Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение N 4
к Порядку организации и осуществления
внутреннего финансового аудита
в Главном управлении лесного хозяйства
Омской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам аудиторского мероприятия
_____________________________________________________________________
(полное наименование объекта аудиторской проверки)
1. Основание для проведения аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
2. Тема аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
3. Проверяемый период:
_________________________________________________________________________
4. Срок проведения аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
5. Цель аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
6. Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
7. По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
_________________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторского
мероприятия нарушениях и (или) недостатках (в количественном и денежном
выражении), об условиях и причинах таких нарушений, а также о значимых
бюджетных рисках, по порядку в соответствии с нумерацией вопросов
программы аудиторского мероприятия)
8. Возражения руководителя субъекта бюджетных процедур, изложенные
по результатам аудиторского мероприятия:
_________________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений; при наличии
возражений указываются реквизиты документа (возражений): номер, дата,
количество листов приложенных к заключению возражений)
9. Выводы:
_________________________________________________________________________
(излагаются выводы о степени надежности внутреннего финансового
контроля, достоверности бюджетной отчетности и соответствии ведения
бюджетного учета субъектами бюджетных процедур методологии и стандартам
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.