Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение N 1
к постановлению Администрации
города Тынды
от 08.07.2020 г. N 1292
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования
N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия |
Координатор муниципальной программы, координатор подпрограммы, участник муниципальной программы |
Источники финансирования |
Код бюджетной классификации |
Оценка расходов (тыс. рублей) |
||||||||||||
ГРБС |
РзПР |
ЦСР |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
Муниципальная программа "Развитие образования в городе Тынде на 2015 - 2024 годы" |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 0702 0703 0707 0709 1003 1004 1006 |
04 0 00 00000 |
7,753,611,967.28 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
856,551,958.06 |
923,385,509.32 |
903,859,815.67 |
948,449,028.70 |
643,029,077.49 |
602,853,011.10 |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
4,106,714,833.10 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
576,652,985.73 |
654,330,056.95 |
656,504,787.38 |
694,584,303.79 |
253,352,387.49 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2,898,212,218.34 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,498,972.33 |
209,572,952.37 |
187,872,528.29 |
194,382,224.91 |
329,276,690.00 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
748,684,915.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
59,482,500.00 |
59,482,500.00 |
59,482,500.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
7,753,611,967.28 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
856,551,958.06 |
923,335,509.32 |
903,859,815.67 |
948,449,028.70 |
643,029,077.49 |
602,853,011.10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
4,106,714,833.10 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
576,652,985.73 |
654,330,056.95 |
656,504,787.38 |
694,584,303.79 |
253,352,387.49 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2,898,212,218.34 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,498,972.33 |
209,522,952.37 |
187,872,528.29 |
194,382,224.91 |
329,276,690.00 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
748,684,915.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
59,482,500.00 |
59,482,500.00 |
59,482,500.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
Образовательные учреждения, МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
7,753,611,967.28 |
678,154,280.27 |
686,523,048.89 |
663,657,171.58 |
847,199,066.20 |
856,551,958.06 |
923,335,509.32 |
903,859,815.67 |
948,449,028.70 |
643,029,077.49 |
602,853,011.10 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
4,106,714,833.10 |
308,809,593.13 |
302,049,303.51 |
312,911,776.72 |
347,519,638.40 |
576,652,985.73 |
654,330,056.95 |
656,504,787.38 |
694,584,303.79 |
253,352,387.49 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2,898,212,218.34 |
265,146,061.88 |
281,373,745.38 |
291,945,394.86 |
376,740,637.23 |
219,498,972.33 |
209,522,952.37 |
187,872,528.29 |
194,382,224.91 |
329,276,690.00 |
542,453,011.10 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
748,684,915.83 |
104,198,625.26 |
103,100,000.00 |
58,800,000.00 |
122,938,790.57 |
60,400,000.00 |
59,482,500.00 |
59,482,500.00 |
59,482,500.00 |
60,400,000.00 |
60,400,000.00 |
|||
1 |
Подпрограмма 1 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0701 |
04 1 00 00000 |
3,480,596,879.07 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
367,751,011.78 |
402,127,925.97 |
398,939,941.89 |
419,516,144.55 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
"Развитие дошкольного образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1,646,197,809.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
225,143,496.82 |
267,600,595.90 |
278,553,804.71 |
297,038,854.99 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,290,359,018.24 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
101,607,514.96 |
93,527,330.07 |
79,386,137.18 |
81,477,289.56 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
3,480,596,879.07 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
367,751,011.78 |
402,127,925.97 |
398,939,941.89 |
419,516,144.55 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,646,197,809.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
225,143,496.82 |
267,600,595.90 |
278,553,804.71 |
297,038,854.99 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,290,359,018.24 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
101,607,514.96 |
93,527,330.07 |
79,386,137.18 |
81,477,289.56 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
Дошкольные образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
3,480,596,879.07 |
313,837,310.60 |
322,487,646.56 |
285,547,016.82 |
393,061,315.44 |
367,751,011.78 |
402,127,925.97 |
398,939,941.89 |
419,516,144.55 |
290,746,506.89 |
286,687,906.43 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,646,197,809.76 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
225,143,496.82 |
267,600,595.90 |
278,553,804.71 |
297,038,854.99 |
111,930,263.45 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,290,359,018.24 |
116,896,841.79 |
127,032,925.66 |
131,481,152.16 |
175,551,524.85 |
101,607,514.96 |
93,527,330.07 |
79,386,137.18 |
81,477,289.56 |
137,816,243.44 |
245,687,906.43 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
544,040,051.07 |
81,315,744.39 |
86,000,000.00 |
41,000,000.00 |
89,724,306.68 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
41,000,000.00 |
|||
1.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 00000 |
3,381,764,155.05 |
309,686,960.21 |
317,927,336.86 |
279,510,581.34 |
385,908,880.06 |
360,204,898.78 |
387,664,082.07 |
396,262,454.59 |
416,764,847.82 |
263,457,103.83 |
265,700,124.03 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1,635,996,499.66 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
225,143,496.82 |
257,399,285.80 |
278,553,804.71 |
297,038,854.99 |
111,930,263.45 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,212,375,419.18 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
95,061,401.96 |
90,264,796.27 |
77,708,649.88 |
79,725,992.83 |
111,526,840.38 |
225,700,124.03 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||
1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 22840 |
1,675,673,115.94 |
194,062,235.79 |
208,472,615.96 |
166,444,716.68 |
258,123,396.15 |
99,616,508.22 |
126,550,728.27 |
113,591,128.88 |
115,347,736.83 |
129,087,039.67 |
265,700,124.03 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,142,280,879.73 |
113,714,406.26 |
123,472,615.96 |
126,444,716.68 |
170,078,989.47 |
59,616,508.22 |
86,550,728.27 |
73,591,128.88 |
75,347,736.83 |
89,087,039.67 |
225,700,124.03 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
533,392,236.21 |
80,347,829.53 |
85,000,000.00 |
40,000,000.00 |
88,044,406.68 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
40,000,000.00 |
||
1.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 87510 |
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
225,079,445.32 |
115,624,724.42 |
109,454,720.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 88500 |
921,111,965.61 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
140,304,913.54 |
168,261,669.80 |
179,733,310.71 |
191,960,722.99 |
0.00 |
0.00 |
1.1.3 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
921,111,965.61 |
0.00 |
0.00 |
113,065,864.66 |
127,785,483.91 |
140,304,913.54 |
168,261,669.80 |
179,733,310.71 |
191,960,722.99 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 01 S7710 |
559,899,628.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,283,477.02 |
92,851,684.00 |
102,938,015.00 |
109,456,388.00 |
134,370,064.16 |
0.00 |
1.1.4 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
489,805,088.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
84,838,583.28 |
89,137,616.00 |
98,820,494.00 |
105,078,132.00 |
111,930,263.45 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
70,094,539.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,444,893.74 |
3,714,068.00 |
4,117,521.00 |
4,378,256.00 |
22,439,800.71 |
0.00 |
||
|
внеб. источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 00000 |
36,256,433.66 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,400,000.00 |
11,626,365.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
5,429,634.80 |
8,741,928.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
10,201,310.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,201,310.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
15,407,308.70 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
400,000.00 |
425,054.90 |
0.00 |
0.00 |
4,429,634.80 |
7,741,928.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||
1.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
25,630,068.66 |
1,007,341.86 |
1,059,714.00 |
1,863,250.00 |
3,128,200.00 |
1,400,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
5,429,634.80 |
8,741,928.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
14,982,253.80 |
39,427.00 |
59,714.00 |
863,250.00 |
1,448,300.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,429,634.80 |
7,741,928.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
10,647,814.86 |
967,914.86 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,679,900.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||
1.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.2.1.2 |
Капитальный ремонт здания МДОБУ ДС N 6 (корпус 2) |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 22940 |
4,429,634.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,429,634.80 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
4,429,634.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,429,634.80 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S7520 |
7,780,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,780,365.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Модернизация региональных систем дошкольного образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
7,469,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,469,150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
311,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
311,215.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.2.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 02 S8490 |
2,846,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,846,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
2,732,160.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,732,160.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
113,839.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,839.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 00000 |
62,576,290.36 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,837,478.90 |
1,677,487.30 |
1,751,296.73 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
62,576,290.36 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,837,478.90 |
1,677,487.30 |
1,751,296.73 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
1.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 1 03 22860 |
62,576,290.36 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,837,478.90 |
1,677,487.30 |
1,751,296.73 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
62,576,290.36 |
3,143,008.53 |
3,500,595.70 |
4,173,185.48 |
4,024,235.38 |
6,146,113.00 |
2,837,478.90 |
1,677,487.30 |
1,751,296.73 |
21,859,768.26 |
12,245,854.40 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2. |
Подпрограмма 2 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0702 |
04 2 00 00000 |
2,893,647,236.59 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
342,164,350.89 |
379,004,453.31 |
354,339,869.71 |
375,218,205.94 |
199,572,706.88 |
165,410,281.31 |
"Развитие общего образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
1,862,882,986.04 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
253,913,959.90 |
295,084,651.13 |
280,653,899.94 |
298,000,059.94 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
867,629,783.88 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
73,250,390.99 |
68,916,802.18 |
58,685,969.77 |
62,218,146.00 |
119,389,990.57 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
2,893,647,236.59 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
342,164,350.89 |
379,004,453.31 |
354,339,869.71 |
375,218,205.94 |
199,572,706.88 |
165,410,281.31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,862,882,986.04 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
253,913,959.90 |
295,084,651.13 |
280,653,899.94 |
298,000,059.94 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
867,629,783.88 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
73,250,390.99 |
68,919,802.18 |
58,685,969.77 |
62,218,146.00 |
119,389,990.57 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
Общеобразовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
2,893,647,236.59 |
252,828,046.11 |
249,129,610.79 |
263,405,294.87 |
312,587,686.70 |
342,164,350.89 |
379,004,453.31 |
354,339,869.71 |
375,218,205.94 |
199,572,706.88 |
165,410,281.31 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
1,862,882,986.04 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
182,061,825.64 |
253,913,959.90 |
295,084,651.13 |
280,653,899.94 |
298,000,059.94 |
65,182,716.31 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
867,629,783.88 |
72,156,179.72 |
76,091,184.79 |
80,462,371.81 |
106,058,736.66 |
73,250,390.99 |
68,919,802.18 |
58,685,969.77 |
62,218,146.00 |
119,389,990.57 |
150,410,281.31 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
163,134,466.67 |
19,367,342.27 |
14,300,000.00 |
15,000,000.00 |
24,467,124.40 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
15,000,000.00 |
|||
2.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 00000 |
2,770,416,743.37 |
245,288,164.34 |
244,683,721.63 |
256,807,774.87 |
306,198,255.01 |
328,241,827.85 |
342,089,401.03 |
350,431,730.62 |
371,116,908.97 |
178,458,298.44 |
148,078,319.43 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1,824,614,315.08 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
248,644,507.77 |
264,042,223.42 |
280,036,611.13 |
297,382,771.13 |
65,182,716.31 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
785,849,151.62 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
64,897,320.08 |
63,347,177.61 |
55,695,119.49 |
59,034,137.84 |
98,575,582.13 |
133,378,319.43 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||
2.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 22840 |
911,699,471.25 |
83,983,640.22 |
85,945,295.63 |
88,864,851.81 |
124,858,642.87 |
65,199,090.23 |
75,969,844.61 |
68,175,168.49 |
71,363,156.84 |
100,239,119.94 |
148,078,319.43 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
751,746,194.58 |
64,916,297.95 |
71,945,295.63 |
74,164,851.81 |
100,872,708.47 |
50,499,090.23 |
61,269,844.61 |
53,475,168.49 |
56,663,156.84 |
85,539,119.94 |
133,378,319.43 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
159,953,276.67 |
19,067,342.27 |
14,000,000.00 |
14,700,000.00 |
23,985,934.40 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
14,700,000.00 |
||
2.1.2 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 80630 |
37,671,133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,795,580.00 |
11,291,851.00 |
11,291,851.00 |
11,291,851.00 |
0.00 |
0.00 |
Обеспечение обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях питанием |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
37,671,133.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,795,580.00 |
11,291,851.00 |
11,291,851.00 |
11,291,851.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 87510 |
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
320,042,950.12 |
161,304,524.12 |
158,738,426.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 88500 |
1,191,144,331.70 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
194,314,108.82 |
202,894,395.42 |
215,465,916.13 |
229,187,376.13 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
1,191,144,331.70 |
0.00 |
0.00 |
167,942,923.06 |
181,339,612.14 |
194,314,108.82 |
202,894,395.42 |
215,465,916.13 |
229,187,376.13 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.1.5. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 01 S7710 |
309,858,857.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
64,933,048.80 |
51,933,310.00 |
55,498,795.00 |
59,274,525.00 |
78,219,178.50 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
275,755,900.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,534,818.95 |
49,855,977.00 |
53,278,844.00 |
56,903,544.00 |
65,182,716.31 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
34,102,957.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,398,229.85 |
2,077,333.00 |
2,219,951.00 |
2,370,981.00 |
13,036,462.19 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 00000 |
39,547,323.02 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
3,318,035.12 |
32,342,853.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
32,495,138.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070,000.00 |
30,425,138.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
3,870,994.12 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
948,035.12 |
1,617,714.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
2.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
5,554,470.02 |
535,885.60 |
300,000.00 |
604,372.30 |
514,190.00 |
1,018,035.12 |
650,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
1,081,987.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,373,280.02 |
235,885.60 |
0.00 |
304,372.30 |
33,000.00 |
718,035.12 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
781,987.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
3,181,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
481,190.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||
2.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 02 S0920 |
33,550,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,300,000.00 |
31,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Модернизация систем общего образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
32,070,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,070,000.00 |
30,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,480,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
230,000.00 |
1,250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.2.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 3 02 S8490 |
442,853.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
442,853.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
425,138.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425,138.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
17,714.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,714.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 00000 |
19,746,064.22 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
2,004,874.00 |
2,252,994.96 |
2,195,349.18 |
2,205,154.48 |
2,336,581.06 |
2,531,706.55 |
2,479,052.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
3,573,162.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
999,082.13 |
617,288.81 |
617,288.81 |
617,288.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 04 2 03 22960 |
16,172,902.16 |
1,240,264.00 |
904,080.00 |
1,596,008.00 |
1,282,660.50 |
1,253,912.83 |
1,578,060.37 |
1,587,865.67 |
1,719,292.25 |
2,531,706.55 |
2,479,052.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22950 |
13,729,254.43 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,064,962.50 |
1,552,340.00 |
1,562,145.30 |
1,693,571.88 |
2,132,796.75 |
1,948,672.00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
13,729,254.43 |
640,264.00 |
904,080.00 |
1,248,008.00 |
982,414.00 |
1,064,962.50 |
1,552,340.00 |
1,562,145.30 |
1,693,571.88 |
2,132,796.75 |
1,948,672.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 03 22960 |
1,617,221.20 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371,280.00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,617,221.20 |
600,000.00 |
0.00 |
348,000.00 |
220,000.00 |
77,941.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
371,280.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.3.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
4,080,978.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
802,460.00 |
1,110,091.26 |
643,009.18 |
643,009.18 |
643,009.18 |
80,300.00 |
159,100.00 |
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
3,573,162.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
722,213.50 |
999,082.13 |
617,288.81 |
617,288.81 |
617,288.81 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
014 |
0702 |
04 2 03 S7620 |
507,816.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,246.50 |
111,009.13 |
25,720.37 |
25,720.37 |
25,720.37 |
80,300.00 |
159,100.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 00000 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Обеспечение расходов негосударственных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 04 22970 |
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Поддержка альтернативных форм предоставления общего образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
3,083,082.90 |
2,538,226.65 |
0.00 |
544,856.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 00000 |
58,537,844.15 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
6,035,314.01 |
2,376,850.10 |
1,402,984.61 |
1,464,715.93 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
58,537,844.15 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
6,035,314.01 |
2,376,850.10 |
1,402,984.61 |
1,464,715.93 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 2 05 22860 |
58,537,844.15 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
6,035,314.01 |
2,376,850.10 |
1,402,984.61 |
1,464,715.93 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
58,537,844.15 |
3,225,505.52 |
3,241,809.16 |
3,852,283.45 |
3,870,367.69 |
6,035,314.01 |
2,376,850.10 |
1,402,984.61 |
1,464,715.93 |
18,282,701.90 |
13,770,922.88 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3. |
Подпрограмма 3 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0703 |
04 00 0 00000 |
529,969,995.94 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
49,432,315.15 |
54,481,411.22 |
56,421,656.68 |
57,569,566.95 |
76,556,945.81 |
80,497,906.54 |
"Развитие дополнительного образования" |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
199,749,575.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
34,319,527.00 |
37,192,553.00 |
38,366,178.00 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
308,050,171.87 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
8,894,560.23 |
17,761,884.22 |
16,829,103.68 |
16,803,388.95 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
529,969,995.94 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
49,432,315.15 |
54,481,411.22 |
56,421,656.68 |
57,569,566.95 |
76,556,945.81 |
80,497,906.54 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
199,749,575.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
34,319,527.00 |
37,192,553.00 |
38,366,178.00 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
308,050,171.87 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
8,894,560.23 |
17,761,884.22 |
16,829,103.68 |
16,803,388.95 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
МОБУ ДОД "ЦДТ" МОБУ СОШ N 6 |
Всего |
|
|
|
529,969,995.94 |
35,581,526.72 |
34,638,676.64 |
35,637,474.70 |
49,083,397.76 |
49,432,315.15 |
54,481,411.22 |
56,421,656.68 |
57,569,566.95 |
76,556,945.81 |
80,497,906.54 |
||
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
199,749,575.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
34,319,527.00 |
37,192,553.00 |
38,366,178.00 |
51,733,562.66 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
308,050,171.87 |
34,494,752.29 |
33,838,676.64 |
34,837,474.70 |
43,999,923.70 |
8,894,560.23 |
17,761,884.22 |
16,829,103.68 |
16,803,388.95 |
22,423,383.14 |
78,097,906.54 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
22,170,248.49 |
1,086,774.43 |
800,000.00 |
800,000.00 |
5,083,474.06 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
2,400,000.00 |
|||
3.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 00000 |
513,547,174.16 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
46,897,038.76 |
48,357,827.58 |
53,763,730.00 |
55,830,932.22 |
56,961,521.15 |
74,095,091.61 |
74,286,122.62 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
199,691,975.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
34,261,927.00 |
37,192,553.00 |
38,366,178.00 |
51,733,562.66 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
294,214,339.08 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
42,542,953.70 |
8,020,072.66 |
17,301,803.00 |
16,438,379.22 |
16,395,343.14 |
20,161,528.94 |
72,086,122.62 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
19,640,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
4,354,085.06 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
||
3.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
279,328,853.46 |
34,748,611.39 |
34,087,198.14 |
34,652,860.70 |
42,458,782.92 |
7,005,095.27 |
12,499,823.00 |
17,088,689.22 |
16,996,752.14 |
8,815,810.85 |
71,108,989.83 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
261,287,993.97 |
33,861,836.96 |
33,487,198.14 |
34,052,860.70 |
39,704,697.86 |
4,805,095.27 |
10,299,823.00 |
14,888,689.22 |
14,796,752.14 |
6,615,810.85 |
68,908,989.83 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
18,040,859.49 |
886,774.43 |
600,000.00 |
600,000.00 |
2,754,085.06 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
2,200,000.00 |
||
3.1.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 22840 |
20,389,552.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,438,255.84 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
4,774,163.51 |
4,777,132.79 |
Расходы на обеспечение деятельности детского образцового хореографического ансамбля "Россияне" |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
9,189,552.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,838,255.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,174,163.51 |
3,177,132.79 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
11,200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
1,600,000.00 |
||
3.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 24340 |
5,574,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,574,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
5,574,400.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
5,574,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
217,854,368.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41,352,732.31 |
35,689,507.00 |
38,742,243.00 |
39,964,769.00 |
62,105,117.24 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
199,691,975.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38,137,754.92 |
34,261,927.00 |
37,192,553.00 |
38,366,178.00 |
51,733,562.66 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
18,162,392.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,214,977.39 |
1,427,580.00 |
1,549,690.00 |
1,598,591.00 |
10,371,554.58 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.1.3.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 01 S7710 |
13,749,428.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,026,548.20 |
2,404,074.07 |
2,526,276.88 |
2,605,994.51 |
3,186,534.89 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств (хореографического ансамбля "Россияне") |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
12,311,581.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,421,241.00 |
2,307,911.14 |
2,425,225.79 |
2,501,754.71 |
2,655,448.49 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
1,437,847.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
605,307.20 |
96,162.93 |
101,051.09 |
104,239.80 |
531,086.40 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
6,662,997.00 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
260,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
Содержание и развитие муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
57,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
4,076,008.00 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
3.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703 |
04 3 02 22940 |
6,602,997.00 |
236,750.00 |
200,000.00 |
238,930.00 |
1,277,987.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
3,649,330.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
4,073,608.00 |
36,750.00 |
0.00 |
38,930.00 |
548,598.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,449,330.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
2,529,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
729,389.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||
3.2.1.1 |
Расходы по замене деревянных оконных конструкций на металлопластиковые. |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 22940 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 02 S8490 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
57,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703 |
04 3 03 00000 |
3,191,877.47 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
191,126.94 |
347,600.00 |
261,250.00 |
272,745.00 |
574,635.53 |
637,520.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
3,191,877.47 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
420,000.00 |
191,126.94 |
347,600.00 |
261,250.00 |
272,745.00 |
574,635.53 |
637,520.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22950 |
536,255.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273,094.11 |
127,920.00 |
Мероприятия, направленные на укрепление здоровья детей и подростков, в том числе с ограниченными возможностями |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
536,255.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
15,241.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
273,094.11 |
127,920.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.3.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0703 |
04 3 03 22960 |
2,655,621.73 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
175,885.31 |
347,600.00 |
261,250.00 |
272,745.00 |
301,541.42 |
509,600.00 |
Мероприятия по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
2,655,621.73 |
145,000.00 |
0.00 |
342,000.00 |
300,000.00 |
175,885.31 |
347,600.00 |
261,250.00 |
272,745.00 |
301,541.42 |
509,600.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
3.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702,0703,0709 |
04 3 04 00000 |
6,567,947.32 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
683,360.63 |
110,081.22 |
129,474.46 |
135,300.81 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6,567,947.32 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
683,360.63 |
110,081.22 |
129,474.46 |
135,300.81 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
3.4.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702, 0703, 0709 |
04 3 04 22860 |
6,567,947.32 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
683,360.63 |
110,081.22 |
129,474.46 |
135,300.81 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6,567,947.32 |
451,165.33 |
351,478.50 |
403,684.00 |
488,372.00 |
683,360.63 |
110,081.22 |
129,474.46 |
135,300.81 |
1,687,218.67 |
1,924,933.92 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4. |
Подпрограмма 4 |
Всего, в том числе: |
Всего |
014 |
0707 |
04 4 00 00000 |
63,273,924.01 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
9,017,619.14 |
4,542,319.68 |
6,266,973.29 |
6,266,973.29 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
"Обеспечение безопасного и качественного отдыха и оздоровления детей" |
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
областной бюджет |
|
|
|
19,411,797.14 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,446,915.98 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
31,069,418.57 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,703.16 |
1,471,506.39 |
3,196,160.00 |
3,196,160.00 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
12,792,708.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
63,273,924.01 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
9,017,619.14 |
4,542,319.68 |
6,266,973.29 |
6,266,973.29 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
19,411,797.14 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,446,915.98 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
31,069,418.57 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,703.16 |
1,471,506.39 |
3,196,160.00 |
3,196,160.00 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
12,792,708.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
Управление молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта, Образовательные учреждения МБОУ ДОД "ЦДТ" |
Всего |
|
|
|
63,273,924.01 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
9,017,619.14 |
4,542,319.68 |
6,266,973.29 |
6,266,973.29 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
19,411,797.14 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,446,915.98 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
31,069,418.57 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,703.16 |
1,471,506.39 |
3,196,160.00 |
3,196,160.00 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
12,792,708.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 00000 |
63,273,924.01 |
5,867,968.30 |
6,722,120.00 |
6,525,555.64 |
7,610,074.36 |
9,017,619.14 |
4,542,319.68 |
6,266,973.29 |
6,266,973.29 |
6,242,320.31 |
4,212,000.00 |
Организация и обеспечение проведения оздоровительной кампании детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
19,411,797.14 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,446,915.98 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
31,069,418.57 |
2,550,000.00 |
2,550,000.00 |
2,523,655.64 |
3,056,913.07 |
5,070,703.16 |
1,471,506.39 |
3,196,160.00 |
3,196,160.00 |
4,742,320.31 |
2,712,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
12,792,708.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 S7500 |
25,516,400.45 |
3,262,760.00 |
3,922,120.00 |
3,701,900.00 |
2,836,845.88 |
2,718,795.53 |
2,508,659.68 |
2,508,659.68 |
2,508,659.68 |
300,000.00 |
1,248,000.00 |
Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан и организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
19,411,797.14 |
2,012,760.00 |
2,672,120.00 |
2,501,900.00 |
2,553,161.29 |
2,446,915.98 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
2,408,313.29 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
6,104,603.31 |
1,250,000.00 |
1,250,000.00 |
1,200,000.00 |
283,684.59 |
271,879.55 |
100,346.39 |
100,346.39 |
100,346.39 |
300,000.00 |
1,248,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
4.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0707 |
04 4 01 23860 |
22,954,533.22 |
1,705,208.30 |
1,900,000.00 |
1,950,000.00 |
3,366,315.41 |
3,507,202.29 |
1,287,500.00 |
2,212,153.61 |
2,212,153.61 |
2,850,000.00 |
1,964,000.00 |
Совершенствование методов организации, инфраструктуры и форм отдыха и оздоровления детей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
10,161,824.92 |
400,000.00 |
400,000.00 |
450,000.00 |
1,366,315.41 |
2,007,202.29 |
625,000.00 |
1,549,653.61 |
1,549,653.61 |
1,350,000.00 |
464,000.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
12,792,708.30 |
1,305,208.30 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
2,000,000.00 |
1,500,000.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
662,500.00 |
1,500,000.00 |
1,500,000.00 |
|||
4.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
|
|
|
14,802,990.34 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
2,791,621.32 |
746,160.00 |
1,546,160.00 |
1,546,160.00 |
3,092,320.31 |
1,000,000.00 |
Временное трудоустройство несовершеннолетних в летний период |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
012 |
0707 |
04 4 01 22990 |
4,080,568.71 |
900,000.00 |
900,000.00 |
873,655.64 |
1,406,913.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
018 |
0707 |
04 4 01 22990 |
10,722,421.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,791,621.32 |
746,160.00 |
1,546,160.00 |
1,546,160.00 |
3,092,320.31 |
1,000,000.00 |
||||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5. |
Подпрограмма 5 |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 00 00000 |
363,392,936.77 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,166,572.32 |
41,204,214.08 |
46,002,458.37 |
46,657,005.28 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
Социальная политика в сфере образования |
Всего, в том числе: |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
279,287,009.60 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,838,667.21 |
37,606,336.63 |
38,608,781.43 |
38,661,346.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
84,105,927.17 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
3,597,877.45 |
7,393,676.94 |
7,995,658.71 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
363,392,936.77 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,166,572.32 |
41,204,214.08 |
46,002,458.37 |
46,657,005.28 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
279,287,009.60 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,838,667.21 |
37,606,336.63 |
38,608,781.43 |
38,661,346.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
84,105,927.17 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
3,597,877.45 |
7,393,676.94 |
7,995,658.71 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
Образовательные учреждения |
Всего |
|
|
|
363,392,936.77 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,166,572.32 |
41,204,214.08 |
46,002,458.37 |
46,657,005.28 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
279,287,009.60 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,838,667.21 |
37,606,336.63 |
38,608,781.43 |
38,661,346.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
84,105,927.17 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
3,597,877.45 |
7,393,676.94 |
7,995,658.71 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 1004 1006 |
04 5 01 00000 |
363,392,936.77 |
35,172,589.08 |
38,679,120.09 |
36,739,225.06 |
44,315,227.22 |
47,166,572.32 |
41,204,214.08 |
46,002,458.37 |
46,657,005.28 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
279,287,009.60 |
29,867,584.59 |
31,184,036.61 |
29,401,089.00 |
35,119,167.56 |
38,838,667.21 |
37,606,336.63 |
38,608,781.43 |
38,661,346.57 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
84,105,927.17 |
5,305,004.49 |
7,495,083.48 |
7,338,136.06 |
9,196,059.66 |
8,327,905.11 |
3,597,877.45 |
7,393,676.94 |
7,995,658.71 |
15,374,516.36 |
12,082,008.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0701 |
04 5 01 23000 |
46,486,203.19 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
2,193,932.48 |
4,265,719.48 |
4,610,011.13 |
7,723,898.56 |
6,203,408.91 |
Социальная поддержка по оплате за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в натуральной форме путем снижения размера платы за присмотр и уход за ребенком (родительская плата) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
46,486,203.19 |
3,438,014.22 |
4,484,290.16 |
4,000,000.00 |
5,420,264.25 |
4,146,664.00 |
2,193,932.48 |
4,265,719.48 |
4,610,011.13 |
7,723,898.56 |
6,203,408.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0702 |
04 5 01 23010 |
37,619,723.98 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,181,241.11 |
1,403,944.97 |
3,127,957.46 |
3,385,647.58 |
7,650,617.80 |
5,878,600.00 |
Социальная поддержка в натуральной форме малообеспеченным семьям путем освобождения платы за питание для учащихся общеобразовательных учреждений в дни посещения занятий в общеобразовательных учреждениях с последующим направлением средств на приобретение продуктов питания |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
37,619,723.98 |
1,866,990.27 |
3,010,793.32 |
3,338,136.06 |
3,775,795.41 |
4,181,241.11 |
1,403,944.97 |
3,127,957.46 |
3,385,647.58 |
7,650,617.80 |
5,878,600.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.3. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 11020 |
10,430,003.71 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
566,382.01 |
1,031,639.40 |
1,693,342.48 |
1,745,907.62 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью, осуществлению контроля за расходованием усыновителями, опекунами (попечителями), приемными родителями денежной выплаты и возврату денежной выплаты |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
10,430,003.71 |
1,999,218.00 |
1,429,428.00 |
714,714.00 |
1,249,372.20 |
566,382.01 |
1,031,639.40 |
1,693,342.48 |
1,745,907.62 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.4. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Дополнительные гарантии по социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей - сирот, оставшихся без попечения родителей |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
67,644.00 |
60,128.00 |
0.00 |
7,516.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.5. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 70000 |
378,411.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
118,484.26 |
70,267.33 |
72,383.03 |
72,383.03 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение расходов на предоставление дополнительных гарантий по социальной поддержке лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
378,411.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,894.31 |
118,484.26 |
70,267.33 |
72,383.03 |
72,383.03 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
5.1.6. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87250 |
177,262,928.47 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
24,705,181.42 |
24,705,181.42 |
24,705,181.42 |
0.00 |
0.00 |
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающие образовательные программы дошкольного образования |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
177,262,928.47 |
16,868,481.90 |
18,524,763.63 |
17,702,213.26 |
22,883,369.55 |
27,168,555.87 |
24,705,181.42 |
24,705,181.42 |
24,705,181.42 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.7 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
28,906,957.07 |
9,526,659.91 |
9,816,748.20 |
9,563,548.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.8 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1004 |
04 5 01 87700 |
49,791,826.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,375,657.99 |
10,127,389.83 |
10,406,165.41 |
10,406,165.41 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение расходов на выплату денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
49,791,826.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,476,448.13 |
9,375,657.99 |
10,127,389.83 |
10,406,165.41 |
10,406,165.41 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
5.1.9. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1006 |
04 5 01 87300 |
12,449,237.62 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,609,587.08 |
1,671,858.65 |
1,731,709.09 |
1,731,709.09 |
0.00 |
0.00 |
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних |
|
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
12,449,237.62 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,413,096.78 |
1,465,083.37 |
1,609,587.08 |
1,671,858.65 |
1,731,709.09 |
1,731,709.09 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6. |
Подпрограмма 6 |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 00 00000 |
422,730,994.89 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,020,088.78 |
42,025,185.06 |
41,888,915.72 |
43,221,132.68 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
Обеспечение эффективного управления отраслью |
Всего, в том числе: |
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
99,185,654.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
17,310,633.00 |
19,087,435.00 |
20,109,551.00 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
316,997,898.62 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,347,897.88 |
24,294,552.06 |
22,381,480.72 |
22,691,581.68 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,547,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
Управление образования |
Всего |
|
|
|
422,730,994.89 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,020,088.78 |
42,025,185.06 |
41,888,915.72 |
43,221,132.68 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
99,185,654.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
17,310,633.00 |
19,087,435.00 |
20,109,551.00 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
316,997,898.62 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,347,897.88 |
24,294,552.06 |
22,381,480.72 |
22,691,581.68 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,547,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
МБУ "ИМК" МБУ "ЦБ УО" МБУ "ГХО УО" |
Всего |
|
|
|
422,730,994.89 |
34,866,839.46 |
34,865,874.81 |
35,802,604.49 |
40,541,364.72 |
41,020,088.78 |
42,025,185.06 |
41,888,915.72 |
43,221,132.68 |
54,536,081.26 |
53,962,907.91 |
||
федер. бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
областной бюджет |
|
|
|
99,185,654.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
17,310,633.00 |
19,087,435.00 |
20,109,551.00 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
316,997,898.62 |
33,743,283.59 |
34,365,874.81 |
35,302,604.49 |
38,877,479.29 |
22,347,897.88 |
24,294,552.06 |
22,381,480.72 |
22,691,581.68 |
29,530,236.19 |
53,462,907.91 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
6,547,441.30 |
1,123,555.87 |
500,000.00 |
500,000.00 |
1,663,885.43 |
500,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||
6.1. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 00000 |
104,888,931.08 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,621,769.39 |
10,622,531.86 |
10,810,504.02 |
10,840,771.92 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
104,888,931.08 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,621,769.39 |
10,622,531.86 |
10,810,504.02 |
10,840,771.92 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.1.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 01 22850 |
104,888,931.08 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,621,769.39 |
10,622,531.86 |
10,810,504.02 |
10,840,771.92 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
104,888,931.08 |
10,822,334.81 |
10,190,724.06 |
9,338,857.57 |
9,785,336.94 |
10,621,769.39 |
10,622,531.86 |
10,810,504.02 |
10,840,771.92 |
10,597,601.68 |
11,258,498.83 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.2. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 00000 |
293,954,634.51 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
28,616,953.43 |
29,043,914.85 |
29,436,490.11 |
30,713,714.63 |
37,362,608.35 |
38,108,319.64 |
Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений образования |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
99,185,654.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
17,310,633.00 |
19,087,435.00 |
20,109,551.00 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
188,867,851.86 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
10,024,762.53 |
11,313,281.85 |
9,929,055.11 |
10,184,163.63 |
12,436,763.28 |
37,688,319.64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|||
6.2.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 22840 |
183,280,047.22 |
23,326,923.05 |
23,431,878.25 |
24,622,637.02 |
29,291,195.18 |
6,223,249.74 |
11,012,005.85 |
9,553,745.11 |
9,766,266.63 |
7,943,826.75 |
38,108,319.64 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
177,378,919.54 |
22,381,180.80 |
23,011,878.25 |
24,202,637.02 |
27,695,809.75 |
5,803,249.74 |
10,592,005.85 |
9,133,745.11 |
9,346,266.63 |
7,523,826.75 |
37,688,319.64 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
5,901,127.68 |
945,742.25 |
420,000.00 |
420,000.00 |
1,595,385.43 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
|||
6.2.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 02 S7710 |
110,674,587.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,393,703.69 |
18,031,909.00 |
19,882,745.00 |
20,947,448.00 |
29,418,781.60 |
0.00 |
Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
99,185,654.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,172,190.90 |
17,310,633.00 |
19,087,435.00 |
20,109,551.00 |
24,505,845.07 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
11,488,932.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,221,512.79 |
721,276.00 |
795,310.00 |
837,897.00 |
4,912,936.53 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.3. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 00000 |
1,264,644.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
"Содержание и развитие муниципальных учреждений" |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,138,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.3.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 03 22940 |
1,264,644.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
1,138,144.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
569,072.00 |
569,072.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
126,500.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
26,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.4. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 04 00000 |
871,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
Обеспечение распространения инновационных педагогических систем и педагогического опыта |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
519,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||
6.4.1 |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 04 23020 |
871,813.62 |
127,813.62 |
80,000.00 |
382,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
Методическая поддержка, диссеминация педагогического опыта и профессионального мастерства |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
352,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
302,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
519,813.62 |
77,813.62 |
80,000.00 |
80,000.00 |
42,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
80,000.00 |
|||
6.5. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 00000 |
14,135,724.42 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
806,118.70 |
1,278,738.35 |
561,921.59 |
586,646.13 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
Гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
14,135,724.42 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
806,118.70 |
1,278,738.35 |
561,921.59 |
586,646.13 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6.5.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
0709 |
04 6 05 22860 |
14,135,724.42 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
806,118.70 |
1,278,738.35 |
561,921.59 |
586,646.13 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, и работникам указанных органов, учреждений. |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
14,135,724.42 |
489,767.98 |
563,272.50 |
859,109.90 |
796,332.60 |
806,118.70 |
1,278,738.35 |
561,921.59 |
586,646.13 |
4,846,799.23 |
3,347,017.44 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.6. |
Основное мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 00 00000 |
7,615,247.26 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
895,247.26 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
600,000.00 |
Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
7,615,247.26 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
895,247.26 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
1,080,000.00 |
600,000.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
6.6.1. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23190 |
2,215,247.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295,247.26 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
Ежемесячная денежная выплата семьям, имеющим детей-инвалидов |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
городской бюджет |
|
|
|
2,215,247.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
295,247.26 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
480,000.00 |
0.00 |
|||
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
6.6.2. |
Мероприятие |
|
Всего |
014 |
1003 |
04 6 06 23830 |
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
Ежемесячная денежная выплата одаренным детям |
|
федер.бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
областной бюджет |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
городской бюджет |
|
|
|
5,400,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
||
|
внебюджетные источники |
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
<< Назад |
Приложение >> N 2 |
|
Содержание Постановление Администрации города Тынды Амурской области от 8 июля 2020 г. N 1292 "О внесении изменений в постановление Администрации... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.