18 августа, 3 октября 2011 г.
В целях формирования современной туристской индустрии, обеспечивающей возможность удовлетворения потребности российских и иностранных граждан в туризме, увеличения вклада сферы туризма в социально-экономическое развитие региона и повышение доходной базы краевого и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и постановлением Администрации края от 29.09.2006 N 404 "Об утверждении порядка разработки и реализации краевых целевых программ" постановляю:
1. Утвердить долгосрочную целевую программу "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края, начальника Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Щетинина М.П.
Губернатор Алтайского края |
А.Б.Карлин |
Долгосрочная целевая программа
"Развитие туризма в Алтайском крае"на 2011-2016 годы
(утв. постановлением Администрации Алтайского края от 23 декабря 2010 г. N 583)
18 августа, 3 октября 2011 г.
Постановлением Администрации Алтайского края от 3 октября 2011 г. N 560 в паспорт настоящей Программы внесены изменения
Паспорт
долгосрочной целевой программы "Развитие туризма
в Алтайском крае" на 2011-2016 годы
Наименование программы |
долгосрочная целевая программа "Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы (далее - "программа") |
Наименование, дата принятия и номер правового акта о разработке программы |
постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2009 N 170 "О совершенствовании деятельности органов исполнительной власти Алтайского края в сфере планирования и управления в 2008 году" ГАРАНТ:По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Дату постановления следует читать как "от 25 апреля 2008 г." |
Государственный заказчик программы |
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края |
Основные разработчики программы |
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; фонд "Центр стратегических разработок - регион"(г. Москва); ОАО "Научно-исследовательский центр инновационных технологий" (г. Наро-Фоминск) |
Цели программы |
создание условий для устойчивого развития туризма; продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки |
Задачи программы |
создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию; улучшение качества туристских и сопутствующих услуг; формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма; разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация; научное обеспечение развития туристской деятельности |
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы |
доля сферы туризма в валовом региональном продукте; темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных средствах размещения туристов; темп роста численности занятых в сфере туризма; количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие представители Алтайского края; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве; количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов; темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг |
Срок реализации программы |
2011-2016 годы |
Основные этапы реализации программы |
1 этап - 2011-2013 годы; 2 этап - 2014-2016 годы |
Исполнители основных мероприятий |
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края; управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; управление Алтайского края по обеспечению международных и межрегиональных связей; органы местного самоуправления (по согласованию); субъекты туристской индустрии (по согласованию); |
Объемы и источники финансирования |
всего в 2011-2016 годах 40595615 тыс. руб., в том числе: 2011 г. - 6 028 949 тыс. руб.; 2012 г. - 8 160 302 тыс. руб.; 2013 г. - 6 079 839 тыс. руб.; 2014 г. - 7 268 447 тыс. руб.; 2015 г. - 6 833 696 тыс. руб.; 2016 г. - 6 224 382 тыс. руб.; из них: за счет средств федерального бюджета - 9 688 960 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 3 662 810 тыс. руб.; 2012 г. - 3 216 610 тыс. руб.; 2013 г. - 745 700 тыс. руб.; 2014 г. - 763 910 тыс. руб.; 2015 г. - 677 910 тыс. руб.; 2016 г. - 622 020 тыс. руб.; за счет средств краевого бюджета - 1 019 493 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 147 597 тыс. руб.; 2012 г. - 230 515 тыс. руб.; 2013 г. - 195 008 тыс. руб.; 2014 г. - 148 398 тыс. руб.; 2015 г.-152 891 тыс. руб.; 2016 г. - 145 084 тыс. руб.; за счет средств местных бюджетов - 165 862 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 21 742 тыс. руб.; 2012 г. - 14 277 тыс. руб.; 2013 г. - 16 131 тыс. руб.; 2014 г. - 41 839 тыс. руб.; 2015 г. - 37 795 тыс. руб.; 2016 г. - 34 078 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств - 29 721 300 тыс. руб., в том числе по годам: 2011 г. - 2 196 800 тыс. руб.; 2012 г. - 4 698 900 тыс. руб.; 2013 г. - 5 123 000 тыс. руб.; 2014 г. - 6 314 300 тыс. руб.; 2015 г. - 5 965 100 тыс. руб.; 2016 г. - 5 423 200 тыс. руб. Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, краевого и местного бюджетов |
Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке |
доля туристских и санаторно-оздоровительных услуг в валовом региональном продукте Алтайского края увеличится до 2,8%; темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных средствах размещения туристов, в 2011-2016 годах составит 140,6%; темп роста численности занятых в сфере туризма в 2011-2016 годах составит 120,6%; к 2016 году централизованная экспозиция региона будет представлена на 7 выставках (ежегодно) российского и международного уровня; коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится до 0,45; число прошедших в Минспорттуризме России классификацию коллективных средств размещения туристов увеличится до 10% от имеющихся; количество субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма, увеличится с 730 до 800 единиц; доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг увеличится с 73% в 2009 году до 83% в 2016 году; доля круглогодичных мест размещения туристов в их общем количестве увеличится с 37% до 50%; к 2016 году будет разработано и утверждено не менее 30 новых туристских маршрутов; к 2016 году рост налоговых поступлений составит 132,6%. |
1. Общие положения
Объектом программы является сфера туризма Алтайского края.
Определения основных понятий, используемых в тексте Программы, соответствуют положениям Федерального закона от 24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51185-2008 "Туристские услуги. Средства размещения. Общие требования", утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 N 518-ст, Общероссийского классификатора услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 28.06.1993 N 163, Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) (КДЕС Ред. 1), введенного в действие постановлением Госстандарта Российской Федерации от 06.11.2001 N 454-ст.
2. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения программными методами
Мировой опыт свидетельствует о возрастающей доле в экономике целого ряда стран и макрорегионов туристской индустрии, которая достигает до 10% валового внутреннего продукта. По прогнозам Всемирной туристской организации (UN WTO) число международных туристов к 2020 году увеличится более чем вдвое и достигнет 1,6 млрд. чел., при этом их суммарные траты на отдых могут достигнуть 2 трлн. долларов, а Россия займет девятое место в мире по количеству туристских посещений.
Анализ развития индустрии путешествий в Российской Федерации свидетельствует о существенном росте потока отдыхающих, увеличении объемов оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг. По экспертным оценкам заметно возрос интерес к России и ее регионам со стороны граждан иностранных государств, значительно увеличилась потребность россиян в изучении многовековой истории собственной страны, ознакомлении с составляющими ее уникального природного богатства. Все это вкупе с относительной политической стабильностью, благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой формирует устойчивый спрос на российские туристские услуги, стимулирует внутренний турпоток.
Алтайский край обладает разнообразными уникальными природно-географическими и культурно-историческими ресурсами для развития туризма. Географическое соседство региона с наиболее густо населенными и промышленно развитыми территориями Западной Сибири, высокая степень транспортной доступности, наличие единственного в Сибири курорта федерального значения, экологическая чистота окружающей среды позволили начиная с 70-80 годов прошлого века активно развивать край в качестве популярного места отдыха граждан.
К сильным сторонам Алтайского края относятся:
1. разнообразие ресурсов для развития туризма;
2. выгодное экономико-географическое положение;
3. мощная база специализированных коллективных средств размещения, в том числе курорт федерального значения город Белокуриха, обеспечивающая разнообразные ценовые предложения - от дешевого отдыха в кемпингах, на базах отдыха и в частном секторе до элитного проживания в гостиничных комплексах и на курортах;
4. уникальные виды лечебно-оздоровительных процедур (радоновые ванны, пантолечение, траволечение и другие);
5. активное развитие познавательного и культурного туризма, формирование сети краевых музеев, регулярное проведение различных культурно-массовых мероприятий;
6. развитый агропромышленный комплекс, производящий в достаточном количестве экологически чистые продукты питания в широком ассортименте;
7. позитивный образ края как стабильно развивающейся территории, обеспечивающий социальное спокойствие и безопасность пребывания;
8. наличие свободной рабочей силы;
9. финансирование за счет средств федерального бюджета развития крупных инвестиционных проектов в сфере туризма, в том числе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа и игорной зоны.
Успешное продвижение бренда региона на инорегиональные рынки, совершенствование транспортной и энергетической инфраструктуры, а также рост интереса к краю способствовали последовательному росту въездного туристского потока с 390 тыс. человек в 2006 году до 730 тыс. человек в 2008 году. Объем оказанных туристских услуг за указанный период времени увеличился в 2,3 раза.
Вместе с тем очевидно: уникальный потенциал Алтайского края в настоящее время используется недостаточно полно, что в условиях роста конкуренции со стороны других сибирских регионов создает предпосылки уменьшения интереса к краю как объекту туризма.
В ходе проведенного анализа, экспертных опросов к числу слабых сторон (недостатков) края отнесены:
1. недостаточная конкурентоспособность турпродукта по соотношению "цена - качество". Уровень развития материально-технической базы средств размещения, квалификация персонала и уровень сервиса явно диссонируют с уровнем цен на туристские услуги;
2. слабая диверсификация турпотока (территориальная и сезонная), около 70% которого приходится на Алтайский район и город-курорт Белокуриху. Ярко прослеживается неравномерность туристской активности: особенно высокий уровень - с 20 июня по 20 августа. Все это обусловливает значительную антропогенную нагрузку на природную среду, повышает требования к состоянию транспортной инфраструктуры, в результате чего наблюдается изменчивость занятости и доходов работающего населения;
3. неудовлетворительное состояние транспортной и энергетической инфраструктуры. Трасса М-52 крайне перегружена, что обусловливает высокую аварийность и снижает привлекательность края. Недостаточно развита сеть внутрикраевых дорог, обеспечивающих доступ туристов к таким туристско-рекреационным зонам, как Горная Колывань, р. Чарыш, озера Кулундинской степи и др. Кроме того, в ряде туристских зон уже в ближайшие годы может сложиться дефицит свободных энергетических мощностей;
4. низкий уровень развития сферы развлечений, малое количество объектов показа, слабая оборудованность объектов, потенциально пригодных для посещения туристами. Материально-техническая база (оборудование, экипировка, оснащение), квалификация персонала, недостаточное разнообразие туров (активный, культурно-познавательный, исторический туризм, и в особенности комплексные туры) в настоящее время не в полной мере соответствуют ожиданиям туристов. В сфере пассивного отдыха слабо представ лены зарекомендовавшие себя во всем мире развлекательные объекты - аквапарки, парки аттракционов и развлечений (наподобие "Диснейленда"), киноконцертные комплексы, картинги, различные стадионы и т.д. Также необходимо увеличение количества проводимых массовых культурных мероприятий.
Отсутствие развитого предложения в данной сфере приводит к уменьшению турпотока, кратковременности пребывания туриста на территории края (3-5 дней), недополучению доходов от данного вида оказываемых услуг;
5. дефицит квалифицированной рабочей силы среднего и начального звена, высокий уровень теневой занятости;
6. слабо налаженные каналы продажи (сбыта) турпродукта, прежде всего среди целевой аудитории - регионов Сибирского федерального округа. Недостаточная информированность потенциальных туристов о возможностях лечения и отдыха в крае, особенно в межсезонье;
7. низкий уровень стандартизации туристских услуг.
Развитие имеющихся сильных сторон, минимизация негативного воздействия выявленных слабых сторон возможны только программно-целевым методом в рамках инновационного сценария.
Инновационный сценарий предполагает диверсификацию туристского предложения в регионе, разработку принципиально новых туристских продуктов, конкурентоспособных на российском и мировом рынке. В его рамках будет осуществляться активное позиционирование региона. Перевозка туристов будет производиться как автомобильным, железнодорожным транспортом, так и авиатранспортом, с расширением масштабов использования реконструированного Бийского аэропорта, площадок малой авиации и значительным сокращением временных затрат на доставку туристов в селитебные и рекреационные центры юго-востока края.
При реализации инновационного сценария туризм станет значимой отраслью краевой и муниципальной экономики. В рамках данного сценария возможно осуществление ряда мега-проектов, способных коренным образом изменить рыночное предложение, создав региону статус всероссийской здравницы.
Учитывая текущую динамику туристской отрасли по данному сценарию необходимо сделать акцент на развитие:
санаторно-курортного комплекса;
активного, развлекательного туризма, семейного отдыха;
специализированного турпродукта - игорного туризма, детского оздоровительного туризма и др.
3. Основные цели и задачи программы
Целями долгосрочной целевой программы "Развитие туризма в Алтайском крае" являются создание условий для устойчивого развития туризма и продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки.
Достижение поставленной цели в значительной мере зависит от решения целого ряда задач социально-экономического развития Алтайского края, включая обеспечение стабильного экономического роста, опережающего развития транспортной и энергетической инфраструктуры, предусмотренных соответствующими краевыми программами, строительство инфраструктуры двух зон опережающего развития федерального уровня (особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" и игорной зоны "Сибирская монета"), а также от восстановления темпов роста российской и мировой экономики после финансового кризиса 2008 года.
Задачами программы являются:
создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию;
улучшение качества туристских и сопутствующих услуг;
формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма;
разработка стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края и ее реализация;
научное обеспечение развития туристской деятельности.
4. Система программных мероприятий
В целях развития туристской деятельности планируется реализация комплекса мероприятий, направленных на максимальное использование имеющегося природно-климатического, ресурсного, человеческого потенциала Алтайского края.
Первый блок мероприятий направлен на привлечение инвестиций в туристскую индустрию и включает такие виды работ, как создание и актуализация каталога инвестиционных проектов, субсидирование банковских процентных ставок, налогов на прибыль и имущество для субъектов туристской индустрии, с выделением из краевого бюджета специальных квот на их финансирование. В рамках данного блока будут внедрены новые механизмы государственной поддержки туристской деятельности - субсидирование части затрат организаций на подключение к энергетической инфраструктуре, субсидирование части затрат на оформление земельного участка для комплексного освоения территории организациями туристской индустрии. В рамках данного программного мероприятия будет реализован целый ряд крупных инвестиционных проектов.
Второй блок мероприятий направлен на улучшение качества туристских и сопутствующих услуг. В рамках данного направления планируется существенно активизировать процесс добровольной сертификации коллективных средств размещения путем субсидирования части затрат на эти цели, провести краевой конкурс "Лидеры туриндустрии Алтайского края", а также подготовить и издать Карту гостя Алтайского края.
Третий блок мероприятий - формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края. В рамках данного направления будет профинансировано создание специализированного автономного учреждения "Туристский центр Алтайского края", проведены маркетинговые и социологические исследования, "круглые столы", конференции, семинары по вопросам развития туристской индустрии, выпущена разнообразная печатная продукция, видеофильмы и сюжеты, рекламные ролики об экскурсионных объектах в регионе, создан специализированный интернет-сайт по туризму. Подготовку сувенирной продукции планируется осуществлять с оказанием грантовой поддержки.
Четвертый блок мероприятий направлен на продвижение турпродукта Алтайского края. В его рамках будет проведена работа по участию организаций туристской индустрии края в международных, региональных выставках и экономических форумах.
В рамках пятого направления будут разработаны региональная система стандартизации туруслуг, комплексные туристские маршруты и общий бренд Алтайского края.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1.
5. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет средств:
краевого бюджета - в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
местных бюджетов - в соответствии с решениями районных Советов депутатов о бюджетах муниципальных образований на соответствующий финансовый год и на плановый период;
средств федерального бюджета - в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования составляет 43 095 015 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 1 072 935 тыс. рублей, прочих источников - 42 022 080 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий программы подлежат ежегодному уточнению при принятии законов о федеральном, краевом, местных бюджетах на соответствующий финансовый год и на плановый период.
Сводные финансовые затраты на реализацию программы, с распределением по годам и источникам финансирования, приведены в приложении 2.
6. Оценка эффективности реализации программы и динамика важнейших
целевых индикаторов и показателей эффективности ее реализации
В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих формированию и продвижению конкурентоспособного туристского продукта, развитию энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличению занятости населения, росту поступлений в бюджеты всех уровней.
Реализация программы позволит увеличить долю сферы туризма в ВРП до 2,8%, а количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги, составит не менее 680 единиц. Главный социальный эффект Программы будет состоять в создании предпосылок и условий для удовлетворения потребности населения, в том числе детей, в активном и полноценном отдыхе, укреплении здоровья, приобщении к культурным ценностям, а также создании новых рабочих мест и увеличении денежных доходов граждан (прирост численности работающих в круглогодичных средствах размещения составит не менее 2 тыс. человек).
Кроме того, в результате роста туристского потока будет достигнут прирост налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты. Общий объем налоговых поступлений от индустрии туризма (подоходный налог, налоги на доходы организаций и индивидуальных предпринимателей, земельный налог) увеличится по сравнению с 2009 годом в 1,6 раза.
Экологический эффект от реализации программы будет заключаться в формировании нескольких масштабных центров отдыха, что снизит антропогенную нагрузку на иные природные ландшафты края. Кроме того, все объекты будут обеспечены соответствующей природосберегающей инфраструктурой (заводы по переработке твердых бытовых отходов, поля фильтрации, биотуалеты). Усиление экологического контроля также будет достигнуто за счет соблюдения требований Земельного и Градостроительного кодексов в части четкого согласования строительства средств размещения и иных объектов.
Реализация программы позволит создать в крае систему взаимодействия органов исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления и бизнес-сообщества по вопросам развития и продвижения туристского продукта, существенно повысить узнаваемость региона на национальном и международном рынках.
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности реализации программы приведена в таблице 1.
Таблица 1
Динамика
важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации программы
Целевой индикатор |
Единица измерения |
Значение индикатора по годам |
||||||
2010 г. |
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
||
Доля сферы туризма в валовом региональном продукте |
% |
1,7 |
1,7 |
1,9 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,8 |
Темп роста числа лиц, временно проживавших в коллективных туристских средствах размещения |
% |
100,0 |
105,0 |
109,1 |
106,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
Темп роста численности занятых в сфере туризма |
% |
100,0 |
102,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
104,0 |
104,0 |
Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, в которых принимали участие представители Алтайского края |
мероприятий |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
7 |
Коэффициент обеспеченности персоналом в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг |
человек/ место |
0,29 |
0,30 |
0,33 |
0,4 |
0,4 |
0,45 |
0,45 |
Число прошедших классификацию Минспорттуризма России коллективных средств размещения туристов |
единиц |
0 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Количество субъектов, оказывающих туристские и санаторно-оздоровительные услуги |
единиц |
730 |
740 |
760 |
780 |
790 |
800 |
800 |
Доля постоянных работников в общем объеме обслуживающего персонала в сфере оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг |
% |
73,0 |
74,0 |
76,0 |
78,0 |
80.0 |
83,0 |
83,0 |
Доля круглогодичных мест размещения в их общем количестве |
% |
37,0 |
37,0 |
39,0 |
41,0 |
44,0 |
47,0 |
50,0 |
Количество разработанных и утвержденных туристских маршрутов (ежегодно) |
единиц |
0 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Темп роста налоговых поступлений от оказания туристских и санаторно-оздоровительных услуг по отношению к предыдущему году |
% |
100 |
103,2 |
104,3 |
106,0 |
105,2 |
105,1 |
105,1 |
Постановлением Администрации Алтайского края от 3 октября 2011 г. N 560 в раздел 7 настоящей Программы внесены изменения
7. Система управления реализацией программы
Государственным заказчиком программы является Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Исполнители - Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, по согласованию - органы местного самоуправления, субъекты туристской индустрии, их ассоциации.
Исполнители обеспечивают:
выполнение мероприятий программы;
совершенствование нормативной правовой базы в сфере туризма;
формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий программы;
подготовку обоснований для установления очередности работ в рамках реализации программы в отчетном году;
методическое обеспечение деятельности органов государственной власти Алтайского края и органов местного самоуправления, направленной на решение задач в сфере туризма;
совершенствование статистического учета, повышение достоверности статистических данных.
При этом мероприятия 1.1-1.2 программы проводятся в рамках деятельности краевой инвестиционной комиссии, задачи которой дополняются соответствующими положениями. Для реализации программных мероприятий 3.1-3.6 создается краевое автономное учреждение "Туристский центр Алтайского края", учредителем которого выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Мероприятия раздела 5 "Научное обеспечение развития туристской индустрии" реализуются в соответствии с законодательством о размещении государственного и муниципального заказа.
Для последовательного осуществления комплекса программных мероприятий ежегодно утверждается план работ по выполнению программы. Межведомственную координацию и оценку реализации программы с ежеквартальным рассмотрением ее итогов осуществляет Совет по развитию туризма и курортного дела при Администрации Алтайского края.
Государственным заказчиком - координатором реализации программы выступает Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края, которое ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, совместно с исполнителями формирует отчет о выполнении запланированных мероприятий в установленном порядке. Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края осуществляет мониторинг исполнения программы и в случае необходимости готовит и направляет на рассмотрение Губернатору Алтайского края служебную записку о проблемах, возникающих в ходе ее реализации, а также предложения по их устранению.
Постановлением Администрации Алтайского края от 3 октября 2011 г. N 560 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 1
к долгосрочной целевой программе "Развитие туризма
в Алтайском крае"на 2011-2016 годы
Перечень
программных мероприятий долгосрочной целевой программы
"Развитие туризма в Алтайском крае"на 2011-2016 годы
18 августа, 3 октября 2011 г.
Цель, задача, мероприятия |
Сумма затрат, тыс. руб. |
Источники финансирования |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||||
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
всего |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Цель 1. Создание условий для устойчивого развития туризма |
5 994 170 |
8 122 810 |
6 039 460 |
7 225 080 |
6 787 120 |
6 174 360 |
40 343 000 |
итого по цели, в т.ч. |
|
|
|
3 662 810 |
3216610 |
745 700 |
763 910 |
677 910 |
622 020 |
9 688 960 |
федеральный бюджет |
|
|
|
112 818 |
193 023 |
154 629 |
105 031 |
106 315 |
95 062 |
766 878 |
краевой бюджет |
|
|
|
21 742 |
14 277 |
16 131 |
41 839 |
37 795 |
34 078 |
165 862 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
2 196 800 |
4 698 900 |
5 123 000 |
6 314 300 |
5 965 100 |
5 423 200 |
29 721 300 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1. Создание системы туристских кластеров для обеспечения развития объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры, привлечение инвестиций в туристскую индустрию |
5 981 710 |
8 103 810 |
6 024 460 |
7 209 980 |
6 772 020 |
6 159 760 |
40 251 740 |
итого по задаче, в т.ч. |
|
|
|
3 662 810 |
3216610 |
745 700 |
763 910 |
677 910 |
622 020 |
9 688 960 |
федеральный бюджет |
|
|
|
100 358 |
174 023 |
139 629 |
89 931 |
91 215 |
80 462 |
675 618 |
краевой бюджет |
|
|
|
21 742 |
14 277 |
16 131 |
41 839 |
37 795 |
34 078 |
165 862 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
2 196 800 |
4 698 900 |
5 123 000 |
6 314 300 |
5 965 100 |
5 423 200 |
29 721 300 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.1.1. Субсидирование части затрат организаций на подключение объектов туристской индустрии к энергетической, газовой инфраструктуре |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
краевой бюджет |
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края |
подготовка 50 участков под застройку объектами туристской индустрии |
Мероприятие 1.1.2. Субсидирование части затрат на оформление земельных участков для комплексного туристического освоения территории |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
15 000 |
краевой бюджет |
Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края |
|
Мероприятие 1.1.3. Развитие игорной зоны "Сибирская монета", Алтайский район |
500 000 |
1 050 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 550 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
строительство игорного комплекса в Алтайском районе Алтайского края на территории общей площадью 2,3 тыс. га |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
8 500 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.4. Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", Алтайский район |
4431 810 |
4 513 610 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
16 945 420 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание 3,5 тыс. мест размещения туристов; увеличение турпотока до 1,1 млн. чел.; создание не менее 7 тыс. рабочих мест (с учетом смежных отраслей) |
|
3 381810 |
2513610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 895 420 |
федеральный бюджет |
|
|
|
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
1 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
11000 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5. Создание туристско-рекреационного кластера "Белокуриха", Алтайский край |
632 500 |
743 400 |
824 800 |
1 889 500 |
1 602 900 |
1 449 400 |
7 142 500 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание туристско-рекреационного кластера; создание более 6,8 тыс. дополнительных рабочих мест; увеличение туристского потока региона в 2,8 раза |
|
150 000 |
178 000 |
180 000 |
490 000 |
470 000 |
450 000 |
1918 000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
16 308 |
19 323 |
19 569 |
53 231 |
51015 |
48 862 |
208 308 |
краевой бюджет |
|
|
|
10 192 |
12 077 |
12 231 |
33 269 |
31 885 |
30 538 |
130 192 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
456 000 |
534 000 |
613 000 |
1313 000 |
1 050 000 |
920 000 |
4 886 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Белокуриха", в т.ч. подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений, Смоленский район, г. Белокуриха |
176 500 |
209 400 |
211 800 |
576 500 |
552 900 |
529 400 |
2 256 500 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Белокуриха", в т.ч. подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений |
|
150 000 |
178 000 |
180 000 |
490 000 |
470 000 |
450 000 |
1918 000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
16 308 |
19 323 |
19 569 |
53 231 |
51015 |
48 862 |
208 308 |
краевой бюджет |
|
|
|
10 192 |
12 077 |
12 231 |
33 269 |
31 885 |
30 538 |
130 192 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.2. Строительство курортного субкластера "Белокуриха-2" на 3000 мест, включающего гостиничные корпуса малой этажности (115 сооружений), объекты общественного питания (23 единицы), объекты спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения (15 единиц), ярмарочную площадь с торговыми павильонами (12 единиц), курортную поликлинику, физиотерапевтическую лечебницу, бальнеогрязелечебницу, центр эстетической медицины, оздоровительный парк, пляжную зону с аквапарком, Смоленский район |
108 000 |
202 000 |
300 000 |
1 100 000 |
900 000 |
770 000 |
3 380 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание курортного субкластера общей площадью 78000 кв.м, включающего в себя гостиничные корпуса малой этажности, объекты общественного питания, объекты спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения и др. |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
108 000 |
202 000 |
300 000 |
1 100 000 |
900 000 |
770 000 |
3 380 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.3. Строительство туристско-развлекательного комплекса "Водный мир" на 40 мест, включающего зону искусственного водоема с пляжной зоной, зону с летними кафе и беседками, курортный комплекс из нескольких одноэтажных гостиничных корпусов, зону терренкуров, зону зимнего спорта (2 горнолыжные трассы), г. Белокуриха |
32 000 |
32 000 |
40 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
320 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание туристско-развлекательного комплекса "Водный мир" общей площадью 1040 кв. м, состоящего из зоны искусственного водоема с пляжной зоной, зоны с летними кафе и беседками, курортного комплекса из нескольких одноэтажных гостиничных корпусов и других туристских объектов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
32 000 |
32 000 |
40 000 |
72 000 |
72 000 |
72 000 |
320 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.4. Строительство санатория "Зори Алтая" ОАО "РЖД" на 300 мест, включающего 10-этажный спальный корпус, 3-этажный лечебный корпус, общественный корпус (кухня, ресторан, бар, банкетный зал, кинозал), г. Белокуриха |
150 000 |
96 000 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
341 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание санатория "Зори Алтая" общей площадью 9600 кв. м, состоящего из 10-этажного спального корпуса, 3-этажного лечебного корпуса, общественного корпуса (кухня, ресторан, бар, банкетный зал, кинозал) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
150 000 |
96 000 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
341 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.5. Строительство гостиницы "Радуга" в г. Белокурихе на 60 мест, включающей 6-этажный гостиничный корпус, ресторан, бассейн с сауной, автостоянку, г. Белокуриха |
19 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
103 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство гостиничного 6-этажного корпуса общей площадью 1800 кв. м, включающего также ресторан, бассейн с сауной и автостоянку |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
19 000 |
42 000 |
42 000 |
0 |
0 |
0 |
103 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.6. Строительство туристского комплекса "Сибирская деревня" на 100 мест, включающего комплекс малоэтажных строений, стилизованных под деревенские дома прошлой эпохи, для размещения туристов (12 строений), пруд, пляжную зону, спортивную зону (площадки для игры в теннис, волейбол), пасеку, Смоленский район |
6 000 |
9 000 |
15 000 |
12 000 |
9 000 |
9 000 |
60 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание комплекса малоэтажных строений общей площадью 1750 кв. м, стилизованных под деревенские дома прошлой эпохи, для размещения туристов (12 строений), пруда, пляжной зоны, спортивной зоны (площадки для игры в теннис, волейбол), пасеки |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
6 000 |
9 000 |
15 000 |
12 000 |
9 000 |
9 000 |
60 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.7. Строительство туристского комплекса "Рыбацкая деревня" на 40 мест, включающего комплекс одноэтажных деревянных строений "Русская деревня" для размещения туристов (16 единиц), административный корпус, кафе, каскад прудов, пляжную зону, открытую автостоянку, зону активного отдыха, Смоленский район |
2 000 |
3 000 |
6 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
22 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание комплекса одноэтажных деревянных строений "Русская деревня" общей площадью 720 кв. м для размещения туристов, административного корпуса, кафе, каскада прудов, пляжной зоны, открытой автостоянки, зоны активного отдыха |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
2 000 |
3 000 |
6 000 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
22 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.8. Строительство туристско-развлекательного комплекса "Конный двор" на 100 мест, включающего 3-этажное здание гостиницы для отдыхающих, крытый манеж, конюшни, птичники, подсобные сооружения, ипподром, вольер для лошадей, левады, открытый манеж, автостоянку на 30 машино-мест, Смоленский район |
8 000 |
12 000 |
20 000 |
16 000 |
12 000 |
12 000 |
80 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание комплекса, общей площадью 1600 кв. м, включающего 3-этажное здание гостиницы для отдыхающих, крытый манеж, конюшни, птичники, подсобные сооружения, ипподром, вольер для лошадей, левады, открытый манеж, автостоянку на 30 машино-мест |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
8 000 |
12 000 |
20 000 |
16 000 |
12 000 |
12 000 |
80 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.9. Строительство оздоровительного центра на 54 места, включающего релаксационный комплекс (административное здание и два здания банного комплекса, процедурные кабинеты, бассейн, естественный солярий, гимнастический зал), гостиничный комплекс (эконом-корпус, таунхаусы, кафе-клуб, охотничий домик), зону активного отдыха (тир, боулинг, площадка для волейбола, теннисные корты), г. Белокуриха |
39 000 |
40 000 |
95 000 |
108 000 |
54 000 |
54 000 |
390 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание оздоровительного центра общей площадью 2700 кв. м, состоящего из релаксационного комплекса (административное здание и здания банного комплекса, процедурные кабинеты, бассейн, естественный солярий, гимнастический зал), гостиничного комплекса и других туристских объектов |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
39 000 |
40 000 |
95 000 |
108 000 |
54 000 |
54 000 |
390 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.5.10. Строительство банного комплекса "Сандуны-Сибирь", г. Белокуриха |
92 000 |
98 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание банного комплекса на 170 человек |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
92 000 |
98 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6. Создание автотуристского кластера "Золотые ворота", г. Бийск |
268 100 |
135 900 |
285 300 |
282 800 |
239 300 |
143 700 |
1 355 100 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание автотуристского кластера; создание более 6,8 тыс. дополнительных рабочих мест; увеличение туристского потока региона в 2,8 раза |
|
131 000 |
25 000 |
44 000 |
74 000 |
52 000 |
20 000 |
346 000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
11550 |
2 200 |
3 900 |
6 550 |
4 600 |
1750 |
30 550 |
краевой бюджет |
|
|
|
11550 |
2 200 |
3 900 |
6 550 |
4 600 |
1750 |
30 550 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
114 000 |
106 500 |
233 500 |
195 700 |
178 100 |
120 200 |
948 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.1. Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота", в т.ч. подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений, г. Бийск |
154 100 |
29 400 |
51 800 |
87 100 |
61200 |
23 500 |
407 100 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Золотые ворота", в т.ч. подъездных дорог, сетей электроснабжения, связи и теплоснабжения, газопровода, водопровода, канализации, очистных сооружений |
|
131000 |
25 000 |
44 000 |
74 000 |
52 000 |
20 000 |
346 000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
11550 |
2 200 |
3 900 |
6 550 |
4 600 |
1750 |
30 550 |
краевой бюджет |
|
|
|
11550 |
2 200 |
3 900 |
6 550 |
4 600 |
1 750 |
30 550 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.2. Строительство коллективных средств размещения, включая придорожную гостиницу, мотель и мини-отели повышенной комфортности, г. Бийск |
0 |
0 |
0 |
54 200 |
61600 |
35 200 |
151 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство коллективных средств размещения, в т. ч. придорожной гостиницы на 30 мест, мотеля на 50 мест, мини-отелей повышенной комфортности на 20 койко-мест |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
54 200 |
61600 |
35 200 |
151 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.3. Строительство кемпинга с инфраструктурой (туалеты, душевые, кухня), г. Бийск |
0 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
54 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство кемпинга с местами для стоянки автомобилей, а также караванов общей вместимостью 200-280 человек; создание необходимой инфраструктуры для кемпинга (туалетов, душевых, источников питьевой воды, кухни) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
54 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.4. Строительство двух комплексов придорожного сервиса, г. Бийск |
20 000 |
20 000 |
116 000 |
27 000 |
7 000 |
85 000 |
275 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство двух зеркально расположенных технических комплексов, включающих автозаправочный комплекс, автомойку для легковых и грузовых автомобилей, станцию технического обслуживания легковых и грузовых автомобилей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
20 000 |
20 000 |
116 000 |
27 000 |
7 000 |
85 000 |
275 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.5. Строительство объектов общественного питания, г. Бийск |
0 |
20 000 |
40 000 |
15 000 |
20 000 |
0 |
95 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство объектов общественного питания, включающих кафе с летней верандой на 50 мест, кафе быстрого питания (фаст-фуд) на 100 мест, ресторан с банкетным залом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на 100 посадочных мест |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
20 000 |
40 000 |
15 000 |
20 000 |
0 |
95 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.6. Строительство оздоровительного центра, г. Бийск |
0 |
32 500 |
47 500 |
52 500 |
52 500 |
0 |
185 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство спортивно-оздоровительного центра общей площадью 2000 кв. м, включающего СПА-центр (специализация медовые СПА-процедуры), бани и сауны |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
32 500 |
47 500 |
52 500 |
52 500 |
0 |
185 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.7. Строительство предприятий торговли, г. Бийск |
20 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
0 |
100 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство объектов предприятий торговли общей площадью 2000 кв. м, в т.ч. торгового центра формата стрип-молл |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
20 000 |
20 000 |
30 000 |
20 000 |
10 000 |
0 |
100 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.8. Строительство туристско-информационного центра, г. Бийск |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
строительство туристско-информационного делового центра с конференц-залом на 60 мест, общей площадью 1 000 кв. м, двумя выставочными залами и комнатами переговоров, а также с офисными помещениями для размещения туристских фирм |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.6.9. Строительство объектов бытовой инфраструктуры, объектов инфраструктуры досуга, объектов рекламы, г. Бийск |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
|
реконструкция Бийского острога (включающая реставрацию пушек); строительство искусственного водоема и фонтана, создание альпийских горок и клумб; оборудование мест для барбекю, строительство детской площадки и малых архитектурных форм; строительство туалетов, душевых, прачечной; установка рекламных щитов и модулей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.7. Создание туристско-рекреационного кластера "Алтайский", Алтайский район |
20 600 |
69 400 |
67 200 |
61 100 |
35 500 |
1 800 |
255 600 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения, социально-бытового обслуживания туристов и экскурсионных объектов |
|
0 |
0 |
0 |
22 600 |
21 800 |
0 |
44 400 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
2 600 |
500 |
900 |
0 |
4 000 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
0 |
400 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
20 600 |
69 400 |
64 600 |
37 800 |
12 600 |
1800 |
206 800 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.8. Создание туристско-рекреационного кластера "Горная Колывань", Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский районы |
38 700 |
46 800 |
71400 |
76 900 |
80 350 |
82 600 |
396 750 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения, социально-бытового обслуживания туристов |
|
0 |
0 |
0 |
7 100 |
6 100 |
7 800 |
21000 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
13 000 |
500 |
450 |
500 |
14 450 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
600 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
38 700 |
46 800 |
58 400 |
69 100 |
73 600 |
74 100 |
360 700 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.9. Создание туристско-рекреационного кластера "Завьялово-Гуселетово", Завьяловский, Романовский районы |
0 |
25 000 |
258 800 |
395 600 |
410 100 |
9 900 |
1 099 400 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения курортной направленности, социально-бытового обслуживания туристов |
|
0 |
0 |
0 |
29 000 |
43 000 |
8 100 |
80 100 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
8 800 |
1400 |
1900 |
1600 |
13 700 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
200 |
600 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
25 000 |
250 000 |
365 000 |
365 000 |
0 |
1 005 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.10. Создание туристско-рекреационного кластера "Егорьевка", Егорьевский район |
21300 |
25 500 |
30 500 |
31900 |
27 100 |
33 500 |
169 800 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения, социально-бытового обслуживания туристов |
|
0 |
0 |
0 |
4 100 |
4 800 |
5 200 |
14 100 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
3 000 |
200 |
200 |
200 |
3 600 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
300 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
21 300 |
25 500 |
27 500 |
27 500 |
22 000 |
28 000 |
151 800 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.11. Создание туристско-экскурсионного кластера "Сибирь изначальная", Смоленский район |
10 600 |
9 000 |
20 400 |
78 900 |
18 000 |
28 800 |
165 700 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения, социально-бытового обслуживания туристов |
|
0 |
0 |
0 |
51300 |
0 |
0 |
51300 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
6 000 |
2 200 |
0 |
0 |
8 200 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
600 |
0 |
0 |
600 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
10 600 |
9 000 |
14 400 |
24 800 |
18 000 |
28 800 |
105 600 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.12. Создание автотуристского кластера "Красногорье", Красногорский район |
15 600 |
41 100 |
42 320 |
47 900 |
12 900 |
74 310 |
234 130 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание объекта комплексного обслуживания транзитного туристского потока; строительство экскурсионного объекта "Сырная деревня" |
|
0 |
0 |
0 |
6 100 |
0 |
60 710 |
66 810 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
720 |
300 |
7 100 |
2 600 |
10 720 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
700 |
800 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
15 600 |
41 100 |
41600 |
41400 |
5 800 |
10 300 |
155 800 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.13. Создание туристско-экскурсионного кластера "Солонешенский", Солонешенский район |
20 000 |
30 000 |
56 330 |
74 130 |
74 620 |
64 500 |
319 580 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения, социально-бытового обслуживания туристов |
|
0 |
0 |
0 |
23 900 |
24 400 |
14 400 |
62 700 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
6 330 |
200 |
200 |
100 |
6 830 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
30 |
20 |
0 |
50 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
20 000 |
30 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.14. Создание туристско-рекреационного кластера "Чарышский", Чарышский район |
0 |
0 |
68 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
293 000 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения, социально-бытового обслуживания туристов |
|
0 |
0 |
0 |
14 250 |
14 250 |
14 250 |
42 750 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
8 000 |
600 |
600 |
600 |
9 800 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
150 |
450 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
240 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.15. Создание туристско-рекреационного кластера "Яровое", г. Яровое |
0 |
130 000 |
131310 |
173 750 |
173 750 |
173 750 |
782 560 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов; органы местного самоуправления (по согласованию); инвесторы (по согласованию) |
создание комплекса коллективных средств размещения курортной направленности, социально-бытового обслуживания туристов |
|
0 |
0 |
0 |
41 560 |
41560 |
41560 |
124 680 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
1310 |
1 750 |
1 750 |
1750 |
6 560 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
440 |
440 |
440 |
1320 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
650 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.16. Реконструкция аэродрома аэропорта г. Бийска (восстановление покрытия взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянок воздушных судов; удлинение взлетно-посадочной полосы до 2300 м; замена радиотехнического оборудования для управления воздушным движением; замена светосигнального и метеорологического оборудования) |
0 |
500 000 |
521 700 |
0 |
0 |
0 |
1 021 700 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
управление Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи |
сохранение аэропорта г. Бийска в составе национальной опорной аэропортовой сети, динамичное развитие туризма на Алтае |
|
0 |
500 000 |
521 700 |
0 |
0 |
0 |
1 021 700 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.17. Строительство аэропортового комплекса, г. Бийск |
0 |
580 000 |
543 900 |
0 |
0 |
0 |
1 123 900 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
инвесторы (по согласованию) |
приведение наземных сооружений в соответствие с сертификационными требованиями федеральных авиационных правил |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
80 000 |
43 900 |
0 |
0 |
0 |
123 900 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
внебюджетные источники |
|
|
Мероприятие 1.1.18. Установка радиолокационного, радионавигационного и связного оборудования, г. Бийск |
0 |
181 600 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
261 600 |
капитальные вложения всего, в т.ч. |
ФГУ "Госкорпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" (по согласованию) |
обеспечение посадки воздушных судов при метеорологических условиях, соответствующих первой категории норм Международной организации гражданской авиации (ИКАО) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
181 600 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
261 600 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.2. Улучшение качества туристских и сопутствующих услуг |
1500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
11500 |
итого по задаче, в т.ч. |
|
|
|
1500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
11500 |
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.2.1. Субсидирование части затрат на классификацию коллективных средств размещения |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 500 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
|
Мероприятие 1.2.2. Проведение краевого конкурса "Лидеры туриндустрии Алтайского края" |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
6 000 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
проведение одного конкурса ежегодно |
Мероприятие 1.2.3. Подготовка и выпуск Карты гостя Алтайского края |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
3 000 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
повышение лояльности потребителей к турпродукту Алтайского края |
Задача 1.3. Формирование имиджа Алтайского края как центра всесезонного туризма и стратегии продвижения туристского продукта Алтайского края |
9 960 |
14 500 |
12 500 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
74 760 |
итого по задаче, в т.ч. |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
9 960 |
14 500 |
12 500 |
12 600 |
12 600 |
12 600 |
74 760 |
краевой бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
муниципальный бюджет |
|
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.3.1. Обеспечение уставной деятельности краевого автономного учреждения "Туристский центр Алтайского края" |
0 |
5000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3000 |
17 000 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
|
Мероприятие 1.3.2. Проведение маркетинговых и социологических исследований развития туристской индустрии и реализации крупных инвестиционных проектов регионов Сибири |
400 |
400 |
400 |
500 |
500 |
500 |
2 700 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
проведение одного исследования ежегодно |
Мероприятие 1.3.3. Продвижение бренда Алтайского края |
6 060 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
6 100 |
36 560 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
выпуск и размещение рекламно-информационной продукции о туристской индустрии Алтайского края |
Мероприятие 1.3.3.1. Создание и поддержание специализированного интернет-сайта по туризму |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
3 000 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
повышение узнаваемости Алтайского края на внутреннем и внешнем туристских рынках |
Мероприятие 1.3.3.2. Изготовление, размещение в СМИ видеофильмов о туристической привлекательности Алтайского края |
3 960 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
6 460 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 1.3.3.3. Изготовление, размещение в СМИ видеорекламы "Добро пожаловать в Алтайский край!" |
1000 |
1 500 |
1500 |
1500 |
1500 |
1 500 |
8 500 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 1.3.3.4. Субсидирование затрат на размещение видеороликов в региональных телевизионных компаниях, на кабельных каналах и в федеральных СМИ |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 500 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 1.3.3.5. Изготовление печатной продукции о туристско-рекреационных возможностях Алтайского края |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 1.3.3.6. Подготовка, издание, ежегодная актуализация каталога инвестиционных проектов туристской индустрии |
0 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
2 500 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 1.3.3.7. Размещение информации о туристской индустрии Алтайского края в специализированных федеральных, региональных СМИ |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
3 600 |
краевой бюджет |
|
|
Мероприятие 1.3.4. Проведение пресс-туров, круглых столов, конференций, семинаров по вопросам развития туристической индустрии |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
12 000 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
повышение узнаваемости Алтайского края на внутреннем и внешнем туристских рынках |
Мероприятие 1.3.5. Разработка и изготовление брендового сувенира Алтайского края |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
3 000 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
повышение узнаваемости Алтайского края на внутреннем и внешнем туристских рынках |
Мероприятие 1.3.6. Организация тренингов и мастер-классов для гидов и экскурсоводов на базе лицензированных учебных заведений |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
3 000 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
проведение одного тренинга (мастер-класса) ежегодно |
Мероприятие 1.3.7. Проведение конкурса "Этим гордится Алтайский край" |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
повышение узнаваемости Алтайского края на внутреннем и внешнем туристских рынках |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Научное обеспечение развития туристской индустрии |
1000 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
5 000 |
итого по задаче, в т.ч. |
|
|
|
1000 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
5 000 |
краевой бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 1.4.1. Разработка методических рекомендаций по развитию сферы туризма на территории муниципальных образований Алтайского края |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 |
краевой бюджет |
на конкурсной основе |
разработка пакета документов рекомендательного характера |
Мероприятие 1.4.2. Разработка новых туристских маршрутов (включая комплексные) |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
2 500 |
краевой бюджет |
на конкурсной основе |
разработка до 5 новых маршрутов ежегодно |
Мероприятие 1.4.3. Разработка общего бренда Алтайского края |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
краевой бюджет |
на конкурсной основе |
проведение маркетингового исследования, разработка графического бренда региона |
Цель 2. Продвижение туристского продукта на российский и зарубежные рынки |
34 779 |
61759 |
46 827 |
49 927 |
52 923 |
56 099 |
302 314 |
итого по цели, в т.ч. |
|
|
|
34 779 |
61759 |
46 827 |
49 927 |
52 923 |
56 099 |
302 314 |
краевой бюджет |
|
|
Задача 2.1. Продвижение турпродукта Алтайского края |
34 779 |
37 492 |
40 379 |
43 367 |
46 576 |
50 022 |
252 615 |
итого по задаче, в т.ч. |
|
|
|
34 779 |
37 492 |
40 379 |
43 367 |
46 576 |
50 022 |
252 615 |
краевой бюджет |
|
|
Мероприятие 2.1.1. Участие организаций туристской индустрии края в выставках и экономических форумах |
10 297 |
11 100 |
11955 |
12 840 |
13 789 |
14 810 |
74 791 |
краевой бюджет |
управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов |
повышение узнаваемости Алтайского края на внутреннем и внешнем туристских рынках |
Мероприятие 2.1.1.1. Участие в выставке "ITB", Берлин |
20 070 |
21635 |
23 301 |
25 026 |
26 878 |
28 867 |
145 777 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 2.1.1.2. Участие в выставке "Интурмаркет", Москва |
3 412 |
3 679 |
3 961 |
4 255 |
4 569 |
4 907 |
24 783 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 2.1.1.3. Участие в выставке "MITT", Москва |
500 |
539 |
581 |
623 |
670 |
719 |
3 632 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 2.1.1.4. Участие в краевой специализированной выставке "Алтай-тур. Алтай-курорт" |
500 |
539 |
581 |
623 |
670 |
719 |
3 632 |
краевой бюджет |
||
Мероприятие 2.1.1.5. Участие в выставке "ТУРСИБ", г. Новосибирск |
10 297 |
11 100 |
11955 |
12 840 |
13 789 |
14 810 |
74 791 |
краевой бюджет |
||
Итого: |
6 028 949 |
8 160 302 |
6 079 839 |
7 268 447 |
6 833 696 |
6 224 382 |
40 595 615 |
|
|
|
Постановлением Администрации Алтайского края от 3 октября 2011 г. N 560 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение N 2
к долгосрочной целевой программе
"Развитие туризма в Алтайском крае"
на 2011-2016 годы
Сводные финансовые затраты
по направлениям долгосрочной целевой программы
"Развитие туризма в Алтайском крае" на 2011-2016 годы
18 августа, 3 октября 2011 г.
Источники и направления расходов |
Сумма затрат (тыс. руб.) |
Примечание |
||||||
|
2011 г. |
2012 г. |
2013 г. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
Всего финансовых затрат |
6 028 949 |
8 160 302 |
6 079 839 |
7 268 447 |
6 833 696 |
6 224 382 |
40 595 615 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
147 597 |
230 515 |
195 008 |
148 398 |
152 891 |
145 084 |
1 019 493 |
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
3 662 810 |
3216610 |
745 700 |
763 910 |
677 910 |
622 020 |
9 688 960 |
|
из муниципального бюджета |
21 742 |
14 277 |
16 131 |
41 839 |
37 795 |
34 078 |
165 862 |
|
из внебюджетных источников |
2 196 800 |
4 698 900 |
5 123 000 |
6 314 300 |
5 965 100 |
5 423 200 |
29 721 300 |
|
Капитальные вложения |
5 981 710 |
8 103 810 |
6 024 460 |
7 209 980 |
6 772 020 |
6 159 760 |
40 251 740 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
100 358 |
174 023 |
139 629 |
89 931 |
91 215 |
80 462 |
675 618 |
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
3 662 810 |
3216610 |
745 700 |
763 910 |
677 910 |
622 020 |
9 688 960 |
|
из муниципального бюджета |
21 742 |
14 277 |
16 131 |
41 839 |
37 795 |
34 078 |
165 862 |
|
из внебюджетных источников |
2 196 800 |
4 698 900 |
5 123 000 |
6 314 300 |
5 965 100 |
5 423 200 |
29 721 300 |
|
НИОКР* |
1 000 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
5 000 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
1 000 |
2 500 |
500 |
500 |
500 |
0 |
5 000 |
|
из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из муниципального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Прочие расходы |
46 239 |
53 992 |
54 879 |
57 967 |
61 176 |
64 622 |
338 875 |
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
|
из краевого бюджета |
46 239 |
53 992 |
54 879 |
57 967 |
61 176 |
64 622 |
338 875 |
|
из федерального бюджета (на условиях (софинансирования) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из муниципального бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
из внебюджетных источников |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
* Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Администрации Алтайского края от 23 декабря 2010 г. N 583 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Развитие туризма в Алтайском крае"на 2011-2016 годы"
Текст постановления опубликован в Сборнике законодательства Алтайского края, декабрь 2010 г. N 176 ч.2, с.67
Постановлением Администрации Алтайского края от 29 декабря 2014 г. N 589 настоящее постановление признано утратившим силу с 1 января 2015 г.
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Постановление Администрации Алтайского края от 31 октября 2014 г. N 505
Постановление Администрации Алтайского края от 25 декабря 2013 г. N 695
Постановление Администрации Алтайского края от 11 июня 2013 г. N 308
Постановление Администрации Алтайского края от 26 декабря 2012 г. N 723
Постановление Администрации Алтайского края от 10 июля 2012 г. N 361
Постановление Администрации Алтайского края от 3 октября 2011 г. N 560
Постановление Администрации Алтайского края от 18 августа 2011 г. N 457