Приказ Службы ветеринарии Иркутской области
от 12 августа 2020 г. N 47-спр
"Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области"
Приказом Службы ветеринарии Иркутской области от 4 марта 2021 г. N 27-спр настоящий документ признан утратившим силу с 4 марта 2021 г.
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 года N 186н "О требованиях к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения", руководствуясь пунктом 9 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 сентября 2009 года N 395/174-пп, приказываю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области.
2. Признать утратившим силу приказ службы ветеринарии Иркутской области от 10 августа 2017 г. N 36-спр "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности государственными бюджетными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области".
3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на "Официальном интернет-портале правовой информации" (wvvvv.pravo.gov.ru).
Руководитель службы ветеринарии |
С.С.Шевченко |
Утвержден
приказом службы ветеринарии
Иркутской области
от 12 августа 2020 г. N 47-спр
Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности (далее - План) областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области (далее - учреждение, служба).
2. План составляется на финансовый год в случае, если закон об областном бюджете Иркутской области утверждается на один финансовый год или на текущий финансовый год и плановый период, если закон об областном бюджете Иркутской области утверждается на очередной финансовый год и плановый период и действует в течении срока действия закона о бюджете.
Глава 2. Порядок составления Плана
3. Проект Плана составляется при формировании проекта закона об областном бюджете и устанавливает плановый объем поступлений и выплат денежных средств.
Показатели Плана и обоснования (расчеты) плановых показателей формируются по соответствующим кодам (составным частям кода) бюджетной классификации Российской Федерации.
План составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.
4. В текстовой части Плана указываются сведения о деятельности областного государственного бюджетного учреждения:
а) цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Иркутской области, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области, уставом учреждения;
б) основные виды деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения;
в) перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе, за плату;
г) иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.
5. В табличную часть Плана включаются следующие таблицы:
а) "Показатели финансового состояния учреждения" (далее - Таблица 1), включающие показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на последнюю отчетную дату (согласно годовой отчетности), предшествующую дате составления Плана;
б) "Показатели по поступлениям и выплатам учреждения" (далее - Таблица 2) по форме приложения к требованию составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н.
в) "Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения" (далее - Таблица 3) по форме приложения к требованию составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 августа 2018 г. N 186н.
г) Иная информация, которая приводит к изменению плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения.
6. В Таблице 1 отражается информация по состоянию на конец предыдущего финансового года по данным годовой бухгалтерской отчетности.
7. Таблица 2 формируется учреждением с детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе "Поступление нефинансовых активов" - с указанием кода группы классификации операций сектора государственного управления, исходя из:
а) планируемых остатков денежных средств на лицевом счете учреждения на начало года;
б) представленной службой информации о планируемых объемах расходных обязательств:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждениями государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества;
- целевой субсидии;
- субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную собственность);
в) поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.
Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются поступления от оказания учреждением государственных услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, а также предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, формируются учреждением в соответствии с порядком определения платы, установленным службой.
8. В Таблице 3 расчеты расходов учреждения на закупки товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к заключению контрактов (договоров):
показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
9. Иная информация формируется учреждением, в установленном службой порядке.
10. К представляемому на утверждение проекту Плана прилагаются расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, использованные при формировании Плана, являющиеся справочной информацией к Плану, формируемые по форме согласно Приложению 2 к настоящему Порядку. Срок предоставления информации в службу не позднее 1 месяца до предоставления планируемых объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в Министерство финансов Иркутской области. В формы приложения 2 могут быть внесены изменения в соответствии с требованием законодательства.
Глава 3. Порядок утверждения Плана
11. Проект Плана создается учреждением в автоматизированной системе "АЦК-Планирование".
На бумажном носителе (в двух экземплярах) подписывается и заверяется должностными лицами, ответственными за содержащиеся в Плане данные: начальником учреждения, главным бухгалтером, исполнителем документа и направляется в службу.
12. Согласование проекта Плана на очередной финансовый год осуществляется отделом финансового обеспечения и аудита службы.
13. Замечания службы к Плану и Сведениям учреждения оформляются в письменной форме и направляются в адрес, представившего их учреждения, для доработки не позднее 10 рабочих дней со дня предоставления Плана.
14. После согласования со службой, План подписывает начальник учреждения в АИС "АЦК-Планирование" электронно-цифровой подписью и утверждается руководителем службы.
15. Утвержденный План на 01 января и План на конец финансового года предоставляются учреждениями в отдел финансового обеспечения и аудита службы на бумажном носителе в установленной форме.
Глава 4. Порядок внесения изменений в План
16. Уточнение показателей Плана осуществляется с учетом показателей утвержденного государственного задания и размера субсидии на финансовое обеспечение выполнения учреждениями государственного задания, рассчитанной с учетом нормативных затрат на оказание государственных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на содержание государственного имущества.
17. В целях внесения изменений в План в автоматизированной системе "АЦК-Планирование" создается изменение к ЭД "План ФХД", показатели которого не должны вступать в противоречие в части кассовых операций по выплатам, проведенных до внесения изменения в План.
18. Внесение изменений в План допускается не чаще одного раза в месяц, за исключением случаев внесения изменений в связи с:
а) выделением дополнительных субсидий на выполнение государственного задания;
б) уменьшением объема государственного задания в результате его невыполнения;
в) изменением размера целевой субсидии;
г) сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
д) сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач;
е) выделением средств по исполнению публичных обязательств;
ж) внесением изменений в структуру Плана;
з) реорганизацией учреждения;
и) иными обстоятельствами, устраняющими неэффективное использование бюджетных средств, а также нарушение действующего законодательства Российской Федерации и Иркутской области.
19. Внесение в План изменений, не связанных:
а) с принятием закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
б) с изменениями, указанными в подпунктах "а" - "и" пункта 18 настоящего Порядка;
осуществляется учреждениями при наличии соответствующих обоснований (расчетов соответствующих расходов) на величину измененных показателей.
20. В соответствии со ст.6 федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" предоставление Планов на бумажном носителе, после внесения изменений в План, в течение финансового года не требуется.
21. Учреждение не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Плана размещает его в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).
Руководитель службы |
С.С.Шевченко |
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственными бюджетными и автономными учреждениями,
подведомственными службе ветеринарии Иркутской области
Утверждаю
_____________________________________________________
(наименование должности лица, утверждающего документ)
___________________ ______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"___"____________ 20___ г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20___ год и плановый период 20___ и 20___ годов
от ______________ 20___ г.
|
Коды |
|
|
Дата |
|
|
по Сводному реестру |
|
Орган, осуществляющий |
глава по БК |
|
функции и полномочия учредителя _____________ |
по Сводному реестру |
|
|
ИНН |
|
Учреждение __________________________________ |
КПП |
|
Единица измерения: руб |
по ОКЕИ |
383 |
Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного или автономного
учреждения (подразделения)
I. Сведения о деятельности государственного
бюджетного или автономного учреждения
1. Цели деятельности:
2. Виды деятельности:
3. Перечень услуг, работ, осуществляемых на платной основе:
4. Иная информация об учреждении
Таблица 1
II. Показатели финансового состояния учреждения
(подразделения) на 01.01.20__ г.
Наименование показателя |
Сумма |
I. Нефинансовые активы, всего: |
|
из них: |
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего |
|
в том числе: |
|
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления |
|
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного областным государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
|
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
|
1.2. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества |
|
1.3. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего |
|
в том числе: |
|
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
|
1.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
|
II. Финансовые активы, всего |
|
из них: |
|
2.1. Дебиторская задолженность, всего |
|
в том числе: |
|
Дебиторская задолженность за счет средств областного бюджета, всего: |
|
в том числе: |
|
Просроченная дебиторская задолженность |
|
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками, всего |
|
в том числе: |
|
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: |
|
в том числе: |
|
Просроченная кредиторская задолженность |
|
См. данную форму в редакторе MS-Word
Приложение 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
государственными бюджетными и автономными учреждениями,
подведомственными службе ветеринарии Иркутской области
Расчеты (обоснования) к Плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения
Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
тыс. руб. | ||||||||||||
Должность |
Ожидаемая средняя численность работников, человек за 20__ год |
Фонд заработной платы работников на 20__ год из всех источников с одним десятичным знаком (тыс. руб.) |
Фонд заработной платы работников на год по источникам финансирования в тыс. руб. с одним десятичным знаком |
Средняя заработная плата работников списочного состава без внешних совместителей, руб. |
Средняя заработная плата внешних совместителей, руб. |
Справочно: целевой показатель |
Справочно: количество штатных единиц |
|||||
средняя численность списочного состава |
внешние совместители |
средняя численность списочного состава |
внешние совместители |
За счет средств бюджета |
Средства от приносящей доход деятельности |
|||||||
ПФХД работников списочного состава |
ПФХД внешних совместителей |
ПФХД работников списочного состава |
ПФХД внешних совместителей |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Всего работников, сумма строк (02 - 04, 06 - 08, 10 - 13) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
начальник |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
заместители начальника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
бухгалтера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кадровые сотрудники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начальник отделения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ветеринарные врачи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заведующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ветеринарные фельдшера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
водители |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Санитары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
персонал (сторож, др.) перечислить |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 Показывается среднесписочная численность работников в целых
единицах
2 Среднесписочная численность внешних совместителей исчисляется
пропорционально отработанному времени (допускается заполнение с
десятичным знаком)
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчеты (обоснования) расходов по статье "Прочие выплаты"
Расчет расходов на реализацию Закона области от 04.12.2015 г. N
102-оз "О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в
организациях, финансируемых из областного бюджета" (компенсация расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно*) на 2021 год за счет средств областного бюджета
предусмотренные законодательством, локальными нормативными актами
учреждения;
тыс. руб. | ||||||||||||||
N п/п |
ФИО |
Место использования отпуска (вид транспорта) |
Кол-во членов семьи |
сумма |
За отчетный 20__ год |
Утверждено на текущий год |
Потребность |
|||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчеты (обоснования) расходов по льготе
за вредные условия труда "Прочие выплаты"
тыс. руб. | |||||||||||||
N п/п |
Наименование |
Кол-во чел. |
Сумма выплаты на 1 сотрудника |
Сумма в месяц |
За отчетный 20__ год |
Утверждено на текущий год |
Потребность |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчеты (обоснования) страховых взносов
на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (30.2 %)
тыс. руб. | ||||||||||||
N п/п |
Наименование государственного внебюджетного фонда |
Размер базы для начисления страховых взносов, руб. |
Сумма взноса, руб. |
За отчетный 20___ год |
Утверждено на текущий год |
Потребность |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
||||
1 |
Страховые взносы в ПФР, ФФОМС, ФСС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчеты (обоснования) выплат персоналу
при направлении в служебные командировки
Пункт назначения |
средний размер выплаты на одного работника в день, тыс. руб. |
Кол-во дней |
Кол-во работников, чел. |
За отчетный 20__ год, тыс. руб. |
Утверждено на очередной год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п |
Наименование расходов |
Количество |
Количество платежей в год |
Стоимость за единицу, (тыс. руб.) |
Исчислено на 20__ год |
Утверждено на 20__ год |
||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
б |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
1 |
Услуги телефонной связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Услуги сотовой связи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Услуги интернет-провайдеров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Почтовые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Прочие (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг
Наименование услуги |
количество услуг в месяц |
Тариф на 1 месяц работы с НДС |
За отчетный год, тыс. руб. · |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
Коммунальные услуги |
За отчетный 20__ год |
Потребность |
Утверждено на текущий год |
||||||||||||||||
Размер потребления ресурсов |
Тариф с НДС, тыс. руб. |
Индексация, % |
Сумма затрат, тыс. р. |
количество итого |
Тариф с НДС / руб. |
Сумма затрат, тыс. р. |
количество итого |
Тариф с НДС / руб. |
Сумма затрат, тыс. р. |
||||||||||
Бюджет |
Платные |
закрытие просроченной кредиторской задолженности |
Итого |
Бюджет |
Платные |
закрытие просроченной кредиторской задолженности |
Итого |
Бюджет |
Платные |
Итого |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
Электроэнергия, тыс. кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Теплоэнергия, Гкл |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Горячая вода, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Холодная вода, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сточные воды, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Очистка сточных вод, тыс. м3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
наименование объекта |
количество |
ставка арендной платы |
стоимость с учетом НДС, тыс. руб. |
За отчетный 20__ год |
Утверждено на текущий 20__ год |
Потребность на 20__ год |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
Х |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,
услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Ед. изм |
Объем в год |
Стоимость работ (услуг) |
За отчетный год 20__ г., тыс. руб. |
Утверждено на текущий 20__ г., тыс. руб. |
Потребность 20__ г., тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
1 |
Вывоз твердых бытовых отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Благоустройство территории (уборка снега с крыш, озеленение и т.п.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утилизация отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена стекол в витражах, чистка жалюзи, ковров |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка урн, скамеек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ямочный ремонт дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Посыпка дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заказ спец, машин для уборки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комплексная уборка помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Услуги прачечной (стирка белья) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Эксплуатационные расходы за аренду помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание и ремонт теплосчетчиков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт, поверка оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обслуживание и текущий ремонт не ветеринарного оборудования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Ремонт и техническое обслуживание ветер., оборудования и орг. техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт и техническое обслуживание ветер, оборудования и орг. техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ремонт и обслуживание орг. техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Техническое обслуживание ветеринарной техники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Пусконаладочные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ввод в эксплуатацию после ремонта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Договоры гражданско-правового характера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
По факту прошлого года |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Противопожарные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
огнезащитная обработка деревянных конструкций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
замер сопротивления изоляции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Установка противопожарных преград |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Замена электропроводки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Текущий ремонт помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Текущий ремонт помещения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет (обоснование) расходов
на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Объем в год |
Стоимость работ (услуг) |
За отчетный 20__ год, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1 |
Внештатный фонд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Страхование гражданской ответственности |
|
|
|
|
i |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Страхование нежилых помещений |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Обязательное страхование автогражданской ответственности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Противопожарные мероприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Охрана объектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Банковская комиссия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Подписка на периодические издания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Командировки и служебные разъезды (проживание по безналич. расчету) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Программное обеспечение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Повышение квалификации, обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Аттестация рабочих мест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Медосмотры |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Лабораторные услуги |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Захоронение ветеринарных отходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
Изготовление бланков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
Услуги по приготовлению питания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
Прочие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Наименование процедуры |
Стоимость, тыс. руб. |
кол-во процедур в месяц |
Кол-во месяцев |
За отчетный 20__ год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Наименование расходов |
налогооблагаемая база, тыс. руб. |
Ставка налога, % |
За отчетный 20__ год |
Потребность на 20__ год |
Утверждено на текущий год |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||
Налог на имущество |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Земельный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие налоги по КОСГУ 290 (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственные пошлины и сборы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Пени, штрафы по обязательным платежам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Оплата возмещения морального ущерба |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие (пени, штрафы) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
X |
|
|
|
|
! |
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет (обоснование) расходов на оплату стоимости основных средств
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Объем в год |
Стоимость товаров, работ (услуг) |
За отчетный 20__ год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет расходов (обоснования) на оплату стоимости питания (животных)
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Объем в год |
Стоимость товаров, работ (услуг) |
За отчетный 20 год, тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет расходов на оплату стоимости медикаментов
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Объем в год |
Стоимость товаров, работ (услуг) |
За отчетный 20__ год, 1. тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет расходов на оплату стоимости ГСМ
N п/п |
Наименование мероприятия |
Единица измерения |
Объем в год |
Стоимость, товаров, работ (услуг) |
За отчетный 20__ год тыс. руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
||||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет расходов на оплату стоимости мягкого инвентаря
N п/п |
Наименование |
Норма на 1 чел (ед.) |
Имеется в наличии |
Срок службы в годах |
к списанию |
Потребность шт. |
Цена, руб. |
Потребность, тыс. руб. |
Утверждено на текущий год, тыс. руб. |
||||
Всего |
Бюджет |
Платные |
Всего |
Бюджет |
Платные |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Расчет расходов на оплату прочих расходных материалов и предметов снабжения
тыс. руб. | ||||||||||
N |
Наименование расходов |
За отчетный 2020 год |
Потребность |
Утверждено на текущий год |
||||||
итого |
Бюджет |
Платные |
итого |
Бюджет |
Платные |
итого |
Бюджет |
Платные |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель ______________________________________
(Ф.И.О.)
Исполнитель: ______________________________________
(номер контактного телефона)
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ Службы ветеринарии Иркутской области от 12 августа 2020 г. N 47-спр "Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными службе ветеринарии Иркутской области"
Вступает в силу с 12 августа 2020 г., и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 г.
Текст приказа опубликован не был
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Приказ Службы ветеринарии Иркутской области от 15 декабря 2022 г. N 197-спр
Изменения вступают в силу с 15 декабря 2022 г.