Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 1
к Порядку осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего
финансового аудита
Аппаратом Администрации
Ненецкого автономного округа
УТВЕРЖДАЮ
__________________________________
(наименование должности, ФИО)
__________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
__________________________________
(дата)
Карта внутреннего финансового контроля на ____год
Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа
___________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения, ответственного
за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур)
Наименование процесса, составляющего внутреннюю бюджетную процедуру |
Наименование операции |
Должностное лицо, ответственное за выполнение операции |
Срок выполнения операции |
Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие |
Характеристики контрольного действия |
Периодичность контроля |
||
Метод контроля |
Форма контроля |
Вид контрольных действий/ Способ проведения контрольных действий |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Наименование внутренней бюджетной процедуры | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_________________________________________________________________________
(наименование должности руководителя структурного
подразделения, подпись, расшифровка подписи, дата)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.