Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению Администрации
Исилькульского муниципального района
от 23 июня 2020 г. N 267
Приложение N 4
муниципальной программы
Исилькульского муниципального района
Омской области
"Развитие образования Исилькульского
муниципального района"
Мероприятия
муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области "Развитие образования Исилькульского муниципального района"
N |
Наименование мероприятия муниципальной программы Омской области (далее - муниципальная программа) |
Срок реализации мероприятия муниципальной программы |
Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы |
Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей) |
Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы <*****> |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование |
Единица измерения |
Значение |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник финансирования |
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
Всего |
в том числе по годам реализации муниципальной программы |
||||||||||||||||||||||||||||||||
с 2014 |
2021 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
|||||||||||||
Цель муниципальной программы. Создание в системе дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей равных возможностей для получения качественного образования и позитивной социализации детей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области и региона, современным потребностями общества и каждого гражданина. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет) |
Всего, из них расходы за счет: |
194 156,04 |
22 929,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
171 527,04 |
300,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
22 629,00 |
22 629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 |
Основное мероприятие 1. Развитие инфраструктуры доступности качественного дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
194 156,04 |
22 929,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
171 527,04 |
300,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
22 629,00 |
22 629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1 |
Мероприятие 1. Строительство современного здания для размещения дошкольного учреждения на 110 мест в северной части города (г. Исилькуль, ул. 3 Северная, 102) |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
50,4 |
50,43 |
50,46 |
51 |
51 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 |
Мероприятие 2. Ремонт и МТО групп кратковременного пребывания в бюджетных образовательных учреждениях. |
Всего, из них расходы за счет: |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
50,4 |
50,43 |
50,46 |
51 |
51 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 227,04 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 |
Мероприятие 3. Материально-техническое оснащение зданий муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в целях открытия дополнительных мест. |
Всего, из них расходы за счет: |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
50,4 |
50,43 |
50,46 |
51 |
51 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 000,00 |
0,00 |
10 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.4 |
Мероприятие 4. Обеспечение муниципальных учреждений дошкольного образования, в которых открыты новые места, медицинским оборудованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
22 929,00 |
22 929,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях дошкольного образования, организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, от общего количества детей указанного возраста, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
51 |
50,4 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
22 629,00 |
22 629,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.5 |
Мероприятие 5. Материально-техническое оснащение зданий, планируемых к вводу в эксплуатацию муниципальных учреждений дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
8 943 835,04 |
548 000,20 |
585 380,00 |
207 800,00 |
995 425,52 |
4 469 490,56 |
1 679 101,76 |
458 637,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 027 208,84 |
175 000,00 |
380 000,00 |
207 800,00 |
737 877,52 |
388 792,56 |
1 679 101,76 |
458 637,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 916 626,20 |
373 000,20 |
205 380,00 |
0,00 |
257 548,00 |
4 080 698,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 |
Основное мероприятие 2. Повышение качества образования дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
8 943 835,04 |
548 000,20 |
585 380,00 |
207 800,00 |
995 425,52 |
4 469 490,56 |
1 679 101,76 |
458 637,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 027 208,84 |
175 000,00 |
380 000,00 |
207 800,00 |
737 877,52 |
388 792,56 |
1 679 101,76 |
458 637,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
4 916 626,20 |
373 000,20 |
205 380,00 |
0,00 |
257 548,00 |
4 080 698,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение ремонтных работ функционирующих муниципальных дошкольных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
7 016 331,30 |
439 186,00 |
280 000,00 |
177 800,00 |
668 870,00 |
3 772 654,46 |
1 307 820,84 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
9,2 |
22,5 |
62,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 097 656,85 |
165 000,00 |
280 000,00 |
177 800,00 |
422 122,00 |
374 914,01 |
1 307 820,84 |
370 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 918 674,45 |
274 186,00 |
|
|
246 748,00 |
3 397 740,45 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2 |
Мероприятие 2. Оснащение дошкольных образовательных учреждений в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, современными требованиями Санитарных Правил и Норм (материально-техническое оснащение) |
Всего, из них расходы за счет: |
1 683 309,54 |
10 000,00 |
160 000,00 |
30 000,00 |
326 555,52 |
696 836,10 |
371 280,92 |
88 637,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
9,2 |
22,5 |
62,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
929 551,99 |
10 000,00 |
100 000,00 |
30 000,00 |
315 755,52 |
13 878,55 |
371 280,92 |
88 637,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
753 757,55 |
|
60 000,00 |
|
10 800,00 |
682 957,55 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3 |
Мероприятие 3. Оборудование рабочих мест для занятых инвалидов. |
Всего, из них расходы за счет: |
244 194,20 |
98 814,20 |
145 380,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля воспитанников дошкольных организаций, обучающихся по программам, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольных организаций |
% |
100 |
9,2 |
22,5 |
62,7 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
244 194,20 |
98 814,20 |
145 380,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
65 464 357,19 |
12 933 668,60 |
5 739 950,58 |
5 467 851,50 |
9 726 439,15 |
13 273 081,98 |
12 439 931,90 |
2 927 133,48 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
31 724 994,69 |
7 989 620,60 |
3 711 111,58 |
4 167 351,50 |
2 296 362,15 |
2 075 547,98 |
6 575 280,40 |
1 953 420,48 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
33 739 362,50 |
4 944 048,00 |
2 028 839,00 |
1 300 500,00 |
7 430 077,00 |
11 197 534,00 |
5 864 651,50 |
973 713,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 |
Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры доступности качественного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
65 442 842,09 |
12 933 668,60 |
5 739 950,58 |
5 467 851,50 |
9 726 439,15 |
13 273 081,98 |
12 439 931,90 |
2 927 133,48 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
31 703 479,59 |
7 989 620,60 |
3 711 111,58 |
4 167 351,50 |
2 296 362,15 |
2 075 547,98 |
6 575 280,40 |
1 953 420,48 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
33 739 362,50 |
4 944 048,00 |
2 028 839,00 |
1 300 500,00 |
7 430 077,00 |
11 197 534,00 |
5 864 651,50 |
973 713,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 безвозмездные поступления целевого характера из федерального бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1 |
Мероприятие 1 Ремонт зданий общеобразовательных учреждений в соответствии с пожарными требованиями и санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
Всего, из них расходы за счет: |
25 716 770,16 |
3 774 373,32 |
943 680,00 |
2 666 203,50 |
4 867 033,18 |
8 827 825,76 |
4 257 654,40 |
380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,98 |
99,98 |
99,98 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 832 963,16 |
2 750 123,32 |
943 680,00 |
2 666 203,50 |
327 506,18 |
507 795,76 |
4 257 654,40 |
380 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
13 883 807,00 |
1 024 250,00 |
|
|
4 539 527,00 |
8 320 030,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.2 |
Мероприятие 2 Создание в каждом образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечивать интеграцию детей-инвалидов |
Всего, из них расходы за счет: |
1 016 938,80 |
485 446,22 |
509 492,58 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 016 938,80 |
485 446,22 |
509 492,58 |
22 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.3 |
Мероприятие 3 Обеспечение гарантированного своевременного и безопасного подвоза детей: приобретение и замена школьных автобусов, выработавших свой ресурс, установка ГЛОНАСС и приборов учета режимов движения труда и отдыха водителя (тахограф) |
Всего, из них расходы за счет: |
1 241 919,06 |
855 919,06 |
0,00 |
0,00 |
361 400,00 |
24 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 241 919,06 |
855 919,06 |
0,00 |
0,00 |
361 400,00 |
24 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.4 |
Мероприятие 4 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
4 877 197,58 |
38 334,00 |
471 400,00 |
178 648,00 |
1 794 534,25 |
1 570 570,40 |
749 955,55 |
73 755,38 |
0,00 |
0,00 |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,57 |
1,67 |
1,67 |
1,65 |
1,63 |
1,61 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
1,57 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 672 648,58 |
8 334,00 |
350 250,00 |
178 648,00 |
206 734,25 |
104 971,40 |
749 955,55 |
73 755,38 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 204 549,00 |
30 000,00 |
121 150,00 |
0,00 |
1 587 800,00 |
1 465 599,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.5 |
Мероприятие 5 Организация горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
22 611 531,54 |
7 779 596,00 |
3 815 378,00 |
2 601 000,00 |
2 703 471,72 |
2 755 785,82 |
2 956 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования, получающих организованное горячее питание, от общего количества обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях общего образования |
% |
99 |
97 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
х |
х |
х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
11 415 039,54 |
3 889 798,00 |
1 907 689,00 |
1 300 500,00 |
1 400 721,72 |
1 438 180,82 |
1 478 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
11 196 492,00 |
3 889 798,00 |
1 907 689,00 |
1 300 500,00 |
1 302 750,00 |
1 317 605,00 |
1 478 150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.6 |
Мероприятие 6 Строительство современного здания средней общеобразовательной школы на 600 ученических мест в южной части города (г. Исилькуль, ул. Партизанская, 198) |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности населения 6-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6-18 лет |
% |
99,98 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
99,95 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.7 |
Мероприятие 7 Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости |
Всего, из них расходы за счет: |
94 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля оборудованных рабочих мест для инвалидов в общей численности мест |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
94 300,00 |
|
|
|
|
94 300,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.8 |
Мероприятие 8 Создание в муниципальных организациях дополнительного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа, и оснащение организаций дополнительного образования детей специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом |
Всего, из них расходы за счет: |
903 749,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
903 749,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
45 |
|
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
18 074,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 074,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
885 674,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
885 674,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.9. |
Мероприятие 9 Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях |
Всего, из них расходы за счет: |
3 572 272,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 572 272,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
71 445,46 |
|
|
|
|
|
71 445,46 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 500 827,08 |
|
|
|
|
|
3 500 827,08 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.10 |
Мероприятие 10. Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) |
Всего, из них расходы за счет: |
5 408 163,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 451 863,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
"Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным Исилькульского муниципального района Омской области" |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
99 |
99 |
99 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 434 450,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
1 478 150,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
973 713,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
973 713,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.11 |
Мероприятие 11. Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования, мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году |
Всего, из них расходы за счет: |
21 515,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 515,10 |
0,00 |
0,00 |
"Доля муниципальных образовательных организаций муниципального района, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций муниципального района" |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 515,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 515,10 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение равного доступа школьников района к качественному образованию, создание условий для реализации образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий на всех ступенях обучения и обеспечение требований государственных образовательных стандартов посредством единой информационной образовательной среды сферы общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
578 387,87 |
320 787,87 |
0,00 |
149 600,00 |
77 800,00 |
4 200,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
310 578,67 |
52 978,67 |
0,00 |
149 600,00 |
77 800,00 |
4 200,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
267 809,20 |
267 809,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 |
Основное мероприятие 4 Создание условий для внедрения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и информатизации муниципальной системы общего образования |
Всего, из них расходы за счет: |
578 387,87 |
320 787,87 |
0,00 |
149 600,00 |
77 800,00 |
4 200,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
310 578,67 |
52 978,67 |
0,00 |
149 600,00 |
77 800,00 |
4 200,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
267 809,20 |
267 809,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.1 |
Мероприятие 1 Приобретение, установка нового технологического оборудования. |
Всего, из них расходы за счет: |
95 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
100 |
98 |
98 |
98 |
98 |
99 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
95 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
25 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2 |
Мероприятие 2 Оснащение предметных кабинетов общеобразовательных учреждений комплектом интерактивного оборудования, в составе которого компьютер или ноутбук учителя, интерактивная доска, мультимедийный проектор, многофункциональное устройство, документ-камера |
Всего, из них расходы за счет: |
198 600,00 |
10 000,00 |
0,00 |
124 600,00 |
38 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных образовательных учреждений общего образования, внедряющих информационно-коммуникационные технологии в образовательный процесс, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
100 |
98 |
98 |
98 |
98 |
99 |
99 |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
198 600,00 |
10 000,00 |
0,00 |
124 600,00 |
38 000,00 |
0,00 |
26 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.3 |
Мероприятие 3 Обучение педагогических коллективов общеобразовательных учреждений дистанционным технологиям |
Всего, из них расходы за счет: |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 800,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку в отчетный период, в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
30 |
26 |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 800,00 |
4 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.4 |
Мероприятие 4 Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения по состоянию здоровья. |
Всего, из них расходы за счет: |
270 787,87 |
270 787,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей-инвалидов, получающих образование с использованием дистанционных образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому в Исилькульском районе |
% |
100 |
87 |
90 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 978,67 |
2 978,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
267 809,20 |
267 809,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание благоприятных условий для развития и реализации способностей одаренных и талантливых детей и молодежи в интересах личности, общества и государства |
Всего, из них расходы за счет: |
3 144 286,75 |
344 089,00 |
457 568,40 |
373 845,00 |
318 560,00 |
556 654,34 |
492 000,01 |
601 570,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 144 286,75 |
344 089,00 |
457 568,40 |
373 845,00 |
318 560,00 |
556 654,34 |
492 000,01 |
601 570,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 |
Основное мероприятие 5. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
3 144 286,75 |
344 089,00 |
457 568,40 |
373 845,00 |
318 560,00 |
556 654,34 |
492 000,01 |
601 570,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 144 286,75 |
344 089,00 |
457 568,40 |
373 845,00 |
318 560,00 |
556 654,34 |
492 000,01 |
601 570,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1 |
Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
2 187 847,75 |
195 089,00 |
313 568,40 |
227 365,00 |
210 200,00 |
428 454,34 |
363 801,01 |
449 370,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
67 |
68 |
70 |
71 |
72 |
73 |
75 |
75 |
75 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 187 847,75 |
195 089,00 |
313 568,40 |
227 365,00 |
210 200,00 |
428 454,34 |
363 801,01 |
449 370,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2 |
Мероприятие 2 Поощрение одаренных детей и талантливой молодежи |
Всего, из них расходы за счет: |
952 640,00 |
149 000,00 |
144 000,00 |
146 480,00 |
108 160,00 |
127 000,00 |
127 000,00 |
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
67 |
68 |
70 |
71 |
72 |
73 |
75 |
75 |
75 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
952 640,00 |
149 000,00 |
144 000,00 |
146 480,00 |
108 160,00 |
127 000,00 |
127 000,00 |
151 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
5.1.3 |
Мероприятие 3 Организация и проведение научно-практической конференции обучающихся в образовательных учреждениях |
Всего, из них расходы за счет: |
3 799,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
200,00 |
1 200,00 |
1 199,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
75 |
67 |
68 |
70 |
71 |
72 |
73 |
75 |
75 |
75 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 799,00 |
|
|
|
200,00 |
1 200,00 |
1 199,00 |
1 200,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6 |
Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5 - 18 лет дополнительным образованием. |
Всего, из них расходы за счет: |
15 016 308,78 |
2 874 805,53 |
4 233 330,88 |
977 254,31 |
1 234 354,66 |
1 735 696,90 |
2 422 262,50 |
1 538 604,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 048 258,78 |
2 507 805,53 |
4 152 480,88 |
977 254,31 |
1 194 354,66 |
1 255 496,90 |
2 422 262,50 |
1 538 604,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
968 050,00 |
367 000,00 |
80 850,00 |
0,00 |
40 000,00 |
480 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 |
Основное мероприятие 6. Развитие сферы неформального образования и социализации детей |
Всего, из них расходы за счет: |
15 016 308,78 |
2 874 805,53 |
4 233 330,88 |
977 254,31 |
1 234 354,66 |
1 735 696,90 |
2 422 262,50 |
1 538 604,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
14 048 258,78 |
2 507 805,53 |
4 152 480,88 |
977 254,31 |
1 194 354,66 |
1 255 496,90 |
2 422 262,50 |
1 538 604,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
968 050,00 |
367 000,00 |
80 850,00 |
0,00 |
40 000,00 |
480 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.1 |
Мероприятие 1 Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
1 050 523,02 |
397 818,00 |
89 834,00 |
5 000,00 |
79 085,92 |
118 838,20 |
330 946,90 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
74 |
70,92 |
70,2 |
70,4 |
72 |
73 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
503 873,02 |
30 818,00 |
8 984,00 |
5 000,00 |
39 085,92 |
60 038,20 |
330 946,90 |
29 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
546 650,00 |
367 000,00 |
80 850,00 |
|
40 000,00 |
58 800,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.2 |
Мероприятие 2 Ремонт муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
4 251 725,77 |
1 250 451,33 |
1 805 620,00 |
108 000,00 |
0,00 |
430 000,00 |
657 654,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
74 |
70,92 |
70,2 |
70,4 |
72 |
73 |
74 |
74 |
74 |
74 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 830 325,77 |
1 250 451,33 |
1 805 620,00 |
108 000,00 |
0,00 |
8 600,00 |
657 654,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
421 400,00 |
|
|
|
|
421 400,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.3 |
Мероприятие 3. Организация участия обучающихся в мероприятиях дополнительного образования детей (бюджетные учреждения |
Всего, из них расходы за счет: |
8 758 279,99 |
1 226 536,20 |
1 382 096,88 |
864 254,31 |
1 155 268,74 |
1 186 858,70 |
1 433 661,16 |
1 509 604,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
74 |
70,92 |
70,2 |
70,4 |
72 |
73 |
74 |
74 |
74 |
74 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
8 758 279,99 |
1 226 536,20 |
1 382 096,88 |
864 254,31 |
1 155 268,74 |
1 186 858,70 |
1 433 661,16 |
1 509 604,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
6.1.4 |
Мероприятие 4. Реконструкция здания МБУ ДО "ИСЮН" г. Исилькуль, ул. Партизанская, 132 |
Всего, из них расходы за счет: |
955 780,00 |
0,00 |
955 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной категории. |
% |
74 |
70,92 |
70,2 |
70,4 |
72 |
73 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
955 780,00 |
0,00 |
955 780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы Создание в образовательных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся, формирования здорового образа жизни, мотивации к занятию физкультурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
7 554 089,93 |
1 317 250,00 |
1 576 530,13 |
241 934,50 |
2 102 604,76 |
1 731 417,74 |
245 752,80 |
263 600,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 871 960,96 |
317 250,00 |
224 634,13 |
241 934,50 |
272 371,79 |
231 417,74 |
245 752,80 |
263 600,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 682 128,97 |
1 000 000,00 |
1 351 896,00 |
0,00 |
1 830 232,97 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 |
Основное мероприятие 7. Развитие физической культуры и спорта в образовательных учреждениях общего и дополнительного образования детей |
Всего, из них расходы за счет: |
7 554 089,93 |
1 317 250,00 |
1 576 530,13 |
241 934,50 |
2 102 604,76 |
1 731 417,74 |
245 752,80 |
263 600,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 871 960,96 |
317 250,00 |
224 634,13 |
241 934,50 |
272 371,79 |
231 417,74 |
245 752,80 |
263 600,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 682 128,97 |
1 000 000,00 |
1 351 896,00 |
0,00 |
1 830 232,97 |
1 500 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.1 |
Мероприятие 1. Организация и проведение районных слетов, соревнований ЮДМ, ЮДП, военных сборах |
Всего, из них расходы за счет: |
1 465 202,73 |
270 350,00 |
170 016,91 |
218 099,30 |
189 171,97 |
184 533,00 |
206 931,55 |
226 100,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
4,04 |
4,08 |
4,17 |
4,29 |
4,37 |
4,47 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 465 202,73 |
270 350,00 |
170 016,91 |
218 099,30 |
189 171,97 |
184 533,00 |
206 931,55 |
226 100,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.2 |
Мероприятие 2. Участие обучающихся муниципальных образовательных учреждений в областных конкурсах "Школа безопасности", "Безопасное колесо". |
Всего, из них расходы за счет: |
285 682,99 |
26 400,00 |
27 027,22 |
23 835,20 |
40 826,82 |
16 272,50 |
38 821,25 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
4,04 |
4,08 |
4,17 |
4,29 |
4,37 |
4,47 |
4,57 |
4,57 |
4,57 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
285 682,99 |
26 400,00 |
27 027,22 |
23 835,20 |
40 826,82 |
16 272,50 |
38 821,25 |
37 500,00 |
37 500,00 |
37 500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
7.1.3 |
Мероприятие 3. создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
5 803 204,21 |
1 020 500,00 |
1 379 486,00 |
0,00 |
1 872 605,97 |
1 530 612,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в конкурсах и соревнованиях военно-патриотической спортивной направленности, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
% |
4,57 |
4,04 |
4,08 |
4,17 |
4,29 |
4,37 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
121 075,24 |
20 500,00 |
27 590,00 |
0,00 |
42 373,00 |
30 612,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
5 682 128,97 |
1 000 000,00 |
1 351 896,00 |
|
1 830 232,97 |
1 500 000,00 |
|
|
0,00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8 |
Задача 8 подпрограммы 1 муниципальной программы Сохранение и развитие кадрового потенциала, привлечение и закрепление высококвалифицированных кадров в сфере образования Исилькульского муниципального района. |
Всего, из них расходы за счет: |
933 944,27 |
122 390,00 |
321 571,97 |
123 790,00 |
114 000,00 |
69 000,00 |
90 192,30 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
933 944,27 |
122 390,00 |
321 571,97 |
123 790,00 |
114 000,00 |
69 000,00 |
90 192,30 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 |
Основное мероприятие 8 Развитие кадрового потенциала |
Всего, из них расходы за счет: |
933 944,27 |
122 390,00 |
321 571,97 |
123 790,00 |
114 000,00 |
69 000,00 |
90 192,30 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
933 944,27 |
122 390,00 |
321 571,97 |
123 790,00 |
114 000,00 |
69 000,00 |
90 192,30 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8.1.1 |
Мероприятие 1. Проведение районных конференций, конкурсов, смотров-конкурсов, мастер-классов, научно-практических конференций, форумов, фестиваля инновационных идей, семинаров, совещаний и других мероприятий для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
888 516,77 |
117 390,00 |
281 144,47 |
123 790,00 |
114 000,00 |
69 000,00 |
90 192,30 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
24 |
15 |
15 |
17 |
19 |
22 |
24 |
24 |
24 |
24 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
888 516,77 |
117 390,00 |
281 144,47 |
123 790,00 |
114 000,00 |
69 000,00 |
90 192,30 |
93 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8.1.2 |
Мероприятие 2. Обеспечение участия в областных, межрегиональных, всероссийских, международных конкурсах, круглых столах, форумах, фестивалях, торжественных мероприятиях для педагогических работников образовательных учреждений района. |
Всего, из них расходы за счет: |
32 781,00 |
5 000,00 |
27 781,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
24 |
15 |
15 |
17 |
19 |
22 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
32 781,00 |
5 000,00 |
27 781,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
8.1.2 |
Мероприятие 3. Повышение квалификации по Программам подготовки управленческих кадров в сфере образования |
Всего, из них расходы за счет: |
12 646,50 |
0,00 |
12 646,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций |
% |
24 |
15 |
15 |
17 |
19 |
22 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
12 646,50 |
0,00 |
12 646,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9 |
Основное мероприятие 9 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Современная школа" |
Всего, из них расходы за счет: |
21 464 934,11 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 794 285,43 |
6 625 096,82 |
4 599 800,08 |
3 445 751,78 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
453 273,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
135 885,71 |
156 476,46 |
91 996,00 |
68 915,04 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
21 011 660,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 658 399,72 |
6 468 620,36 |
4 507 804,08 |
3 376 836,74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
9.1. |
Мероприятие 1. Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
Всего, из них расходы за счет: |
3 260 286,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 260 286,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков |
единиц |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 |
|
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
65 205,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65 205,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 195 080,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 195 080,93 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9.2. |
Мероприятие 2. Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, участия обучающихся в мероприятиях |
Всего, из них расходы за счет: |
4 088 824,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 632 600,00 |
2 456 224,00 |
0,00 |
0,00 |
Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности |
человек |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
524 |
1161 |
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
105 751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 652,00 |
73 099,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 983 073,00 |
|
|
|
|
|
1 599 948,00 |
2 383 125,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9.3. |
Мероприятие 3. Ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей |
Всего, из них расходы за счет: |
3 790 561,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 901 398,77 |
1 889 163,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
100 |
|
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 811,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 027,98 |
37 783,26 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 714 750,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 863 370,79 |
1 851 379,74 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
9.4. |
Мероприятие 4. Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
Всего, из них расходы за счет: |
10 325 261,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 279 709,82 |
4 599 800,08 |
3 445 751,78 |
Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана (обновлена) материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
2 |
4 |
3 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
206 505,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 594,20 |
91 996,00 |
68 915,04 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
10 118 756,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 234 115,62 |
4 507 804,08 |
3 376 836,74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Основное мероприятие 10 "Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка" |
Всего, из них расходы за счет: |
3 766 097,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 892 764,86 |
0,00 |
1 873 332,22 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 321,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 855,30 |
0,00 |
37 466,64 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 690 775,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 854 909,56 |
0,00 |
1 835 865,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.1 |
Мероприятие 1. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 892 764,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 892 764,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
57 |
|
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
37 855,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 855,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 854 909,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 854 909,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
10.2. |
Мероприятие 2. Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом |
Всего, из них расходы за счет: |
1 873 332,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 873 332,22 |
0,00 |
Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физкультуры и спорта |
% |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
39 |
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
37 466,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
37 466,64 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
1 835 865,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 835 865,58 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
127 060 397,06 |
18 483 920,20 |
12 924 331,96 |
7 542 075,31 |
14 569 184,09 |
21 839 541,52 |
26 082 291,56 |
12 668 868,34 |
7 988 782,30 |
4 961 401,78 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
56 761 355,15 |
11 509 433,80 |
9 257 366,96 |
6 241 575,31 |
5 011 326,12 |
4 581 109,52 |
11 704 330,78 |
5 226 534,98 |
1 645 112,64 |
1 584 565,04 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
70 299 041,91 |
6 974 486,40 |
3 666 965,00 |
1 300 500,00 |
9 557 857,97 |
17 258 432,00 |
14 377 960,78 |
7 442 333,36 |
6 343 669,66 |
3 376 836,74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 2 муниципальной программы Обеспечение равного доступа населения к качественным услугам дошкольного, общего образования и дополнительного образования обучающихся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики региона, современным потребностям общества. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
4 859 705 752,67 |
493 513 545,86 |
494 017 799,84 |
515 519 362,71 |
529 366 952,85 |
572 205 696,25 |
577 549 550,50 |
599 388 778,58 |
541 825 053,29 |
536 319 012,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 253 413 117,48 |
125 777 415,86 |
130 119 805,99 |
139 075 717,02 |
151 166 357,99 |
167 982 062,50 |
146 991 410,46 |
150 591 105,58 |
123 607 641,29 |
118 101 600,79 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 385 477 150,68 |
351 972 794,00 |
340 606 819,00 |
350 835 624,00 |
352 929 119,00 |
377 693 484,68 |
402 026 902,00 |
422 051 484,00 |
393 680 462,00 |
393 680 462,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
220 815 484,51 |
15 763 336,00 |
23 291 174,85 |
25 608 021,69 |
25 271 475,86 |
26 530 149,07 |
28 531 238,04 |
26 746 189,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 |
Основное мероприятие 1 Предоставление муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями по предоставлению дошкольного, общего, дополнительного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
4 859 705 752,67 |
493 513 545,86 |
494 017 799,84 |
515 519 362,71 |
529 366 952,85 |
572 205 696,25 |
577 549 550,50 |
599 388 778,58 |
541 825 053,29 |
536 319 012,79 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 253 413 117,48 |
125 777 415,86 |
130 119 805,99 |
139 075 717,02 |
151 166 357,99 |
167 982 062,50 |
146 991 410,46 |
150 591 105,58 |
123 607 641,29 |
118 101 600,79 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 385 477 150,68 |
351 972 794,00 |
340 606 819,00 |
350 835 624,00 |
352 929 119,00 |
377 693 484,68 |
402 026 902,00 |
422 051 484,00 |
393 680 462,00 |
393 680 462,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
220 815 484,51 |
15 763 336,00 |
23 291 174,85 |
25 608 021,69 |
25 271 475,86 |
26 530 149,07 |
28 531 238,04 |
26 746 189,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1 |
Мероприятие 1. Предоставление дошкольного образования. |
Всего, из них расходы за счет: |
945 604 731,62 |
53 510 155,37 |
57 767 426,66 |
104 280 093,10 |
106 611 366,27 |
120 028 156,72 |
120 636 438,91 |
130 380 675,88 |
127 221 150,98 |
125 169 267,73 |
Доля родительской платы на 1 воспитанника ДОУ, к общей сумме затрат на 1 воспитанника в год |
% |
35 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
32 |
35 |
35 |
35 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
424 304 908,86 |
44 381 811,51 |
46 384 636,25 |
42 128 310,71 |
44 743 323,55 |
50 210 242,54 |
52 050 224,71 |
53 198 374,88 |
46 629 933,98 |
44 578 050,73 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
410 451 221,00 |
|
|
49 825 852,00 |
49 756 384,00 |
57 210 116,00 |
55 507 876,00 |
63 356 559,00 |
67 397 217,00 |
67 397 217,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
110 848 601,76 |
9 128 343,86 |
11 382 790,41 |
12 325 930,39 |
12 111 658,72 |
12 607 798,18 |
13 078 338,20 |
13 825 742,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
110 848 601,76 |
9 128 343,86 |
11 382 790,41 |
12 325 930,39 |
12 111 658,72 |
12 607 798,18 |
13 078 338,20 |
13 825 742,00 |
13 194 000,00 |
13 194 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 |
Мероприятие 2. Предоставление части компенсации родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
Всего, из них расходы за счет: |
17 608 042,68 |
2 498 072,00 |
3 617 006,00 |
2 594 701,00 |
1 261 480,00 |
1 596 091,68 |
1 048 167,00 |
1 664 175,00 |
1 664 175,00 |
1 664 175,00 |
Доля родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом на получение компенсации, от общей численности родителей, имеющих право на компенсацию |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
17 608 042,68 |
2 498 072,00 |
3 617 006,00 |
2 594 701,00 |
1 261 480,00 |
1 596 091,68 |
1 048 167,00 |
1 664 175,00 |
1 664 175,00 |
1 664 175,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 |
Мероприятие 3. Предоставление общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам |
Всего, из них расходы за счет: |
2 893 046 672,11 |
64 923 104,18 |
71 084 082,07 |
365 467 941,97 |
377 848 335,31 |
402 178 241,86 |
406 514 690,19 |
418 365 345,89 |
395 160 024,51 |
391 504 906,13 |
Удельный вес численности обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
95 |
92 |
92 |
92 |
85 |
85 |
94 |
95 |
95 |
95 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
609 809 237,51 |
58 492 095,15 |
59 668 916,33 |
69 606 248,04 |
77 773 702,11 |
77 571 085,05 |
74 065 425,63 |
76 164 474,56 |
60 061 204,51 |
56 406 086,13 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 180 952 057,00 |
|
|
285 017 178,00 |
287 395 410,00 |
311 253 386,00 |
317 722 857,00 |
330 325 086,00 |
324 619 070,00 |
324 619 070,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
102 285 377,60 |
6 431 009,03 |
11 415 165,74 |
10 844 515,93 |
12 679 223,20 |
13 353 770,81 |
14 726 407,56 |
11 875 785,33 |
10 479 750,00 |
10 479 750,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
102 285 377,60 |
6 431 009,03 |
11 415 165,74 |
10 844 515,93 |
12 679 223,20 |
13 353 770,81 |
14 726 407,56 |
11 875 785,33 |
10 479 750,00 |
10 479 750,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 |
Мероприятие 4. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а так же дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
Всего, из них расходы за счет: |
656 897 479,00 |
334 811 250,00 |
322 086 229,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений Исилькульского муниципального района из всех источников финансирования, от средней заработной платы по экономике региона |
% |
100 |
96 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
656 897 479,00 |
334 811 250,00 |
322 086 229,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.5 |
Мероприятие 5. Организация обучения по программам дополнительного образования различной направленности |
Всего, из них расходы за счет: |
346 548 827,26 |
37 770 964,31 |
39 463 056,11 |
43 176 626,64 |
43 645 771,27 |
48 403 205,99 |
49 350 254,40 |
48 978 581,81 |
17 779 702,80 |
17 980 663,93 |
Доля учреждений дополнительного образования, соответствующих требованиям Санпин к организации образовательного процесса, к общему числу учреждений дополнительного образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
219 298 971,11 |
22 903 509,20 |
24 066 253,41 |
27 341 158,27 |
28 649 332,33 |
40 200 734,91 |
20 875 760,12 |
21 228 256,14 |
16 916 502,80 |
17 117 463,93 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
119 568 351,00 |
14 663 472,00 |
14 903 584,00 |
13 397 893,00 |
14 515 845,00 |
7 633 891,00 |
27 748 002,00 |
26 705 664,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Достижения уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Исилькульского муниципального района Омской области |
|
|
|
|
|
|
100 |
100 |
|
|
|||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
7 681 505,15 |
203 983,11 |
493 218,70 |
2 437 575,37 |
480 593,94 |
568 580,08 |
726 492,28 |
1 044 661,67 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 Внебюджетные средства |
7 691 505,15 |
203 983,11 |
493 218,70 |
2 437 575,37 |
490 593,94 |
568 580,08 |
726 492,28 |
1 044 661,67 |
863 200,00 |
863 200,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение достойного уровня жизни подопечных; осуществление контроля за содержанием, воспитанием, обучением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в защите их прав и законных интересов |
Всего, из них расходы за счет: |
104 391 750,00 |
14 068 005,00 |
12 913 769,00 |
12 684 692,00 |
12 906 253,00 |
12 135 991,00 |
9 723 402,00 |
9 586 546,00 |
10 186 546,00 |
10 186 546,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
104 391 750,00 |
14 068 005,00 |
12 913 769,00 |
12 684 692,00 |
12 906 253,00 |
12 135 991,00 |
9 723 402,00 |
9 586 546,00 |
10 186 546,00 |
10 186 546,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 |
Основное мероприятие 2. Повышение уровня защищённости и безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
104 391 750,00 |
14 068 005,00 |
12 913 769,00 |
12 684 692,00 |
12 906 253,00 |
12 135 991,00 |
9 723 402,00 |
9 586 546,00 |
10 186 546,00 |
10 186 546,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, Поступления нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
104 391 750,00 |
14 068 005,00 |
12 913 769,00 |
12 684 692,00 |
12 906 253,00 |
12 135 991,00 |
9 723 402,00 |
9 586 546,00 |
10 186 546,00 |
10 186 546,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1 |
Мероприятие 1 Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Всего, из них расходы за счет: |
75 455 451,00 |
10 316 708,00 |
9 185 244,00 |
8 586 168,00 |
8 988 785,00 |
8 894 662,00 |
7 271 676,00 |
6 870 736,00 |
7 670 736,00 |
7 670 736,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
75 455 451,00 |
10 316 708,00 |
9 185 244,00 |
8 586 168,00 |
8 988 785,00 |
8 894 662,00 |
7 271 676,00 |
6 870 736,00 |
7 670 736,00 |
7 670 736,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2 |
Мероприятие 2 Предоставление мер социальной поддержки приемным родителям (родителю), приемным семьям |
Всего, из них расходы за счет: |
12 945 535,00 |
1 575 661,00 |
1 662 694,00 |
1 828 661,00 |
1 740 606,00 |
1 503 534,00 |
1 083 856,00 |
1 316 841,00 |
1 116 841,00 |
1 116 841,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
12 945 535,00 |
1 575 661,00 |
1 662 694,00 |
1 828 661,00 |
1 740 606,00 |
1 503 534,00 |
1 083 856,00 |
1 316 841,00 |
1 116 841,00 |
1 116 841,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3 |
Мероприятие 3 Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) |
Всего, из них расходы за счет: |
15 990 764,00 |
2 175 636,00 |
2 065 831,00 |
2 269 863,00 |
2 176 862,00 |
1 737 795,00 |
1 367 870,00 |
1 398 969,00 |
1 398 969,00 |
1 398 969,00 |
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Исилькульского района |
% |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
15 990 764,00 |
2 175 636,00 |
2 065 831,00 |
2 269 863,00 |
2 176 862,00 |
1 737 795,00 |
1 367 870,00 |
1 398 969,00 |
1 398 969,00 |
1 398 969,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение развития доступной инфраструктуры муниципальных образовательных учреждений, обеспечивающих качественные и безопасные условия обучения и организация деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
79 226 135,10 |
8 764 453,50 |
8 780 024,65 |
9 014 963,23 |
8 724 981,81 |
8 690 232,61 |
8 916 079,16 |
9 013 602,30 |
8 660 898,92 |
8 660 898,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 016 366,10 |
6 448 976,50 |
6 464 547,65 |
6 699 486,23 |
6 409 504,81 |
6 374 755,61 |
6 507 983,16 |
6 605 506,30 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
21 209 769,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 |
Основное мероприятие 3. Управление процессом образования и деятельностью органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
79 226 135,10 |
8 764 453,50 |
8 780 024,65 |
9 014 963,23 |
8 724 981,81 |
8 690 232,61 |
8 916 079,16 |
9 013 602,30 |
8 660 898,92 |
8 660 898,92 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 016 366,10 |
6 448 976,50 |
6 464 547,65 |
6 699 486,23 |
6 409 504,81 |
6 374 755,61 |
6 507 983,16 |
6 605 506,30 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
21 209 769,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1 |
Мероприятие 1. Функционирование Управления образования Администрации Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
58 016 366,10 |
6 448 976,50 |
6 464 547,65 |
6 699 486,23 |
6 409 504,81 |
6 374 755,61 |
6 507 983,16 |
6 605 506,30 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
Доля муниципальных образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности, от общего количества муниципальных образовательных учреждений общего образования |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
58 016 366,10 |
6 448 976,50 |
6 464 547,65 |
6 699 486,23 |
6 409 504,81 |
6 374 755,61 |
6 507 983,16 |
6 605 506,30 |
6 252 802,92 |
6 252 802,92 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 |
Мероприятие 2. Организация и осуществление деятельности органов опеки и попечительства |
Всего, из них расходы за счет: |
21 209 769,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
Доля несовершеннолетних, получивших услугу по защите личных и жилищный прав, от общего числа обратившихся в орган опеки и попечительства. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
21 209 769,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 315 477,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
2 408 096,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 4 подпрограммы 2 муниципальной программы Обеспечение финансово-экономического, учебно-методического и хозяйственного обслуживания образовательных учреждений |
Всего, из них расходы за счет: |
346 286 806,49 |
41 655 772,43 |
43 197 773,32 |
44 012 467,36 |
39 902 639,68 |
48 286 709,72 |
49 188 369,24 |
49 790 912,72 |
15 336 640,25 |
14 915 521,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
234 744 101,49 |
28 933 383,43 |
29 624 535,32 |
31 528 422,36 |
26 873 136,68 |
44 525 003,72 |
20 741 138,24 |
22 266 319,72 |
15 336 640,25 |
14 915 521,77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
111 542 705,00 |
12 722 389,00 |
13 573 238,00 |
12 484 045,00 |
13 029 503,00 |
3 761 706,00 |
28 447 231,00 |
27 524 593,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 |
Основное мероприятие 4. Функционирование Центров финансово-экономического, ресурсно-методического и хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района |
Всего, из них расходы за счет: |
346 286 806,49 |
41 655 772,43 |
43 197 773,32 |
44 012 467,36 |
39 902 639,68 |
48 286 709,72 |
49 188 369,24 |
49 790 912,72 |
15 336 640,25 |
14 915 521,77 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
234 744 101,49 |
28 933 383,43 |
29 624 535,32 |
31 528 422,36 |
26 873 136,68 |
44 525 003,72 |
20 741 138,24 |
22 266 319,72 |
15 336 640,25 |
14 915 521,77 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
111 542 705,00 |
12 722 389,00 |
13 573 238,00 |
12 484 045,00 |
13 029 503,00 |
3 761 706,00 |
28 447 231,00 |
27 524 593,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.1 |
Мероприятие 1. Организационно-методическое и информационное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
15 881 950,76 |
2 133 479,89 |
1 834 554,78 |
2 068 700,59 |
2 087 847,53 |
2 283 389,41 |
2 053 504,48 |
2 100 380,08 |
660 047,00 |
660 047,00 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
9 728 253,90 |
1 257 210,82 |
1 013 873,33 |
1 254 106,59 |
1 250 695,63 |
2 283 389,41 |
679 212,04 |
669 672,08 |
660 047,00 |
660 047,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 153 696,86 |
876 269,07 |
820 681,45 |
814 594,00 |
837 151,90 |
0,00 |
1 374 292,44 |
1 430 708,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.2 |
Мероприятие 2. Централизованное финансово-экономическое обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
105 437 703,38 |
13 157 583,35 |
13 122 149,35 |
13 677 059,34 |
13 601 921,75 |
14 475 545,77 |
15 109 955,99 |
14 678 250,35 |
3 937 944,93 |
3 677 292,55 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
67 316 899,42 |
7 584 306,35 |
7 936 462,09 |
8 960 150,90 |
8 742 008,68 |
13 631 087,77 |
6 269 255,80 |
6 578 390,35 |
3 937 944,93 |
3 677 292,55 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
38 120 803,96 |
5 573 277,00 |
5 185 687,26 |
4 716 908,44 |
4 859 913,07 |
844 458,00 |
8 840 700,19 |
8 099 860,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.3 |
Мероприятие 3. Хозяйственное обеспечение учреждений в сфере образования Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
224 719 851,35 |
26 117 408,19 |
28 241 069,19 |
28 266 707,43 |
24 212 870,40 |
31 527 774,54 |
32 024 908,77 |
33 012 282,29 |
10 738 648,32 |
10 578 182,22 |
Доля образовательных учреждений Исилькульского муниципального района, обслуживаемых ресурсно-методическим отделом, финансово-экономическим центром и центром хозяйственного обеспечения учреждений в сфере образования, от общего количества образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
157 697 711,17 |
20 090 629,26 |
20 674 199,90 |
21 314 164,87 |
16 880 432,37 |
28 610 526,54 |
13 792 670,40 |
15 018 257,29 |
10 738 648,32 |
10 578 182,22 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
67 022 140,18 |
6 026 778,93 |
7 566 869,29 |
6 952 542,56 |
7 332 438,03 |
2 917 248,00 |
18 232 238,37 |
17 994 025,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4.2.4 |
Мероприятие 4. Приобретение неисключительных (лицензионных) прав, сопровождение программного обеспечения |
Всего, из них расходы за счет: |
247 301,00 |
247 301,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля образовательных учреждений, получивших неисключительные (лицензионные) права, сопровождение программного обеспечения, к общему количеству образовательных учреждений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 237,00 |
1 237,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
246 064,00 |
246 064,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
5 389 610 444,26 |
558 001 776,79 |
558 909 366,81 |
581 231 485,30 |
590 900 827,34 |
641 318 629,58 |
645 377 400,90 |
667 779 839,60 |
576 009 138,46 |
570 081 979,48 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 546 173 585,07 |
161 159 775,79 |
166 208 888,96 |
177 303 625,61 |
184 448 999,48 |
218 881 821,83 |
174 240 531,86 |
179 462 931,60 |
145 197 084,46 |
139 269 925,48 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 622 621 374,68 |
381 078 665,00 |
369 409 303,00 |
378 319 838,00 |
381 180 352,00 |
395 906 658,68 |
442 605 631,00 |
461 570 719,00 |
406 275 104,00 |
406 275 104,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
220 815 484,51 |
15 763 336,00 |
23 291 174,85 |
25 608 021,69 |
25 271 475,86 |
26 530 149,07 |
28 531 238,04 |
26 746 189,00 |
24 536 950,00 |
24 536 950,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Задача 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы Совершенствование и развитие системы организации отдыха детей и подростков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Увеличение охвата детей, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и состоящих на различных видах профилактического учета |
Всего, из них расходы за счет: |
65 023 956,12 |
6 606 431,04 |
9 740 404,36 |
9 063 699,62 |
8 214 856,73 |
8 260 205,74 |
7 889 100,86 |
8 579 451,37 |
3 334 903,40 |
3 334 903,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
17 681 096,11 |
907 102,40 |
2 577 645,50 |
2 203 914,80 |
2 130 238,84 |
2 408 936,40 |
2 313 476,30 |
2 469 975,47 |
1 334 903,40 |
1 334 903,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
26 924 059,90 |
2 828 073,04 |
3 742 018,86 |
4 106 716,00 |
4 122 268,00 |
3 629 136,00 |
3 584 280,00 |
4 911 568,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
20 418 800,11 |
2 871 255,60 |
3 420 740,00 |
2 753 068,82 |
1 962 349,89 |
2 222 133,34 |
1 991 344,56 |
1 197 907,90 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 |
Основное мероприятие 1 Совершенствование услуг по организации отдыха детей и подростков Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
65 023 956,12 |
6 606 431,04 |
9 740 404,36 |
9 063 699,62 |
8 214 856,73 |
8 260 205,74 |
7 889 100,86 |
8 579 451,37 |
3 334 903,40 |
3 334 903,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
17 681 096,11 |
907 102,40 |
2 577 645,50 |
2 203 914,80 |
2 130 238,84 |
2 408 936,40 |
2 313 476,30 |
2 469 975,47 |
1 334 903,40 |
1 334 903,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
26 924 059,90 |
2 828 073,04 |
3 742 018,86 |
4 106 716,00 |
4 122 268,00 |
3 629 136,00 |
3 584 280,00 |
4 911 568,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
20 418 800,11 |
2 871 255,60 |
3 420 740,00 |
2 753 068,82 |
1 962 349,89 |
2 222 133,34 |
1 991 344,56 |
1 197 907,90 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1 |
Мероприятие 1. Проведение районного смотра-конкурса в сфере организации отдыха детей и подростков |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
58 |
59 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2 |
Мероприятие 2. Участие в областной специализированной выставке по организации летнего оздоровления |
Всего, из них расходы за счет: |
29 225,00 |
29 225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
58 |
59 |
60 |
61 |
61 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
29 225,00 |
29 225,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.3 |
Мероприятие 3. Организация и проведение районного фестиваля по итогам летнего оздоровления |
Всего, из них расходы за счет: |
174 280,00 |
16 500,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 780,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
58 |
59 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
174 280,00 |
16 500,00 |
21 000,00 |
21 000,00 |
25 000,00 |
26 000,00 |
27 780,00 |
37 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.4 |
Мероприятие 4. Осуществление ежедневного подвоза детей в лагеря с дневным пребыванием детей (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
157 009,75 |
12 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
12 638,00 |
20 536,75 |
21 835,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детей и подростков, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
61 |
58 |
59 |
60 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
61 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
157 009,75 |
12 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
12 638,00 |
20 536,75 |
21 835,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.5 |
Мероприятие 5. Организация медицинского осмотра работников, задействованных в работе учреждений отдыха всех типов на территории района (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
4 875 809,32 |
663 545,40 |
789 563,14 |
644 746,79 |
735 989,65 |
868 450,00 |
575 885,10 |
597 629,24 |
0,00 |
0,00 |
Обеспеченность детских оздоровительных учреждений подготовленными кадрами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 875 809,32 |
663 545,40 |
789 563,14 |
644 746,79 |
735 989,65 |
868 450,00 |
575 885,10 |
597 629,24 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.6 |
Мероприятие 6. Организация отдыха детей и подростков в МБУ "Детский оздоровительный лагерь" Исилькульского муниципального района Омской области, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок) |
Всего, из них расходы за счет: |
20 419 300,11 |
2 871 255,60 |
3 421 240,00 |
2 753 068,82 |
1 962 349,89 |
2 222 133,34 |
1 991 344,56 |
1 197 907,90 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
57 |
50 |
52 |
55 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
500,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
20 418 800,11 |
2 871 255,60 |
3 420 740,00 |
2 753 068,82 |
1 962 349,89 |
2 222 133,34 |
1 991 344,56 |
1 197 907,90 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 внебюджетные средства |
20 418 800,11 |
2 871 255,60 |
3 420 740,00 |
2 753 068,82 |
1 962 349,89 |
2 222 133,34 |
1 991 344,56 |
1 197 907,90 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.7 |
Мероприятие 7. Организация отдыха детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей, в т.ч. детей в ТЖС (приобретение путевок) (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
17 239 025,04 |
2 830 901,04 |
3 438 293,00 |
2 431 733,00 |
2 447 942,00 |
1 985 760,00 |
1 882 260,00 |
2 222 136,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в лагерях различного типа на территории района |
% |
57 |
50 |
52 |
55 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
57 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
74 960,00 |
2 828,00 |
3 893,00 |
3 893,00 |
4 550,00 |
0,00 |
14 940,00 |
44 856,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
17 164 065,04 |
2 828 073,04 |
3 434 400,00 |
2 427 840,00 |
2 443 392,00 |
1 985 760,00 |
1 867 320,00 |
2 177 280,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.8 |
Мероприятие 8. Организация заезда и выезда детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону (транспортные расходы) |
Всего, из них расходы за счет: |
40 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля организованных заездов и выездов детей в ДОЛ и палаточный лагерь к каждому оздоровительному сезону |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
40 000,00 |
20 000,00 |
0,00 |
20 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.9 |
Мероприятие 9. Организация выездных мероприятий в ДОЛ |
Всего, из них расходы за счет: |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля организованных выездных мероприятий в ДОЛ |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
5 000,00 |
5 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.10 |
Мероприятие 10. Участие в организации и финансировании проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
2 062 970,48 |
158 004,00 |
160 765,20 |
167 206,49 |
182 758,43 |
210 220,92 |
293 695,18 |
296 773,42 |
296 773,42 |
296 773,42 |
Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах профилактического учета, задействованных проведения общественных работ на территории муниципальных районов Омской области |
% |
32 |
29 |
29,5 |
30 |
30,5 |
31 |
31,5 |
32 |
32 |
32 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
2 062 970,48 |
158 004,00 |
160 765,20 |
167 206,49 |
182 758,43 |
210 220,92 |
293 695,18 |
296 773,42 |
296 773,42 |
296 773,42 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.11 |
Мероприятие 11. Организация отдыха детей в каникулярное время на территории Исилькульского муниципального района Омской области |
Всего, из них расходы за счет: |
19 950 336,42 |
0,00 |
1 879 543,02 |
2 960 444,52 |
2 795 316,76 |
2 935 003,48 |
3 097 599,27 |
4 206 169,81 |
1 038 129,98 |
1 038 129,58 |
Сохранение и укрепление здоровья детей |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
10 261 341,56 |
0,00 |
1 571 924,16 |
1 317 068,52 |
1 151 940,76 |
1 291 627,48 |
1 380 639,27 |
1 471 881,81 |
1 038 129,98 |
1 038 129,58 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
9 688 994,86 |
|
307 618,86 |
1 643 376,00 |
1 643 376,00 |
1 643 376,00 |
1 716 960,00 |
2 734 288,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
1.3.12 |
Мероприятие 12. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в палаточном лагере |
Всего, из них расходы за счет: |
71 000,00 |
0,00 |
0,00 |
35 500,00 |
35 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Сохранение и укрепление здоровья детей |
% |
100 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
71 000,00 |
|
|
35 500,00 |
35 500,00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Повышение качества отдыха детей и подростков |
Всего, из них расходы за счет: |
10 970 778,36 |
1 290 563,71 |
1 116 085,27 |
747 696,23 |
719 176,40 |
1 897 770,95 |
906 146,16 |
4 293 339,64 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 290 778,36 |
950 563,71 |
716 085,27 |
507 696,23 |
419 176,40 |
397 770,95 |
706 146,16 |
593 339,64 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 680 000,00 |
340 000,00 |
400 000,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
1 500 000,00 |
200 000,00 |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 |
Основное мероприятие 2. Совершенствование и укрепление материально-технической базы детских лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
10 970 778,36 |
1 290 563,71 |
1 116 085,27 |
747 696,23 |
719 176,40 |
1 897 770,95 |
906 146,16 |
4 293 339,64 |
0,00 |
0,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
4 290 778,36 |
950 563,71 |
716 085,27 |
507 696,23 |
419 176,40 |
397 770,95 |
706 146,16 |
593 339,64 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
6 680 000,00 |
340 000,00 |
400 000,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
1 500 000,00 |
200 000,00 |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1 |
Мероприятие 1. Исполнение плана-задания по подготовке ДОЛ, лагерей с дневным пребыванием, палаточного лагеря к новому летнему сезону, в том числе акарицидная и дератизационная обработка территории, текущий ремонт, приобретение мебели и т.д. (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
6 811 982,61 |
1 250 063,71 |
1 086 085,27 |
693 161,48 |
714 176,40 |
1 897 770,95 |
652 896,16 |
517 828,64 |
0,00 |
0,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
3 831 982,61 |
910 063,71 |
686 085,27 |
453 161,48 |
414 176,40 |
397 770,95 |
452 896,16 |
517 828,64 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
2 980 000,00 |
340 000,00 |
400 000,00 |
240 000,00 |
300 000,00 |
1 500 000,00 |
200 000,00 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2 |
Мероприятие 2 Исполнение предписаний надзорных органов по устранению выявленных в ходе проверок нарушений (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
313 284,75 |
30 500,00 |
0,00 |
24 534,75 |
5 000,00 |
0,00 |
253 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
313 284,75 |
30 500,00 |
0,00 |
24 534,75 |
5 000,00 |
0,00 |
253 250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3 |
Мероприятие 3. Оборудование игровых и спортивных площадок, задействованных в каникулярное время (бюджетные учреждения) |
Всего, из них расходы за счет: |
70 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
70 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4 |
Мероприятие 4. Приобретение дополнительного спортивного, туристического, кострового и хозяйственного оборудования для полноценной организации отдыха детей в палаточном лагере |
Всего, из них расходы за счет: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля детских учреждений отдыха Исилькульского муниципального района, исполнивших план-задание по подготовке к новому летнему сезону, к общему количеству учреждений отдыха Исилькульского муниципального района. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Х |
Х |
Х |
Х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5 |
Мероприятие 5. Подготовка стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей |
Всего, из них расходы за счет: |
3 775 511,00 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 775 511,00 |
0,00 |
0,00 |
Доля стационарных муниципальных детских оздоровительных лагерей, открытых в установленном порядке, от общего количества муниципальных детских оздоровительных лагерей, получивших субсидию на указанные цели (процентов) |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
х |
х |
||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
75 511,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75 511,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 700 000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |
Всего, из них расходы за счет: |
75 994 734,48 |
7 896 994,75 |
10 856 489,63 |
9 811 395,85 |
8 934 033,13 |
10 157 976,69 |
8 795 247,02 |
12 872 791,01 |
3 334 903,40 |
3 334 903,00 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
21 971 874,47 |
1 857 666,11 |
3 293 730,77 |
2 711 611,03 |
2 549 415,24 |
2 806 707,35 |
3 019 622,46 |
3 063 315,11 |
1 334 903,40 |
1 334 903,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
33 604 059,90 |
3 168 073,04 |
4 142 018,86 |
4 346 716,00 |
4 422 268,00 |
5 129 136,00 |
3 784 280,00 |
8 611 568,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
20 418 800,11 |
2 871 255,60 |
3 420 740,00 |
2 753 068,82 |
1 962 349,89 |
2 222 133,34 |
1 991 344,56 |
1 197 907,90 |
2 000 000,00 |
2 000 000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Всего по муниципальной программе |
Всего, из них расходы за счет: |
5 592 665 575,80 |
584 382 691,74 |
582 690 188,40 |
598 584 956,46 |
614 404 044,56 |
673 316 147,79 |
680 254 939,48 |
693 321 498,95 |
587 332 824,16 |
578 378 284,26 |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||||||||||||||
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета |
1 624 906 814,69 |
174 526 875,70 |
178 759 986,69 |
186 256 811,95 |
192 009 740,84 |
226 269 638,70 |
188 964 485,10 |
187 752 781,69 |
148 177 100,50 |
142 189 393,52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
2. Поступления целевого характера из областного бюджета |
3 726 524 476,49 |
391 221 224,44 |
377 218 286,86 |
383 967 054,00 |
395 160 477,97 |
418 294 226,68 |
460 767 871,78 |
477 624 620,36 |
412 618 773,66 |
409 651 940,74 |
||||||||||||||||||||||||||||||
3. Поступления целевого характера из бюджетов поселений |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
4. Иные источники, в том числе: |
241 234 284,62 |
18 634 591,60 |
26 711 914,85 |
28 361 090,51 |
27 233 825,75 |
28 752 282,41 |
30 522 582,60 |
27 944 096,90 |
26 536 950,00 |
26 536 950,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Администрации Исилькульского муниципального района Омской области от 23 июня 2020 г. N 267 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.