Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение N 7
к Порядку
организации внутреннего финансового аудита
в министерстве труда и социальной защиты
населения Рязанской области
ОТЧЕТ
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
|
КОДЫ |
|
|
на 1 _________ 20 г. Дата |
|
Наименование главного администратора бюджетных средств, администратора бюджетных средств ___________________________ Глава по БК |
|
Наименование бюджета ________________________ по ОКТМО |
|
Периодичность: годовая |
|
Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита
Наименование показателя |
Значения показателя |
|
1 |
2 |
|
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек |
|
|
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита |
|
|
Количество проведенных аудиторских проверок, единиц |
|
|
в том числе в отношении: системы внутреннего финансового контроля |
|
|
достоверности бюджетной отчетности |
|
|
повышения качества финансового менеджмента |
|
|
Количество выявленных нарушений и недостатков, единиц |
|
|
в том числе: в отношении системы внутреннего финансового контроля |
|
|
в отношении достоверности бюджетной отчетности |
|
|
в части повышения качества финансового менеджмента |
|
|
Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего финансового аудита на отчетный год, единиц |
|
|
из них: количество проведенных плановых аудиторских проверок |
|
|
Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц |
|
|
Количество направленных предложений и рекомендаций, из них: |
|
|
в отношении системы внутреннего финансового контроля |
|
|
в отношении повышения достоверности бюджетной отчетности |
|
|
в части повышения качества финансового менеджмента |
|
|
в части минимизации бюджетных рисков |
|
|
Количество исполненных предложений и рекомендаций |
|
Пояснительная записка
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита __________ _________ _________________________
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)
"___"__________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.