2. |
всего, в том числе |
359 044,99 |
359 044,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
359 044,99 |
359 044,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.3. |
всего, в том числе |
4 086 001,39 |
4 086 001,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
4 086 001,39 |
4 086 001,39 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.4. |
всего, в том числе |
602 773,51 |
602 773,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
602 773,51 |
602 773,51 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.5. |
всего, в том числе |
14 535 370,00 |
9 400 000,00 |
5 135 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
14 535 370,00 |
9 400 000,00 |
5 135 370,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.6. МАУ "Театр актера и куклы "Петрушка". Реконструкция |
всего, в том числе |
31 387 140,00 |
- |
15 693 570,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
31 387 140,00 |
- |
15 693 570,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.7. МБУ ДО "Детская школа искусств N 1" |
всего, в том числе |
90 096 785,21 |
- |
- |
90 096 785,21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ (соадминистратор) |
за счет межбюджетных трансфертов |
37 705 494,36 |
- |
- |
37 705 494,36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
46 084 515,88 |
- |
- |
46 084 515,88 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
6 306 774,97 |
- |
- |
6 306 774,97 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.1.8. МБУ ДО "Детская художественная школа N 1 им. Л.А. Горды" |
всего, в том числе |
119 119 989,00 |
- |
33 333 333,34 |
85 786 655,66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов |
45 201 705,64 |
- |
9 300 000,00 |
35 901 705,64 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
65 579 884,12 |
- |
21 700 000,00 |
43 879 884,12 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
8 338 399,24 |
- |
2 333 333,34 |
6 005 065,90 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.2. |
всего, в том числе |
104 338 491,57 |
1 331 236,03 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
104 338 491,57 |
1 331 236,03 |
6 665 295,34 |
8 916 339,14 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 6.3. Обеспечение условий лицам с ограниченными возможностями здоровья для беспрепятственного доступа к объектам культуры посредством проведения капитального ремонта |
всего, в том числе |
12 694 820,43 |
12 694 820,43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
12 694 820,43 |
12 694 820,43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 6.3.1. МАУ "Сургутская филармония" |
всего, в том числе |
12 694 820,43 |
12 694 820,43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ДАиГ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
12 694 820,43 |
12 694 820,43 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Развитие инфраструктуры отрасли культуры" |
всего, в том числе |
381 816 137,72 |
33 069 597,97 |
60 827 568,68 |
200 493 350,01 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
82 907 200,00 |
- |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
111 664 400,00 |
- |
21 700 000,00 |
89 964 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
187 244 537,72 |
33 069 597,97 |
29 827 568,68 |
36 921 750,01 |
9 441 511,52 |
9 669 524,02 |
9 959 609,74 |
10 200 134,32 |
10 404 137,01 |
11 185 487,70 |
13 444 956,22 |
13 120 260,53 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Подпрограмма 7 "Организация отдыха детей в каникулярное время" | ||||||||||||||
Цель подпрограммы 7: обеспечение продуктивной занятости детей и развития их творческих способностей в каникулярный период | ||||||||||||||
Задача 7. Осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья | ||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. |
всего, в том числе |
63 457 179,29 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
6 950 886,65 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
33 486 502,94 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
3 620 811,50 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 7.1.1. Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в муниципальных образованиях автономного округа |
всего, в том числе |
59 941 352,70 |
2 220 050,10 |
2 220 050,10 |
2 220 050,10 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
6 660 150,30 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Мероприятие 7.1.2. Создание условий для работы лагерей с дневным пребыванием детей |
всего, в том числе |
3 515 826,59 |
274 564,50 |
274 564,50 |
274 564,50 |
290 736,35 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
ККиТ (администратор) |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
3 515 826,59 |
274 564,50 |
274 564,50 |
274 564,50 |
290 736,35 |
297 757,63 |
306 690,36 |
314 096,93 |
320 378,87 |
344 439,32 |
414 016,06 |
404 017,57 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Всего по подпрограмме "Организация отдыха детей |
всего, в том числе |
63 457 179,29 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
2 494 614,60 |
6 950 886,65 |
6 957 907,93 |
6 966 840,66 |
6 974 247,23 |
6 980 529,17 |
7 004 589,62 |
7 074 166,36 |
7 064 167,87 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
29 970 676,35 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
1 110 025,05 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
3 330 075,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
33 486 502,94 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
1 384 589,55 |
3 620 811,50 |
3 627 832,78 |
3 636 765,51 |
3 644 172,08 |
3 650 454,02 |
3 674 514,47 |
3 744 091,21 |
3 734 092,72 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 8. |
всего, в том числе |
450 212 338,94 |
36 296 253,13 |
36 178 773,95 |
35 991 140,99 |
36 898 095,99 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
ККиТ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
450 212 338,94 |
36 296 253,13 |
36 178 773,95 |
35 991 140,99 |
36 898 095,99 |
37 799 185,01 |
38 933 160,56 |
39 873 396,39 |
40 670 864,32 |
43 725 246,23 |
52 557 745,97 |
51 288 476,40 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 9. Организация выполнения отдельных функций по эксплуатации зданий, сооружений, инженерных систем муниципальных учреждений (Целевые показатели N 1, N 2, N 3, N 4) |
всего, в том числе |
417 135 083,43 |
31 055 629,96 |
32 795 599,72 |
32 696 019,97 |
34 621 815,55 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертовиз федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
417 135 083,43 |
31 055 629,96 |
32 795 599,72 |
32 696 019,97 |
34 621 815,55 |
35 457 932,40 |
36 521 670,37 |
37 403 668,71 |
38 151 742,08 |
41 016 937,91 |
49 302 359,37 |
48 111 707,39 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 10. |
всего, в том числе |
21 000 824,31 |
1 632 973,07 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 737 267,20 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
ДГХ |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
21 000 824,31 |
1 632 973,07 |
1 640 633,87 |
1 640 633,87 |
1 737 267,20 |
1 779 222,20 |
1 832 598,87 |
1 876 856,13 |
1 914 393,25 |
2 058 164,18 |
2 473 913,34 |
2 414 168,33 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Общий объем финансирования программы - всего, |
всего, в том числе |
16 880 326 636,71 |
1 571 147 167,24 |
1 335 840 395,42 |
1 474 697 005,96 |
1 355 112 843,83 |
1 387 683 777,81 |
1 426 804 674,78 |
1 459 593 966,49 |
1 485 444 101,57 |
1 596 294 013,91 |
1 917 114 987,74 |
1 870 593 701,96 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
83 786 800,00 |
879 600,00 |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
163 572 111,35 |
7 051 660,05 |
23 361 125,05 |
91 625 525,05 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
16 632 967 725,36 |
1 563 215 907,19 |
1 303 179 270,37 |
1 309 464 280,91 |
1 349 921 118,68 |
1 382 492 052,66 |
1 421 612 949,63 |
1 454 402 241,34 |
1 480 252 376,42 |
1 591 102 288,76 |
1 911 923 262,59 |
1 865 401 976,81 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования администратора - |
всего, в том числе |
16 060 374 591,25 |
1 505 388 966,24 |
1 240 576 593,15 |
1 239 867 002,11 |
1 309 312 249,56 |
1 340 777 099,19 |
1 378 490 795,80 |
1 410 113 307,33 |
1 434 973 829,23 |
1 542 033 424,12 |
1 851 893 758,81 |
1 806 947 565,71 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета |
879 600,00 |
879 600,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета |
51 907 711,35 |
7 051 660,05 |
1 661 125,05 |
1 661 125,05 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
5 191 725,15 |
||
за счет средств местного бюджета |
16 007 587 279,90 |
1 497 457 706,19 |
1 238 915 468,10 |
1 238 205 877,06 |
1 304 120 524,41 |
1 335 585 374,04 |
1 373 299 070,65 |
1 404 921 582,18 |
1 429 782 104,08 |
1 536 841 698,97 |
1 846 702 033,66 |
1 801 755 840,56 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента городского хозяйства |
всего, в том числе |
760 731 941,52 |
43 060 607,06 |
74 434 862,27 |
219 136 433,85 |
45 800 594,27 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
82 907 200,00 |
- |
9 300 000,00 |
73 607 200,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертовиз окружного бюджета |
111 664 400,00 |
- |
21 700 000,00 |
89 964 400,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
566 160 341,52 |
43 060 607,06 |
43 434 862,27 |
55 564 833,85 |
45 800 594,27 |
46 906 678,62 |
48 313 878,98 |
49 480 659,16 |
50 470 272,34 |
54 260 589,79 |
65 221 228,93 |
63 646 136,25 |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Объем финансирования соадминистратора - департамента архитектуры и градостроительства |
всего, в том числе |
59 220 103,94 |
22 697 593,94 |
20 828 940,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
х |
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет межбюджетных трансфертов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет средств местного бюджета |
59 220 103,94 |
22 697 593,94 |
20 828 940,00 |
15 693 570,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
за счет других источников |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
<< Приложение 2 Приложение 2 |
Приложение 4 >> Приложение 4 |
|
Содержание Постановление Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 15 июля 2020 г. N 4778 "О внесении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.