администрации Алтайского края |
А.А.Куфаев |
г. Барнаул
10 марта 2004 года
N 5-ЗС
Приложение
к закону Алтайского края
"Об утверждении краевой целевой
программы "Социальное развитие села
до 2010 года"
Краевая целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"
Паспорт
краевой целевой программы
"Социальное развитие села до 2010 года"
Наименование краевая целевая программа "Социальное развитие села
Программы до 2010 года" (далее - Программа);
Основание для постановление Правительства Российской Федерации от
разработки 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой
Программы программе "Социальное развитие села до 2010 года";
Государственный администрация Алтайского края;
заказчик
Программы
Основные администрация Алтайского края;
разработчики Алтайское краевое государственное унитарное
Программы предприятие коммунальных электрических сетей
"Алтайкрайэнерго";
Алтайское краевое государственное унитарное
предприятие "Алтайстройзаказчик";
государственное унитарное предприятие по управлению
дорожным хозяйством, проектированию, строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных
дорог "Алтайавтодор";
Цели и задачи повышение уровня социального и инженерного
Программы обустройства сельских муниципальных образований и
обеспечение для сельского населения доступности и
общественно приемлемого качества базовых социальных
благ;
создание правовых, административных и экономических
условий для перехода к устойчивому социально-
экономическому развитию сельских муниципальных
образований;
создание условий для завершения передачи объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры от
предприятий и организаций в ведение органов
местного самоуправления;
улучшение экономической ситуации на селе,
расширение и обеспечение привлекательности рынка
труда в сельской местности;
создание основ для престижности проживания в
сельской местности;
Сроки и этапы 2003-2010 годы
реализации I этап: 2003-2006 годы;
Программы II этап: 2007-2010 годы;
Основные Мероприятия сгруппированы по следующим
мероприятия направлениям:
Программы: жилищное строительство, газификация, водоснабжение,
2003-2010 телекоммуникационная связь, дорожное строительство;
годы образование, здравоохранение, электрификация.
Система мероприятий Программы обеспечит:
2005-2010 улучшение жилищных условий с учетом
годы платежеспособного спроса сельского населения и
установленных социальных стандартов;
улучшение состояния здоровья сельского населения за
счет повышения доступности и качества первичной
медико-социальной помощи;
повышение образовательного уровня сельских
учащихся, приведение качества образования в
соответствие с современными требованиями;
повышение уровня и качества
электроводогазоснабжения сельских поселений,
обеспечение их телефонной и телекоммуникационной
связью;
расширение сети и благоустройство сельских
автомобильных дорог с твердым покрытием;
повышение уровня занятости сельского населения на
основе сохранения и создания рабочих мест в сферах,
охватываемых мероприятиями программы;
Исполнители администрация Алтайского края;
основных Алтайское краевое государственное унитарное
мероприятий предприятие коммунальных электрических сетей
Программы "Алтайкрайэнерго";
Алтайское краевое государственное унитарное
предприятие "Алтайстройзаказчик";
государственное унитарное предприятие по управлению
дорожным хозяйством, проектированию, строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных
дорог "Алтайавтодор";
муниципальные образования (по согласованию);
Объемы и общий объем средств на реализацию Программы
источники составляет 2712,00 млн.рублей, в том числе:
финансирования средства федерального бюджета - 604,99 млн. рублей;
Программы средства краевого бюджета - 1102,99 млн. руб.;
средства местных бюджетов - 194,86 млн. руб.;
внебюджетных источников - 809,16 млн. рублей;
Ожидаемые реализация Программы к 2010 году позволит:
конечные улучшить жилищные условия более 4,5 тыс. сельских
результаты семей;
реализации ввести в действие сельские общеобразовательные
Программы учреждения на 5211 ученических мест;
ввести в действие сельские районные и участковые
больницы на 148 коек, амбулаторно-поликлинических
учреждений на 80 посещений в смену, открыть 3
подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
сельскому населению, приобрести 30 единиц
санитарного транспорта;
реконструировать и провести техническое
перевооружение сельских электрических сетей:
ВЛ 0,38 кВ, ВЛ 6-10 кВ - 355,5 км;
ТП 6-10/0,4 кВ - 568 единиц;
ввести 657,1 км внутрипоселковые газовые сети,
газифицировать 21895 домов (квартир) в сельской
местности;
реконструировать сельские локальные водопроводы -
84 км, построить локальные водопроводы - 53 км,
ввести в эксплуатацию 43 скважины;
увеличить емкость телефонной сети в сельской
местности на 9460 номеров, довести плотность
телефонов до 18 на 100 жителей;
привести в нормативно-техническое состояние 74 км
сельских автомобильных дорог;
Контроль за контроль за реализацией Программы осуществляет
реализацией главное управление сельского хозяйства
Программы администрации края и Главное управление экономики и
инвестиций администрации края.
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Сложившаяся социальная ситуация на селе, выраженная в обесценивании сельскохозяйственного труда, ослаблении мотивационных механизмов его развития, отсутствии общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности является тормозом формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских территорий.
Социальная сфера на селе находится в кризисном состоянии, увеличилось отставание села от города по уровню и условиям жизни. Одной из причин кризиса социальной сферы является резкий спад сельскохозяйственного производства и ухудшение финансового состояния сельских товаропроизводителей в 1992-1998 годах, которые не компенсируются положительной динамикой развития сельского хозяйства края за последние 5 лет.
Сложившаяся практика организации инвестирования социального развития и инженерного обустройства сельских территорий в силу недостаточности налогооблагаемой базы краевого и местных бюджетов для финансирования расходов краевого и местного характера привели к резким диспропорциям в развитии сельских муниципальных образований и края в целом.
Основная часть сельского жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств. Водопровод имеется в 51,8 процента сельских жилых домов, центральное отопление - в 69,5 процента, канализация - в 38,5 процента, горячее водоснабжение - в 4,5 процента жилых домов.
За последнее десятилетие сеть участковых больниц сократилась на 48 единиц и на сегодняшний день составляет 113 - больницы, фельдшерско-акушерских пунктов - на 29 (2,8 процента) и составляет 1018 единицы. Обеспеченность амбулаторно-поликлинические учреждениями в расчете на 10 тыс. жителей на селе в 1,6 раза меньше, чем в городе.
Обеспеченность сельского населения врачами меньше в 2,47 раза, а средним медицинским персоналом - в 1,13 раза по сравнению с городским населением.
Показатель общей смертности сельских граждан превышает показатели города на 11 процентов, трудоспособного населения почти на 4 процента.
Наиболее значительные различия в показателях смертности отличаются по болезням органов дыхания (в 2 раза), болезням мочеполовой системы - на 29 процентов, эндокринной системы - на 21 процент.
Уровни общей и первичной заболеваемости взрослого населения и показатели общей диспансеризации ниже на селе почти в 2 раза.
Показатель младенческой смертности в селе превысил показатель по городу на 12,5 процентов.
Количество сельских общеобразовательных учреждений сократилось на 68 единиц при одновременном сокращении численности учащихся в них на 33,9 тыс. человек.
В результате сокращения сети общеобразовательных учреждений и отсутствия организованной доставки детей к ним обострилась проблема доступности общего образования.
Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей возросли на 20-25 процентов, продолжительность перерывов в электроснабжении сельских объектов возросла до 75 часов в год.
К началу 2002 года более 4,3 тыс. км воздушных электрических линий и 1265 трансформаторных подстанций, находящихся на балансе предприятий, отработали свой срок и требуют замены, их дальнейшая эксплуатация опасна для жизни потребителей. Более 30 процентов линий электропередачи, находящихся в муниципальной собственности, в результате сверхнормативной эксплуатации находится в ветхом, технически непригодном состоянии.
В сельской местности эксплуатируется 467,403 км распределительных газовых сетей, газифицировано 5325 домов (квартир) природным газом.
Протяженность водопроводных сетей на селе составляет 9313 км, в том числе 8099 км - внутрипоселковые и 1214 км - групповые. Централизованное водоснабжение существует в 610 сельских населенных пунктах (38 процентов общего количества сельских поселений края).
Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды или работает неэффективно, при этом 54 процента локальных водопроводов нуждается в реконструкции и 8 процентов - в полном восстановлении. В результате 62 процента сельского населения вынуждено пользоваться водой, не соответствующей санитарным нормам и стандартам.
Значительная часть сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще находится в условиях информационной изоляции. В одной трети сельских поселений телефонная связь отсутствует, более половины имеющихся учреждений социальной сферы не телефонизировано.
Телефонная сеть в сельских муниципальных образованиях физически и морально изношена. Около 15 процентов абонентов не имеет автоматического выхода на междугородные телефонные станции.
Более 13 процентов территориальных дорог - грунтовые. Бездорожье является причиной значительного перерасхода горючего, снижения сроков службы автопарка, создает дополнительные трудности в организации автобусного сообщения. Существующая сельская дорожно-транспортная сеть не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей, сдерживает интеграционные процессы, тормозит формирование в аграрном секторе рыночной инфраструктуры и препятствует организации выездных форм социального обслуживания сельского населения, развитию торгового и других видов сервиса.
В результате недостаточных инвестиций снизились объемы строительства объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности, увеличился сверхнормативный износ их основных фондов, сопровождающийся интенсивным сокращением имеющихся объектов социальной сферы и систем жизнеобеспечения.
Продолжается тенденция сокращения трудовых кадров сельского хозяйства. Численность работников сельскохозяйственных предприятий в 2000 году уменьшилась на 4,6 тыс. человек, или на 2,1 процента, в 2001 году - еще на 9,2 тыс. человек, или на 4,5 процента.
Ухудшается качественный состав кадров сельского хозяйства.
Исходя из задач социально-экономической политики Алтайского края и страны в целом на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития села необходимо проведение предупреждающих мероприятий.
Таким образом, необходимость разработки и реализации долгосрочной краевой целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" обусловлена:
1) социально-политической остротой проблемы.
Для устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований и эффективного функционирования агропромышленного производства края необходима государственная поддержка развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры на селе, а также несельскохозяйственных видов деятельности в сельской местности, расширения рынка труда, развития процессов самоуправления в сельской местности с целью активизации человеческого потенциала;
2) межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению краевых органов власти, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей.
Удаленность сельских поселений от центральных усадьб# и районных центров предопределяет их автономное жизнеобеспечение и необходимость применения комплексного подхода к развитию сельских муниципальных образований.
3) необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских территорий.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения.
II. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Программа разработана для достижения следующих основных целей:
повышение уровня социального и инженерного обустройства сельских муниципальных образований и обеспечение для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;
сокращение разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создание основ для повышения престижности проживания в сельской местности и содействия решению общегосударственных задач в области миграционной политики;
создание правовых, административных, институциональных и экономических условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских муниципальных образований, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления сельских территорий;
расширение рынка труда в сельской местности и создание условий для диверсификации сельской экономики, позволяющей сельским жителям за счет роста собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления;
создание условий для завершения передачи объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры от сельскохозяйственных предприятий и организаций в ведение органов местного самоуправления;
расширение возможностей выполнения селом его общественных функций.
Решение проблемы социального развития села является важной составной частью общегосударственного процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач:
создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскому населению доступность улучшения жилищных условий с учетом их платежеспособного спроса в пределах установленных социальных стандартов;
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских муниципальных образований и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов;
улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи, предупреждению заболеваний, поддержанию высокой работоспособности;
повышение образовательного уровня сельских учащихся путем расширения доступности образования, приведение его качества в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда и профессиональную мобильность;
повышение уровня и качества электроводогазонабжения# сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью;
расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием;
повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест в сферах, охватываемых программными мероприятиями.
Учитывая ограниченность средств бюджетов всех уровней, поставленные в программе задачи будут решаться путем формирования условий для самодостаточного развития сельских муниципальных образований, применения ресурсосберегающих подходов и технологий, создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в сфере обустройства сельских муниципальных образований.
Основные пути решения программных задач:
- формирование правового и методологического обеспечения социального развития села;
- приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских муниципальных образований на федеральном, краевом и местном уровнях;
- повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающего содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований;
- повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности, организации услуговой деятельности на базе жилищного фонда;
- разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям;
- удешевление сельского жилищно-гражданского строительства на основе внедрения новых конструктивных решений, отечественных строительных материалов и технологий, расширения применения комплектов деталей и домов, строительства жилья "под ключ", снижения стоимости строительных материалов, применяемых в сельском строительстве;
- коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдения ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышения надежности и безопасности энергоснабжения, развития экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий;
- создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.
Срок реализации Программы (2003-2010 г.г.) учитывает ресурсные возможности федерального и краевого уровней обеспечения программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости, включая крестьянские (фермерские) хозяйства.
Предусматривается, что Программа будет осуществляться в два этапа.
Первый этап (2003-2006 гг.) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством.
Второй этап (2007-2010 гг.) реализации программы предусматривает переход к формированию в сельских муниципальных образованиях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий.
Сроки реализации программных мероприятий на первом и втором этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач.
Исходя из ресурсных возможностей федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников на 2003-2004 годы, приоритетными направлениями государственной поддержки являются: жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог в сельской местности.
III. Мероприятия Программы
Программа призвана способствовать реализации задач, определенных основными направлениями социально-экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, Программой социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2002-2004 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2001 года N 910-р, и включает мероприятия по нормативному, научному, организационному и финансовому обеспечению реализации целей Программы за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников.
Инвестиционные мероприятия по реализации Программы направлены на окончание строительства незавершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских муниципальных образований, а также новое строительство.
Организационное обеспечение включает мероприятия федерального, краевого и местного уровня по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе.
Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения, информационно-консультационного обеспечения, систем электроводогазоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи.
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности
Одной из основных задач, направленных на улучшение социальных условий жизни на селе, является решение проблемы обеспечения жильем сельских граждан.
Потребность населения в жилье по краю остается высокой; так, в очереди на улучшение жилищных условий в сельской местности стоит более 9,8 тыс. семей, в числе которых около 2 тысяч - молодые семьи.
Программные мероприятия предусматривают расширение доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с невысокими личными доходами, постоянно проживающих в сельской местности и работающих в отраслях сельского хозяйства, за счет консолидации средств федерального бюджета, краевого и местных бюджетов, а также привлечения внебюджетных источников финансирования.
В целях улучшения жилищных условий сельских граждан, не обладающих достаточными собственными средствами для строительства или покупки жилья, предполагается:
- формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья;
- создание механизмов, способствующих привлечению внебюджетных средств в жилищное строительство в сельской местности;
- комплексное использование источников финансирования, материально-технических ресурсов и услуг, включая средства федерального и краевого бюджетов, сбережения населения.
В соответствии с федеральной целевой программой социального развития села сроки реализации краевой программы рассчитаны до 2010 года (таблица 1).
Основной формой финансового обеспечения жилищного строительства в сельской местности являются средства федерального и краевого бюджетов, а также внебюджетные источники, включающие собственные накопления населения.
Софинансирование мероприятий по строительству жилья в сельской местности за счет средств краевого бюджета осуществляет Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Алтайстройзаказчик".
Ежегодная адресная программа формируется главным управлением сельского хозяйства администрации края на основании предложений органов местного самоуправления в месячный срок после принятия краевого бюджета на очередной год.
Стоимость строительства или приобретения жилья (определяемая на момент заключения соответствующего договора) устанавливается исходя из общей площади жилого помещения по социальной норме, установленной для семей различной численности (с учетом нормы дополнительной общей площади жилого помещения) и средней стоимости строительства или приобретения жилья (в расчете на 1 кв. м жилой площади) на территории края для сельской местности, избранной для постоянного проживания. Стоимость строительства или приобретения жилья определяется ежеквартально Госстроем России на основании данных Госкомстата России и органов исполнительной власти края.
При этом доля средств федерального бюджета составляет не более 30 процентов стоимости строительства или приобретения жилья, доля средств индивидуального застройщика - до 30 процентов, за счет средств краевого и местных бюджетов возмещается не менее 40 процентов стоимости жилья.
2. Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений
Сельские общеобразовательные учреждения составляют 83% от всей сети общеобразовательных школ края (52,76% учащихся).
Из-за отсутствия достаточного финансирования темпы старения и износа зданий существенно опережают темпы реконструкции и строительства новых объектов образования.
В настоящее время в стадии строительства находятся 80 объектов в сельской местности края, 254 объекта образования требуют капитального ремонта, 66 находятся в аварийном состоянии, 42% школ не имеют канализации. По-прежнему стоит проблема с обеспеченностью сельских школ спортивным инвентарем, учебно-наглядными пособиями, лабораторным, демонстрационным оборудованием, химреактивами, техническими средствами обучения и специализированной мебелью.
Потребность в обеспечении учебниками детей из малообеспеченных семей составляет 44 млн. руб., а выделено в 2002 году 11,9 млн. руб.
Актуальной является проблема организованной доставки учащихся в школы. В этой связи есть необходимость инвестировать средства на приобретение школьных автобусов.
Большое значение в сегодняшних социально-экономических условиях приобретает допрофессиональная и профессиональная подготовка в сельских школах, которая позволяет выпускникам сельских школ лучше адаптироваться в агрохозяйственном комплексе Алтайского края. В 727 сельских школах, в том числе на базе трех учреждений начального профессионального образования, ведется допрофессиональная и профессиональная подготовка учащихся с охватом 138370 учащихся. Только по сельскохозяйственным специальностям обучается 7470 учащихся.
Необходимо отметить, что материальная база учреждений образования по данной проблеме не обновлялась более 10 лет и требует серьезных инвестиций.
В сельской местности практически нет учреждений нового вида. В 2000 году был открыт Михайловский межрайонный сельский лицей, взаимодействующий с Алтайским государственным университетом. В этой связи сложно решается проблема по созданию системы непрерывного образования в сельской местности. Особое внимание необходимо уделить системе дистанционного образования.
Ожидаемые результаты:
1. Укрепление материально-технической базы сельских школ;
2. Новое строительство, реконструкция имеющихся зданий, обеспечение бесплатными учебниками, приобретение одежды и обуви для детей из малообеспеченных семей;
3. Развитие транспортного обслуживания сельских школ;
4. Программно-методическое обеспечение содержания допрофессиональной подготовки учащихся к сельскохозяйственному труду, к жизни и работе на селе;
5. Организация летнего отдыха учащихся сельских школ.
Объемы затрат и планируемый ввод мощностей по развитию сельских общеобразовательных учреждений приведены в таблице 2.
3. Развитие сети сельских учреждений первичной
медико-социальной помощи
Вопросы охраны здоровья сельского населения особенно актуальны для Алтайского края. Негативное влияние на обеспечение сельских граждан медицинской помощью оказывают особенности проживания в сельской местности: большая территориальная протяженность сельских районов, малая плотность населения, разобщенность, труднодоступность населенных пунктов из-за неудовлетворительного дорожно-транспортного сообщения между ними, особенно в осенне-весенний период.
Первичную медико-санитарную помощь сельскому населению оказывают 1018 фельдшерско-акушерских пунктов, 165 сельских врачебных амбулаторий, 113 участковых больниц, 60 центральных районных больниц.
Сельские лечебно-профилактические учреждения оказывают медицинскую помощь 1278 тыс. человек (48 процентам населения края), на селе работают 2610 врачей, 8912 средних медицинских работников.
Медико-демографическая ситуация в сельских районах остается тревожной. Уровень рождаемости в крае в течение ряда лет ниже необходимого даже для простого воспроизводства населения. Существенной демографической проблемой остается рост смертности.
Показатели здоровья жителей села существенно хуже по сравнению с жителями городов края.
Материальная база, оснащение сельских лечебных учреждений неудовлетворительны. Имеющееся оборудование, аппаратура изношены; 47 процентов сельских врачебных амбулаторий и центральных районных больниц оснащены не в соответствии со стандартами.
С целью совершенствования оказания медицинской помощи сельскому населению требуется серьезная поддержка первичного звена здравоохранения. В инвестициях нуждаются лечебные учреждения - центральные районные больницы, сельские врачебные амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты - на приобретение медицинского оборудования; повышение квалификации среднего медицинского персонала; расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих медицинских учреждений, не отвечающих санитарно-эксплуатационным нормам, приобретение санитарного транспорта (таблица 3).
Ожидаемые результаты:
улучшение демографической ситуации в Алтайском крае;
сокращение заболеваемости населения;
обеспечение баланса между государственными гарантиями на получение бесплатной медицинской помощи и их финансовым обеспечением и т.д.
4. Реконструкция и техническое перевооружение
сельских электрических сетей
Одной из основных задач, направленных на улучшение социальных условий жизни на селе, является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции, создание комфортных социально-бытовых условий жизни на селе.
На балансе сельхозтоваропроизводителей находится: ВЛ 6-20 кВ - 22 км, 0,4 кВ - 416 км, 272 единицы трансформаторных подстанций.
Алтайское краевое государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей "Алтайкрайэнерго" имеет 9553 км электрических сетей напряжением 0,4-6-10-20-35 кВ, в том числе 8337 км воздушных линий электропередачи и 1216 км кабельных линий, 2937 единиц трансформаторных подстанций и 37 распределительных пунктов.
Основные мероприятия Программы включают:
реконструкцию и техническое перевооружение находящихся на балансе сельхозтоваропроизводителей и в муниципальной собственности ВЛ 6-10 кВ, ВЛ 0,38 кВ и трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ, отработавших свой ресурс, в соответствии с прогнозируемыми нагрузками и новыми техническими требованиями;
обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельского населения и других потребителей электроэнергии, расположенных в сельской местности, включая крестьянские (фермерские) хозяйства;
повышение качества потребляемой на селе электроэнергии (таблица 4).
Приведение в нормативное состояние электрических сетей позволит повысить уровень электрификации и комфортности сельского быта. Реализация мероприятий обеспечит бесперебойное снабжение электрической энергией, а также передачу сетей сельхозтоваропроизводителей для дальнейшей эксплуатации в муниципальную собственность.
5. Газификация сельских населенных пунктов
В декабре 1995 года в Алтайском крае в эксплуатацию введен магистральный газопровод "Новосибирск-Барнаул" пропускной способностью 1,5 млрд. куб. м в год. В период с 1996 по 2002 годы для его загрузки за счет средств краевого и местных бюджетов построено 245,7 км межпоселковых газовых сетей, 221,7 км внутрипоселковых сетей, переведено на природный газ 34 сельских котельных, газифицировано в сельской местности 5325 квартиры.
Программа предусматривает дальнейшую газификацию сельских населенных пунктов. Газификация позволяет решить бытовые проблемы пищеприготовления, горячего водоснабжения и отопления, обеспечить подъем уровня жизни и благосостояния людей, ускорить решение проблем экологии и охраны природы края, решить многие проблемы крупных сельскохозяйственных производителей (животноводческих комплексов, птицефабрик, заводов по переработке сельскохозяйственной продукции).
Целью реализации программных мероприятий в области газификации является:
сокращение грузопотоков и затрат на перевозку твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте;
дальнейшее повышение доли газового топлива в общем энергопотреблении села;
сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, создание комфортных условий труда и быта сельского населения.
Для выполнения программы за период с 2003-2010 гг. предусматривается осуществить строительство 657,1 км внутрипоселковых газовых сетей на сумму 679,8 млн. руб., газифицировать 21895 квартир (таблица 5).
6. Развитие водоснабжения в сельской местности Алтайского края
Обеспечение населения Алтайского края питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве для 60 районов края является одной из приоритетных проблем, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.
В настоящее время населенные пункты обеспечиваются подземными водами с различными химическими показателями содержания предельно-допустимых концентраций вредных веществ, соответствующим (в 41 районах) и несоответствующим (в 19 районах) санитарно-питьевым нормам ГОСТа "Вода питьевая".
Действующая в крае система сельского водоснабжения находится в плохом состоянии. Отклонения от гигиенических требований ГОСТа в процентах от контрольных проб в среднем по краю составляют по химическим показателям 26,9 процента, по органолептическим - 16,1 процента.
Также неудовлетворительные показатели обусловлены аварийным техническим состоянием сетей водопроводов и канализации, износ которых доходит до 50 процентов и непрерывно возрастает. Потери воды из-за коррозии и износа труб составляют ежесуточно более 10 процентов.
Третья часть населения края пользуется децентрализованными источниками водоснабжения без соответствующей водоподготовки.
Население ряда районов страдает от недостатка питьевой воды и отсутствия связанных с этим надлежащих санитарно-бытовых условий. Около 90 тыс. человек в крае для питьевых целей используют грунтовые воды из колодцев.
Около 42 процентов водозаборных скважин в сельских пунктах вышли из строя или находятся в аварийном состоянии.
Главными целями мероприятий программы являются улучшение обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве; улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровления социально-экологической обстановки в сельской местности Алтайского края; восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения.
Для достижения этих целей необходимо: предотвращение загрязнения источников питьевого водоснабжения, обеспечение их соответствия санитарно-техническим требованиям, повышение надежности функционирования систем водоснабжения за счет реализации водоохранных, технических и санитарных мероприятий.
На основании этого намечены конкретные мероприятия по восстановлению, реконструкции и дальнейшему развитию систем водоснабжения (таблица 6).
На первом этапе (2003-2006 годы) предусматриваются восстановление и реконструкция ранее действующих систем.
На втором этапе (2007-2010 годы) предусматривается совершенствование систем водоснабжения за счет как реконструкции действующих, так и строительства новых объектов.
7. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности
Существующие в крае сети электросвязи являются неотъемлемой частью хозяйственной и социальной инфраструктуры края и функционируют на его территории как взаимоувязанный, производственный, хозяйственный комплекс. Он предназначен для удовлетворения потребности населения, органов государственной власти, а также организаций в услугах электрической связи.
По данным статистики, число населенных пунктов сельской местности края составляет - 1639.
Уровень телефонизации села значительно ниже, чем уровень телефонизации городов и райцентров. По состоянию на 01.01.2000 года численность телефонов на 100 жителей равна:
в городах - 21,6 телефона;
в райцентрах - 21,5 телефона;
в селах и деревнях - 10,4 телефона.
Недостаточно высокий показатель развития связи в сельской местности обусловлен рядом причин. Так, из 1639 населенных пунктов края, 750 не имеют собственных сетей телефонной связи и АТС. Из 750 населенных пунктов с 673 связь обеспечивается по соединительным линиям от ближайших АТС по 2-3 телефонным аппаратам, а 77 сел вообще не имеют телефонной связи.
В районах число населенных пунктов, не имеющих АТС, составляет от 5 до 30 сел, а именно:
до 5 населенных пунктов - 12 районов;
до 10 - 13 районов;
до 20 - 14 районов;
до 30 - 2 района.
Целью программы является оснащение сельских населенных пунктов современными средствами телефонной связи (таблица 7).
Осуществление цели достигается решением следующих задач:
строительство новых АТС в селах и деревнях, не имеющих сети электросвязи;
реконструкция существующих средств связи с их максимальным расширением.
8. Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности
Вопрос сохранения и развития сельских дорог является приоритетным и предусматривает совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования, решения социальных проблем сельского населения.
Раздел краевой целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года", отражающий вопросы совершенствования сети автомобильных дорог, разработан в соответствии с Программой развития автомобильных дорог Алтайского края на период до 2010 года, утвержденной постановлением администрации края от 26.12.2000 года N 968.
Приведение сельских дорог в нормативно-техническое состояние и их перевод в сеть дорог общего пользования позволит улучшить социально-экономическое положение на селе и повлияет на:
- социальный фактор (сельские дороги обеспечивают выход на
сеть дорог общего пользования 312
населенным пунктам с общей численностью
населения 187200 чел.);
- экономический фактор (доля транспортных затрат в
себестоимости сельхозпродукции
составляет 30-50%);
- демографический фактор (уменьшается отток сельского населения в
города из-за условий, связанных с
бездорожьем).
С 1991 года в сеть дорог общего пользования было принято 4668,3 км сельских (внутрихозяйственных) дорог:
годы | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
км | 96 | 73 | 3050 | 318 | 103 | 240 | 4 | 308 | 99 | 367,5 | 9,8 |
Проводимая работа позволила улучшить транспортное обслуживание сельского населения. Однако технический уровень части дорог не отвечает современным требованиям и нормативам, что сдерживает развитие агропромышленного комплекса. Отсутствие в сельской местности дорог с твердым покрытием в весенне-осенний период приводит к ситуациям, когда часть населенных пунктов оказывается практически изолированной. Недостаточность, а в ряде случаев отсутствие служб эксплуатации на части сельских дорог резко снижает их долговечность, вызывает быстрое ухудшение их транспортно-эксплуатационного состояния, не позволяет сокращать потери и повышать эффективность сельскохозяйственного производства.
Таким образом, экономия средств на дорожные работы оборачивается невосполнимыми экономическими и социальными потерями.
Эти факторы учитывались при разработке программы развития сети автодорог общего пользования в сельской местности. В перечень дорог, подлежащих приведению в нормативное состояние, включены сельские автодороги до малых населенных пунктов, не соединенных дорогами общей сети, автодороги, дающие более прямой выход в соседние районы, на основную сеть дорог к административным центрам. Первоочередной задачей остается ликвидация грунтовых дорог.
За 2003-2010 годы предполагается принять в сеть дорог общего пользования 74 км сельских дорог, приведя их в нормативно-техническое состояние. Для этого потребуется порядка 146,15 млн. рублей в ценах 2003 года (таблица 8).
годы | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
км | 8,0 | 5,0 | 6,0 | 7,5 | 9,0 | 10,5 | 13,0 | 15,0 |
Мероприятия по совершенствованию сети автомобильных дорог в сельской местности предполагается осуществлять за счет средств целевого бюджетного территориального дорожного фонда с учетом средств федерального бюджета в виде субсидий.
Реализация программы будет осуществляться с учетом определения ежегодных приоритетов в зависимости от прогнозируемых объемов финансирования дорожного хозяйства края.
IV. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы
При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере на федеральном и краевом уровнях, высокая общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при значительной федеральной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации Программы, включая сельское население.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников (таблица 9).
Общий объем финансирования Программы в 2003-2010 годах составляет 2712,00 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 604,99 млн. рублей (22,3 процента), средств краевого бюджета - 1102,99 млн. рублей (40,6 процента), районных бюджетов - 194,86 млн. рублей (7,2 процента) и внебюджетных источников - 809,16 млн. рублей (29,9 процента).
Затраты на реализацию Программы определены исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, из фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство.
Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, не завершенных строительством, имеющих высокую степень технической строительной готовности, а также на объектах, находящихся в ветхом и аварийном состоянии.
Исходя из лимитов капитальных вложений федерального бюджета и возможностей краевого и районных бюджетов, объемы средств на реализацию мероприятий Программы могут корректироваться по годам.
Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, осуществляется главным управлением сельского хозяйства администрации края.
V. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы базируется на принципах социального партнерства федерального центра, края, муниципальных образований, хозяйственных и общественных организаций, четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.
Реализация Программы предусматривает взаимодействие исполнителей и соисполнителей программных мероприятий, участие органов государственной власти всех уровней, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных и других организаций, осуществляющих свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественных организаций, а также сельского населения.
Основанием получения государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельской местности является бюджетная заявка органов исполнительной власти края на реализацию инвестиционных мероприятий по федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года", а также заключение органами государственной власти края с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации ежегодных соглашений, предусматривающих взаимные обязательства по финансированию программных мероприятий за счет долевого участия федерального бюджета, краевого бюджета и внебюджетных источников.
Организации, выполняющие работы по государственным контрактам, привлекаются к реализации Программы на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки продукции, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд".
VI. Организация управления реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация края, являющееся# государственным заказчиком.
Администрация края обеспечивает согласованные действия по подготовке к реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального бюджета, выполнению соглашений с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации о финансировании программных мероприятий за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников, составляет и в установленном порядке представляет бюджетную заявку на ассигнования из федерального бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.
В ходе выполнения Программы администрация края осуществляет взаимодействие с краевыми комитетами, управлениями и организациями, являющимися исполнителями и соисполнителями мероприятий отдельных разделов Программы:
Наименование разделов Программы |
Исполнители и соисполнители |
Развитие жилищного строительства в сельской местности |
главное управление сельского хозяйства администрации края; Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Алтайстройзаказчик"; муниципальные образования (по согласованию) |
Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений |
главное управление сельского хозяйства администрации края; комитет администрации края по образованию; Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Алтайстройзаказчик"; муниципальные образования (по согласованию) |
Развитие сети сельских учреждений первичной медико- санитарной помощи |
главное управление сельского хозяйства администрации края; комитет администрации края по здравоохранению; Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Алтайстройзаказчик"; муниципальные образования (по согласованию) |
Реконструкция и техническое перевооружение сельских электрических сетей |
главное управление сельского хозяйства администрации края; Алтайское краевое государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей "Алтайкрайэнерго" |
Газификация сельских населенных пунктов |
главное управление сельского хозяйства администрации края; Комитет администрации края по жилищно- коммунальному и газовому хозяйству; муниципальные образования (по согласованию) |
Водоснабжение сельских населенных пунктов |
главное управление сельского хозяйства администрации края; Комитет администрации края по жилищно- коммунальному и газовому хозяйству; муниципальные образования (по согласованию) |
Текущее управление реализацией программы в области совершенствования сети автомобильных дорог в сельской местности и развития телекоммуникационных сетей в сельской местности осуществляет комитет администрации края по транспорту, дорожному хозяйству и связи.
Главное управление сельского хозяйства администрации края организует ведение статистической отчетности по реализации Программы. Перечень показателей и периодичность отчетности согласовываются с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
VII. Оценка эффективности социально-экономических последствий
реализации Программы
В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития на селе, решению жилищной проблемы сельского населения, инженерному обустройству сельских муниципальных образований, обеспечению доступности получения сельскими жителями качественного образования, а также повышению уровня медицинского обслуживания сельского населения.
Более 4,5 тысяч сельских семей улучшат жилищные условия, при этом повысится уровень предоставления коммунальных услуг. Уровень газификации жилищного фонда на селе возрастет на 24,3 процента. Предусматривается осуществить строительство 657,1 км внутрипоселковых газовых сетей, газифицировать 21895 квартир.
Будут введены сельские общеобразовательные учреждения на 5211 мест, кроме того, доля обучающихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях увеличится на 30 процентов. Фактическое наличие больничных мест возрастет на 148 коек, а обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями увеличится на 80 посещений в смену, открыто 3 подстанции скорой и неотложной помощи сельскому населению, будет приобретено 30 единиц санитарного транспорта.
Обеспеченность сельского населения питьевой водой возрастет на 10 процентов, будет реконструировано 84 км локальных водопроводов, построено 53 км новых водопроводов и введено в эксплуатацию 43 скважины. Развитие телекоммуникационных сетей позволит обеспечить дополнительно 9,46 тысяч сельских потребителей телефонной связью, что улучшит условия жизнедеятельности сельского населения, повысит уровень комфортности сельского быта и создаст новые рабочие места.
Будет обеспечен доступ сельского населения к единому информационному пространству, а также широкому спектру услуг электросвязи, доступному для городского населения.
Будут снижены транспортные издержки в себестоимости сельскохозяйственной продукции. Сократятся затраты времени на поездки сельского населения. Возрастет безопасность и комфортность пассажирских перевозок на сельских дорогах.
В области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства будет создана необходимая база для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, а также для формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий.
Экономическая эффективность от реализации Программы состоит в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на 15-20 процентов на основе:
улучшения здоровья сельских жителей, повышения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания в сельской местности благоприятных жилищных условий;
сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью;
сокращения потерь сельскохозяйственной продукции при ее транспортировке.
Таблица 1
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования всего млн. руб. |
Источники финансирования млн.руб. | Исполнители | Ожидаемые результаты |
||
федеральн. бюджет |
краевой бюджет |
внебюджетн. источники** |
|||||
Жилищное строительство или приобретение жилья сельскими гражданами с невысокими доходами |
2003-2010 годы |
566,00 | 170,00 | 226,00 | 170,00 | главное управление сельского хозяйства администрации края; Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Алтайстройзаказчик" |
Улучшение жилищных условий для 4,5 тысячи сельских семей |
2003 | 50,00 | 15,00 | 20,00 | 15,00 | |||
2004 | 56,00 | 17,00 | 22,00 | 17,00 | |||
2005 | 60,000 | 18,00 | 24,00 | 18,00 | |||
2006 | 68,00 | 20,00 | 28,00 | 20,00 | |||
2007 | 72,00 | 22,00 | 28,00 | 22,00 | |||
2008 | 80,00 | 24,00 | 32,00 | 24,00 | |||
2009 | 86,00 | 26,00 | 34,00 | 26,00 | |||
2010 | 94,00 | 28,00 | 38,00 | 28,00 |
** финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов происходит только после принятия по данным вопросам соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
Таблица 2
/-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Срок | Объем |Источники финансирования млн.руб.| Исполнители |Ожидаемые |
| мероприятий |исполнения|финансирования|---------------------------------| |результаты |
| | | всего |федеральн.|краевой|местные | | |
| | | млн. руб. | бюджет |бюджет |бюджеты* | | |
|-------------------+----------+--------------+----------+-------+--------------+---------------------+-------------------|
|Введение в | | | | | |главное |Обновление основных|
|действие | | | | | |управление |фондов, повышение |
|общеобразовательных| | | | | |сельского |территориальной |
|учреждений | | | | | |хозяйства |доступности и |
| /-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|администрации |снижение |
| |5211 мест |2003-2010 | 481,60 |77,70 |317,00 | 86,90 |края; |коэффициента |
| | | годы | | | | |комитет |сменности сельских |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|администрации |общеобразовательных|
| |388 мест | 2003 | 41,50 | - | 33,20 | 8,30 |края по |учреждений. |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|образованию; |Укрепление |
| |879 мест | 2004 | 43,60 | - | 34,90 | 8,70 |Алтайское |материально- |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|краевое |технической базы |
| |1071 мест | 2005 | 64,80 |11,40 | 36,60 | 16,80 |государственное |сельских школ |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|унитарное | |
| |214 мест | 2006 | 60,00 |12,00 | 38,40 | 9,60 |предприятие | |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|"Алтайстройзаказчик";| |
| |154 мест | 2007 | 63,00 |12,60 | 40,30 | 10,10 |муниципальные | |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|образования | |
| |540 мест | 2008 | 66,20 |13,20 | 42,40 | 10,60 |(по | |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------|согласованию) | |
| |1177 мест | 2009 | 69,50 |13,90 | 44,50 | 11,10 | | |
| |-----------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| |788 мест | 2010 | 73,00 |14,60 | 46,70 | 11,70 | | |
\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* финансирование мероприятий из местных бюджетов происходит только после принятия по данным вопросам решений органами местного самоуправления.
Таблица 3
/--------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Срок | Объем |Источники финансирования млн.руб.|Исполнители | Ожидаемые |
| мероприятий |исполнения|финансирования|---------------------------------| | результаты |
| | | всего |федеральн.|краевой|местные | | |
| | | млн. руб. | бюджет |бюджет |бюджеты* | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------+---------------+----------------|
|Введение в | | | | | |главное |Развитие сети |
|действие районных| | | | | |управление |больниц в |
|и участковых | 2003 - | | | | |экономики и |сельской |
|больниц | 2010 |85,80 |12,70 | 58,30 |14,80 |инвестиций |местности и |
|на 148 коек | годы | | | | |администрации |улучшение |
|в том числе: | | | | | |края; |стационарной |
| /------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|главное |медицинской |
| |39 коек | 2003 | 6,40 | - |5,10 |1,30 |управление |помощи |
| |------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|сельского |сельскому |
| | | 2004 | 6,00 | - |4,80 |1,20 |хозяйства |населению |
| |------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|администрации | |
| | | 2005 | 9,00 |1,60 |5,90 |1,50 |края; | |
| |------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|комитет | |
| |30 коек | 2006 |11,60 |2,00 |7,70 |1,90 |администрации | |
| |------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|края по | |
| | | 2007 |11,00 |1,90 |7,30 |1,80 |здравоохранению| |
| |------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| |50 коек | 2008 |13,10 |2,30 |8,60 |2,20 | | |
| |------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | | 2009 |14,00 |2,40 |9,20 |2,40 | | |
| |------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| |29 коек | 2010 |14,70 |2,50 |9,70 |2,50 | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------+---------------+----------------|
|Введение в | | | | | |Главное |Развитие сети |
|действие | | | | | |управление |амбулаторно- |
|амбулаторно- | | | | | |экономики и |поликлинических |
|поликлинических | | | | | |инвестиций |учреждений и |
|учреждений на 80 | 2003 - | | | | |администрации |улучшение |
|посещений в | 2010 | | | | |края; |амбулатторно- |
|смену | годы | 9,34 | 1,30 | 6,40 | 1,64 |главное |медицинской |
|в том числе: | | | | | |управление |помощи сельскому|
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|сельского |населению |
| | 2003 | - | - | - | - |хозяйства | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|администрации | |
| | 2004 | 2,34 | - | 1,80 | 0,54 |края; | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|комитет | |
| | 2005 | 2,00 | 0,40 | 1,30 | 0,30 |администрации | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|края по | |
|80 посещен. в | 2006 | 2,00 | 0,40 | 1,30 | 0,30 |здравоохранению| |
|смену | | | | | | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | 2007 | 3,00 | 0,50 | 2,00 | 0,50 | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | 2008 | - | - | - | - | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | 2009 | - | - | - | - | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | 2010 | - | - | - | - | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------+---------------+----------------|
|Открытие | | | | | |Главное |Повышение |
|подстанций скорой| | | | | |управление |доступности |
|и неотложной | | | | | |экономики и |сельскому |
|помощи сельскому | 2003- | | | | |инвестиций |населению скорой|
|населению | 2010 | | | | |администрации |и неотложной |
|всего 3 единицы | годы | 3,00 | - | 3,00 | - |края; |медицинской |
|в том числе: | | | | | |главное |помощи |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|управление | |
| 1 | 2003 | 1,00 | | 1,00 | - |сельского | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|хозяйства | |
| 2 | 2004 | 2,00 | | 2,00 | - |администрации | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|края; | |
| | 2005 | - | - | - | - |комитет | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|администрации | |
| | 2006 | - | - | - | - |края по | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|здравоохранению| |
| | 2007 | - | - | - | - | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | 2008 | - | - | - | - | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | 2009 | - | - | - | - | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| | 2010 | - | - | - | - | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------+---------------+----------------|
|Оснащение | | | | | |Главное |Улучшение |
|учреждений | | | | | |управление |материально# |
|здравоохранения | | | | | |экономики и |технического |
|медицинским | | | | | |инвестиций |обеспечения |
|оборудованием | | | | | |администрации |учреждений |
|приобретения 30 | | | | | |края; |здравоохранения |
|единиц | | | | | |главное |в сельской |
|санитарного | | | | | |управление |местности |
|транспорта | | | | | |сельского | |
| | 2003 - | | | | |хозяйства | |
| | 2010 | | | | |администрации | |
| | годы | 5,00 | 0,90 | 3,50 | 0,60 |края; | |
| |----------+--------------+----------+-------+--------------|комитет | |
|в том числе: | | | | | |администрации | |
| 3 | 2004 | 0,50 | - | 0,50 | - |края по | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------|здравоохранению| |
| 3 | 2005 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| 3 | 2006 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| 3 | 2007 | 0,50 | 0,10 | 0,30 | 0,10 | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| 6 | 2008 | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 0,10 | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| 6 | 2009 | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 0,10 | | |
|-----------------+----------+--------------+----------+-------+--------------| | |
| 6 | 2010 | 1,00 | 0,20 | 0,70 | 0,10 | | |
\--------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* финансирование мероприятий из местных бюджетов происходит только после принятия по данным вопросам решений органами местного самоуправления.
Таблица 4
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Срок | Объем |Источники финансирования млн.руб.| Исполнители | Ожидаемые |
| мероприятий |исполнения|финансирования|---------------------------------| | результаты |
| | | всего |федеральн. | внебюджетн. | | |
| | | млн. руб. |бюджет | источники** | | |
|----------------------+----------+--------------+--------------+------------------+-----------------+-------------|
|Реконструкция | | | | | | |
|и техническое | | | | |главное |Минимизация |
|перевооружение | | | | |управление |затрат на |
| ВЛ 0,38 кВ | 2003 - | | | |сельского |обслуживание |
| ВЛ 6-10 кВ 355,5 км |2010 годы | 355,5 | 61,0 | 294,5 |хозяйства |линий, |
| /----------+----------+--------------+--------------+------------------|администрации |обеспечение |
| | 23,8 км | 2003 | 23,8 | - | 23,8 |края; |срока службы |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------|Алтайское |без |
| | 26,5 км | 2004 | 26,5 | - | 26,5 |краевое |промежуточной|
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------|государственное |замены |
| | 37,1 км | 2005 | 37,1 | 7,4 | 29,7 |унитарное |проводов и |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------|предприятие |опор |
| | 41,7 км | 2006 | 41,7 | 8,3 | 33,4 |коммунальных | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------|электрических | |
| | 46,9 км | 2007 | 46,9 | 9,4 | 37,5 |сетей | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------|"Алтайкрайэнерго"| |
| 52,8 км | 2008 | 52,8 | 10,6 | 42,2 | | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
| | 59,7 км | 2009 | 59,7 | 11,9 | 47,8 | | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
| | 67,0 км | 2010 | 67,0 | 13,4 | 53,6 | | |
|----------------------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
|Реконструкция | | | | |главное |Упрощение |
|и техническое | | | | |управление |конструкций и|
|перевооружение | | | | |сельского |минимизация |
|ТП 6-10/0,4 кВ | | | | |хозяйства |затрат на |
| | | | | |администрации |обслуживание,|
| | 2003- | | | |края; |проведение |
| 568 | 2010 | 88,9 | 15,3 | 73,6 |Алтайское |ремонтных и |
| единиц | годы | | | |краевое |регламентных |
| /----------+----------+--------------+--------------+------------------|государственное |работ без |
| | 39 | 2003 | 5,9 | - | 5,9 |унитарное |снятия |
| | единиц | | | | |предприятие |напряжения |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------|коммунальных | |
| | 44 | 2004 | 6,6 | - | 6,6 |электрических | |
| | единицы | | | | |сетей | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------|"Алтайкрайэнерго"| |
| | 63 | 2005 | 9,4 | 1,9 | 7,5 | | |
| | единицы | | | | | | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
| | 69 | 2006 | 10,4 | 2,1 | 8,3 | | |
| | единиц | | | | | | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
| | 73 | 2007 | 11,7 | 2,3 | 9,4 | | |
| | единицы | | | | | | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
| | 82 | 2008 | 13,2 | 2,6 | 10,6 | | |
| | единицы | | | | | | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
| | 93 | 2009 | 14,9 | 3,0 | 11,9 | | |
| | единицы | | | | | | |
| |----------+----------+--------------+--------------+------------------| | |
| | 105 | 2010 | 16,8 | 3,4 | 13,4 | | |
| | единиц | | | | | | |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
** финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов происходит только после принятия по данным вопросам соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
Таблица 5
/------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Срок | Объем |Источники финансирования млн.руб. | Исполнители |Ожидаемые |
| мероприятий |исполнения|финансирования|---------------------------------------| |результаты |
| | | всего |федеральн.|краевой|местные*|внебюджетн.| | |
| | | млн. руб. |бюджет | бюджет|бюджеты |источники**| | |
|----------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------+--------------+----------------|
|Строительство | | | | | | |Комитет |Улучшение |
|внутрипоселковых| | | | | | |администрации |условий быта |
|газовых | | | | | | |края |сельского насе- |
|сетей | | | | | | |по жилищно- |ления. Газифика-|
| | | | | | | |коммунальному |ция домов (ед.) |
| 657,1 | 2003-2010| 671,50 |127,50 | 272,00| 68,00 | 204,0 |и газовому | 21895 |
| км | годы | | | | | |хозяйству; | |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|главное |----------------|
| 36,9 | 2003 | 74,50 | 8,00 | 33,20| 8,30 | 25,00 |управление | 1110 |
| км | | | | | | |сельского | |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|хозяйства |----------------|
| 97,7 | 2004 | 83,60 | 16,50 | 33,44| 8,36 | 25,30 |администрации | |
| км | | | | | | |края; |3651 |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|муниципальные |----------------|
| 80,7 | 2005 | 84,50 | 16,90 | 33,76| 8,44 | 25,40 |образования | |
| км | | | | | | |(по |2956 |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|согласованию) |----------------|
| 76,2 | 2006 | 85,00 | 17,00 | 34,00| 8,50 | 25,50 | | |
| км | | | | | | | |2869 |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| |----------------|
| 79,9 | 2007 | 85,30 | 17,10 | 34,08| 8,52 | 25,60 | | |
| км | | | | | | | |2857 |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| |----------------|
| 97,2 | 2008 | 85,70 | 17,20 | 34,24| 8,56 | 25,70 | | |
| км | | | | | | | |3191 |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| |----------------|
| 94,1 | 2009 | 86,20 | 17,30 | 34,48| 8,62 | 25,80 | | |
| км | | | | | | | |2602 |
| -------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| |----------------|
| 94,4 | 2010 | 86,70 | 17,50 | 34,80| 8,70 | 25,70 | | |
| км | | | | | | | |2659 |
\------------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* финансирование мероприятий из местных бюджетов происходит только после принятия по данным вопросам решений органами местного самоуправления.
** финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов происходит только после принятия по данным вопросам соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
Таблица 6
/----------------------------------------------------------------------------------------------------------------\
| Наименование | Срок | Объем |Источники финансирования млн. руб. | Исполнители |Ожидаемые |
| мероприятий |исполнения|финансирования|---------------------------------------| |результаты |
| | | всего |федеральн.|краевой|местные |внебюджетн.| | |
| | | млн. руб. |бюджет | бюджет|бюджеты*|источники**| | |
|----------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------+-------------+---------------|
|Восстановление, | | | | | | |комитет |Реконструкция |
|реконструкция | | | | | | |администрации|84 км |
|локальных | | | | | | |края |локальных |
|водопроводов с | | | | | | |по жилищно- |водопроводов и |
|использованием | | | | | | |комунальному#|обеспечение |
|подземных вод | | | | | | |и газовому |населения |
| | 2003- | | | | | |хозяйству; |и животных |
| 84 км | 2010 | 85,84 | 24,91 | 48,88 | 12,05 | - |главное |личных |
| | годы | | | | | |управление |подсобных |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|сельского |хозяйств |
| 8 км | 2003 | 8,40 | 2,00 | 5,12 | 1,28 | - |хозяйства |водой |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|администрации|нормативного |
| 9 км | 2004 | 9,48 | 2,80 | 5,38 | 1,30 | - |края; |качества |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 10 км | 2005 | 9,92 | 2,94 | 5,64 | 1,34 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 10 км | 2006 | 10,47 | 3,10 | 5,93 | 1,44 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 11 км | 2007 | 11,03 | 3,26 | 6,22 | 1,55 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 12 км | 2008 | 11,60 | 3,43 | 6,53 | 1,64 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 12 км | 2009 | 12,16 | 3,60 | 6,86 | 1,70 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 12 км | 2010 | 12,78 | 3,78 | 7,20 | 1,80 | - | | |
|----------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------+-------------+---------------|
|Строительство | | | | | | |Комитет |Ввод в |
|локальных | | | | | | |администрации|эксплуатацию |
|водопроводов с | | | | | | |края |53 км |
|использованием | | | | | | |по жилищно- |локальных |
|подземных вод | | | | | | |комунальному#|водопроводов |
| | 2003- | | | | | |и газовому |и |
| 53 км | 2010 | 52,47 | 16,23 | 28,25| 7,99 | - |хозяйству; |обеспечение |
| | годы | | | | | |главное |населения |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|управление |и животных |
| 4 км | 2003 | 3,70 | - | 2,96| 0,74 | - |сельского |личных |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|хозяйства |подсобных |
| 6 км | 2004 | 6,06 | 2,00 | 3,10| 0,96 | - |администрации|хозяйств |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------|края |водой |
| 7 км | 2005 | 6,33 | 2,10 | 3,26| 0,97 | - | |нормативного |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| |качества |
| 7 км | 2006 | 6,60 | 2,20 | 3,42| 0,98 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 7 км | 2007 | 6,91 | 2,31 | 3,60| 1,00 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 7 км | 2008 | 7,24 | 2,42 | 3,78| 1,04 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 7 км | 2009 | 7,63 | 2,54 | 3,97| 1,12 | - | | |
| ------------+----------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
| 8 км | 2010 | 8,0 | 2,66 | 4,16| 1,18 | - | | |
|---------------------------+--------------+----------+-------+--------+-----------| | |
|Комплекс мер по | | | | | |комитет |Увеличение |
|техническому | | | | | |администрации|забора |
|переоснащению при | | | | | |края |подземных |
|строительстве, | | | | | |по жилищно- |вод, |
|регенерации или | | | | | |коммунальному|повышение |
|ликвидации водозаборных | | | | | |и газовому |надежности |
|скважин, а также | | | | | |хозяйству; |водообеспечения|
|реконструкция и | | | | | | |подземных |
|строительство | | | | | | |источников |
|водопроводов на | | | | | | | |
|площадках водозаборных | | | | | |главное | |
|сооружений | | | | | |управление | |
| | 2003- | | | | | |сельского | |
| 43 | 2010 | 21,60 | - | 11,4| 2,88 | 7,26 |хозяйства | |
| шт | годы | | | | | |администрации| |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- |края; | |
| 7 | 2003 | 3,30 | - | 1,2| 0,30 | 1,80 |муниципальные| |
| шт | | | | | | |образования | |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- |(по | |
| 4 | 2004 | 2,25 | - | 1,2| 0,34 | 0,65 |согласованию)| |
| шт | | | | | | | | |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- | | |
| 4 | 2005 | 2,38 | - | 1,3| 0,34 | 0,71 | | |
| шт | | | | | | | | |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- | | |
| 5 | 2006 | 2,49 | - | 1,3| 0,36 | 0,74 | | |
| шт | | | | | | | | |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- | | |
| 5 | 2007 | 2,61 | - | 1,4| 0,37 | 0,78 | | |
| шт | | | | | | | | |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- | | |
| 6 | 2008 | 2,73 | - | 1,5| 0,38 | 0,82 | | |
| шт | | | | | | | | |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- | | |
| 6 | 2009 | 2,85 | - | 1,6| 0,39 | 0,86 | | |
| шт | | | | | | | | |
| --------+--------+--------------+----------+-------+--------+---------- | | |
| 6 | 2010 | 2,99 | - | 1,6| 0,40 | 0,90 | | |
| шт | | | | | | | | |
\----------------------------------------------------------------------------------------------------------------/
* финансирование мероприятий из местных бюджетов происходит только после принятия по данным вопросам решений органами местного самоуправления.
** финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов происходит только после принятия по данным вопросам соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
Таблица 7
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования всего млн. руб. |
Источники финансирования млн.руб. | Исполнители | Ожидаемые результаты |
||
федеральн. бюджет |
краевой бюджет |
внебюджетн. источники** |
|||||
Ввести емкость телефонной сети в сельской местности (номеров) 9460 ----- 1178 ----- 1234 ----- 1144 ----- 1148 ----- 1230 ----- 1240 ----- 1266 ----- 1020 |
2003- 2010 годы |
139,30 |
19,70 |
59,80 |
59,80 |
комитет администрации края по транспорту, дорожному хозяйству и связи |
Доведение плотности телефонов до 18 на 100 жителей |
2003 | 17,00 | 2,40 | 7,30 | 7,30 | |||
2004 | 17,40 | 2,40 | 7,50 | 7,50 | |||
2005 | 17,40 | 2,40 | 7,50 | 7,50 | |||
2006 | 17,40 | 2,40 | 7,50 | 7,50 | |||
2007 | 17,60 | 2,60 | 7,50 | 7,50 | |||
2008 | 17,60 | 2,60 | 7,50 | 7,50 | |||
2009 | 17,70 | 2,70 | 7,50 | 7,50 | |||
2010 | 17,20 | 2,20 | 7,50 | 7,50 |
** финансирование мероприятий за счет средств федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов происходит только после принятия по данным вопросам соответствующего нормативного правового акта Правительства Российской Федерации.
Таблица 8
Наименование мероприятий |
Срок исполнения |
Объем финансирования всего млн. руб. |
Источники финансирования млн.руб. | Исполнители | Ожидаемые результаты |
|
федеральн. бюджет |
краевой бюджет |
|||||
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, связывающих сельские населенные пункты, км --------- 74 --------- 8,0 --------- 5,0 --------- 6,0 --------- 7,5 --------- 9,0 --------- 10,5 --------- 13,0 --------- 15,0 |
Государственное унитарное предприятие по управлению дорожным хозяйством, проектированию, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог "Алтайавтодор"; комитет администрации края по транспорту, дорожному хозяйству и связи |
Развитие сети сельских дорог и улучшение транспортной связи сельских населенных пунктов, сокращение эксплуатационных затрат сельхозтоваро- производителей, снижение стоимости автомобильных перевозок |
||||
2003- 2010 годы |
146,15 |
77,75 |
68,40 |
|||
2003 | 16,00 | 12,65 | 3,35 | |||
2004 | 10,08 | 5,04 | 5,04 | |||
2005 | 12,10 | 6,05 | 6,05 | |||
2006 | 14,52 | 7,26 | 7,26 | |||
2007 | 17,42 | 8,71 | 8,71 | |||
2008 | 20,90 | 10,45 | 10,45 | |||
2009 | 25,08 | 12,54 | 12,54 | |||
2010 | 30,05 | 15,05 | 15,00 |
Таблица 9
млн. рублей
Направления финансирования и источники |
2003-2010 годы всего |
в том числе по годам: | |||||||
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
капитальные вложения - всего |
2712,00 |
251,50 |
272,41 |
315,43 |
330,68 |
348,97 |
372,07 |
396,72 |
424,22 |
федеральный бюджет | 604,99 | 40,05 | 45,74 | 71,19 | 76,86 | 82,78 | 89,0 | 96,08 | 103,29 |
краевой бюджет | 1102,99 | 112,43 | 121,72 | 125,64 | 135,20 | 139,47 | 147,73 | 155,35 | 165,45 |
местный бюджет | 194,86 | 20,22 | 21,40 | 29,79 | 23,18 | 23,94 | 24,52 | 25,43 | 26,38 |
внебюджетные | 809,16 | 78,80 | 83,55 | 88,81 | 95,44 | 102,78 | 110,82 | 119,86 | 129,10 |
источники | |||||||||
Жилищное строител-во | 566,00 | 50,00 | 56,00 | 60,00 | 68,00 | 72,00 | 80,00 | 86,00 | 94,00 |
федеральный бюджет | 170,00 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
краевой бюджет | 226,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 32,00 | 34,00 | 38,00 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные | 170,0 | 15,00 | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
источники | |||||||||
Образование | 481,60 | 41,50 | 43,60 | 64,80 | 60,00 | 63,00 | 66,2 | 69,50 | 73,00 |
федеральный бюджет | 77,70 | - | - | 11,40 | 12,00 | 12,60 | 13,20 | 13,90 | 14,60 |
краевой бюджет | 317,00 | 33,20 | 34,90 | 36,60 | 38,40 | 40,30 | 42,40 | 44,50 | 46,70 |
местный бюджет | 86,90 | 8,30 | 8,70 | 16,80 | 9,60 | 10,10 | 10,60 | 11,10 | 11,70 |
внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
источники | |||||||||
Здравоохранение | 103,14 | 7,40 | 10,84 | 11,50 | 14,10 | 14,50 | 14,10 | 15,00 | 15,70 |
федеральный бюджет | 14,90 | - | - | 2,10 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
краевой бюджет | 71,20 | 6,10 | 9,10 | 7,50 | 9,30 | 9,60 | 9,30 | 9,90 | 10,40 |
местный бюджет | 17,04 | 1,30 | 1,74 | 1,90 | 2,30 | 2,40 | 2,30 | 2,50 | 2,60 |
внебюджетные | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
источники | |||||||||
Электрификация | 444,40 | 29,70 | 33,10 | 46,50 | 52,10 | 58,60 | 66,00 | 74,60 | 83,80 |
федеральный бюджет | 76,30 | - | - | 9,30 | 10,40 | 11,70 | 13,20 | 14,90 | 16,80 |
краевой бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники |
368,10 | 29,70 | 33,10 | 37,20 | 41,70 | 46,90 | 52,80 | 59,70 | 67,00 |
Газификация | 671,50 | 74,50 | 83,60 | 84,50 | 85,00 | 85,30 | 85,70 | 86,20 | 86,70 |
федеральный бюджет | 127,50 | 8,00 | 16,50 | 16,90 | 17,00 | 17,10 | 17,20 | 17,30 | 17,50 |
краевой бюджет | 272,00 | 33,20 | 33,44 | 33,76 | 34,00 | 34,08 | 34,24 | 34,48 | 34,80 |
местный бюджет | 68,00 | 8,30 | 8,36 | 8,44 | 8,50 | 8,52 | 8,56 | 8,62 | 8,70 |
внебюджетные | 204,00 | 25,00 | 25,30 | 25,40 | 25,50 | 25,60 | 25,70 | 25,80 | 25,70 |
источники | |||||||||
Водоснабжение | 159,91 | 15,40 | 17,79 | 18,63 | 19,56 | 20,55 | 21,57 | 22,64 | 23,77 |
федеральный бюджет | 41,14 | 2,00 | 4,80 | 5,04 | 5,30 | 5,57 | 5,85 | 6,14 | 6,44 |
краевой бюджет | 88,59 | 9,28 | 9,74 | 10,23 | 10,74 | 11,28 | 11,84 | 12,43 | 13,05 |
местный бюджет | 22,92 | 2,32 | 2,60 | 2,65 | 2,78 | 2,92 | 3,06 | 3,21 | 3,38 |
внебюджетные источники |
7,26 | 1,80 | 0,65 | 0,71 | 0,74 | 0,78 | 0,82 | 0,86 | 0,90 |
Телефонизация | 139,30 | 17,0 | 17,40 | 17,40 | 17,40 | 17,60 | 17,60 | 17,70 | 17,20 |
федеральный бюджет | 19,70 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,60 | 2,60 | 2,70 | 2,20 |
краевой бюджет | 59,80 | 7,3 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники |
59,80 | 7,3 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
Автомобильн. дороги |
146,15 | 16,00 | 10,08 | 12,10 | 14,52 | 17,42 | 20,90 | 25,08 | 30,05 |
федеральный бюджет | 77,75 | 12,65 | 5,04 | 6,05 | 7,26 | 8,71 | 10,45 | 12,54 | 15,05 |
краевой бюджет | 68,40 | 3,35 | 5,04 | 6,05 | 7,26 | 8,71 | 10,45 | 12,54 | 15,00 |
местный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
внебюджетные источники |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Закон Алтайского края от 10 марта 2004 г. N 5-ЗС "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года"
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Текст Закона опубликован в газете "Алтайская правда" от 24 марта 2004 г. N 81-82, Сборнике законодательства Алтайского края, март 2004 г. N 95, с.10
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Закон Алтайского края от 9 апреля 2012 г. N 26-ЗС
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Закона
Закон Алтайского края от 11 июня 2009 г. N 41-ЗС
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Закона
Закон Алтайского края от 7 мая 2007 г. N 38-ЗС
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Закона