Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности", утвержденную постановлением Правительства Республики Ингушетия от 21 февраля 2015 г. N 33.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Республики Ингушетия |
В.В. Сластенин |
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
"30" июля 2020 год N 96
Изменения,
которые вносятся в государственную программу Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию, касающуюся сроков и этапов реализации государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации государственной программы |
- |
государственная программа реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2022 гг. |
";
б) позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований государственной программы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы |
- |
общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 874 518,36 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 205164,0 тыс. руб.; 2017 г. - 356454,36 тыс. руб.; 2018 г. - 378103,6 тыс. руб.; 2019 г. - 493233,4 тыс. руб.; 2020 г. - 430851,7 тыс. руб.; 2021 г. - 357077,8 тыс. руб.; 2022 г. - 366077,8 тыс. руб. из федерального бюджета - 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 руб.; 2015 г. - 0,0 руб.; 2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.; 2017 г. - 0,0 руб.; 2018 г. - 0,0 руб.; 2019 г. - 0,0 руб.; 2020 г. - 0,0 руб.; 2021 г. - 0,0 руб.; 2022 г. - 0,0 руб. из республиканского бюджета - 2 354 380,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.; 2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.; 2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.; 2017 г. - 212 290,3 тыс. руб.; 2018 г. - 334 503,6 тыс. руб.; 2019 г. - 397 033,4 тыс. руб.; 2020 г. - 331 851,7 тыс. руб.; 2021 г. - 304 077,8 тыс. руб.; 2022 г. - 304 077,8 тыс. руб. из внебюджетных источников - 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 г. - 0,0 руб.; 2015 г. - 0,0 руб.; 2016 г. - 0,0 руб.; 2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.; 2018 г. - 43 600,0; 2019 г. - 96 200,0 тыс. руб.; 2020 г. - 99 000,0 тыс. руб.; 2021 г. - 53 000,0 тыс. руб.; 2022 - 62 000,0 тыс. руб. |
";
2. В разделе II государственной программы в абзацах одиннадцатом, двенадцатом, тринадцатом, четырнадцатом, шестнадцатом и двадцать первом цифры "2021" заменить цифрами "2022".
3. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составляет 2 874 518,36 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 205164,0 тыс. руб.;
2017 г. - 356454,36 тыс. руб.;
2018 г. - 378103,6 тыс. руб.;
2019 г. - 493233,4 тыс. руб.;
2020 г. - 430851,7 тыс. руб.;
2021 г. - 357077,8 тыс. руб.;
2022 г. - 366077,8 тыс. руб.
из федерального бюджета - 18 215,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 руб.;
2015 г. - 0,0 руб.;
2016 г. - 18 215,4 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 руб.;
2018 г. - 0,0 руб.;
2019 г. - 0,0 руб.;
2020 г. - 0,0 руб.;
2021 г. - 0,0 руб.;
2022 г. - 0,0 руб.
из республиканского бюджета - 2 354 380,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 151 141,8 тыс. руб.;
2015 г. - 154 629,3 тыс. руб.;
2016 г. - 186 948,6 тыс. руб.;
2017 г. - 212 290,3 тыс. руб.;
2018 г. - 334 503,6 тыс. руб.;
2019 г. - 397 033,4 тыс. руб.;
2020 г. - 331 851,7 тыс. руб.;
2021 г. - 304 077,8 тыс. руб.;
2022 г. - 304 077,8 тыс. руб.
из внебюджетных источников - 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 руб.;
2015 г. - 0,0 руб.;
2016 г. - 0,0 руб.;
2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.;
2018 г. - 43 600,0 тыс. руб.;
2019 г. - 96 200,0 тыс. руб.;
2020 г. - 99 000,0 тыс. руб.;
2021 г. - 53 000,0 тыс. руб.;
2022 - 62 000,0 тыс. руб.".
4. Таблицу 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень
целевых показателей государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и их значения
Наименование целевого показателя |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
||||||||||
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" | ||||||||||||
1. Экономический ущерб от деструктивных событий |
млрд руб. |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
0,8 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" | ||||||||||||
2. Время направления служб к месту чрезвычайной ситуации |
минута |
9,5 |
8,3 |
7,6 |
6,0 |
5,8 |
5,0 |
5,0 |
4,5 |
4,0 |
3,0 |
3,5 |
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" | ||||||||||||
2. Число погибших в результате ЧС и происшествий |
% |
100 |
90 |
80 |
75 |
70 |
66 |
58 |
55 |
50 |
48 |
45 |
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" | ||||||||||||
1. Количество граждан своевременно оповещенных о чрезвычайной ситуации |
% от общего числа граждан |
0,29 |
2,29 |
20 |
30 |
35 |
45 |
55 |
60 |
70 |
90 |
93 |
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" | ||||||||||||
1. Количество пожаров |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
70 |
70 |
70 |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" | ||||||||||||
1. Степень выполнения программных мероприятий |
% |
|
15 |
25 |
45 |
55 |
70 |
90 |
95 |
96 |
97 |
100 |
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | ||||||||||||
1. Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими |
% |
100 |
98 |
97 |
96 |
94 |
90 |
80 |
70 |
65 |
63 |
60 |
".
5. Таблицу 2 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" за счёт средств республиканского бюджета
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Ответственный исполнитель, соисполнитель программы, (подпрограммы) |
Целевая статья расходов |
Расходы республиканского бюджета (тыс. рублей) |
||||||||||
программа |
подпрограмма |
направление расходов |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная Программа |
"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - Управление РИ по ОД 3HT ЧС) |
17 |
|
|
151141,8 |
154629,3 |
186948,6 |
212290 |
334503,6 |
397033,4 |
331851,7 |
304077,8 |
304077,8 |
Подпрограмма 1 |
"Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Управление РИ по ОД 3HT ЧС |
17 |
1 |
|
0,0 |
21778,8 |
22 786,0 |
24 728,4 |
88399,1 |
91414,0 |
27 960 |
20342,9 |
20342,9 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие аварийно-спасательных формирований" |
Управление РИ по ОД 3HT ЧС |
17 |
2 |
|
74877,4 |
74334,3 |
73 673,8 |
74 936,7 |
80854,8 |
93566,9 |
92 231,9 |
78612,7 |
78612,7 |
Подпрограмма 3 |
"Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС |
17 |
3 |
|
20000,0 |
20000,0 |
22988,0 |
50586,9 |
6700,0 |
8400,0 |
4800,0 |
4800,0 |
4800,0 |
Подпрограмма 4 |
"Пожарная безопасность" |
Управление РИ по ОД 3HT ЧС |
17 |
4 |
|
17350,0 |
3337,5 |
5137,5 |
1 097,5 |
6032,5 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
Управление РИ по ОД ЗНТЧС |
17 |
5 |
|
38914,4 |
35178,7 |
34959,1 |
33 353,6 |
34 872,2 |
40859,9 |
44 855,6 |
38788,5 |
38788,5 |
Подпрограмма 6 |
"Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТЧС |
17 |
6 |
|
0,0 |
0,0 |
27404,2 |
27 587,2 |
117645,0 |
156792,6 |
162 003,9 |
161533,7 |
161533,7 |
".
6. Таблицу 3 государственной программы изложить в следующей редакции:
"Таблица 3
Перечень
мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"
Наименование государственной программы, подпрограммы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования, тыс. рублей |
|||||||||
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
Управление Республики Ингушетия по обеспечению деятельности по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций (далее - Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС) |
всего |
2874518,36 |
151141,8 |
154629,3 |
205164,0 |
356454,36 |
378103,6 |
493233,4 |
430851,7 |
357077,8 |
366077,8 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
2376554,3 |
151141,8 |
154629,3 |
186948,6 |
212 290,3 |
334 503,6 |
397 033,4 |
331 851,7 |
304 077,8 |
304 077,8 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
497 964,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 164,6 |
43 600,0 |
96 200,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
||
Подпрограмма 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
335 967,8 |
0,0 |
21 778,8 |
41 001,4 |
24 728,4 |
88 399,1 |
91 414,0 |
27 960,3 |
20 342,9 |
20 342,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
317752,4 |
0,0 |
21 778,8 |
22 786,0 |
24 728,4 |
88 399,1 |
91 414,0 |
27 960,3 |
20 342,9 |
20 342,9 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
145 757,0 |
0,0 |
0,0 |
20 315,4 |
2 100,0 |
61 960,0 |
61 381,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
18 215,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
127 541,6 |
0,0 |
0,0 |
2 100,0 |
2 100,0 |
61 960,0 |
61 381,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" |
Управление РИ по ОДЗНТ ЧС |
всего |
28 995,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 595,2 |
12 200,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
28 995,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 595,2 |
12 200,0 |
6 600,0 |
6 600,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
164 215,6 |
0,0 |
21 778,8 |
20 686,0 |
22 628,4 |
26 439,1 |
26 437,2 |
15 760,3 |
13 742,9 |
13 742,9 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
164 215,6 |
0,0 |
21 778,8 |
20 686,0 |
22 628,4 |
26 439,1 |
26 437,2 |
15 760,3 |
13 742,9 |
13 742,9 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
721 701,2 |
74 877,4 |
74 334,3 |
73 673,8 |
74 936,7 |
80 854,8 |
93 566,9 |
92 231,9 |
78 612,7 |
78 612,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
721 701,2 |
74 877,4 |
74 334,3 |
73 673,8 |
74 936,7 |
80 854,8 |
93 566,9 |
92 231,9 |
78 612,7 |
78 612,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
34 856,1 |
5 477,1 |
3 279,0 |
800,0 |
1 300,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
34 856,1 |
54 77,1 |
3 279,0 |
800,0 |
1 300,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
3 838,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3 838,5 |
738,5 |
400,0 |
300,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
679 751,8 |
68 661,8 |
70 655,3 |
72 573,8 |
73 236,7 |
75 645,8 |
85 121,1 |
87 031,9 |
73 412,7 |
73 412,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
679 751,8 |
68 661,8 |
70 655,3 |
72 573,8 |
73 236,7 |
75 645,8 |
85 121,1 |
87 031,9 |
73 412,7 |
73 412,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4. Единовременное пособие лицам, досрочно уволенным из аварийно-спасательных служб, создаваемых органами исполнительной власти Республики Ингушетия, а также членам семей погибших (умерших) спасателей аварийно-спасательных служб |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
3 245,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 245,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3 245,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 245,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
143 074,9 |
20 000,0 |
20 000,0 |
22 988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
8 400,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
143 074,9 |
20 000,0 |
20 000,0 |
22 988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
8 400,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
143 074,9 |
20 000,0 |
20 000,0 |
22 988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
8 400,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
143 074,9 |
20 000,0 |
20 000,0 |
22 988,0 |
50 586,9 |
6 700,0 |
8 400,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
4 800,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 "Пожарная безопасность" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
38955,0 |
17 350,0 |
3 337,5 |
5 137,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
38955,0 |
17 350,0 |
3 337,5 |
5 137,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Оснащение пожарной охраны противопожарным оборудованием и снаряжением |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
3 400,0 |
3 400,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Проведение противопожарных работ в государственных учреждениях |
Минобразования Ингушетии; Минздрав Ингушетии; Минкультуры Ингушетии; Минтруд Ингушетии |
всего |
36 055,0 |
7 850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
36 055,0 |
7 850,0 |
1537,5 |
1537,5 |
1 097,5 |
6 032,5 |
6 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Государственная поддержка подразделений добровольной пожарной охраны |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
11 500,0 |
6 100,0 |
1 800,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
11 500,0 |
6 100,0 |
1 800,0 |
3 600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
340 570,5 |
38 914,4 |
35 178,7 |
34 959,1 |
33 353,6 |
34 872,2 |
40 859,9 |
44 855,6 |
38 788,5 |
38 788,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
340 570,5 |
38 914,4 |
35 178,7 |
34 959,1 |
33 353,6 |
34 872,2 |
40 859,9 |
44 855,6 |
38 788,5 |
38 788,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
1. Расходы на выплаты по оплате труда сотрудников государственных органов |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
271 021,3 |
33 637,5 |
29 291,5 |
28 499,5 |
28 897,7 |
30 134,9 |
36 062,6 |
32 210,6 |
26 143,5 |
26 143,5 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
271 021,3 |
33 637,5 |
29 291,5 |
28 499,5 |
28 897,7 |
30 134,9 |
36 062,6 |
32 210,6 |
26 143,5 |
26 143,5 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
2. Расходы на обеспечение функций государственных органов |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
42 790,1 |
5 276,9 |
5 887,2 |
6 459,6 |
4 455,9 |
4 737,3 |
4 797,3 |
3 725,3 |
3 725,3 |
3 725,3 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
42 790,1 |
5 276,9 |
5 887,2 |
6 459,6 |
4 455,9 |
4 737,3 |
4 797,3 |
3 725,3 |
3 725,3 |
3 725,3 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
26 759,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 919,7 |
8 919,7 |
8 919,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
26 759,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 919,7 |
8 919,7 |
8 919,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Подпрограмма 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
1312464,36 |
0,0 |
0,0 |
27 404,2 |
171 751,26 |
161 245,0 |
252 992,6 |
261 003,9 |
214 533,7 |
223 533,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
814 500,3 |
0,0 |
0,0 |
27 404,2 |
27 587,2 |
117 645,0 |
156 792,6 |
162 003,9 |
161 533,7 |
161 533,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
497 964,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 164,06 |
43 600,0 |
96 200,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
||
1.Создние и развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
497 964,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 164,06 |
43 600,0 |
96 200,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
497 964,06 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
144 164,06 |
43 600,0 |
96 200,0 |
99 000,0 |
53 000,0 |
62 000,0 |
||
2. Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
42 519,5 |
0,0 |
0,0 |
5 662,5 |
5 502,6 |
4 880,5 |
6 402,6 |
7 003,9 |
6 533,7 |
6 533,7 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
42 519,5 |
0,0 |
0,0 |
5 662,5 |
5 502,6 |
4 880,5 |
6 402,6 |
7 003,9 |
6 533,7 |
6 533,7 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
3. Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
243 880,8 |
0,0 |
0,0 |
21 741,7 |
22 084,6 |
49 764,5 |
45 290,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
243 880,8 |
0,0 |
0,0 |
21 741,7 |
22 084,6 |
49 764,5 |
45 290,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
35 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
4.Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия. |
Управление РИ по ОД ЗНТ ЧС |
всего |
528 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 000,0 |
105 100,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
республиканский бюджет |
528 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
63 000,0 |
105 100,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
120 000,0 |
||
бюджеты муниципальных образований |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
внебюджетные средства |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
";
7. В подпрограмме 1 "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2022 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 335 967,8 тыс. руб. в том числе: за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.; за счет средств республиканского бюджета составляет 315 735,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 21778,8 тыс. руб.; в 2016 г. - 22786,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 24728,4 тыс. руб.; в 2018 г. - 88399,1 тыс. руб.; в 2019 г. - 91 414,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 27 960,3 тыс. руб.; в 2021 г. - 20 342,9 тыс. руб.; в 2022 г. - 20 342,9 тыс. руб. |
";
б) в разделе II подпрограммы в абзацах пятнадцатом и семнадцатом цифры "2021" заменить цифрами "2022";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 335 967,8 тыс. руб. в том числе:
за счет средств федерального бюджета в 2016 г. - 18215,4 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета составляет 315 735,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 21778,8 тыс. руб.;
в 2016 г. - 22786,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 24728,4 тыс. руб.;
в 2018 г. - 88399,1 тыс. руб.;
в 2019 г. - 91 414,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 27 960,3 тыс. руб.;
в 2021 г. - 20 342,9 тыс. руб.;
в 2022 г. - 20 342,9 тыс. руб.".
8. В подпрограмме 2 "Развитие аварийно-спасательных формирований":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2022 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 721 701,2 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 74 877,4 тыс. руб.; в 2015 г. - 74 334,3 тыс. руб.; в 2016 г. - 73 673,8 тыс. руб.; в 2017 г. - 74 936,7 тыс. руб.; в 2018 г. - 80854,8 тыс. руб.; в 2019 г. - 93 566,9 тыс. руб.; в 2020 г. - 92 231,9 тыс. руб.; в 2021 г. - 78612,7 тыс. руб.; |
";
б) в разделе II подпрограммы в абзацах двадцатом третьем и двадцать пятом цифры "2021" заменить цифрами "2022";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 721 701,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 74 877,4 тыс. руб.;
в 2015 г. - 74 334,3 тыс. руб.;
в 2016 г. - 73 673,8 тыс. руб.;
в 2017 г. - 74 936,7 тыс. руб.;
в 2018 г. - 80854,8 тыс. руб.;
в 2019 г. - 93 566,9 тыс. руб.;
в 2020 г. - 92 231,9 тыс. руб.;
в 2021 г. - 78612,7 тыс. руб.;
в 2022 г. - 78612,7 тыс. руб.".
9. В подпрограмме 3 "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в семь этапов в период с 2014 по 2022 гг.: первый этап - 2014 г. второй этап - 2015 г. в 2022 г. - 78612,7 тыс. руб. третий этап - 2016 г. четвертый этап - 2017 г. пятый этап - 2018 г. шестой этап - 2019 г. седьмой этап - 2020 - 2022 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 143074,9 тыс, руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам: в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.; в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.; в 2018 г. - 6 700,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 8 400,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 4 800,0 тыс. руб.; в 2021 г. - 4 800,0 тыс. руб.; в 2022 г. - 4 800,0 тыс. руб. |
";
б) абзац двадцать четвертый раздела II подпрограммы изложить в следующей редакции:
"седьмой этап - 2020 - 2022 гг.";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 143074,9 тыс. руб. за счёт средств республиканского бюджета, в том числе по годам:
в 2014 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 20 000,0 тыс. руб.;
в 2016 г. - 22 988,0 тыс. руб.;
в 2017 г. - 50 586,9 тыс. руб.;
в 2018 г. - 6 700,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 8 400,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 4 800,0 тыс. руб.;
в 2021 г. - 4 800,0 тыс. руб.;
в 2022 г. - 4 800,0 тыс. руб.".
10. В подпрограмме 4 "Пожарная безопасность":
а) в паспорте подпрограммы:
- позицию, касающуюся сроков и этапов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Сроки и этапы реализации подпрограммы |
- |
подпрограмма реализуется в два этапа в период с 2014 по 2022 гг.: первый этап - 2014 - 2016 гг.; второй этап - 2017 - 2022 гг. |
";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38955,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.; в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.; в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.; в 2017 г. - 1 097,5 тыс. руб.; в 2018 г. - 6 032,5 тыс. руб.; в 2019 г. - 6 000,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 0,0 руб.; в 2021 г. - 0,0 руб.; в 2022 г. - 0,0 руб. |
";
б) в разделе II подпрограммы в абзацах семнадцатом, двадцать шестом и двадцать восьмом цифры "2021" заменить цифрами "2022";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 38955,0 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 г. - 17 350,0 тыс. руб.;
в 2015 г. - 3 337,5 тыс. руб.;
в 2016 г. - 5 137,5 тыс. руб.;
в 2017 г. - 1 097,5 тыс. руб.;
в 2018 г. - 6 032,5 тыс. руб.;
в 2019 г. - 6 000,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 0,0 руб.;
в 2021 г. - 0,0 руб.;
в 2022 г. - 0,0 руб.".
11. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия":
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2021" заменить цифрами "2022";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
- |
объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 340 570,5 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.; в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.; в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.; в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.; в 2018 г. - 34 872,2 тыс. руб.; в 2019 г. - 40 859,9 тыс. руб.; в 2020 г. - 44 855,6 тыс. руб.; в 2021 г. - 38 788,5 тыс. руб.; в 2022 г. - 38 788,5 тыс. руб. |
";
б) в абзаце шестом раздела II подпрограммы цифры "2021" заменить цифрами "2022";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского бюджета.
Финансирование осуществляется в пределах объёмов, предусматриваемых в бюджете на соответствующий финансовый год.
Объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского бюджета составляет 340 570,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2014 г. - 38 914,4 тыс. руб.;
в 2015 г. - 35 178,7 тыс. руб.;
в 2016 г. - 34 959,1 тыс. руб.;
в 2017 г. - 33 353,6 тыс. руб.;
в 2018 г. - 34 872,2 тыс. руб.;
в 2019 г. - 40 859,9 тыс. руб.;
в 2020 г. - 44 855,6 тыс. руб.;
в 2021 г. - 38 788,5 тыс. руб.;
в 2022 г. - 38 788,5 тыс. руб.".
12. В подпрограмме 6 "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
а) в паспорте подпрограммы:
- в позиции, касающейся сроков и этапов реализации подпрограммы, цифры "2021" заменить цифрами "2022";
- позицию, касающуюся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы, изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |
|
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 312 464,36 тыс. руб., в том числе: за счет средств республиканского бюджета - 814 030,1 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.; в 2017 г. - 27 587,2 тыс. руб.; в 2018 г. - 117 645,0тыс. руб.; в 2019 г. - 156 792,6 тыс. руб.; в 2020 г. - 162 003,9 тыс. руб.; в 2021 г. - 161 533,7 тыс. руб.; в 2021 г. - 161 533,7 тыс. руб. за счет средств внебюджетных источников - 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам: в 2016 г. - 0,0 руб.; в 2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.; в 2018 г. - 43 600,0 тыс. руб.; в 2019 г. - 96 200,0 тыс. руб.; в 2020 г. - 99 000,0 тыс. руб.; в 2021 г. - 53 000,0 тыс. руб.; в 2022 г. - 62 000,0 тыс. руб. |
";
б) в абзаце двадцать шестом раздела II подпрограммы цифры "2021" заменить цифрами "2022";
в) раздел IV подпрограммы изложить в следующей редакции:
"IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1 312 464,36 тыс. руб., в том числе:
за счет средств республиканского бюджета - 814 030,1 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 27 404,2 тыс. руб.;
в 2017 г. - 27 587,2 тыс. руб.;
в 2018 г. - 117 645,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 156 792,6 тыс. руб.;
в 2020 г. - 162 003,9 тыс. руб.;
в 2021 г. - 161 533,7 тыс. руб.;
в 2021 г. - 161 533,7 тыс. руб.
за счет средств внебюджетных источников - 497 964,06 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2016 г. - 0,0 руб.;
в 2017 г. - 144 164,06 тыс. руб.;
в 2018 г. - 43 600,0 тыс. руб.;
в 2019 г. - 96 200,0 тыс. руб.;
в 2020 г. - 99 000,0 тыс. руб.;
в 2021 г. - 53 000,0 тыс. руб.;
в 2022 г. - 62 000,0 тыс. руб.".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.