Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 6
к Порядку осуществления
внутреннего финансового аудита
в Министерстве здравоохранения
Республики Тыва
Заключение N _______
_______________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
______________________________ ________________
(место составления заключения) (дата)
Во исполнение
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________,
(реквизиты решения о назначении аудиторского мероприятия,
N пункта Плана)
в соответствии с Программой ___________________________________________
(реквизиты Программы аудиторского мероприятия)
группой в составе:
фамилия, инициалы руководителя аудиторской группы - должность
руководителя:
______________________________________________________________________;
фамилия, инициалы членов аудиторской группы - должности членов
аудиторской группы:
______________________________________________________________________;
фамилия, инициалы эксперта (в случае привлечения): ____________________
проведено аудиторское мероприятие
______________________________________________________________________.
Срок проведения аудиторского мероприятия: _____________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия: ___________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
1. ___________________________________________________________________.
2. ___________________________________________________________________.
3. ___________________________________________________________________.
Описательная часть:
выявленные нарушения и (или) недостатки;
бюджетные риски;
результаты анализа и оценки аудиторских доказательств;
результаты работы эксперта (при необходимости).
Выводы:
Предложения, в том числе:
предложения по мерам минимизации (устранения) бюджетных рисков;
предложения по организации внутреннего финансового контроля.
Рекомендации:
Должность руководителя аудиторской группы (уполномоченного должностного
лица)
___________________________ _____________ _____________________________
(должность) подпись Ф.И.О., дата
Должностные лица (работники) субъекта внутреннего финансового аудита
(члены аудиторской группы)
___________________________ _____________ _____________________________
(должность) подпись Ф.И.О., дата
___________________________ _____________ _____________________________
(должность) подпись Ф.И.О., дата
Руководитель субъекта внутреннего финансового аудита
___________________________ _____________ _____________________________
(должность) подпись Ф.И.О., дата
Получено
Руководитель субъекта бюджетных процедур
___________________________ _____________ ______________________________
(должность) подпись Ф.И.О., дата
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.