Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение
к постановлению
администрации города Шимановска
от 04.08.2020 N 812
Изменения,
вносимые в муниципальную программу от 31.10.2013 N 1974 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" (в редакции постановления администрации города Шимановска N 854 от 26.07.2018)
1. В разделе " I. Муниципальная программа":
1.1. в подразделе "1. Паспорт муниципальной программы":
1.1.1. в п. 9 "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
9. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы составит 434442,264 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм: подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" - 243043,862 тыс. рублей; подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" - 37599,402 тыс. рублей; подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" - 67320,593 тыс. рублей; подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 18791,650 тыс. рублей; подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" - 67686,757 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 25357,913 тыс. рублей; 2015 год - 27774,417 тыс. рублей; 2016 год - 27646,457 тыс. рублей; 2017 год - 30313,614 тыс. рублей; 2018 год - 41700,621 тыс. рублей; 2019 год - 47594,339 тыс. рублей; 2020 год - 45767,623 тыс. рублей; 2021 год - 41116,163 тыс. рублей; 2022 год - 39792,346 тыс. рублей; 2023 год - 36242,924 тыс. рублей; 2024 год - 36592,923 тыс. рублей; 2025 год - 34542,923 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 6487,445 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 841,500 тыс. рублей; 2019 год - 1438,200 тыс. рублей; 2020 год - 1975,460 тыс. рублей; 2021 год - 2232,284 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 5123,038 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 148,500 тыс. рублей; 2019 год - 1902,277 тыс. рублей; 2020 год - 2328,328 тыс. рублей; 2021 год - 743,933 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 422831,781 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 25357,913 тыс. рублей; 2015 год - 27774,417 тыс. рублей; 2016 год - 27646,457 тыс. рублей; 2017 год - 30313,614 тыс. рублей; 2018 год - 40710,621 тыс. рублей; 2019 год - 44253,862 тыс. рублей; 2020 год - 41463,834 тыс. рублей; 2021 год - 38139,946 тыс. рублей; 2022 год - 39792,346 тыс. рублей; 2023 год - 36242,924 тыс. рублей; 2024 год - 36592,923 тыс. рублей; 2025 год - 34542,923 тыс. рублей |
1.2. в подразделе "6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы" изложить в новой редакции:
"6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Прогнозный объем финансового обеспечения муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" составит 434442,264 тыс. рублей, в том числе в разрезе подпрограмм:
подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" - 243043,862 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Историко-культурное наследие" - 37599,402 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Библиотечное обслуживание" - 67320,593 тыс. рублей;
подпрограмма 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" - 18791,650 тыс. рублей;
подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" - 67686,757 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год - 27646,457 тыс. рублей;
2017 год - 30313,614 тыс. рублей;
2018 год - 41700,621 тыс. рублей;
2019 год - 47594,339 тыс. рублей;
2020 год - 45767,623 тыс. рублей;
2021 год - 41116,163 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год - 36242,924 тыс. рублей;
2024 год - 36592,923 тыс. рублей;
2025 год - 34542,923 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета -6487,445 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 841,500 тыс. рублей;
2019 год - 1438,200 тыс. рублей;
2020 год - 1975,460 рублей;
2021 год - 2232,284 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета - 5123,038 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 148,500 тыс. рублей;
2019 год - 1902,277 тыс. рублей;
2020 год - 2328,328 тыс. рублей;
2021 год - 743,933 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 422831,781 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 25357,913 тыс. рублей;
2015 год - 27774,417 тыс. рублей;
2016 год - 27646,457 тыс. рублей;
2017 год - 30313,614 тыс. рублей;
2018 год - 40710,621 тыс. рублей;
2019 год - 44253,862 тыс. рублей;
2020 год - 41463,834 тыс. рублей;
2021 год - 38139,946 тыс. рублей;
2022 год - 39792,346 тыс. рублей;
2023 год - 36242,924 тыс. рублей;
2024 год - 36592,923 тыс. рублей;
2025 год - 34542,923 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2. В разделе "II. Содержание подпрограмм":
2.1. В подпрограмме 1 "Народное творчество и досуговая деятельность":
2.1.1. в пункте 1.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" составляет 243043,862 тыс. рублей; Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 12624,643 тыс. рублей; 2015 год - 12962,247 тыс. рублей; 2016 год - 14636,389 тыс. рублей; 2017 год - 16267,584 тыс. рублей; 2018 год - 23407,623 тыс. рублей; 2019 год - 27100,526 тыс. рублей; 2020 год - 27207,210 тыс. рублей; 2021 год - 23818,614 тыс. рублей; 2022 год - 23736,114 тыс. рублей; 2023 год - 20960,971 тыс. рублей; 2024 год - 20660,971 тыс. рублей; 2025 год - 19660,971 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 5428,005 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 841,500 тыс. рублей; 2019 год - 1438,200 тыс. рублей; 2020 год - 1975,460 тыс. рублей; 2021 год - 1172,845 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 957,883 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 148,500 тыс. рублей; 2019 год - 253,800 тыс. рублей; 2020 год - 348,611 тыс. рублей; 2021 год - 206,973 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 236657,974 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 12624,643 тыс. рублей; 2015 год - 12962,247 тыс. рублей; 2016 год - 14636,389 тыс. рублей; 2017 год - 16267,584 тыс. рублей; 2018 год - 22417,623 тыс. рублей; 2019 год - 25408,526 тыс. рублей; 2020 год - 24883,139 тыс. рублей; 2021 год - 22438,796 тыс. рублей; 2022 год - 23736,114 тыс. рублей; 2023 год - 20960,971 тыс. рублей; 2024 год - 20660,971 тыс. рублей; 2025 год - 19660,971 тыс. рублей. |
2.1.2. в пункте 1.4. "Описание системы основных мероприятий":
- добавить строку 1.1.4. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств";
- добавить строку 1.2.8 "Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации";
2.1.3. в пункте 1.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.1.3.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" составляет 243043,862 тыс. рублей. "Планируемые общие затраты на реализацию муниципальной программы по годам и источникам финансирования" изложить в новой редакции:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год - 14636,389 тыс. рублей;
2017 год - 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 23407,623 тыс. рублей;
2019 год - 27100,526 тыс. рублей;
2020 год - 27207,210 тыс. рублей;
2021 год - 23818,614 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год - 20960,971 тыс. рублей;
2024 год - 20660,971 тыс. рублей;
2025 год - 19660,971 тыс. рублей.
за счет средств федерального бюджета - 5428,005 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 841,500 тыс. рублей;
2019 год - 1438,200 тыс. рублей;
2020 год - 1975,460 тыс. рублей;
2021 год - 1172,845 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета - 957,883 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 0,000 тыс. рублей;
2015 год - 0,000 тыс. рублей;
2016 год - 0,000 тыс. рублей;
2017 год - 0,000 тыс. рублей;
2018 год - 148,500 тыс. рублей;
2019 год - 253,800 тыс. рублей;
2020 год - 348,611 тыс. рублей;
2021 год - 206,973 тыс. рублей;
2022 год - 0,000 тыс. рублей;
2023 год - 0,000 тыс. рублей;
2024 год - 0,000 тыс. рублей;
2025 год - 0,000 тыс. рублей
за счет средств местного бюджета - 236657,974 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 12624,643 тыс. рублей;
2015 год - 12962,247 тыс. рублей;
2016 год - 14636,389 тыс. рублей;
2017 год - 16267,584 тыс. рублей;
2018 год - 22417,623 тыс. рублей;
2019 год - 25408,526 тыс. рублей;
2020 год - 24883,139 тыс. рублей;
2021 год - 22438,796 тыс. рублей;
2022 год - 23736,114 тыс. рублей;
2023 год - 20960,971 тыс. рублей;
2024 год - 20660,971 тыс. рублей;
2025 год - 19660,971 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2.1.4. в пункте 1.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 2 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Подпрограмма 1 "Народное творчество и досуговая деятельность" |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.1. Основное мероприятие "Содержание культурно-досуговых учреждений" |
1,0 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,4 |
0,6 |
0,4 |
1.1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
0,8 |
1,0 |
0,6 |
0,9 |
0,9 |
0,8 |
0,6 |
0,7 |
0,7 |
0,4 |
0,6 |
0,3 |
1.1.2. Расходы на обеспечение безопасной деятельности муниципальных организаций |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1.3. Защита звания "Народный самодеятельный коллектив" народными коллективами Дома культуры и спорта |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
1.1.4. Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений" |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,6 |
0,4 |
0,6 |
1.2.1. Приобретение малых аттракционов в городской парк культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.2. Приобретение светового оборудования в МАУ города Шимановска "Дом культуры и спорта" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.3. Приобретение детского комплекса для "Сказочного городка" |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.4. Обустройство площадок для проведения городских культурно-массовых мероприятий. |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,3 |
1.2.5. Проведение благоустроительных работ в парке культуры и отдыха |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
0,0 |
1.2.6. Приобретение аттракционов в "Сказочный городок" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
1.2.7. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.8. Создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2. В подпрограмме 2 "Историко-культурное наследие":
2.2.1. в пункте 2.1 "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" составляет 37599,402 тыс. рублей; Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 2644,712 тыс. рублей; 2015 год - 2285,828 тыс. рублей; 2016 год - 2175,188 тыс. рублей; 2017 год - 2761,963 тыс. рублей; 2018 год - 3319,045 тыс. рублей; 2019 год - 5347,731 тыс. рублей; 2020 год - 3315,915 тыс. рублей; 2021 год - 3560,426 тыс. рублей; 2022 год - 3195,842 тыс. рублей; 2023 год - 3214,251 тыс. рублей; 2024 год - 2964,251 тыс. рублей; 2025 год - 2814,251 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 1998,477 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 1648,477 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 350,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 35600,925 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2644,712 тыс. рублей; 2015 год - 2285,828 тыс. рублей; 2016 год - 2175,188 тыс. рублей; 2017 год - 2761,963 тыс. рублей; 2018 год - 3319,045 тыс. рублей; 2019 год - 3699,255 тыс. рублей; 2020 год - 3315,915 тыс. рублей; 2021 год - 3210,426 тыс. рублей; 2022 год - 3195,842 тыс. рублей; 2023 год - 3214,251 тыс. рублей; 2024 год - 2964,251 тыс. рублей; 2025 год - 2814,251 тыс. рублей |
2.2.2. в пункте 2.4. "Описание системы основных мероприятий":
- добавить строку 2.1.10 "Обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной (муниципальной) собственности";
2.2.3. в пункте 2.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" составляет 37599,402 тыс. рублей;
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и за счет средств:
2014 год - 2644,712 тыс. рублей;
2015 год - 2285,828 тыс. рублей;
2016 год - 2175,188 тыс. рублей;
2017 год - 2761,963 тыс. рублей;
2018 год - 3319,045 тыс. рублей;
2019 год - 5347,731 тыс. рублей;
2020 год - 3315,915 тыс. рублей;
2021 год - 3560,426 тыс. рублей;
2022 год - 3195,842 тыс. рублей;
2023 год - 3214,251 тыс. рублей;
2024 год - 2964,251 тыс. рублей;
2025 год - 2814,251 тыс. рублей
Главным распорядителем бюджетных средств по всем мероприятиям подпрограммы является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 "Историко-культурное наследие" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2.2.4. в разделе 2.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 3 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.3. В подпрограмме 3 "Библиотечное обслуживание":
2.3.1. в пункте 3.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" составляет 67320,593 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 3634,618 тыс. рублей; 2015 год - 3698,123 тыс. рублей; 2016 год - 3765,595 тыс. рублей; 2017 год - 4860,318 тыс. рублей; 2018 год - 6866,390 тыс. рублей; 2019 год - 7108,505 тыс. рублей; 2020 год - 6083,018 тыс. рублей; 2021 год - 5911,507 тыс. рублей; 2022 год - 6441,507 тыс. рублей; 2023 год - 6317,004 тыс. рублей; 2024 год - 6317,004 тыс. рублей; 2025 год - 6317,004 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 67320,593 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3634,618 тыс. рублей; 2015 год - 3698,123 тыс. рублей; 2016 год - 3765,595 тыс. рублей; 2017 год - 4860,318 тыс. рублей; 2018 год - 6866,390 тыс. рублей; 2019 год - 7108,505 тыс. рублей; 2020 год - 6083,018 тыс. рублей; 2021 год - 5911,507 тыс. рублей; 2022 год - 6441,507 тыс. рублей; 2023 год - 6317,004 тыс. рублей; 2024 год - 6317,004 тыс. рублей; 2025 год - 6317,004 тыс. рублей |
2.3.2. в пункте 3.4. "Описание системы основных мероприятий":
- добавить строку "3.1.4. Поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)";
- добавить строку "3.1.5. "Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных расходных обязательств";
- добавить строку "3.2. Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда";
- добавить строку "3.2.1. Создание модельных муниципальных библиотек";
2.3.3. в пункте 3.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" составляет 67320,593 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год - 3634,618 тыс. рублей;
2015 год - 3698,123 тыс. рублей;
2016 год - 3765,595 тыс. рублей;
2017 год - 4860,318 тыс. рублей;
2018 год - 6866,390 тыс. рублей;
2019 год - 7108,505 тыс. рублей;
2020 год - 6083,018 тыс. рублей;
2021 год - 5911,507 тыс. рублей;
2022 год - 6441,507 тыс. рублей;
2023 год - 6317,004 тыс. рублей;
2024 год - 6317,004 тыс. рублей;
2025 год - 6317,004 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, выделяемых на реализацию подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 "Библиотечное обслуживание" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
2.3.4. в пункте 3.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 4 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.4. В подпрограмме 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства":
2.4.1. в пункте 4.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" составляет 18791,650 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 1329,700 тыс. рублей; 2015 год - 3305,940 тыс. рублей; 2016 год - 1715,900 тыс. рублей; 2017 год - 1390,369 тыс. рублей; 2018 год - 2208,090 тыс. рублей; 2019 год - 1530,200 тыс. рублей; 2020 год - 2979,717 тыс. рублей; 2021 год - 1669,234 тыс. рублей; 2022 год - 262,500 тыс. рублей; 2023 год - 500,000 тыс. рублей; 2024 год - 1400,000 тыс. рублей; 2025 год - 500,000 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 1059,439 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 1059,439 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств областного бюджета - 2166,678 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 1979,717 тыс. рублей; 2021 год - 186,961 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 15565,533 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1329,700 тыс. рублей; 2015 год - 3305,940 тыс. рублей; 2016 год - 1715,900 тыс. рублей; 2017 год - 1390,369 тыс. рублей; 2018 год - 2208,090 тыс. рублей; 2019 год - 1530,200 тыс. рублей; 2020 год - 1000,0 тыс. рублей; 2021 год - 422,834 тыс. рублей; 2022 год - 262,500 тыс. рублей; 2023 год - 500,0 тыс. рублей; 2024 год - 1400,0 тыс. рублей; 2025 год - 500,0 тыс. рублей. |
2.4.2. в пункте 4.4. "Описание системы основных мероприятий":
- добавить строку "4.1.3 Реализация мероприятий по развитию и сохранению культуры в муниципальных образованиях области";
- добавить строку "4.5. Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда";
- добавить строку "4.5.1. Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств)";
2.4.3. в пункте 4.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.4.3.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" составляет 18611,650 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования за счет средств местного бюджета:
2014 год - 1329,700 тыс. рублей;
2015 год - 3305,940 тыс. рублей;
2016 год - 1715,900 тыс. рублей;
2017 год - 1390,369 тыс. рублей;
2018 год - 2208,090 тыс. рублей;
2019 год - 1530,200 тыс. рублей;
2020 год - 2979,717 тыс. рублей;
2021 год - 1669,234 тыс. рублей;
2022 год - 262,500 тыс. рублей;
2023 год - 500,000 тыс. рублей;
2024 год - 1400,000 тыс. рублей;
2025 год - 500,000 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 "Мероприятия в сфере культуры и искусства" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе".
2.4.4. в пункте 4.6. "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 5 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
2.5. В подпрограмме 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства":
2.5.1. в пункте 5.1. "Паспорт подпрограммы" по строке "Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" изложить в новой редакции:
"
7. |
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников |
Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" составляет 67686,757 тыс. рублей. Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования: 2014 год - 5124,240 тыс. рублей; 2015 год - 5522,279 тыс. рублей; 2016 год - 5353,385 тыс. рублей; 2017 год - 5033,380 тыс. рублей; 2018 год - 5899,473 тыс. рублей; 2019 год - 6507,377 тыс. рублей; 2020 год - 6181,763 тыс. рублей; 2021 год - 6156,384 тыс. рублей; 2022 год - 6156,384 тыс. рублей; 2023 год - 5250,698 тыс. рублей; 2024 год - 5250,698 тыс. рублей; 2025 год - 5250,698 тыс. рублей. за счет средств федерального бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей. за счет средств областного бюджета - 0,000 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 0,000 тыс. рублей; 2015 год - 0,000 тыс. рублей; 2016 год - 0,000 тыс. рублей; 2017 год - 0,000 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей; 2022 год - 0,000 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей за счет средств местного бюджета - 67686,757 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 5124,240 тыс. рублей; 2015 год - 5522,279 тыс. рублей; 2016 год - 5353,385 тыс. рублей; 2017 год - 5033,380 тыс. рублей; 2018 год - 5899,473 тыс. рублей; 2019 год - 6507,377 тыс. рублей; 2020 год - 6181,763 тыс. рублей; 2021 год - 6156,384 тыс. рублей; 2022 год - 6156,384 тыс. рублей; 2023 год - 5250,698 тыс. рублей; 2024 год - 5250,698 тыс. рублей; 2025 год - 5250,698 тыс. рублей. |
2.5.2. в пункте 5.5. "Ресурсное обеспечение подпрограммы":
2.5.2.1. по строке "Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" изложить в новой редакции:
"Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" составляет 67686,757 тыс. рублей.
Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы по годам и источникам финансирования:
2014 год - 5124,240 тыс. рублей;
2015 год - 5522,279 тыс. рублей;
2016 год - 5353,385 тыс. рублей;
2017 год - 5033,380 тыс. рублей;
2018 год - 5899,473 тыс. рублей;
2019 год - 6507,377 тыс. рублей;
2020 год - 6181,763 тыс. рублей;
2021 год - 6156,384 тыс. рублей;
2022 год - 6156,384 тыс. рублей;
2023 год - 5250,698 тыс. рублей;
2024 год - 5250,698 тыс. рублей;
2025 год - 5250,698 тыс. рублей.
Главным распорядителем бюджетных средств является комитет по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Шимановска.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы муниципальной программы за счет средств местного бюджета приведено в приложении N 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" и прочие мероприятия в области культуры и искусства" приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.
2.5.3. в разделе 5.6 "Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы" таблицу 6 "Коэффициенты значимости показателей" изложить в новой редакции:
3. Приложение N 1 "Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы" изложить в новой редакции (прилагается).
4. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета" к муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры и искусства в городе Шимановске на 2014 - 2025 годы" изложить в новой редакции (прилагается).
5. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования" изложить в новой редакции (прилагается).
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
Содержание Постановление Администрации города Шимановска Амурской области от 4 августа 2020 г. N 812 "О внесении изменений в муниципальную... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.