Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
Правительства
Тюменской области
от 20 июля 2020 г. N 469-п
Паспорт
государственной программы Тюменской области
Наименование программы |
Развитие здравоохранения |
Сроки реализации программы |
2019 - 2025 годы |
Ответственный исполнитель программы |
Департамент здравоохранения Тюменской области (ДЗ ТО) |
Соисполнители программы |
Главное управление строительства Тюменской области (ГУС ТО) |
Связь с документом стратегического планирования Тюменской области |
Стратегия социально-экономического развития Тюменской области до 2030 года, утвержденная Законом Тюменской области от 24.03.2020 N 23. Стратегическая цель - устойчивый рост уровня и качества жизни населения на основе инновационного развития экономики и эффективного использования природно-экономического, производственного, научно-технического, кадрового потенциала и конкурентных преимуществ, совершенствования пространственной организации региона. Приоритет 1. Человек. Высокое качество жизни населения и человеческий капитал. Цель 1.2. Развитие человеческого капитала. Развитие человеческого капитала, обеспечивающего конкурентоспособность Тюменской области и создание новых форматов качества и образа жизни. Задача 1.2.1. Здоровье и долголетие. Повышение уровня здоровья и продление активного долголетия населения. |
Цель программы |
Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг |
Приложение N 1
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Базовое значение 2018 (факт) |
Значения показателей |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Цель "Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг" | |||||||||
Целевые показатели | |||||||||
1 |
Ожидаемая продолжительность жизни, лет, П |
72,08 |
72,75 |
73,05-73,72 |
73,6 -74,72 |
73,97 - 75,72 |
74,39 -76,70 |
74,75-77,69 |
74,75-77,69 |
2 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте, на 100 тыс. населения, О |
494,7 |
463,0 |
471,3 |
460,8 |
445,6 |
423,4 |
395,5 |
365,3 |
Дополнительные показатели | |||||||||
3 |
Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, на 100 тыс. населения, О |
145,6 |
145,6 |
145,5 |
144,9 |
142,4 |
137,7 |
132,0 |
132,0 |
4 |
Снижение смертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения, О |
516,4 |
486,1 |
511,3 |
486,3 |
460,3 |
433,3 |
419,0 |
419,0 |
5 |
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения, П* |
40,0 |
40,5 |
40,3-40,6 |
40,8 |
41,2 |
40,9 |
40,6 |
40,6 |
6 |
Количество человек, получивших в отчетном году меры социальной поддержки по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях, льготному зубопротезированию, тыс. человек, П |
66,8 |
75,1 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
не менее 70,8 |
* плановые значения показателя установлены региональным проектом "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Тюменская область)"
Приложение N 2
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Финансовое обеспечение
государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
N п/п |
Наименование мероприятия/проекта |
Объем финансового обеспечения в период реализации программы, тыс. руб. |
Главный распорядитель средств областного бюджета |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (План) |
2021 год (План) |
2022 год (План) |
2023 год (План) |
2024 год (План) |
2025 год (План) |
|||
Всего по программе, из них |
23 935 021 |
29 686 521 |
23 043 163 |
23 161 759 |
21 723 060 |
21 716 850 |
21 538 610 |
|
|
средства федерального бюджета |
1 233 837 |
2 722 264 |
1 087 897 |
1 154 349 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе расходы на управление |
1 353 |
1 469 |
1 469 |
1 469 |
0 |
0 |
0 |
|
|
средства областного бюджета |
22 701 184 |
26 964 257 |
21 955 266 |
22 007 410 |
21 723 060 |
21 716 850 |
21 538 610 |
|
|
в том числе расходы на управление |
142 595 |
148 925 |
112 087 |
112 087 |
112 087 |
112 087 |
112 087 |
|
|
Справочно: внебюджетные средства |
14 052 347 |
15 331 905 |
16 541 547 |
17 784 720 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель. Обеспечение доступности медицинской помощи, повышение качества и эффективности медицинских услуг | |||||||||
Всего расходы по цели программы |
23 791 073 |
29 536 127 |
22 929 607 |
23 048 203 |
21 610 973 |
21 604 763 |
21 426 523 |
|
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
1 232 484 |
2 720 795 |
1 086 428 |
1 152 880 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. |
Мероприятие. Развитие системы медицинской профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни |
153 517 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
159 774 |
ДЗ ТО |
2. |
Мероприятие. Совершенствование оказания первичной, специализированной, скорой, паллиативной медицинской помощи, медицинской эвакуации и реабилитации, в том числе |
4 501 220 |
7 149 627 |
2 072 874 |
2 009 421 |
1 889 848 |
1 889 848 |
1 889 848 |
ДЗ ТО ГУС ТО |
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
1 271 182 |
1 130 546 |
1 130 546 |
1 130 546 |
0 |
0 |
0 |
||
закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и (или) С в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ. |
14 136 |
34 426 |
33 486 |
32 607 |
0 |
0 |
0 |
||
закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микробактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным МЗ РФ, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
14 685 |
18 797 |
19 737 |
20 724 |
0 |
0 |
0 |
||
профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
1 250 |
1 200 |
1 200 |
825 |
0 |
0 |
0 |
||
обеспечение лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому, медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь |
48 959 |
50 330 |
50 330 |
50 176 |
0 |
0 |
0 |
||
компенсация расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. |
244 |
956 |
956 |
956 |
0 |
0 |
0 |
||
реализация мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов |
0 |
9 304 |
9 304 |
10 672 |
|
|
|
||
мероприятия по осуществлению медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) |
820 |
2 481 |
2 481 |
2 481 |
|
|
|
||
в т.ч. из средств федерального бюджета |
230 906 |
725 857 |
100 607 |
112 316 |
0 |
0 |
0 |
||
Справочно: внебюджетные средства (ТФОМС ТО) |
14 052 347 |
15 331 905 |
16 541 547 |
17 784 720 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Мероприятие. Финансовое обеспечение программы обязательного медицинского страхования. |
9 630 512 |
9 900 533 |
10 192 383 |
10 497 020 |
10 497 020 |
10 497 020 |
10 497 020 |
ДЗ ТО |
4 |
Мероприятие. Обеспечение реализации отдельных функций отрасли. |
6 781 869 |
8 847 683 |
8 015 061 |
8 021 795 |
7 896 795 |
7 896 795 |
7 896 795 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
12 540 |
764 355 |
27 500 |
40 000 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Мероприятие. Обеспечение государственных гарантий оказания социальной помощи отдельным категориям граждан |
1 685 716 |
1 908 830 |
1 760 110 |
1 758 431 |
983 086 |
983 086 |
983 086 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
767 108 |
774 894 |
777 024 |
775 345 |
0 |
0 |
0 |
||
6 |
Региональный проект. "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
248 788 |
510 032 |
190 792 |
141 292 |
106 500 |
107 800 |
0 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
42 684 |
124 054 |
22 155 |
22 801 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Региональный проект. "Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
269 775 |
327 933 |
239 475 |
289 082 |
19 750 |
11 140 |
0 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
41 635 |
82 587 |
70 504 |
96 430 |
0 |
0 |
0 |
||
8 |
Региональный проект. "Борьба с онкологическими заболеваниями" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
194 085 |
520 282 |
239 630 |
105 680 |
0 |
0 |
0 |
ДЗ ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
105 085 |
217 682 |
88 330 |
105 680 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Региональный проект. "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
233 413 |
147 171 |
5 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
0 |
ДЗ ТО ГУС ТО |
в т.ч. из средств федерального бюджета |
30 054 |
31 058 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Региональный проект. "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
40 106 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
0 |
ДЗ ТО |
11 |
Региональный проект. "Развитие экспорта медицинских услуг" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" |
40 194 |
36 554 |
26 800 |
34 000 |
26 800 |
27 900 |
0 |
ДЗ ТО |
12 |
Региональный проект. "Финансовая поддержка семей при рождении детей" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
6 500 |
0 |
ДЗ ТО |
13 |
Региональный проект. "Старшее поколение" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
4 478 |
308 |
308 |
308 |
0 |
0 |
0 |
ДЗ ТО |
|
в т.ч. из средств федерального бюджета |
2 472 |
308 |
308 |
308 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Региональный проект. "Укрепление общественного здоровья" в рамках реализации национального проекта "Демография" |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
0 |
ДЗ ТО |
Распределение средств по главным распорядителям бюджетных средств | |||||||||
ДЗ ТО |
23 363 800 |
28 697 076 |
23 043 163 |
23 161 759 |
21 723 060 |
21 716 850 |
21 538 610 |
|
|
ГУС ТО |
571 221 |
989 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Приложение N 3
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
оценки эффективности деятельности органов государственной власти Тюменской области по осуществлению переданных им полномочий, реализуемых в рамках государственной программы Тюменской области "Развитие здравоохранения"
Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Значения показателей |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Отношение количества рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде к среднему значению рассмотренных заявлений в двух предшествующих аналогичных периодах, %, П |
107,0 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
2 |
Отношение количества проведенных внеплановых проверок соискателей лицензий в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о предоставлении лицензии в текущем периоде, %, П |
100,0 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
3 |
Отношение количества проведенных внеплановых проверок лицензиатов, предоставивших заявление о переоформлении лицензии (соискателей лицензий) в текущем периоде к общему количеству рассмотренных заявлений о переоформлении (предоставлении) лицензии в текущем периоде, %, П |
100,0 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
не ниже 90 |
4 |
Отношение суммы средств, полученных от уплаты государственной пошлины за предоставлении лицензии, переоформление лицензии, выдачу дубликата лицензии за текущий период к средней сумме средств, полученных от уплаты государственной пошлины, за два предшествующих аналогичных периода, %, П |
107,0 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
не ниже 75 |
5 |
Отношение количества лицензий, по которым приняты решения территориальными органами Росздравнадзора о несоответствии лицензиата лицензионным требованиям, к общему количеству выданных лицензий в текущем периоде, %, П |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Отношение суммы средств федерального бюджета, не израсходованных на реализацию переданных полномочий, к общему объему средств федерального бюджета, поступивших на реализацию переданных полномочий, %, П |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Отношение количества удовлетворенных (признанных обоснованными) жалоб в общем количестве жалоб, поступивших в территориальные органы Росздравнадзора в связи с невыполнением (ненадлежащим исполнением) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или его должностным лицом (должностными лицами) установленной услуги |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Приложение N 4
к паспорту
государственной программы
Тюменской области
Показатели
эффективности использования средств федерального бюджета, выделяемых в рамках заключения соглашений с Министерством здравоохранения РФ на 3-х летний период
Нумерация граф в таблице приводится в соответствии с источником
N п/п |
Наименование показателя, единица измерения, направленность |
Значения показателей |
||||||
2019 год (факт) |
2020 год (план) |
2021 год (план) |
2022 год (план) |
2023 год (план) |
2024 год (план) |
2025 год (план) |
||
1 |
2 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации, %, П |
30,8 |
24,0 |
24,0 |
24,0 |
- |
- |
- |
2 |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека, %, П |
100,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
- |
- |
- |
3 |
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции, %, П |
90,0 |
93,0 |
93,0 |
93,0 |
- |
- |
- |
4 |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез, %, П |
95,0 |
72,3 |
72,5 |
72,8 |
- |
- |
- |
5 |
Обеспеченность паллиативными койками, на 10 тыс. населения, П |
2,74 |
1,36 |
1,39 |
1,43 |
- |
- |
- |
6 |
Количество посещений, осуществляемых врачами-специалистами и средним медицинским персоналом (любых специальностей) в целях оказания паллиативной медицинской помощи, на 10 тыс. населения, П |
155,7 |
117,8 |
135,2 |
153,3 |
- |
- |
- |
7 |
Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, %, П |
41,5 |
45 |
48 |
52 |
- |
- |
- |
8 |
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно утверждаемым Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, %, П |
98,5 |
90 |
95 |
95 |
- |
- |
- |
9 |
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи, тысяч коек, П |
0,27 |
0,136 |
0,139 |
0,143 |
- |
- |
- |
10 |
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей, тысяч посещений, П |
23,643 |
18,105 |
21,122 |
24,140 |
- |
- |
- |
<< Назад |
||
Содержание Постановление Правительства Тюменской области от 20 июля 2020 г. N 469-п "О внесении изменения в постановление от 03.12.2018... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.