В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации города Пензы от 19.12.2013 N 1527 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Пензы", руководствуясь статьей 33 Устава города Пензы, Администрация города Пензы постановляет:
1. Внести в Приложение к постановлению администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. Строку "Объемы бюджетных ассигнований программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
";
1.2. Раздел 3 "Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач" Программы изложить в следующей редакции:
"3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и (или) решения задач
Перечень целевых показателей муниципальной Программы и их значения приведены в приложении N 1 к муниципальной Программе.
Целевой индикатор Программы "Количество перевозимых пассажиров за отчетный период" определяется по фактическому количеству перевезенных пассажиров за отчетный период.
Целевые индикаторы Подпрограммы N 1:
- "Показатель регулярности движения городского общественного транспорта" рассчитывается отношением числа фактически выполненных рейсов за отчетный период времени к общему количеству рейсов, предусмотренных расписанием движения за отчетный период времени в %:
99636 рейсов / 108300 рейсов х 100 = 92,7% (базовый показатель).
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 2280036. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя".
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 200836. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 85% от базового показателя.
- "Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа". Значение целевого показателя ежегодно - нулевое значение, так как муниципальное образование - город Пенза является административным центром Пензенской области, и в черте города Пензы отсутствуют населенные пункты, удаленные от автобусных остановок более чем на 3 км.
"Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ" рассчитывается отношением числа фактически совершенных поездок за отчетный период времени к базовому показателю. Базовый показатель рассчитывается как сумма среднего значения показателя количества перевезенных пассажиров за 3 календарных года всеми получателями субсидии, предшествующих плановому периоду. Базовый показатель на 2020 год равен 424805. Значение целевого показателя ежегодно принимается в размере не менее 70% от базового показателя
- "Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года". Значение целевого показателя принимается в размере не менее 30% от планового показателя, установленного Приложением N 3 к Порядку предоставления в 2020 году субсидий за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" на возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года, и рассчитывается отношением фактически совершенных рейсов всеми перевозчиками по маршруту в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года к плановому показателю по каждому маршруту,
Целевые индикаторы Подпрограммы N 2:
- "Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок" определяется по фактическому количеству проведенных контрольных мероприятий за отчетный период.
- "Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы" характеризует эффективность использования финансовых ресурсов и рассчитывается отношением общего объема бюджетных ассигнований, затраченных в рамках муниципальной Программы, к объему бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.
225896,2 тыс. руб. / 225896,2 тыс. руб. х 100% = 100%
Значение целевого показателя ежегодно принимается 100% от базового показателя.
Целевые индикаторы Подпрограммы N 3:
- "Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию" рассчитывается процентным отношением учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, к общему количеству заявок на получение транспортных услуг, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
где
- доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию,
- учреждения и организации бюджетной сферы и органы местного самоуправления, получившие услуги по транспортному обслуживанию,
- общее количество заявок на получение услуг по транспортному обслуживанию, принятых от учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.
- "Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств" рассчитывается процентным соотношением граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, к общему количеству заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
где
- доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств,
- граждане с ограниченными физическими возможностями, получившие услуги по предоставлению транспортных средств,
- общее количество заявок на получение услуг по предоставлению транспортных средств, принятых от граждан с ограниченными физическими возможностями.
Значение целевого показателя ежегодно принимается не менее 95%.";
1.3. Раздел 5 "Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы" программы изложить в следующей редакции:
"5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной Программы
В муниципальную программу входят следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе";
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг".
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
1. Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" будет реализована следующими мероприятиями:
1.1. Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан в транспортных средствах среднего и большого класса, относящихся к категориям М2 и М3 по ГОСТ Р 52051-2003, на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы предоставляются в связи с установлением меры дополнительной социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде льготного и бесплатного проезда на основании решений Пензенской городской Думы.
1.2. Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
Субсидии за счет средств бюджета города Пензы по отрасли "Транспорт" в целях возмещения недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ предоставляются в связи с превышением экономически обоснованного тарифа на проезд одного пассажира над установленным тарифом на проезд (провозной платой).
1.3. Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров.
В рамках данного мероприятия транспортное обслуживание населения городским наземным электрическим транспортом осуществляется по регулируемым тарифам на основании муниципальных контрактов, заключенных с перевозчиками по результатам проведения закупок с использованием конкурентных способов определения поставщика (исполнителя).
1.4. Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети.
1.5. Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года.
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" будет реализована следующими мероприятиями:
2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций.
В рамках данного мероприятия предусматривается:
1) реализация единой муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения города Пензы;
2) освоение бюджетных средств, выделенных на содержание аппарата Управления.
2.2. Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок.
1) Проведение контрольных мероприятий по соблюдению Перевозчиками обязательств по организации транспортного обслуживания пассажиров на маршрутах регулярных перевозок города Пензы;
2) Проведение контрольных мероприятий антитеррористической направленности.
2.3. Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты.
Разрабатываются предложения по изменению графиков движения подвижного состава на маршрутах города, оптимизации маршрутной транспортной схемы, увеличению протяженности маршрутной сети города Пензы, введению новых маршрутов
3. Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями".
3.1. Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления.
Мероприятие направлено на достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок.
3.2. Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.
Мероприятие направлено на обеспечение транспортными средствами граждан с ограниченными физическими возможностями, повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки.";
1.4. В раздел 10 "Характеристика подпрограмм муниципальной Программы" Программы внести следующие изменения:
1.4.1. Строку "Целевые показатели подпрограммы" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
";
1.5. В пункт 10.1.1. "Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" внести следующие изменения:
1.5.1. Строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" изложить в следующей редакции:
"
";
1.5.2. Пункт 10.1.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.1.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 1203047,9 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 168254,8 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 1203047,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 168254,8 тыс. руб.;
2021 год - 176182,9 тыс. руб.;
2022 год - 144385,0 тыс. руб.;
2023 год - 178556,3 тыс. руб.;
2024 год - 178556,3 тыс. руб.;
2025 год - 178556,3 тыс. руб.;
2026 год - 178556,3 тыс. руб.";
1.5.3. В пункте 10.2.1. "Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" изложить в следующей редакции:
"
";
1.5.4. Пункт 10.2.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.2.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 56280,2 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 8245,7 тыс. руб.;
2021 год - 8463,6 тыс. руб.;
2022 год - 8789,7 тыс. руб.;
2023 год - 7695,3 тыс. руб.;
2024 год - 7695,3 тыс. руб.;
2025 год - 7695,3 тыс. руб.;
2026 год - 7695,3 тыс. руб.";
1.5.5. В пункте 10.3.1. "Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" строку "Объем и источники финансирования подпрограммы (по годам)" паспорта подпрограммы 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" изложить в следующей редакции:
"
";
1.5.6. Пункт 10.3.7. "Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"10.3.7. Объём финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета города Пензы и Пензенской области. Объем бюджетных ассигнований подпрограммы составляет - 366790,5 тыс. рублей, в т.ч.
2020 год - 50954,8 тыс. руб.;
2021 год - 52373,4 тыс. руб.;
2022 год - 53982,7 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета города Пензы - 365561,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 50545,1 тыс. руб.;
2021 год - 51963,7 тыс. руб.;
2022 год - 53573,0 тыс. руб.;
2023 год - 52369,9 тыс. руб.;
2024 год - 52369,9 тыс. руб.;
2025 год - 52369,9 тыс. руб.;
2026 год - 52369,9 тыс. руб.
- за счет средств бюджета Пензенской области - 1229,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год - 409,7 тыс. руб.;
2021 год - 409,7 тыс. руб.;
2022 год - 409,7 тыс. руб.;
2023 год - 0,0 тыс. руб.;
2024 год - 0,0 тыс. руб.;
2025 год - 0,0 тыс. руб.;
2026 год - 0,0 тыс. руб.";
1.6. Приложение N 1 "Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень целевых показателей муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
";
1.7. Приложение N 3 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
";
1.8. Приложение N 4 "Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
|
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29200 |
29300 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
x |
x |
227455,3 |
x |
x |
x |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
|
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,7 |
92,8 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
% |
0 |
30 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,02 |
168254,8 |
0,7397 |
73,98 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
|
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
8245,70 |
0,0363 |
3,63 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
|
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
50954,8 |
0,2240 |
22,40 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2021 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||||
1 |
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29300 |
29400 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
|
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
x |
x |
237019,9 |
x |
x |
x |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||||
1 |
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,8 |
92,9 |
100,11 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
2 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
3 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
4 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
5 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,02 |
176182,9 |
0,7433 |
74,34 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||||
6 |
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7 |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
8463,60 |
0,0357 |
3,57 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||||
8 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
9 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
52373,40 |
0,2210 |
22,10 |
x |
x |
Расчет планируемой оценки эффективности муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2022 год
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Показатель базового года |
Планируемый показатель |
Планируемый результат достижения t-ого целевого показателя j-ой подпрограммы |
Планируемый показатель результативности подпрограммы |
Планируемый объем средств на реализацию государственной программы |
Коэффициент влияния подпрограммы на эффективность государственной программы |
Суммарная планируемая результативность государственной программы |
Показатель результативности достижения i-ого целевого показателя государственной программы |
Планируемый показатель результативности государственной программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | ||||||||||
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
тыс. пас. |
29400 |
29500 |
x |
x |
x |
x |
x |
100,34 |
x |
Итоговое значение (по Программе) |
|
|
|
x |
x |
207157,4 |
x |
x |
x |
100,34 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Показатель регулярности движения городского пассажирского транспорта |
% |
92,9 |
93 |
100,11 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) |
% |
0 |
0 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
85 |
85 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
70 |
70 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 1) |
|
x |
x |
x |
100,02 |
144385,00 |
0,6970 |
69,70 |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю над организацией пассажирских перевозок |
шт. |
180 |
180 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной Программы |
% |
100,0 |
100 |
100,00 |
|
|
|
|
|
|
Итоговое значение (по подпрограмме N 2) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
8789,70 |
0,0424 |
4,24 |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
|
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
95 |
95 |
100,00 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по подпрограмме N 3) |
|
x |
x |
x |
100,00 |
53982,7 |
0,2606 |
26,06 |
x |
x |
";
1.9. Приложение N 5 "Планируемая эффективность муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Планируемая эффективность муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Наименование показателя |
Планируемый показатель эффективности муниципальной программы по годам реализации |
||||||
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Муниципальная программа города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||
Планируемый показатель результативности МП |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
100,34 |
() | |||||||
Суммарная планируемая эффективность |
100,01 |
100,01 |
100,02 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
() | |||||||
Отклонение |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
0,33 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе | |||||||
Планируемый показатель результативности |
73,98 |
74,34 |
69,71 |
74,84 |
74,84 |
74,84 |
74,84 |
() | |||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||
Планируемый показатель результативности |
3,63 |
3,57 |
4,24 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
3,22 |
() | |||||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||
Планируемый показатель результативности |
22,40 |
22,10 |
26,06 |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
21,95 |
() |
1.10. Приложение N 6 "Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 6
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Наименование целевого показателя |
Ед. измерения |
Плановое значение |
Фактическое значение |
Степень достижения i-показателя, % |
Степень достижения целевых показателей |
Плановые расходы |
Фактические расходы |
Полнота использования средств |
Оценка эффективности реализации МП |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" | |||||||||
Количество перевозимых пассажиров за отчетный период |
Тыс. пассажиров |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | |||||||||
Показатель регулярности движения городского общественного транспорта |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее) |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее) |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее) |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | |||||||||
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
Шт. |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Уровень освоения бюджетных средств в общей сумме средств, выделенных на реализацию муниципальной программы |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | |||||||||
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств |
% |
|
|
|
x |
x |
x |
x |
x |
Итоговое значение (по программе) |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
где:
- плановое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- фактическое значение i-ого целевого показателя МП в отчетном году;
- степень достижения i-ого целевого показателя МП;
- плановые расходы на реализацию МП в отчетном году (рублей);
- фактические расходы по МП в отчетном году (рублей);
- степень достижения целевых показателей МП (результативность);
- полнота использования запланированных на реализацию МП средств;
- эффективность реализации МП.";
1.11. Приложение N 7 "План реализации муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
План реализации муниципальной программы города Пензы
План реализации муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" на 2020 год
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
|||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | ||||||||||||
N п/п |
Наименование подпрограммы, мероприятий |
Ответственный исполнитель (должность) |
Срок начала реализации |
Срок окончания реализации |
Ожидаемый результат |
Источник финансирования |
Код бюджетной классификации (бюджет города Пензы) |
Финансирование, тыс. рублей |
||||
ГРБС |
Рз |
Пр |
ЦС |
BP |
||||||||
1 |
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе". |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710000000 |
x |
168254,8 |
1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом, в том числе: |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710300000 |
811 |
34156,3 |
1.1.1 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки городским пассажирским транспортом отдельных категорий граждан, определенных решением Пензенской городской Думы от 22.12.2016 г. N 610-30/6 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде льготного проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Пензы в 2017-2021 годах" |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710321960 |
811 |
30580,0 |
1.1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710326430 |
811 |
3576,3 |
1.2 |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров всеми видами общественного пассажирского транспорта города Пензы |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710421970 |
811 |
37400,0 |
1.3 |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Увеличение доли перевозки пассажиров городским пассажирским электрическим транспортом |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710726550 |
244 |
93821,6 |
1.4 |
Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2020 |
Оптимизация маршрутно-транспортной сети |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710827730 |
244 |
2876,9 |
1.5 |
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2020 |
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0710927980 |
811 |
0,0 |
2. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг". |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
8245,7 |
2.1 |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Стабилизация работы общественного пассажирского транспорта города Пензы. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188000 |
000 |
8245,7 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188100 |
120 |
7895,5 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
120 |
39,4 |
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
240 |
308,8 |
|
Уплата прочих налогов, сборов |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры в городе. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0720188200 |
850 |
2,0 |
3. |
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" |
Заместитель начальника Управления |
2020 |
2026 |
x |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730000000 |
000 |
50545,1 |
бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
0730000000 |
000 |
409,7 |
||||||
3.1 |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Достижение эффективной организации транспортного обслуживания учреждений и организаций бюджетной сферы органов местного самоуправления, связанной с необходимостью транспортировки специалистов, средств и материалов, продуктов питания и иных видов перевозок |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
0730180320 |
611 |
49962,9 |
912 |
04 |
08 |
07301Z1053 |
611 |
5,3 |
|||||||
912 |
04 |
08 |
0730180320 |
612 |
268,0 |
|||||||
бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
0730171053 |
611 |
100,8 |
||||||
3.2 |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Заместитель начальника Управления Начальник отдела учета и отчетности |
2020 |
2026 |
Повышение уровня доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями - получателей мер социальной поддержки. |
бюджет города Пензы |
912 |
04 |
08 |
07302S1530 |
611 |
308,9 |
Бюджет Пензенской области |
912 |
04 |
08 |
07302S1530 |
611 |
308,9 |
||||||
Итого |
x |
x |
x |
x |
x |
227455,3 |
";
1.12. Приложение N 8 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 8
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Автомобильное транспортное хозяйство" по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы - Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||||
(указать наименование органа местного самоуправления) | |||||||||||||||||
N п/п |
Наименование муниципальной услуги (работы) |
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы) |
Единица измерения объема муниципальной услуги (работы) |
Объем муниципальной услуги |
Расходы бюджета города Пензы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей |
||||||||||||
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
||||
|
Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы |
||||||||||||||||
|
Управление транспорта и связи города Пензы |
||||||||||||||||
1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
||||||||||||||||
1.1. |
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
пробег автотранспорта |
км |
830500 |
830500 |
830500 |
830500 |
830500 |
830500 |
830500 |
46122,6 |
47533,4 |
48884,4 |
47642,1 |
47642,1 |
47642,1 |
47642,1 |
1.2. |
Организация и осуществление транспортного обслуживания учащихся образовательных организаций и воспитанников дошкольных образовательных организаций |
количество рейсов, количество обслуживаемых организаций |
ед. |
14952 |
15825 |
15825 |
15825 |
15825 |
15825 |
15825 |
3946,4 |
4222,2 |
4480,5 |
4397,3 |
4397,3 |
4397,3 |
4397,3 |
2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
||||||||||||||||
2.1. |
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных социальных услуг (услуга) |
Количество человек, воспользовавшихся услугой |
ед. |
228 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
244 |
308,9 |
308,9 |
308,9 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
330,5 |
";
1.13. Приложение N 9 "Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы" к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 9
к муниципальной программе города Пензы
"Создание условий для предоставления транспортных
услуг и организация транспортного обслуживания
в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Перечень мероприятий Муниципальной программы по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
N п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнители |
Срок исполнения (год) |
Объем финансирования, млн. руб. |
Показатель результата мероприятия по годам |
|||||
Всего |
Бюджет города Пензы |
Бюджет Пензенской области |
Федеральный бюджет |
Внебюджетные средства |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация транспортного сообщения и развитие пассажирского транспорта общего пользования в городе Пензе" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей всех слоев населения города в транспортных услугах пассажирского транспорта общего пользования | ||||||||||
Задача подпрограммы: Оптимизация маршрутной сети, обеспечивающей потребности населения города в пассажирских перевозках. Повышение эффективности, качества и безопасности перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Увеличение доли населения, пользующегося услугами городского пассажирского транспорта. Обновление подвижного состава, количественное увеличение муниципального городского пассажирского автотранспорта | ||||||||||
1.1. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан городским пассажирским транспортом |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
228537,8 |
228537,8 |
0 |
0 |
0 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных федеральными и региональными льготниками (не менее 85%) Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных городскими льготниками (не менее 85%) |
Показатели регулярности движения общественного транспорта ежегодно растут: 2020 - 92,8% 2021 - 92,9% 2022 - 93,0% 2023 - 93,1% 2024 - 93,2% 2025 - 93,3% 2026 - 93,4% |
2020 |
34156,3 |
34156,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
34156,3 |
34156,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
40056,3 |
40056,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.2. |
Возмещение недополученных доходов от перевозки пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
238200,0 |
238200,0 |
0 |
0 |
0 |
Доля перевезенных пассажиров на сезонных маршрутах до садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (не менее 70%) |
Количество перевозимых пассажиров растет: 2020 - 29300 2021 - 29400 2022 - 29500 2023 - 29600 2024 - 29700 2025 - 29800 2026 - 29900 |
2020 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
37400,0 |
37400,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
31500,0 |
31500,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.3. |
Расходы на организацию транспортного обслуживания населения городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
733433,2 |
733433,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
93821,6 |
93821,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
104626,6 |
104626,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
106985,0 |
106985,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
107000,0 |
107000.0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
107000,0 |
107000,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.4. |
Разработка концепции развития общественного транспорта в г. Пензе для оптимизации маршрутно-транспортной сети |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
2876,9 |
2876,9 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
2876,9 |
2876,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
1.5. |
Возмещение перевозчикам части затрат на приобретение топлива для перевозки пассажиров на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Доля поездок городским пассажирским транспортом, совершенных на социально значимых маршрутах регулярных перевозок города Пензы в период с 16 марта 2020 года по 18 июня 2020 года (не менее 30%) |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 1 |
|
Итого |
1203047,9 |
1203047,9 |
0 |
0 |
0 |
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения городского округа (муниципального района) ежегодно равна нулю |
|
2020 |
168254,8 |
168254,8 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
176182,9 |
176182,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
144385,0 |
144385,0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
178556,3 |
178556,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности в сфере транспортных услуг" | ||||||||||
Цели подпрограммы: Формирование и реализация муниципальной политики в сфере транспортного обслуживания населения | ||||||||||
Задачи подпрограммы: Совершенствование транспортной инфраструктуры, развитие прогрессивных методов и средств организации движения пассажирского транспорта. Формирование эффективной системы контроля качества перевозок граждан города общественным пассажирским транспортом. Создание правовых и финансово-экономических условий, способствующих устойчивому и эффективному функционированию городского пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта | ||||||||||
2.1. |
Руководство и управление в сфере установленных функций |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
56280,2 |
56280,2 |
0 |
0 |
0 |
Уровень освоения бюджетных средств ежегодно 100% |
|
2020 |
8245,7 |
8245,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
8463,6 |
8463,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
8789,7 |
8789,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.2. |
Обеспечение проведения мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество проведенных мероприятий по контролю за организацией пассажирских перевозок ежегодно не менее 180 |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3 |
Оптимизация маршрутной сети городского пассажирского транспорта общего пользования, организация новых, внесение изменений в действующие маршруты |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Изменение схем организации дорожного движения общественного транспорта осуществляется по мере необходимости |
|
2020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 2 |
|
Итого |
56280,2 |
56280,2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
8245,7 |
8245,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
8463,6 |
8463,6 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
8789,7 |
8789,7 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
7695,3 |
7695,3 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Подпрограмма 3 "Организация транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и предоставление транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями" | ||||||||||
Цель подпрограммы: Обеспечение потребностей учреждений, организаций бюджетной сферы, органов местного самоуправления и пассажиров с ограниченными физическими возможностями в сфере транспортного обслуживания | ||||||||||
Задача подпрограммы: Повышение качества транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления. Предоставление транспортных услуг лицам с ограниченными физическими возможностями в целях обеспечения доступа граждан к объектам социальной инфраструктуры | ||||||||||
3.1. |
Мероприятия по организации транспортного обслуживания учреждений, организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
363615,1 |
363312,7 |
302,4 |
0 |
0 |
Доля учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, получивших услуги по транспортному обслуживанию, в общем количестве учреждений и организаций бюджетной сферы и органов местного самоуправления, обратившихся за получением услуг по транспортному обслуживанию, ежегодно не менее 95% |
|
2020 |
50333,7 |
50236,2 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
51755,6 |
51654,8 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
53364,9 |
53264,1 |
100,8 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
52039,4 |
52039,4 |
0 |
0 |
0 |
|||||
3.2. |
Мероприятия по предоставлению транспортных средств для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями |
Управление транспорта и связи города Пензы |
Итого |
3175,4 |
2248,7 |
926,7 |
0 |
0 |
Доля граждан с ограниченными физическими возможностями, получивших услуги по предоставлению транспортных средств, в общей численности граждан с ограниченными физическими возможностями, обратившихся за получением услуг по представлению транспортных средств, не менее 95% |
|
2020 |
617,8 |
308,9 |
308,9 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
617,8 |
308,9 |
308,9 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
617,8 |
308,9 |
308,9 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
330,5 |
330,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
Итого по всем мероприятиям подпрограммы 3 |
|
Итого |
366790,5 |
365561,4 |
1229,1 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
50954,8 |
50545,1 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
52373,4 |
51963,7 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
53982,7 |
53573,0 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
52369,9 |
52369,9 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
В целом по программе |
|
Итого |
1626118,6 |
1624889,5 |
1229,1 |
0 |
0 |
|
|
2020 |
227455,3 |
227045,6 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2021 |
237019,9 |
236610,2 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2022 |
207157,4 |
206747,7 |
409,7 |
0 |
0 |
|||||
2023 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2024 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2025 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2026 |
238621,5 |
238621,5 |
0 |
0 |
0 |
";
2. Настоящее постановление действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете города Пензы на очередной финансовый год и плановый период.
3. Информационно-аналитическому отделу администрации города Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете "Пенза" и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пензы по экономике и развитию предпринимательства, Управление транспорта и связи города Пензы.
И.о. главы администрации города |
В.В. Макаров |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление администрации г. Пензы от 5 октября 2020 г. N 1393/3 "О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 03.10.2019 г. N 1915/3 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Создание условий для предоставления транспортных услуг и организация транспортного обслуживания в городе Пензе на 2020-2026 годы"
Действует в части, не противоречащей решению Пензенской городской Думы о бюджете г. Пензы на очередной финансовый год и плановый период
Текст постановления опубликован в муниципальной газете "Пенза", спецвыпуск N 23 от 6 октября 2020 г.