Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области
от 7 августа 2020 г. N 622
"О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Администрация района постановляет:
1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839 (в редакции от 15.05.2020 N 366) (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
1.1. в Паспорте Программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы |
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 42038,75498 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1975,745 тыс. руб.; 2015 год - 1846,6 тыс. руб.; 2016 год - 1756,8 тыс. руб.; 2017 год - 5180,6 тыс. руб.; 2018 год - 7552,669 тыс. руб.; 2019 год - 5323,33427 тыс. руб.; 2020 год - 8918,80671 тыс. руб.; 2021 год - 2033,9 тыс. руб.; 2022 год - 2053,9 тыс. руб.; 2023 год - 2698,2 тыс. руб.; 2024 год - 2698,2 тыс. руб.; в том числе: федеральный бюджет - 3988,8025 тыс. руб.: 2014 год - 523,145 тыс. руб.; 2015 год - 367,2 тыс. руб.; 2016 год - 161,9 тыс. руб.; 2017 год - 1171,1 тыс. руб.; 2018 год - 234,07566 тыс. руб.; 2019 год - 645,8296 тыс. руб.; 2020 год - 885,55224 тыс. руб.; 2021 год - 00,0 тыс. руб.; 2022 год - 00,0 тыс. руб.; 2023 год - 00,0 тыс. руб.; 2024 год - 00,0 тыс. руб.; в том числе: областной бюджет - 15407,20283 тыс. руб.: 2014 год - 943,6 тыс. руб.; 2015 год - 684,9 тыс. руб.; 2016 год - 850,1 тыс. руб.; 2017 год - 2147,8 тыс. руб.; 2018 год - 4871,15034 тыс. руб.; 2019 год - 1416,0704 тыс. руб.; 2020 год - 1003,38209 тыс. руб.; 2021 год - 918,9 тыс. руб.; 2022 год - 918,9 тыс. руб.; 2023 год - 826,2 тыс. руб.; 2024 год - 826,2 тыс. руб.; в том числе: районный бюджет - 22458,74965 тыс. руб.: 2014 год - 487,0 тыс. руб.; 2015 год - 765,5 тыс. руб.; 2016 год - 727,8 тыс. руб.; 2017 год - 1846,7 тыс. руб.; 2018 год - 2430,443 тыс. руб.; 2019 год - 3256,43427 тыс. руб.; 2020 год - 7014,87238 тыс. руб.; 2021 год - 1100,0 тыс. руб.; 2022 год - 1120,0 тыс. руб.; 2023 год - 1855,0 тыс. руб.; 2024 год - 1855,0 тыс. руб.; в том числе: внебюджетные источники - 184,0 тыс. руб.: 2014 год - 22,0 тыс. руб.; 2015 год - 29,0 тыс. руб.; 2016 год - 17,0 тыс. руб.; 2017 год - 15,0 тыс. руб.; 2018 год - 17,0 тыс. руб.; 2019 год - 5,0 тыс. руб.; 2020 год - 15,0 тыс. руб.; 2021 год - 15.0 тыс. руб.; 2022 год - 15,0 тыс. руб.; 2023 год - 17,0 тыс. руб.; 2024 год - 17,0 тыс. руб. |
1.2. раздел 6 Программы изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Ресурсное обеспечение Программы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Программы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 42038,75498 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1975,745 тыс. руб.;
2015 год - 1846,6 тыс. руб.;
2016 год - 1756,8 тыс. руб.;
2017 год - 5180,6 тыс. руб.;
2018 год - 7552,669 тыс. руб.;
2019 год - 5323,33427 тыс. руб.;
2020 год - 8918,80671 тыс. руб.;
2021 год - 2033,9 тыс. руб.;
2022 год - 2053,9 тыс. руб.;
2023 год - 2698,2 тыс. руб.;
2024 год - 2698,2 тыс. руб.;
в том числе:
федеральный бюджет - 3988,8025 тыс. руб.:
2014 год - 523,145 тыс. руб.;
2015 год - 367,2 тыс. руб.;
2016 год - 161,9 тыс. руб.;
2017 год - 1171,1 тыс. руб.;
2018 год - 234,07566 тыс. руб.;
2019 год - 645,8296 тыс. руб.;
2020 год - 885,55224 тыс. руб.;
2021 год - 00,0 тыс. руб.;
2022 год - 00,0 тыс. руб.;
2023 год - 00,0 тыс. руб.;
2024 год - 00,0 тыс. руб.;
в том числе:
областной бюджет - 15407,20283 тыс. руб.:
2014 год - 943,6 тыс. руб.;
2015 год - 684,9 тыс. руб.;
2016 год - 850,1 тыс. руб.;
2017 год - 2147,8 тыс. руб.;
2018 год - 4871,15034 тыс. руб.;
2019 год - 1416,0704 тыс. руб.;
2020 год - 1003,38209 тыс. руб.;
2021 год - 918,9 тыс. руб.;
2022 год - 918,9 тыс. руб.;
2023 год - 826,2 тыс. руб.;
2024 год - 826,2 тыс. руб.;
в том числе:
районный бюджет - 22458,74965 тыс. руб.:
2014 год - 487,0 тыс. руб.;
2015 год - 765,5 тыс. руб.;
2016 год - 727,8 тыс. руб.;
2017 год - 1846,7 тыс. руб.;
2018 год - 2430,443 тыс. руб.;
2019 год - 3256,43427 тыс. руб.;
2020 год - 7014,87238 тыс. руб.;
2021 год - 1100,0 тыс. руб.;
2022 год - 1120,0 тыс. руб.;
2023 год - 1855,0 тыс. руб.;
2024 год - 1855,0 тыс. руб.;
в том числе:
внебюджетные источники - 184,0 тыс. руб.:
2014 год - 22,0 тыс. руб.;
2015 год - 29,0 тыс. руб.;
2016 год - 17,0 тыс. руб.;
2017 год - 15,0 тыс. руб.;
2018 год - 17,0 тыс. руб.;
2019 год - 5,0 тыс. руб.;
2020 год-15,0 тыс. руб.;
2021 год -15,0 тыс. руб.;
2022 год -15,0 тыс. руб.;
2023 год -17,0 тыс. руб.;
2024 год -17,0 тыс. руб.".
1.3. в приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий":
1.3.1. в подпрограмме "Развитие культуры":
1.3.1.1. пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
1.3.1.2. пункты 1.5.-1.6. изложить в следующей редакции:
1.3.1.3. пункт 1.8. изложить в следующей редакции:
1.3.1.4. пункты 1.10- 1.11. изложить в следующей редакции:
1.3.1.5. пункт 1.13. изложить в следующей редакции:
1.3.1.6. пункты 1.16.-1.17. изложить в следующей редакции:
1.3.1.7. дополнить пунктом 1.28. в следующей редакции:
1.28. |
Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в образовательной организации сферы культуры и искусства |
отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации района, МБОУДО "Новоникольская ДМШ" |
количество учреждений |
единиц |
2014 |
|
|
|
|
|
|
2015 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2016 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2017 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2018 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2019 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2020 |
1 |
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|||||
2021 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2022 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2023 |
|
|
|
|
|
|
|||||
2024 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
1.3.1.8. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
1.3.2. в подпрограмме "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы":
1.3.2.1. пункт 4.8. изложить в следующей редакции:
1.3.2.2. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
1.3.3. в подпрограмме "Развитие туризма":
1.3.3.1. пункт 7. изложить в следующей редакции:
1.3.3.2. позицию "Итого по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
1.3.3.3. позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
1.4. приложение 3 к Программе изложить в редакции согласно приложению.
1.5. в приложении 4 к Программе:
1.5.1. в паспорте Подпрограммы "Культура" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 17834,06186 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год - 1244,8 тыс. рублей; 2015 год - 397,6 тыс. рублей; 2016 год - 462,2 тыс. рублей; 2017 год - 3536,3 тыс. рублей; 2018 год - 5534,91386 тыс. рублей; 2019 год - 1804,248 тыс. рублей; 2020 год - 1540,0 тыс. рублей; 2021 год - 480,0 тыс. рублей; 2022 год - 500,0 тыс. рублей; 2023 год - 1167,0 тыс. рублей; 2024 год - 1167,0 тыс. рублей. в том числе: федеральный бюджет - 1212,3 тыс. рублей: 2014 год - 300,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 912,3 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: областной бюджет - 6610,7 тыс. рублей: 2014 год - 630,8 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 130,2 тыс. рублей; 2017 год - 1325,4 тыс. рублей; 2018 год - 4023,300 тыс. рублей; 2019 год - 501,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. в том числе: районный бюджет - 9837,06186 тыс. рублей: 2014 год - 292,0 тыс. рублей; 2015 год - 378,6 тыс. рублей; 2016 год - 315,0 тыс. рублей; 2017 год - 1283,6 тыс. рублей; 2018 год - 1494,61386 тыс. рублей; 2019 год - 1298,248 тыс. рублей; 2020 год - 1525,0 тыс. рублей; 2021 год - 465,0 тыс. рублей; 2022 год - 485,0 тыс. рублей; 2023 год - 1150,0 тыс. рублей; 2024 год - 1150,0 тыс. рублей. в том числе: внебюджетные источники - 174,0 тыс. рублей: 2014 год - 22,0 тыс. рублей; 2015 год - 19,0 тыс. рублей; 2016 год - 17,0 тыс. рублей; 2017 год - 15,0 тыс. рублей; 2018 год - 17,0 тыс. рублей; 2019 год - 5,0 тыс. рублей; 2020 год -15,0 тыс. рублей; 2021 год -15,0 тыс. рублей; 2022 год -15,0 тыс. рублей; 2023 год - 17,0 тыс. рублей; 2024 год - 17,0 тыс. рублей. |
1.5.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 17834,06186 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 1244,8 тыс. рублей;
2015 год - 397,6 тыс. рублей;
2016 год - 462,2 тыс. рублей;
2017 год - 3536,3 тыс. рублей;
2018 год - 5534,91386 тыс. рублей;
2019 год - 1804,248 тыс. рублей;
2020 год - 1540,0 тыс. рублей;
2021 год - 480,0 тыс. рублей;
2022 год - 500,0 тыс. рублей;
2023 год - 1167,0 тыс. рублей;
2024 год - 1167,0 тыс. рублей.
в том числе:
федеральный бюджет - 1212,3 тыс. рублей:
2014 год - 300,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 912,3 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.
в том числе:
областной бюджет - 6610,7 тыс. рублей:
2014 год - 630,8 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 130,2 тыс. рублей;
2017 год - 1325,4 тыс. рублей;
2018 год - 4023,300 тыс. рублей;
2019 год - 501,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.
в том числе:
районный бюджет - 9837,06186 тыс. рублей:
2014 год - 292,0 тыс. рублей;
2015 год - 378,6 тыс. рублей;
2016 год - 315,0 тыс. рублей;
2017 год - 1283,6 тыс. рублей;
2018 год - 1494,61386 тыс. рублей;
2019 год - 1298,248 тыс. рублей;
2020 год - 1525,0 тыс. рублей;
2021 год - 465,0 тыс. рублей;
2022 год - 485,0 тыс. рублей;
2023 год - 1150,0 тыс. рублей;
2024 год - 1150,0 тыс. рублей.
в том числе:
внебюджетные источники - 174,0 тыс. рублей:
2014 год - 22,0 тыс. рублей;
2015 год - 19,0 тыс. рублей;
2016 год - 17,0 тыс. рублей;
2017 год - 15,0 тыс. рублей;
2018 год - 17,0 тыс. рублей;
2019 год - 5,0 тыс. рублей;
2020 год -15,0 тыс. рублей;
2021 год -15,0 тыс. рублей;
2022 год -15,0 тыс. рублей;
2023 год -17,0 тыс. рублей;
2024 год -17,0 тыс. рублей.".
1.6. в приложении 7 к Программе:
1.6.1. в паспорте Подпрограммы "Обеспечение условий реализации муниципальной Программы" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 16694,34812 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год -106,8 тыс. руб.; 2015 год - 605,7 тыс. руб.; 2016 год - 759,0 тыс. руб.; 2017 год - 1294,2 тыс. руб.; 2018 год - 1045,15514 тыс. руб.; 2019 год - 2688,28627 тыс. руб.; 2020 год - 7002,60671 тыс. руб.; 2021 год - 847,7 тыс. рублей; 2022 год - 847,7 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 2057,8575 тыс. рублей: 2014 год - 33,6 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 258,8 тыс. рублей; 2018 год - 234,07566 тыс. рублей; 2019 год - 645,8296 тыс. рублей; 2020 год - 885,55224 тыс. рублей 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 7795,70283 тыс. рублей: 2014 год - 73,2 тыс. рублей; 2015 год - 605,7 тыс. рублей; 2016 год - 641,0 тыс. рублей; 2017 год - 746,3 тыс. рублей; 2018 год - 770,25034 тыс. рублей; 2019 год - 834,4704 тыс. рублей; 2020 год - 932,18209 тыс. рублей. 2021 год - 847,7 тыс. рублей; 2022 год - 847,7 тыс. рублей; 2023 год - 748,6 тыс. рублей; 2024 год - 748,6 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 6840,78779 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 118,0 тыс. рублей; 2017 год - 289,1 тыс. рублей; 2018 год - 40,82914 тыс. рублей; 2019 год - 1207,98627 тыс. рублей; 2020 год - 5184,87238 тыс. рублей; 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.6.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 16694,34812 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год -106,8 тыс. руб.;
2015 год - 605,7 тыс. руб.;
2016 год - 759,0 тыс. руб.;
2017 год - 1294,2 тыс. руб.;
2018 год - 1045,15514 тыс. руб.;
2019 год - 2688,28627 тыс. руб.;
2020 год - 7002,60671 тыс. руб.;
2021 год - 847,7 тыс. рублей;
2022 год - 847,7 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 2057,8575 тыс. рублей:
2014 год - 33,6 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 258,8 тыс. рублей;
2018 год - 234,07566 тыс. рублей;
2019 год - 645,8296 тыс. рублей;
2020 год - 885,55224 тыс. рублей
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет - 7795,70283 тыс. рублей:
2014 год - 73,2 тыс. рублей;
2015 год - 605,7 тыс. рублей;
2016 год - 641,0 тыс. рублей;
2017 год - 746,3 тыс. рублей;
2018 год - 770,25034 тыс. рублей;
2019 год - 834,4704 тыс. рублей;
2020 год - 932,18209 тыс. рублей.
2021 год - 847,7 тыс. рублей;
2022 год - 847,7 тыс. рублей;
2023 год - 748,6 тыс. рублей;
2024 год - 748,6 тыс. рублей;
в том числе:
районный бюджет - 6840,78779 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 118,0 тыс. рублей;
2017 год - 289,1 тыс. рублей;
2018 год - 40,82914 тыс. рублей;
2019 год - 1207,98627 тыс. рублей;
2020 год - 5184,87238 тыс. рублей;
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
1.7. в приложении 8 к Программе:
1.7.1. в паспорте Подпрограммы "Развитие туризма" позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы |
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 2557,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 90,0 тыс. рублей; 2021 год - 390,0 тыс. рублей; 2022 год - 390,0 тыс. рублей; 2023 год - 410,0 тыс. рублей; 2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: областной бюджет - 00,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей; в том числе: районный бюджет - 2557,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 112,0 тыс. рублей; 2018 год - 310,0 тыс. рублей; 2019 год - 445,0 тыс. рублей; 2020 год - 90,0 тыс. рублей; 2021 год - 390,0 тыс. рублей; 2022 год - 390,0 тыс. рублей; 2023 год - 410,0 тыс. рублей; 2024 год - 410,0 тыс. рублей; в том числе: внебюджетные источники - 0,0 тыс. рублей: 2014 год - 00,0 тыс. рублей; 2015 год - 00,0 тыс. рублей; 2016 год - 00,0 тыс. рублей; 2017 год - 00,0 тыс. рублей; 2018 год - 00,0 тыс. рублей; 2019 год - 00,0 тыс. рублей; 2020 год - 00,0 тыс. рублей. 2021 год - 00,0 тыс. рублей; 2022 год - 00,0 тыс. рублей; 2023 год - 00,0 тыс. рублей; 2024 год - 00,0 тыс. рублей. |
1.7.2. раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы Ресурсное обеспечение Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному (ежеквартальному) уточнению в установленном порядке.
Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в приложении N 3 к Программе.
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования составляют 2557,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 90,0 тыс. рублей;
2021 год - 390,0 тыс. рублей;
2022 год - 390,0 тыс. рублей;
2023 год - 410,0 тыс. рублей;
2024 год - 410,0 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
областной бюджет - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей;
в том числе:
районный бюджет - 2557,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 112,0 тыс. рублей;
2018 год - 310,0 тыс. рублей;
2019 год - 445,0 тыс. рублей;
2020 год - 90,0 тыс. рублей;
2021 год - 390,0 тыс. рублей;
2022 год - 390,0 тыс. рублей;
2023 год - 410,0 тыс. рублей;
2024 год - 410,0 тыс. рублей;
в том числе:
внебюджетные источники - 00,0 тыс. рублей:
2014 год - 00,0 тыс. рублей;
2015 год - 00,0 тыс. рублей;
2016 год - 00,0 тыс. рублей;
2017 год - 00,0 тыс. рублей;
2018 год - 00,0 тыс. рублей;
2019 год - 00,0 тыс. рублей;
2020 год - 00,0 тыс. рублей.
2021 год - 00,0 тыс. рублей;
2022 год - 00,0 тыс. рублей;
2023 год - 00,0 тыс. рублей;
2024 год - 00,0 тыс. рублей.".
2. Финансовому управлению администрации района (Дуванова) обеспечить выделение денежных средств на реализацию муниципальной программы "Развитие культуры и туризма" согласно внесенным изменениям.
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании "РИА "ТОП68", расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова.
Глава района |
Г.Н. Шеманаева |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации Мичуринского района Тамбовской области от 7 августа 2020 г. N 622 "О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу "Развитие культуры и туризма", утвержденную постановлением администрации района от 01.10.2013 N 1839"
Вступает в силу с 27 августа 2020 г.
Текст постановления опубликован на "Тамбовском областном портале" (www.top68.ru) 26 августа 2020 г.
Постановлением администрации Мичуринского муниципального округа Тамбовской области от 19 января 2024 г. N 49 (не вступило в силу) настоящий документ признан утратившим силу