Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26 июня 2007 г. N 42 "О принятии инвестиционной программы "Водоснабжение города Белокурихи" на 2007-2012 годы"

2. Направить инвестиционную программу "Водоснабжение города Белокурихи" на 2007-2012 годы, главе администрации г. Белокурихи А.Ф.Каменеву для подписания и опубликования.

 

Председатель городского

Совета депутатов

Ю.И.Тюрин

 

Инвестиционная программа
"Водоснабжение города Белокурихи" на 2007-2010 годы
(принята решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26 июня 2007 г. N 42)

 

1. Паспорт
инвестиционной программы
"Водоснабжение города Белокурихи" на 2007-2012 годы.

 

Наименование программы Инвестиционная программа "Водоснабжение
города Белокурихи" на 2007-2012 годы.
Основание для разработки
программы
Нормативная правовая база: ст 7 Устава
Муниципального образования г. Белокуриха
Алтайского края.
Заказчик программы Администрация г. Белокурихи.
Разработчик программы Отдел развития инженерных коммуникаций,
транспорта и газификации администрации г.
Белокурихи.
Номер и дата учета
программы в комитете по
экономике и инвестициям
администрации города
Белокурихи
N 3 от 05.06.2007 г.
Цели и задачи программы Обеспечение гарантированного долгосрочного и
доступного питьевого водоснабжения населения
г. Белокурихи; обеспечение
санитарно-гигиенической и экологической
безопасности территории города;
выполнение нормативных требований
предъявляемых к водоснабжению;
повышение надежности и долговечности работы
сетей городского водоснабжения;
обеспечение условий реализации плана
развития систем водоснабжения для целей
жилищного строительства г. Белокурихи.
Сроки реализации
программы
2007-2012 г.
Объемы и источники
финансирования
Общий объем прогнозируемого финансирования
за счет всех средств 65900 тыс. руб., в том
числе:
1 частные инвестиции - 30200 тыс. руб.
2 местный бюджет - 13450 тыс. руб.
3 краевой бюджет 22250 тыс. руб.
Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы
Обеспечение разрабатываемого Генерального
плана развития г. Белокурихи и планов
социально-экономического развития стабильным
и качественным водоснабжением; повышение
качества обеспечения населения питьевой
водой; эффективность и надежность работы
систем водоснабжения.
Контроль за ходом
выполнения программы
выполнение программы контролирует отдел
развития инженерных коммуникаций, транспорта
и газификации администрации г. Белокурихи.

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

 

Состояние городского водоснабжения в настоящее время требует значительного улучшения. Это вызвано тем, что физическое и моральное старение оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации вследствие недостаточных объемов финансирования. Сложившуюся ситуацию необходимо устранить в возможно короткие сроки, учитывая, что состояние городского водоснабжения имеет не только народнохозяйственное, но и важное социальное значение.

Такое положение обусловлено тем, что в водоснабжении г. Белокурихи продолжает работать оборудование, нормативный срок службы которого превышен в два и более раз. В новых микрорайонах индивидуальной жилой застройки на нескольких улицах, водоснабжение полностью отсутствует.

 

3. Основные цели и задачи программы

 

Обеспечение гарантированного долгосрочного и доступного питьевого водоснабжения населения г. Белокурихи.

Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города.

Обеспечение условий реализации прогнозного плана развития систем водоснабжения для целей жилищного строительства города.

Основной задачей программы является реализация инвестиционного проекта в полном объеме качественно и в срок.

 

4. Перечень мероприятий программы.
Инвестиционная программа по развитию сетей водоснабжения
города Белокурихи на 2007-2012 гг.

 

N Наименование
объектов
Ед. изм. Мощность Стоимость,
тыс. руб.
2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник
финансирования
1 Строительство
водопровода по ул.
Бр.ждановых до
Бийской. Д400
п.м. 750 9000   9000         Инвестор
2 Строительство
водопровода от п.
Аврора до п.
Ульяновка, Д 150,
полиэт.
п.м. 2000 7200   7200         Инвестор
3 Накопительные баки
в районе ул.
Холмистая
                   
  - проектирование     1200     600 600     Местный бюджет
  - строительство     12000       6000 6000   Местный бюджет
- 3000 Инвестор
- 3000 Краевой
бюджет - 6000
4 Водопровод от
накопительных
баков до П.Аврора,
Д 200, полиэт.
п.м. 2060                
  - проектирование     1600       400 1200    
  - строительство     16500         6500 10000 Местный бюджет
- 4250
Инвестор-4000
Краевой бюджет
-8250
5 Строительство
водопровода от ул.
Бийская до
ул. Славянская, Д
219, полиэт
п.м. 2000                
  - проектирование     1400   800 600       Местный бюджет
  - строительство     16000     10000 6000     Местный бюджет
- 4000 Инвестор
- 4000 Краевой
бюджет - 8000
6 Реконструкция
уличных сетей Д
100
п.м. 3000                
  - проектирование     1000           1000 Местный бюджет
  Итого:     65900 0 17000 11200 13000 13700 11000  
  - проектирование     5200 0 800 1200 1000 1200 1000  
  - строительство     60700   16200 10000 12000 12500 10000  
  Источники
финансирования:
                   
  Инвесторы     30200   16200 3000 3000 4000 4000  
  Местный бюджет
(проектирование)
    5200 0 800 1200 1000 1200 1000  
  Местный бюджет
(строительство)
    8250     2000 3000 2250 1000  
  Краевой бюджет
(софинансирование)
    22250     5000 6000 6250 5000  
  Итого     65900   17000 11200 13000 13700 1100  

 

5. Сводные финансовые затраты по направлениям целевой программы.

 

Источники и
направления
расходов
Финансовые затраты в ценах 2007 года, тыс. руб. Примечание
  Всего В том числе  
    2007 2008 2009 2010 2011 2012  
Всего финансовых
затрат
65900 0 17000 11200 13000 13700 11000  
В том числе:                
из городского
бюджета
13450 0 800 3200 4000 3450 2000  
из краевого
бюджета
22250 0 0 5000 6000 6250 5000  
из федерального
бюджета
0 0 0 0 0 0 0  
из внебюджетных
источников
30200 0 16200 3000 3000 4000 4000  
                 
Капитальные
вложения
314 0 70 70 70 52 52  
в том числе:                
из городского
бюджета
13450 0 800 3200 4000 3450 2000  
из краевого
бюджета
22250 0 0 5000 6000 6250 5000  
из федерального
бюджета
0 0 0 0 0 0 0  
Из внебюджетных
источников
30200 0 16200 3000 3000 4000 4000  

 

6. Контроль за реализацией программы

 

После утверждения программы и начала ее финансирования муниципальный заказчик контролирует ход выполнения исполнителями программы ее основных мероприятий (в части средств местного бюджета). Исполнителями программы обеспечиваются:

- выполнение мероприятий программы;

- подготовка предложений по корректировке программы

- формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;

- подготовка обоснований для отбора первоочередных мероприятий, финансируемых в рамках программы, на очередной год.

Исполнители программы по итогам очередного финансового года - в срок до 15 марта следующего года представляют заказчику сводную информацию о результатах выполнения мероприятий программы и об освоении финансовых средств, выделенных на программу.

Заказчик на основании вышеуказанной информации анализирует ход выполнения мероприятий программы и на основе анализа вносит предложения по совершенствованию механизма реализации программы.

 

7. Реализация программы.

 

Настоящая программа разработана администрацией г. Белокурихи и направлена на обеспечение координации деятельности основных исполнителей, осуществление контроля за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием денежных средств.

В ходе реализации программы администрация г. Белокурихи обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, осуществляет контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств.

Объекты коммунальной инфраструктуры, построенные за счет бюджетных средств муниципального образования, оформляются в муниципальную собственность. Либо отдельным пунктом договора между участниками инвестиционного проекта о совместном строительстве объектов коммунальной инфраструктуры в городе Белокуриха оговариваются условия возврата вложенных бюджетных средств в соответствии с "Положением об обеспечении инвестиционной деятельности муниципального образования город Белокуриха", принятого решением городского Совета депутатов от 27.12.2005 N 102.

Администрация г. Белокурихи обеспечивает своевременное перечисление муниципальных и краевых (в случае их поступления) бюджетных средств, предусмотренных на реализацию настоящей программы.

 

8. Расходные обязательства города Белокурихи

 

Финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных настоящей программой, является расходными обязательствами муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.

Расходы на выполнение указанных мероприятий осуществляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год.

 

Глава администрации г. Белокурихи

А.Ф.Каменев

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.


Решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26 июня 2007 г. N 42 "О принятии инвестиционной программы "Водоснабжение города Белокурихи" на 2007-2012 годы"


Текст решения опубликован в газете "Сибирская здравница" от 19 июля 2007 г. N 29


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Решение Белокурихинского городского Совета депутатов от 9 ноября 2009 г. N 165