Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Положению об осуществлении
ФАДН России внутреннего
финансового аудита, утвержденному
приказом ФАДН России
от 23.06.2020 N 81
Отчет
о результатах аудиторской проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторской проверки:________________________
_________________________________________________________________________
(дата и номер приказа о назначении аудиторской проверки, N пункта плана
внутреннего финансового аудита)
2. Тема аудиторской проверки:____________________________________________
3. Проверяемый период:___________________________________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки:_________________________________
5. Вид аудиторской проверки:_____________________________________________
6. Срок проведения аудиторской проверки:_________________________________
7. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:
7.1._____________________________________________________________________
7.2._____________________________________________________________________
7.3._____________________________________________________________________
8. По результатам аудиторской проверки установлено следующее:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторской проверки
недостатках и нарушениях (в количественном и денежном выражении), об
условиях и о причинах таких нарушений, а также о не устраненных в ходе
внутреннего финансового контроля значимых бюджетных рисках, по порядку
в соответствии с нумерацией вопросов Программы проверки)
9. Возражения руководителя (иного уполномоченного лица) объекта проверки,
изложенные по результатам проверки:
_________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии
возражений указываются реквизиты документа (возражений) (номер, дата,
количество листов приложенных к Отчету возражений))
10. Выводы:
10.1.____________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего
финансового контроля)
10.2.____________________________________________________________________
(излагаются выводы о достоверности бюджетной отчетности
и соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии
и стандартам бюджетного учета)
11. Предложения и рекомендации:
_________________________________________________________________________
(излагаются предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, внесению
изменений в карты внутреннего финансового контроля и (или) предложения
по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств)
Приложения:
1. Акт проверки__________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ________листах в 1 экз.
2. Возражения к Акту проверки
_________________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
на ______ листах в 1 экз.
Уполномоченный руководитель
субъекта внутреннего финансового аудита
__________________ _____________ ________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
дата
<< Приложение N 3. Акт аудиторской проверки |
||
Содержание Приказ Федерального агентства по делам национальностей от 23 июня 2020 г. N 81 "Об утверждении положения об осуществлении... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.