В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", подпунктом "а" пункта 1 статьи 31.2 Устава Архангельской области, Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года N 299-пп, Правительство Архангельской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 462-пп "Об утверждении государственной программы Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Губернатора |
А.В. Алсуфьев |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Архангельской области
от 9 октября 2020 г. N 668-пп
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 462-пп
1. В государственной программе Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 462-пп:
1) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования государственной программы, паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы |
- |
общий объем финансирования государственной программы составляет 458 876 577,0 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 17 580 963,8 тыс. рублей; областного бюджета - 183 025 954,2 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 258 269 209,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 450,0 тыс. рублей"; |
2) в разделе II:
а) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 74 925 069,9 тыс. рублей, из них средства: федерального бюджета - 278 708,3 тыс. рублей; областного бюджета - 1 525 320,2 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 73 121 041,4 тыс. рублей"; |
б) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 157 580 284,9 тыс. рублей, федерального бюджета - 3 456 564,3 тыс. рублей; областного бюджета - 35 874 617,8 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 118 249 102,8 тыс. рублей"; |
в) в абзаце пятьдесят четвертом подраздела 2.7:
после слова "модернизация" дополнить словом ", реконструкция";
после слов "Коношская центральная районная больница" дополнить словами ", приобретение мобильного комплекса светосигнального оборудования для санитарной авиации";
г) в абзаце втором подраздела 2.8:
после слов "Коношская центральная районная больница" дополнить словами ", приобретения мобильного комплекса светосигнального оборудования для санитарной авиации";
в предложении пятом:
после слова "осуществляется" дополнить словами "в том числе";
после слова "Здравоохранение" дополнить словами ", в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги";
д) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 4 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 69 309 889,6 тыс. рублей, федерального бюджета - 360 948,6 тыс. рублей; областного бюджета - 5 087 884,9 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 63 861 056,1 тыс. рублей"; |
е) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 5 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 4 835 133,8 тыс. рублей, федерального бюджета - 0,0 тыс. рублей; областного бюджета - 1 918 925,1 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 2 916 208,7 тыс. рублей"; |
ж) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 6 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 4 265 821,3 тыс. рублей, федерального бюджета - 210 256,0 тыс. рублей; областного бюджета - 4 055 565,3 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей"; |
з) абзац шестой подраздела 2.23 дополнить новым предложением вторым следующего содержания:
"Также с 2021 года предусмотрено обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, автомобилями в соответствии со стандартом оснащения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым и легковыми автомашинами в соответствии со стандартом оснащения отделения выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям.";
и) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 7 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 2 833 759,5 тыс. рублей, федерального бюджета - 360 758,9 тыс. рублей; областного бюджета - 2 471 200,6 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 1 800,0 тыс. рублей"; |
к) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 8 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 18 876 081,7 тыс. рублей, федерального бюджета - 6 411 825,9 тыс. рублей; областного бюджета - 12 464 255,8 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей"; |
л) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 9 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 1 234 836,6 тыс. рублей, федерального бюджета - 1 004 260,9 тыс. рублей; областного бюджета - 230 575,7 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей"; |
м) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования подпрограммы, паспорта подпрограммы N 10 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы |
- |
общий объем финансирования составляет 124 895 828,7 тыс. рублей, федерального бюджета - 5 497 640,9 тыс. рублей; областного бюджета - 119 397 737,8 тыс. рублей; территориального фонда обязательного медицинского страхования - 0,0 тыс. рублей; местных бюджетов - 450,0 тыс. рублей"; |
н) в подразделе 2.39:
дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:
"проектирование и строительство здания трупохранилища ГБУЗ "Шенкурская центральная районная больница" по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 33.";
абзацы восемнадцатый-двадцать шестой считать соответственно абзацами девятнадцатым-двадцать седьмым;
дополнить новыми абзацами двадцать восьмым и двадцать девятым следующего содержания:
"Мероприятие 2.3. Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.
В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2020 года N 2075-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования на предоставление из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования.";
о) подраздел 2.40 дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:
"Реализацию мероприятия пункта 2.3 подпрограммы N 10 (приложение N 2 к государственной программе) осуществляет министерство здравоохранения путем предоставления межбюджетного трансферта территориальному фонду обязательного медицинского страхования Архангельской области. В целях финансирования мероприятия пункта 2.3 перечня мероприятий подпрограммы N 10 (приложение N 2 к государственной программе) привлекаются средства федерального бюджета в форме иного межбюджетного трансферта в соответствии с Правилами предоставления из резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетного трансферта бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2020 года N 1213.";
3) приложение N 2 к указанной государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе
Архангельской области
"Развитие здравоохранения
Архангельской области"
(в редакции постановления
Правительства Архангельской области
от 9 октября 2020 г. N 668-пп)
Перечень
мероприятий государственной программы Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области"
Наименование мероприятия |
Ответственные исполнители |
Источник финансирования |
Объем финансирования (тыс. рублей) |
Показатели результата реализации мероприятия по годам |
Связь с целевыми показателями государственной программы (подпрограммы) |
||||||||||||
всего |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
Подпрограмма N 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 1 - увеличение продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний; снижение заболеваемости инфарктом миокарда и инсультами; повышение выявляемости больных злокачественными новообразованиями на I и II стадиях заболевания; повышение доли больных, у которых туберкулез выявлен на ранней стадии; снижение уровня смертности от инфекционных заболеваний; снижение заболеваемости алкоголизмом, наркоманией; снижение уровня смертности населения за счет профилактики развития депрессивных состояний и суицидального поведения | |||||||||||||||||
Задача N 1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Архангельской области (далее - население), в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска | |||||||||||||||||
1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей, |
министерство здравоохранения Архангельской области (далее - министерство здравоохранения) |
итого |
47 748,8 |
6 800,0 |
22 558,0 |
1 883,7 |
33,1 |
253,1 |
250,0 |
6 870,9 |
5 000,0 |
1 200,0 |
350,0 |
350,0 |
2 200,0 |
создание новых центров здоровья, а также обновление оборудования действующих центров здоровья, проведение наркологического тестирования обучающихся и других категорий граждан, модернизация наркологической службы, информирование населения по вопросам здорового образа жизни |
пункты 1, 5, 8, 9, 10, 17, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.9, 2.10 перечня целевых показателей государственной программы Архангельской области "Развитие здравоохранения Архангельской области" (далее - перечень) |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
12 854,8 |
- |
12 008,0 |
846,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
34 894,0 |
6 800,0 |
10 550,0 |
1 036,9 |
33,1 |
253,1 |
250,0 |
6 870,9 |
5 000,0 |
1 200,0 |
350,0 |
350,0 |
2 200,0 |
||||
профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
|
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
итого |
1 890,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 890,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 890,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 890,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задачи N 2 и 3. Снижение уровня распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок. Сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (полиомиелит, корь, краснуха) | |||||||||||||||||
2. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
министерство здравоохранения |
итого |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
совершенствование эпидемиологической службы; проведение акарицидных и инсектицидных обработок |
пункты 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.27 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 4. Раннее выявление инфицированных ВИЧ, острыми вирусными гепатитами B и C | |||||||||||||||||
3. Профилактика и лечение ВИЧ, вирусных гепатитов B и C |
министерство здравоохранения |
итого |
127 786,2 |
9 375,2 |
9 318,4 |
8 556,0 |
94 245,9 |
1 060,0 |
1 017,8 |
1 246,3 |
965,3 |
634,6 |
239,2 |
627,6 |
500,0 |
проведение профилактических мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, ежегодное обследование на вирус иммунодефицита человека не менее 18 процентов населения, а также проведение профилактических мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции, приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции |
пункты 1.16, 1.17, 1.22, 1.28, 1.29, 2.2, 2.3, 4.11 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
117 921,7 |
5 965,2 |
5 718,4 |
8 056,0 |
92 924,4 |
1 000,0 |
916,0 |
1 121,7 |
868,8 |
571,1 |
215,3 |
564,8 |
- |
||||
областной бюджет |
9 864,5 |
3 410,0 |
3 600,0 |
500,0 |
1 321,5 |
60,0 |
101,8 |
124,6 |
96,5 |
63,5 |
23,9 |
62,8 |
500,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 5. Реализация дифференцированного подхода к организации в рамках первичной медико-санитарной помощи профилактических осмотров и диспансеризации населения, в том числе детей, в целях обеспечения своевременного выявления заболеваний, дающих наибольший вклад в показатели инвалидизации и смертности населения | |||||||||||||||||
4. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям, развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей |
министерство здравоохранения |
итого |
1 627 493,5 |
52 382,9 |
45 834,2 |
63 658,6 |
65 520,1 |
63 841,3 |
135 346,0 |
226 858,3 |
141 523,2 |
137 734,4 |
140 205,4 |
145 116,8 |
409 472,3 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
147 931,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
61 683,9 |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 479 561,7 |
52 382,9 |
45 834,2 |
63 658,6 |
65 520,1 |
63 841,3 |
73 662,1 |
140 610,4 |
141 523,2 |
137 734,4 |
140 205,4 |
145 116,8 |
409 472,3 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.1. Развитие общей врачебной практики (семейной медицины) |
министерство здравоохранения |
итого |
29 601,6 |
- |
- |
- |
6 606,9 |
- |
7 063,3 |
15 931,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
оснащение в 2013-2014 годах офисов врачей общей практики (семейной медицины) сумками-укладками, оборудованием; приобретение в 2013-2014 годах автомобилей для врачей общей практики, передвижных офисов врачей общей практики; осуществление стимулирующих денежных выплат врачам-наставникам (тьюторам), оплата им услуг сотовой связи для обеспечения работы с прикрепленными врачами общей практики |
пункты 1, 2.9, 2.10, 2.20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
29 601,6 |
- |
- |
- |
6 606,9 |
- |
7 063,3 |
15 931,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.2. Проведение диспансеризации государственных гражданских служащих Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
2 920,0 |
2 920,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
диспансеризация государственных гражданских служащих Архангельской области в 2013 году |
пункты 1.10, 2.9, 2.10 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 920,0 |
2 920,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.3. Развитие медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
10 050,0 |
6 400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
900,0 |
950,0 |
900,0 |
- |
- |
900,0 |
приобретение медицинского оборудования для оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению в соответствии с порядком оказания плановой и неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля |
пункты 17, 2.9, 2.10 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
10 050,0 |
6 400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
900,0 |
950,0 |
900,0 |
- |
- |
900,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.4. Совершенствование медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
118 900,0 |
500,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 100,0 |
приобретение медицинского оборудования для первичных онкологических и смотровых кабинетов в государственных медицинских организациях Архангельской области (далее - государственные медицинские организации) в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным |
пункты 17, 1.10, 2.11, 2.12 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
118 900,0 |
500,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
118 100,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.5. Совершенствование системы оказания амбулаторной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
1 310 800,8 |
35 442,6 |
37 942,2 |
63 115,5 |
64 973,2 |
63 294,4 |
72 932,9 |
123 179,0 |
139 945,0 |
136 184,4 |
139 605,4 |
144 516,8 |
289 669,4 |
оказание первичной медико-санитарной помощи в соответствии с установленным государственным заданием в части медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (далее - ОМС) |
пункты 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 310 800,8 |
35 442,6 |
37 942,2 |
63 115,5 |
64 973,2 |
63 294,4 |
72 932,9 |
123 179,0 |
139 945,0 |
136 184,4 |
139 605,4 |
144 516,8 |
289 669,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.6. Подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
7 160,1 |
513,4 |
528,7 |
543,1 |
546,9 |
546,9 |
600,0 |
600,0 |
628,2 |
650,0 |
600,0 |
600,0 |
802,9 |
ежегодная подготовка радиационно-гигиенического паспорта Архангельской области |
пункт 17 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
7 160,1 |
513,4 |
528,7 |
543,1 |
546,9 |
546,9 |
600,0 |
600,0 |
628,2 |
650,0 |
600,0 |
600,0 |
802,9 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.7. Приобретение передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов Архангельской области с численностью населения до 100 человек |
министерство здравоохранения |
итого |
147 931,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
61 683,9 |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение передвижных мобильных комплексов с возможностью проведения диспансеризации и с возможностью работы как смотровых кабинетов или офисов врача общей практики |
пункты 1.1-1.3, 1.10-1.11, 20, 1.30, 1.31 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
147 931,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
61 683,9 |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86 247,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 6. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||
5. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
73 121 041,4 |
4 230 407,5 |
4 859 432,7 |
5 266 600,8 |
5 495 280,0 |
5 852 798,0 |
5 745 931,0 |
6 086 733,3 |
6 136 774,6 |
6 508 243,8 |
6 863 730,2 |
7 803 451,2 |
8 271 658,3 |
оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области в части медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС |
пункты 3.6, 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
73 121 041,4 |
4 230 407,5 |
4 859 432,7 |
5 266 600,8 |
5 495 280,0 |
5 852 798,0 |
5 745 931,0 |
6 086 733,3 |
6 136 774,6 |
6 508 243,8 |
6 863 730,2 |
7 803 451,2 |
8 271 658,3 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 1 |
|
итого |
74 925 069,9 |
4 299 465,6 |
4 937 643,3 |
5 340 699,1 |
5 655 079,1 |
5 917 952,4 |
5 882 544,8 |
6 321 708,8 |
6 284 263,1 |
6 647 812,8 |
7 004 524,8 |
7 949 545,6 |
8 683 830,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
278 708,3 |
5 965,2 |
17 726,4 |
8 902,8 |
92 924,4 |
1 000,0 |
62 599,9 |
87 369,6 |
868,8 |
571,1 |
215,3 |
564,8 |
- |
||||
областной бюджет |
1 525 320,2 |
63 092,9 |
60 484,2 |
65 195,5 |
66 874,7 |
64 154,4 |
74 013,9 |
147 605,9 |
146 619,7 |
138 997,9 |
140 579,3 |
145 529,6 |
412 172,3 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
73 121 041,4 |
4 230 407,5 |
4 859 432,7 |
5 266 600,8 |
5 495 280,0 |
5 852 798,0 |
5 745 931,0 |
6 086 733,3 |
6 136 774,6 |
6 508 243,8 |
6 863 730,2 |
7 803 451,2 |
8 271 658,3 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 2 - повышение доступности и качества оказания медицинской помощи; снижение смертности от туберкулеза; повышение продолжительности и качества жизни лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C; увеличение сроков краткосрочной и долгосрочной ремиссии наркологических больных; развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах; снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта; снижение смертности от новообразований; снижение времени ожидания скорой медицинской помощи; снижение смертности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП); обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | |||||||||||||||||
Задачи N 1 и 2. Увеличение доли абацилированных# больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением. Внедрение методов персонализированной антибактериальной терапии больных туберкулезом | |||||||||||||||||
1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
министерство здравоохранения |
итого |
2 550 655,5 |
179 922,6 |
182 029,0 |
214 753,8 |
173 961,0 |
151 750,9 |
176 981,2 |
245 615,5 |
234 800,2 |
242 243,0 |
251 357,8 |
257 090,0 |
240 150,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
38 227,0 |
- |
- |
26 037,0 |
- |
1 500,0 |
1 690,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
- |
||||
областной бюджет |
2 512 428,5 |
179 922,6 |
182 029,0 |
188 716,8 |
173 961,0 |
150 250,9 |
175 291,2 |
243 815,5 |
233 000,2 |
240 443,0 |
249 557,8 |
255 290,0 |
240 150,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
министерство здравоохранения |
итого |
2 489 800,2 |
177 422,6 |
179 029,0 |
175 934,8 |
173 482,5 |
150 170,9 |
175 103,4 |
243 615,5 |
232 800,2 |
240 243,0 |
249 357,8 |
255 090,0 |
237 550,5 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания |
пункты 7, 11, 1.11, 2.1 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 489 800,2 |
177 422,6 |
179 029,0 |
175 934,8 |
173 482,5 |
150 170,9 |
175 103,4 |
243 615,5 |
232 800,2 |
240 243,0 |
249 357,8 |
255 090,0 |
237 550,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. Совершенствование ранней диагностики туберкулеза |
министерство здравоохранения |
итого |
60 855,3 |
2 500,0 |
3 000,0 |
38 819,0 |
478,5 |
1 580,0 |
1 877,8 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 600,0 |
обеспечение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием и лекарственными препаратами, приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения туберкулеза |
пункты 7, 11, 1.11, 2.1 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
38 227,0 |
- |
- |
26 037,0 |
- |
1 500,0 |
1 690,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
1 800,0 |
- |
||||
областной бюджет |
22 628,3 |
2 500,0 |
3 000,0 |
12 782,0 |
478,5 |
80,0 |
187,8 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
2 600,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 3. Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C | |||||||||||||||||
2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
министерство здравоохранения |
итого |
1 017 632,5 |
48 963,3 |
46 594,3 |
63 466,9 |
61 246,8 |
72 935,9 |
66 678,3 |
93 680,3 |
116 261,3 |
121 257,5 |
123 492,7 |
126 402,4 |
76 652,8 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
45 441,1 |
39,1 |
- |
- |
- |
5 730,0 |
5 940,0 |
6 746,4 |
6 746,4 |
6 746,4 |
6 746,4 |
6 746,4 |
- |
||||
областной бюджет |
972 191,4 |
48 924,2 |
46 594,3 |
63 466,9 |
61 246,8 |
67 205,9 |
60 738,3 |
86 933,9 |
109 514,9 |
114 511,1 |
116 746,3 |
119 656,0 |
76 652,8 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
министерство здравоохранения |
итого |
553 207,6 |
26 206,1 |
23 282,6 |
28 171,9 |
29 072,2 |
41 622,7 |
36 094,6 |
54 208,6 |
63 527,3 |
69 140,9 |
70 198,6 |
71 330,2 |
40 351,9 |
приобретение тест-систем для диагностики и мониторинга лечения ВИЧ-инфекции, обеспечение выполнения установленного государственного задания |
пункты 1.17, 1.29, 2.1, 2.2, 2.3 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
45 132,0 |
- |
- |
- |
- |
5 730,0 |
5 940,0 |
6 746,4 |
6 746,4 |
6 746,4 |
6 746,4 |
6 476,4 |
- |
||||
областной бюджет |
508 075,6 |
26 206,1 |
23 282,6 |
28 171,9 |
29 072,2 |
35 892,7 |
30 154,6 |
47 462,2 |
56 780,9 |
62 394,5 |
63 452,2 |
64 853,8 |
40 351,9 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.2. Развитие специализированной дерматовенерологической медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
464 154,9 |
22 757,2 |
23 311,7 |
35 295,0 |
32 174,6 |
31 313,2 |
30 583,7 |
39 471,7 |
52 734,0 |
52 116,6 |
53 294,1 |
54 802,2 |
36 300,9 |
обеспечение выполнения установленного государственного задания на приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи дерматовенерологическим больным |
пункты 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
39,1 |
39,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
464 115,8 |
22 718,1 |
23 311,7 |
35 295,0 |
32 174,6 |
31 313,2 |
30 583,7 |
39 471,7 |
52 734,0 |
52 116,6 |
53 294,1 |
54 802,2 |
36 300,9 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задачи N 4 и 5. Модернизация наркологической службы Архангельской области. Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств, внедрение современных методов психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации | |||||||||||||||||
3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
министерство здравоохранения |
итого |
12 348 298,3 |
668 330,6 |
749 760,2 |
820 065,2 |
851 243,6 |
744 015,0 |
943 658,6 |
1 151 737,1 |
1 189 903,3 |
1 244 679,6 |
1 338 568,4 |
1 379 083,5 |
1 267 253,2 |
финансовые средства предусмотрены на выполнение установленного государственного задания |
пункты 1.23, 1.24, 1,25, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
12 348 298,3 |
668 330,6 |
749 760,2 |
820 065,2 |
851 243,6 |
744 015,0 |
943 658,6 |
1 151 737,1 |
1 189 903,3 |
1 244 679,6 |
1 338 568,4 |
1 379 083,5 |
1 267 253,2 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 6. Снижение смертности от ишемической болезни сердца и инсульта | |||||||||||||||||
4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
|
итого |
908 200,7 |
76 376,0 |
- |
17 500,0 |
- |
40 000,0 |
58 000,0 |
132 829,2 |
180 958,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
27 921,6 |
|
пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
670 937,1 |
609,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
162 883,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
- |
||||
областной бюджет |
237 263,6 |
75 767,0 |
- |
17 500,0 |
- |
40 000,0 |
58 000,0 |
- |
18 075,0 |
- |
- |
- |
27 921,6 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
670 328,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
162 883,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
670 328,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
162 883,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.1. Обеспечение государственных медицинских организаций расходными материалами для проведения операций пациентам с сердечно-сосудистой патологией |
министерство здравоохранения |
итого |
91 000,0 |
71 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000,0 |
проведение срочных операций по профилю "Сердечно-сосудистая хирургия" |
пункты 1, 17, 2.9, 2.10 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
91 000,0 |
71 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.2. Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
министерство здравоохранения |
итого |
817 200,7 |
5 376,0 |
- |
17 500,0 |
- |
40 000,0 |
58 000,0 |
132 829,2 |
180 958,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
7 921,6 |
приобретение и установка диагностического и лечебного оборудования для государственных медицинских организаций |
пункты 1, 4, 17, 2.9, 2.10 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
670 937,1 |
609,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
162 883,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
- |
||||
областной бюджет |
146 263,6 |
4 767,0 |
- |
17 500,0 |
- |
40 000,0 |
58 000,0 |
- |
18 075,0 |
- |
- |
- |
7 921,6 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
670 328,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
162 883,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
670 328,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
162 883,9 |
107 496,0 |
173 104,7 |
94 014,3 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задачи N 7 и 8. Увеличение пятилетней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями. Снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями | |||||||||||||||||
5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
144 354,3 |
67 662,7 |
2 050,0 |
- |
- |
- |
- |
32 337,6 |
- |
39 304,0 |
- |
- |
3 000,0 |
приобретение и установка оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, дозиметрического оборудования; |
пункты 1, 17, 1.10, 2.11, 2.12 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
25 962,7 |
25 962,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
118 391,6 |
41 700,0 |
2 050,0 |
- |
- |
- |
- |
32 337,6 |
- |
39 304,0 |
- |
- |
3 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5.1. Переоснащение государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
1 321 264,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
286 636,1 |
550 778,9 |
192 958,8 |
230 861,4 |
60 029,4 |
- |
приобретение и установка оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным (в рамках реализации регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями") |
пункты 1, 6, 17, 1.10, 2.11, 2.12 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 321 264,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
286 636,1 |
550 778,9 |
192 958,8 |
230 861,4 |
60 029,4 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
1 321 264,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
286 636,1 |
550 778,9 |
192 958,8 |
230 861,4 |
60 029,4 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 321 264,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
286 636,1 |
550 778,9 |
192 958,8 |
230 861,4 |
60 029,4 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 9. Совершенствование системы управления скорой медицинской помощью | |||||||||||||||||
6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
министерство здравоохранения |
итого |
4 693 385,9 |
887 575,8 |
1 003 800,4 |
334 970,0 |
291 566,5 |
276 863,4 |
354 086,7 |
426 762,3 |
149 385,4 |
158 702,2 |
163 449,6 |
168 353,1 |
477 870,4 |
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, - не менее 61,1 процента |
пункты 1, 2.9, 2.10, 2.13, 2.16 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
4 693 385,9 |
887 575,8 |
1 003 800,4 |
334 970,0 |
291 566,5 |
276 863,4 |
354 086,7 |
426 762,3 |
149 385,4 |
158 702,2 |
163 449,6 |
168 353,1 |
477 870,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6.1. Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
2 348 026,4 |
- |
- |
- |
- |
91 382,3 |
112 081,7 |
116 621,8 |
455 479,7 |
473 037,7 |
527 415,1 |
514 595,4 |
57 412,6 |
доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, - не менее 61,1 процента |
пункты 1, 5, 1.30, 2.9, 2.10, 2.13, 2.16 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
610 619,3 |
- |
- |
- |
- |
81 492,6 |
88 920,3 |
98 705,0 |
100 160,0 |
78 170,9 |
87 126,1 |
76 044,4 |
- |
||||
областной бюджет |
1 737 407,1 |
- |
- |
- |
- |
9 889,7 |
23 161,4 |
17 916,8 |
355 319,7 |
394 866,8 |
440 289,0 |
438 551,0 |
57 412,6 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
751 415,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
116 621,8 |
142 878,8 |
150 638,2 |
170 638,2 |
170 638,2 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
440 206,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98 705,0 |
100 160,0 |
78 170,9 |
87 126,1 |
76 044,4 |
- |
||||
областной бюджет |
311 208,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 916,8 |
42 718,8 |
72 467,3 |
83 512,1 |
94 593,8 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
|
итого |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 10. Снижение больничной летальности пострадавших в результате ДТП | |||||||||||||||||
7. Совершенствование оказания медицинской помощи, в том числе пострадавшим при ДТП |
министерство здравоохранения |
итого |
254 765,7 |
- |
- |
150 465,7 |
- |
- |
- |
- |
63 000,0 |
30 000,0 |
- |
- |
11 300,0 |
оснащение государственных медицинских организаций санитарным автотранспортом, медицинским и прочим оборудованием |
пункты 5, 2.13, 2.14 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||||
областной бюджет |
254 765,7 |
- |
- |
150 465,7 |
- |
- |
- |
- |
63 000,0 |
30 000,0 |
- |
- |
11 300,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
|
итого |
75 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000,0 |
30 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
75 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 000,0 |
30 000,0 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 11. Поддержка развития инфраструктуры скорой, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, службы крови | |||||||||||||||||
8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
17 812,4 |
6 912,4 |
9 400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500,0 |
развитие гемодиализной, эндокринологической и гериатрической помощи |
пункты 1, 17 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 656,4 |
1 656,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
16 156,0 |
5 256,0 |
9 400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 500,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9. Обеспечение граждан высокотехнологичной медицинской помощью (далее - ВМП) |
министерство здравоохранения |
итого |
3 097 576,7 |
250 145,9 |
211 635,7 |
172 908,3 |
220 688,6 |
226 298,3 |
230 463,7 |
252 046,6 |
285 340,2 |
322 415,6 |
344 101,5 |
344 101,5 |
237 430,8 |
увеличение объемов оказания ВМП в государственных медицинских организациях; достижение удовлетворения потребностей населения в ВМП - не менее 85 процентов |
пункты 1, 17, 2.9, 2.17, 2.18 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
538 300,2 |
80 123,6 |
38 857,5 |
- |
42 688,0 |
53 390,0 |
38 455,7 |
37 914,5 |
52 126,6 |
66 080,5 |
64 331,9 |
64 331,9 |
- |
||||
областной бюджет |
2 559 276,5 |
170 022,3 |
172 778,2 |
172 908,3 |
178 000,6 |
172 908,3 |
192 008,0 |
214 132,1 |
233 213,6 |
256 335,1 |
279 769,6 |
279 769,6 |
237 430,8 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
10. Развитие службы крови |
министерство здравоохранения |
итого |
227 206,2 |
217 206,2 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
оснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская станция переливания крови" и ее филиалов оборудованием, ремонт помещений, обеспечение расходными материалами для забора крови, информатизация службы крови, пропаганда донорства, подготовка специалистов |
пункт 1 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
204 155,9 |
204 155,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
23 050,3 |
13 050,3 |
10 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
11. Заготовка, переработка, хранение донорской крови и ее компонентов, обеспечение компонентами и препаратами крови, иммуногематологическими стандартами государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
1 740 173,0 |
103 470,2 |
114 979,4 |
123 530,2 |
122 130,2 |
121 414,9 |
144 004,1 |
151 496,1 |
160 794,8 |
164 059,0 |
168 713,2 |
174 690,2 |
190 890,7 |
обеспечение заготовки донорской крови в соответствии с потребностью медицинских организаций (9000 литров ежегодно) |
пункт 2.15 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 740 173,0 |
103 470,2 |
114 979,4 |
123 530,2 |
122 130,2 |
121 414,9 |
144 004,1 |
151 496,1 |
160 794,8 |
164 059,0 |
168 713,2 |
174 690,2 |
190 890,7 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 12. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||
12. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
118 249 102,8 |
6 318 738,5 |
7 180 325,2 |
7 033 351,9 |
6 976 251,8 |
7 428 960,9 |
9 671 606,5 |
10 245 248,1 |
11 430 307,8 |
12 122 203,3 |
12 784 329,4 |
13 134 844,4 |
13 922 935,0 |
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
пункты 3.6, 18, 20, 3.4, 3.5, 10.3 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
118 249 102,8 |
6 318 738,5 |
7 180 325,2 |
7 033 351,9 |
6 976 251,8 |
7 428 960,9 |
9 671 606,5 |
10 245 248,1 |
11 430 307,8 |
12 122 203,3 |
12 784 329,4 |
13 134 844,4 |
13 922 935,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 13. Соответствие деятельности медицинских организаций в Архангельской области порядкам и стандартам оказания медицинской помощи |
|
||||||||||||||||
13. Совершенствование системы оказания медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
7 812 725,3 |
668 795,7 |
596 585,5 |
533 551,5 |
588 412,6 |
550 861,5 |
659 514,1 |
693 075,9 |
606 821,7 |
672 408,0 |
680 216,2 |
692 164,7 |
870 317,9 |
оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи |
пункты 2.19, 2.21, 3.6, 18, 20, 10.3 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
7 812 725,3 |
668 795,7 |
596 585,5 |
533 551,5 |
588 412,6 |
550 861,5 |
659 514,1 |
693 075,9 |
606 821,7 |
672 408,0 |
680 216,2 |
692 164,7 |
870 317,9 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
14. Погашение кредиторской задолженности |
министерство здравоохранения |
итого |
845 884,8 |
27 415,5 |
- |
- |
- |
251 978,7 |
21 732,3 |
289 026,2 |
255 732,1 |
- |
- |
- |
- |
оказание специализированной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
пункты 1, 2.9, 2.10 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
845 884,8 |
27 415,5 |
- |
- |
- |
251 978,7 |
21 732,3 |
289 026,2 |
255 732,1 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
15. Формирование инфраструктуры оказания медицинской помощи по профилю "Гериатрия" |
министерство здравоохранения |
итого |
3 219,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 219,9 |
- |
- |
- |
- |
оснащение медицинским оборудованием 3 государственных медицинских организаций |
пункты 1, 17 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
3 219,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 219,9 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 2 |
|
итого |
157 580 284,9 |
9 521 515,4 |
10 107 159,7 |
9 464 563,5 |
9 285 501,1 |
9 956 461,8 |
12 438 807,2 |
14 117 112,8 |
15 682 784,2 |
15 890 764,8 |
16 785 610,0 |
16 945 368,9 |
17 384 635,5 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
3 456 564,3 |
312 546,7 |
38 857,5 |
26 037,0 |
42 688,0 |
142 112,6 |
135 006,0 |
564 631,2 |
874 495,8 |
453 252,6 |
563 970,5 |
302 966,4 |
- |
||||
областной бюджет |
35 874 617,8 |
2 890 230,2 |
2 887 977,0 |
2 405 174,6 |
2 266 561,3 |
2 385 388,3 |
2 632 194,7 |
3 307 233,5 |
3 377 980,6 |
3 315 308,9 |
3 437 310,1 |
3 507 558,1 |
3 461 700,5 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
118 249 102,8 |
6 318 738,5 |
7 180 325,2 |
7 033 351,9 |
6 976 251,8 |
7 428 960,9 |
9 671 606,5 |
10 245 248,1 |
11 430 307,8 |
12 122 203,3 |
12 784 329,4 |
13 134 844,4 |
13 922 935,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 3 "Развитие государственно-частного партнерства" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 3 - повышение качества оказания медицинских услуг в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||
Задачи N 1 - 5. Привлечение в отрасль дополнительных финансовых источников; организация в области инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, позитронно-эмиссионного томографического сканера (далее - ПЭТ-сканер), компьютерного томографа и магнитно-резонансного томографа (далее - КТ и МРТ); создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины; повышение обеспеченности населения в заместительной почечной терапии методом гемодиализа; обеспечение лечения бесплодия методами вспомогательных репродуктивных технологий | |||||||||||||||||
1.1. Организация инновационного производственного и диагностического центра на базе циклотрона, радиохимической лаборатории, ПЭТ-сканера, КТ и МРТ |
министерство здравоохранения |
итого |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
- |
создание условий для высококачественной диагностики и лечения больных с использованием технологий ядерной медицины |
пункты 1, 3.1, 3.2, 3.3 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 3 |
|
итого |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
120 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
120 000,0 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
юридические лица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 4 - создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям; улучшение состояния здоровья детей и матерей; снижение материнской, младенческой и детской смертности | |||||||||||||||||
Задача N 1 - развитие государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям в соответствии с утвержденными порядками и стандартами оказания медицинской помощи | |||||||||||||||||
1. Совершенствование медицинской помощи женщинам и детям |
министерство здравоохранения |
итого |
174 107,5 |
18 152,3 |
30 137,6 |
- |
- |
10 400,0 |
24 850,0 |
20 503,1 |
43 300,0 |
- |
- |
- |
26 764,5 |
приобретение не менее 50 единиц оборудования для государственных медицинских организаций, оказывающих акушерско-гинекологическую и педиатрическую помощь. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций Архангельской области медицинскими изделиями. Проведение ремонтов для приведения помещений в соответствие с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами |
пункты 1, 2, 1.1, 1.2, 1.3, 1.26 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
174 107,5 |
18 152,3 |
30 137,6 |
- |
- |
10 400,0 |
24 850,0 |
20 503,1 |
43 300,0 |
- |
- |
- |
26 764,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2. Обеспечение проведения аудиологического и неонатального скрининга |
министерство здравоохранения |
итого |
16 420,2 |
5 220,8 |
5 199,4 |
6 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
закупка оборудования и расходных материалов для аудиологического и неонатального скрининга |
пункты 4.2, 4.3 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
9 794,4 |
4 907,9 |
4 886,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
6 625,8 |
312,9 |
312,9 |
6 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет |
министерство здравоохранения |
итого |
729 194,4 |
71 432,3 |
75 194,8 |
73 000,0 |
73 000,0 |
41 795,0 |
49 890,0 |
44 560,0 |
44 560,0 |
40 000,0 |
44 560,0 |
44 560,0 |
126 642,3 |
приобретение продуктов питания по назначению врача для беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3 лет (2013-2016 годы - для обеспечения не менее 25 000 человек в год; 2017-2020 годы - для обеспечения не менее 15 000 человек в год) |
пункты 1, 2, 19, 4.4, 4.5 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
729 194,4 |
71 432,3 |
75 194,8 |
73 000,0 |
73 000,0 |
41 795,0 |
49 890,0 |
44 560,0 |
44 560,0 |
40 000,0 |
44 560,0 |
44 560,0 |
126 642,3 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.1. Предоставление единовременной денежной выплаты за счет средств областного бюджета в связи с направлением женщин на родоразрешение в государственные медицинские организации |
министерство здравоохранения |
итого |
56 953,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 317,7 |
4 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
14 635,9 |
предоставление единовременной денежной выплаты не менее 80 процентам - в 2018 году, 85 процентам - в 2019 году, 90 процентам - в 2020 году от численности женщин, направляемых на родоразрешение в государственные медицинские организации |
пункт 4.12 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
56 953,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 317,7 |
4 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
7 000,0 |
14 635,9 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 2. Развитие специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям и женщинам | |||||||||||||||||
4. Развитие пренатальной диагностики нарушений развития ребенка |
министерство здравоохранения |
итого |
28 427,3 |
13 183,9 |
7 643,4 |
7 600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение аппарата УЗИ-диагностики для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Северодвинский родильный дом". Открытие и оснащение оборудованием цитогенетической лаборатории (государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельская детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова"). Оснащение оборудованием патологоанатомического отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная клиническая больница" |
пункты 1, 4.1, 4.4, 4.5, 4.6, 4.9 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
11 777,3 |
5 508,9 |
6 268,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
16 650,0 |
7 675,0 |
1 375,0 |
7 600,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5. Совершенствование профилактических мероприятий путем доабортного консультирования и развития центров (кабинетов) медико-социальной поддержки беременных |
министерство здравоохранения |
итого |
6 974,1 |
3 305,8 |
3 668,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
организация и осуществление функционирования службы доабортного консультирования в женских консультациях, обеспечение работы телефона доверия |
пункты 1, 2, 4.10, 4.12 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
6 974,1 |
3 305,8 |
3 668,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6. Совершенствование оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
министерство здравоохранения |
итого |
31 638,7 |
754,0 |
200,0 |
548,7 |
5 000,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
6 790,4 |
5 000,0 |
5 000,0 |
- |
- |
3 345,6 |
приобретение лекарственных препаратов (в том числе лекарственных препаратов, ввозимых на территорию Российской Федерации в соответствии с подпунктом "Д" пункта 2 Правил ввоза лекарственных средств для медицинского применения на территорию Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2010 года N 771), продуктов лечебного питания, расходных материалов, оборудования, медицинских изделий |
пункты 1, 4.4, 4.7 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
31 638,7 |
754,0 |
200,0 |
548,7 |
5 000,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
6 790,4 |
5 000,0 |
5 000,0 |
- |
- |
3 345,6 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7. Предоставление помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям из неполных семей |
министерство здравоохранения |
итого |
3 958 546,8 |
270 368,5 |
275 000,7 |
280 907,5 |
230 207,1 |
244 780,9 |
297 039,7 |
316 670,4 |
365 271,0 |
355 130,4 |
382 824,6 |
396 461,6 |
543 884,4 |
совершенствование условий содержания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из неполных семей |
пункты 1, 1.3, 4.5, 4.8 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
||||
областной бюджет |
3 958 546,8 |
270 368,5 |
275 000,7 |
280 907,5 |
230 207,1 |
244 780,9 |
297 039,7 |
316 670,4 |
365 271,0 |
355 130,4 |
382 824,6 |
396 461,6 |
543 884,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
8. Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
министерство здравоохранения |
итого |
7 265,5 |
965,5 |
6 300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение оборудования в соответствии с порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным |
пункты 1, 17, 4.5, 4.8, 4.9, 4.11 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
7 265,5 |
965,5 |
6 300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||
9. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
63 861 056,1 |
3 192 568,4 |
3 981 901,0 |
4 408 464,6 |
4 231 468,2 |
4 506 472,9 |
5 378 602,6 |
5 697 617,9 |
5 478 628,2 |
5 810 258,7 |
6 127 620,5 |
7 304 588,9 |
7 742 864,2 |
за счет средств территориального фонда обязательного медицинского страхования финансируются оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам, в том числе амбулаторной, стационарной, помощи беременным женщинам на койках патологии беременности, послеродовых койках, специализированной помощи женщинам, амбулаторной помощи детям и специализированной помощи детям в стационаре |
пункты 3.6, 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
63 861 056,1 |
3 192 568,4 |
3 981 901,0 |
4 408 464,6 |
4 231 468,2 |
4 506 472,9 |
5 378 602,6 |
5 697 617,9 |
5 478 628,2 |
5 810 258,7 |
6 127 620,5 |
7 304 588,9 |
7 742 864,2 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 4. Дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций медицинскими изделиями, а также реализация в них организационно-планировочных решений внутренних пространств с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 марта 2018 года N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям" | |||||||||||||||||
10. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
министерство здравоохранения |
итого |
439 305,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
133 062,7 |
159 078,1 |
147 164,6 |
- |
- |
- |
- |
дооснащение детских поликлиник и детских поликлинических отделений государственных медицинских организаций медицинскими изделиями |
пункты 3, 4.13-4.19 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
339 376,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
119 756,4 |
115 762,2 |
103 858,3 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
99 928,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 306,3 |
43 315,9 |
43 306,3 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
306 233,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
159 068,5 |
147 164,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
219 620,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115 762,2 |
103 858,3 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
86 612,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 306,3 |
43 306,3 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 4 |
|
итого |
69 309 889,6 |
3 575 951,5 |
4 385 245,2 |
4 776 520,8 |
4 539 675,3 |
4 805 948,8 |
5 896 262,7 |
6 249 219,9 |
6 090 923,8 |
6 217 389,1 |
6 562 005,1 |
7 752 610,5 |
8 458 136,9 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
360 948,6 |
10 416,8 |
11 154,9 |
- |
- |
- |
119 756,4 |
115 762,2 |
103 858,3 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
5 087 884,9 |
372 966,3 |
392 189,3 |
368 056,2 |
308 207,1 |
299 475,9 |
397 903,7 |
435 839,8 |
508 437,3 |
407 130,4 |
434 384,6 |
448 021,6 |
715 272,7 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
63 861 056,1 |
3 192 568,4 |
3 981 901,0 |
4 408 464,6 |
4 231 468,2 |
4 506 472,9 |
5 378 602,6 |
5 697 617,9 |
5 478 628,2 |
5 810 258,7 |
6 127 620,5 |
7 304 588,9 |
7 742 864,2 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 5 - увеличение продолжительности активного периода жизни населения | |||||||||||||||||
Задача N 1. Разработка и внедрение новых организационных моделей, а также поддержка развития инфраструктуры системы медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения | |||||||||||||||||
1.1. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
министерство здравоохранения |
итого |
1 863 565,3 |
140 746,7 |
148 959,7 |
150 079,7 |
153 678,5 |
149 886,0 |
139 630,8 |
152 392,0 |
158 920,2 |
161 040,8 |
162 750,3 |
165 955,1 |
179 525,5 |
оказание реабилитационной помощи взрослому и детскому населению в государственных медицинских организациях в амбулаторных и стационарных условиях |
пункты 5.2, 5.3, 5.5 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 863 565,3 |
140 746,7 |
148 959,7 |
150 079,7 |
153 678,5 |
149 886,0 |
139 630,8 |
152 392,0 |
158 920,2 |
161 040,8 |
162 750,3 |
165 955,1 |
179 525,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 2. Разработка и внедрение новых организационных моделей долечивания (реабилитации) больных | |||||||||||||||||
2. Развитие долечивания (реабилитации) больных из числа работающих граждан в условиях санаторно-курортных организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
55 359,8 |
15 668,6 |
16 200,0 |
17 203,2 |
- |
- |
5 700,0 |
588,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
оказание работающим гражданам санаторно-курортной медицинской помощи по восстановительному лечению непосредственно после стационарной помощи в условиях санаторно-курортных организаций |
пункты 5.1, 5.4 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
55 359,8 |
15 668,6 |
16 200,0 |
17 203,2 |
- |
- |
5 700,0 |
588,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 3. Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области | |||||||||||||||||
3.1. Оказание медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
|
итого |
2 916 208,7 |
- |
79 870,5 |
117 783,4 |
123 400,0 |
130 149,6 |
235 538,0 |
249 508,2 |
415 542,6 |
440 696,1 |
464 767,3 |
319 880,1 |
339 072,9 |
оказание медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Архангельской области |
пункты 3.6, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
2 916 208,7 |
- |
79 870,5 |
117 783,4 |
123 400,0 |
130 149,6 |
235 538,0 |
249 508,2 |
415 542,6 |
440 696,1 |
464 767,3 |
319 880,1 |
339 072,9 |
||||
Всего по подпрограмме N 5 |
|
итого |
4 835 133,8 |
156 415,3 |
245 030,2 |
285 066,3 |
277 078,5 |
280 035,6 |
380 868,8 |
402 488,2 |
574 462,8 |
601 736,9 |
627 517,6 |
485 835,2 |
518 598,4 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 918 925,1 |
156 415,3 |
165 159,7 |
167 282,9 |
153 678,5 |
149 886,0 |
145 330,8 |
152 980,0 |
158 920,2 |
161 040,8 |
162 750,3 |
165 955,1 |
179 525,5 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
2 916 208,7 |
- |
79 870,5 |
117 783,4 |
123 400,0 |
130 149,6 |
235 538,0 |
249 508,2 |
415 542,6 |
440 696,1 |
464 767,3 |
319 880,1 |
339 072,9 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 6 - обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости | |||||||||||||||||
Задачи N 1 и 2. Обеспечение доступности паллиативной помощи; повышение эффективности оказания паллиативной помощи, качество которой должно соответствовать уровню заболеваемости | |||||||||||||||||
1.1. Оказание паллиативной помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
4 025 562,5 |
142 871,0 |
173 061,8 |
276 871,1 |
288 918,9 |
259 463,7 |
340 037,9 |
394 178,1 |
412 979,6 |
432 561,7 |
419 643,4 |
424 951,7 |
460 023,7 |
оказание паллиативной медицинской помощи |
пункты 6.1, 6.2 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
4 025 562,5 |
142 871,0 |
173 061,8 |
276 871,1 |
288 918,9 |
259 463,7 |
340 037,9 |
394 178,1 |
412 979,6 |
432 561,7 |
419 643,4 |
424 951,7 |
460 023,7 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. Оказание паллиативной помощи детям на дому |
министерство здравоохранения |
итого |
9 260,7 |
200,0 |
306,2 |
390,0 |
- |
- |
- |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 564,5 |
900,0 |
900,0 |
- |
обеспечение расходными материалами для жизнеобеспечения в домашних условиях детей, страдающих редкими, в том числе орфанными, заболеваниями |
пункты 1, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
9 260,7 |
200,0 |
306,2 |
390,0 |
- |
- |
- |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 564,5 |
900,0 |
900,0 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.3. Развитие системы паллиативной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
230 998,1 |
- |
- |
1 300,0 |
- |
- |
35 277,0 |
41 163,0 |
40 792,4 |
37 569,0 |
37 448,3 |
37 448,3 |
- |
обеспечение государственных медицинских организаций медицинским оборудованием паллиативных коек, медицинскими изделиями, в том числе для использования на дому взрослыми и детьми, включая медицинские изделия для искусственной вентиляции легких |
пункты 6.1, 6.2 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
210 256,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 277,0 |
37 046,7 |
36 713,2 |
33 812,1 |
33 703,5 |
33 703,5 |
- |
||||
областной бюджет |
20 742,1 |
- |
- |
1 300,0 |
- |
- |
- |
4 116,3 |
4 079,2 |
3 756,9 |
3 744,8 |
3 744,8 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.4. Организация работы добровольцев (волонтеров) по уходу за тяжелобольными пациентами в государственных медицинских организациях |
министерство здравоохранения |
итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
работа добровольцев (волонтеров) в государственных медицинских организациях по уходу за тяжелобольными пациентами |
пункты 1, 8, 9, 10, 17, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.9, 2.10 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 6 |
|
итого |
4 265 821,3 |
143 071,0 |
173 368,0 |
278 561,1 |
288 918,9 |
259 463,7 |
375 314,9 |
437 341,0 |
455 772,0 |
472 695,2 |
457 991,7 |
463 300,0 |
460 023,7 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
210 256,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
35 277,0 |
37 046,7 |
36 713,2 |
33 812,1 |
33 703,5 |
33 703,5 |
- |
||||
областной бюджет |
4 055 565,3 |
143 071,0 |
173 368,0 |
278 561,1 |
288 918,9 |
259 463,7 |
340 037,9 |
400 294,3 |
419 058,8 |
438 883,1 |
424 288,2 |
429 596,5 |
460 023,7 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 7 - совершенствование и перспективное развитие обеспеченности системы здравоохранения Архангельской области медицинскими кадрами; поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также кадрового дисбаланса в системе здравоохранения Архангельской области; обеспечение притока в государственные медицинские организации врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнить естественную убыль; планирование подготовки и трудоустройства медицинских работников с использованием современных технологий кадрового менеджмента, эффективных мотивационных механизмов, позволяющих обеспечить медицинские организации квалифицированными кадрами, способными улучшить качество оказания медицинской помощи населению; решение социальных вопросов медицинских работников в целях повышения доступности и качества оказываемой медицинской помощи; повышение престижа профессии медицинского работника | |||||||||||||||||
Задача N 1. Совершенствование системы целевого обучения молодых специалистов с высшим и средним профессиональным образованием в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||
1.1. Ежемесячные выплаты обучающимся в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения (с 2 июля 2013 года ежемесячно - 1100 рублей на одного человека, с 1 января 2020 года ежемесячно - 1300 рублей на одного человека, обучающегося по программам специалитета, 1500 рублей на одного человека, обучающегося по программам ординатуры) и в профессиональных образовательных организациях (с 2 июля 2013 года ежемесячно - 800 рублей на одного человека, с 1 января 2020 года ежемесячно - 1000 рублей на одного человека) на условиях целевого обучения, заключившим договор с государственными медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения, и подписавшим обязательство отработать в данных организациях не менее трех лет после окончания образовательной организации |
министерство здравоохранения |
итого |
77 396,7 |
5 244,0 |
4 000,0 |
4 900,0 |
4 463,9 |
4 967,0 |
6 730,8 |
5 008,1 |
10 000,0 |
11 508,6 |
5 857,3 |
5 857,3 |
8 859,7 |
целевое обучение не менее 350 обучающихся ежегодно |
пункты 12, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.31, 7.33, 7.34, перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
77 396,7 |
5 244,0 |
4 000,0 |
4 900,0 |
4 463,9 |
4 967,0 |
6 730,8 |
5 008,1 |
10 000,0 |
11 508,6 |
5 857,3 |
5 857,3 |
8 859,7 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. Подготовка обучающихся на компенсационной основе по образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования в сфере здравоохранения |
министерство здравоохранения |
итого |
37 989,4 |
2 900,0 |
3 000,0 |
2 950,0 |
3 028,6 |
3 202,3 |
3 175,0 |
1 965,0 |
3 175,0 |
3 175,0 |
3 175,0 |
3 175,0 |
5 068,5 |
подготовка обучающихся на компенсационной основе, ежегодно |
пункты 12, 7.6, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.16, 7.31, 7.33, 7.34 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
37 989,4 |
2 900,0 |
3 000,0 |
2 950,0 |
3 028,6 |
3 202,3 |
3 175,0 |
1 965,0 |
3 175,0 |
3 175,0 |
3 175,0 |
3 175,0 |
5 068,5 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 2. Совершенствование работы по трудоустройству и закреплению молодых специалистов в государственных медицинских организациях для достижения полноты укомплектованности государственных медицинских организаций медицинскими работниками | |||||||||||||||||
2.1. Единовременные денежные выплаты специалистам, окончившим образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации в сфере здравоохранения, трудоустроившимся в государственные медицинские организации |
министерство здравоохранения |
итого |
551 072,6 |
47 092,0 |
53 856,0 |
27 007,3 |
43 267,3 |
33 400,0 |
46 900,0 |
28 250,0 |
69 200,0 |
62 900,0 |
62 400,0 |
62 400,0 |
14 400,0 |
единовременная компенсационная выплата в 2013-2020 годах в размере 1 млн. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет (с 1 января 2015 года - до 45 лет, с 1 января 2016 года до 1 января 2018 года - до 50 лет), имеющим высшее образование, прибывшим (переехавшим) в 2013-2020 годах на работу в сельские населенные пункты либо рабочие поселки (поселки городского типа) Архангельской области и заключившим с министерством здравоохранения договор. Ожидаемый результат - трудоустройство в государственные медицинские организации, расположенные в сельских населенных пунктах или рабочих поселках Архангельской области: в 2013 году - 45 медицинских работников, в 2014 году - 54 медицинских работников, в 2015 году - 45 медицинских работников, в 2016 году - 44 медицинских работников, в 2017 году - 34 медицинских работников. С 2018 года ожидаемый результат мероприятия определяется перечнем вакантных должностей медицинских работников в медицинских организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программный реестр должностей) |
пункты 12, 13, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.25, 7.26 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
360 758,9 |
22 500,0 |
27 000,0 |
2 000,0 |
25 200,0 |
19 800,0 |
23 058,9 |
15 300,0 |
61 200,0 |
54 900,0 |
54 900,0 |
54 900,0 |
- |
||||
областной бюджет |
190 313,7 |
24 592,0 |
26 856,0 |
25 007,3 |
18 067,3 |
13 600,0 |
23 841,1 |
12 950,0 |
8 000,0 |
8 000,0 |
7 500,0 |
7 500,0 |
14 400,0 |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.2. Единовременная денежная выплата в размере 500,0 тыс. рублей медицинским работникам, окончившим профессиональные образовательные организации, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся в государственные медицинские организации для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, станциях (отделениях) скорой медицинской помощи, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
10 512,6 |
- |
- |
2 000,0 |
1 512,6 |
4 000,0 |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
- |
единовременная денежная выплата в размере 500 тыс. рублей медицинским работникам в возрасте до 35 лет, окончившим профессиональные образовательные организации, заключившим с министерством здравоохранения договор и трудоустроившимся в государственные медицинские организации для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской области. Трудоустройство в государственные медицинские организации для работы в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, станциях (отделениях) скорой медицинской помощи, расположенных в сельских населенных пунктах Архангельской области, 14 медицинских работников |
пункты 13, 7.8, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.26 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
10 512,6 |
- |
- |
2 000,0 |
1 512,6 |
4 000,0 |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.3. Выявление особенностей учебной и трудовой мотивации и ожиданий у обучающихся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАПОУ АО "Архангельский медицинский колледж", а также у молодых специалистов государственных медицинских организаций Архангельской области |
министерство здравоохранения |
итого |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
анкетирование в 2018 году обучающихся в ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России и ГАПОУ АО "Архангельский медицинский колледж" (не менее 100 человек), а также молодых специалистов государственных медицинских организаций Архангельской области (не менее 50 человек) |
пункты 12, 7.7, 7.9, 7.10, 7.12, 7.14, 7.16, 7.34 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
40,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 3. Повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников | |||||||||||||||||
3.1. Мероприятия по повышению престижа профессии, в том числе проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов |
министерство здравоохранения |
итого |
29 270,6 |
2 210,0 |
2 310,0 |
2 442,7 |
2 427,6 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 360,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 620,3 |
ежегодное проведение конкурсов профессионального мастерства и иных тематических конкурсов с выплатой денежных поощрений и вручением памятных подарков победителям |
пункты 7.10, 7.11, 7.23, 7.24 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
29 270,6 |
2 210,0 |
2 310,0 |
2 442,7 |
2 427,6 |
2 200,0 |
2 200,0 |
2 360,0 |
2 500,0 |
3 000,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 620,3 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.2. Оплата работы главных внештатных специалистов министерства здравоохранения |
министерство здравоохранения |
итого |
3 026,0 |
1 026,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ежеквартальные выплаты главным внештатным специалистам |
пункт 7.41 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
3 026,0 |
1 026,0 |
1 000,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов со средним медицинским образованием | |||||||||||||||||
4.1. Реализация мероприятий по организации подготовки и переподготовки кадров со средним профессиональным образованием в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Архангельский медицинский колледж", организация спортивной, оздровительной# и культурно-массовой работы с обучающимися в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Архангельский медицинский колледж" по профессиональным образовательным программам |
министерство здравоохранения |
итого |
908 555,8 |
67 980,3 |
65 598,3 |
71 706,2 |
71 774,5 |
63 688,3 |
67 226,0 |
69 508,9 |
77 713,2 |
83 689,5 |
87 761,0 |
90 870,6 |
91 039,0 |
ежегодное обучение студентов согласно государственному заданию, повышение квалификации средних медицинских работников, сертификация специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием |
пункты 13, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.42 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
908 555,8 |
67 980,3 |
65 598,3 |
71 706,2 |
71 774,5 |
63 688,3 |
67 226,0 |
69 508,9 |
77 713,2 |
83 689,5 |
87 761,0 |
90 870,6 |
91 039,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.2. Выплата государственной академической стипендии, государственной социальной стипендии, областной социальной стипендии, оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся, а также предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за счет средств областного бюджета в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Архангельский медицинский колледж" по профессиональным образовательным программам |
министерство здравоохранения |
итого |
153 044,6 |
5 600,0 |
9 558,6 |
10 005,1 |
9 558,0 |
11 058,0 |
12 550,8 |
14 140,4 |
14 527,7 |
15 752,9 |
16 259,6 |
16 786,5 |
17 247,1 |
ежегодные выплаты стипендий и предоставление мер социальной поддержки обучающимся за счет средств областного бюджета в государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Архангельский медицинский колледж" по профессиональным образовательным программам |
пункты 13, 7.4, 7.8, 7.11, 7.13, 7.15, 7.17, 7.32, 7.35, 7.36, 7.37, 7.38, 7.42 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
153 044,6 |
5 600,0 |
9 558,6 |
10 005,1 |
9 558,0 |
11 058,0 |
12 550,8 |
14 140,4 |
14 527,7 |
15 752,9 |
16 259,6 |
16 786,5 |
17 247,1 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4.3. Оснащение симуляционного центра оборудованием для отработки практических навыков обучающихся специалистов со средним профессиональным образованием |
|
итого |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
оснащение центра аккредитации на базе государственном автономном профессиональном образовательном учреждении Архангельской области "Архангельский медицинский колледж" необходимым оборудованием в количестве 8 единиц |
пункты 7.4, 7.6 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 5. Предоставление мер социальной поддержки специалистам государственных медицинских и фармацевтических организаций | |||||||||||||||||
5.1. Предоставление мер социальной поддержки квалифицированным специалистам государственных медицинских организаций Архангельской области (за исключением педагогических работников) и фармацевтических организаций Архангельской области, в том числе вышедшим на пенсию, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), специалистам муниципальных учреждений здравоохранения, переданных в государственную собственность Архангельской области, вышедшим на пенсию до 31 декабря 2011 года и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Архангельской области, предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных медицинских организаций Архангельской области в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области, а также финансовое обеспечение права работников государственных медицинских организаций на компенсацию иных расходов (за исключением работников государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения Архангельской области, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Архангельской области) |
министерство здравоохранения |
итого |
1 058 060,5 |
21 145,1 |
26 587,2 |
16 000,0 |
57 417,2 |
65 325,9 |
72 281,0 |
76 143,3 |
163 968,3 |
189 445,8 |
160 718,2 |
160 718,2 |
48 310,3 |
реализация положений областных законов от 22 июня 2005 года N 52-4-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий квалифицированных специалистов, проживающих и работающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)" и от 2 июля 2013 года N 712-41-ОЗ "Об образовании в Архангельской области", постановления Правительства Архангельской области от 30 марта 2010 года N 79-пп "Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных образовательных организаций Архангельской области и муниципальных образовательных организаций муниципальных образований Архангельской области, государственных организаций Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и государственных медицинских организаций Архангельской области в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Архангельской области", а также с 2016 года - предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, предусмотренной Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года N 4520-1 "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" |
пункты 12, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, 7.25 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 058 060,5 |
21 145,1 |
26 587,2 |
16 000,0 |
57 417,2 |
65 325,9 |
72 281,0 |
76 143,3 |
163 968,3 |
189 445,8 |
160 718,2 |
160 718,2 |
48 310,3 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 6. Создание условий для планомерного роста профессионального уровня знаний и умений медицинских работников | |||||||||||||||||
6.1. Организация повышения квалификации, профессиональной переподготовки медицинских кадров |
министерство здравоохранения |
итого |
2 790,7 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
312,0 |
- |
- |
- |
900,0 |
1 278,7 |
повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских работников |
пункты 7.1, 7.3, 7.5, 7.30, 7.32, 7.39 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
990,7 |
300,0 |
- |
- |
|
- |
- |
312,0 |
- |
- |
- |
- |
378,7 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
1 800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
900,0 |
900,0 |
||||
Всего по подпрограмме N 7 |
|
итого |
2 833 759,5 |
153 497,4 |
165 910,1 |
137 511,3 |
193 949,7 |
187 841,5 |
211 103,6 |
198 687,7 |
344 084,2 |
370 471,8 |
338 671,0 |
343 207,6 |
188 823,6 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
360 758,9 |
22 500,0 |
27 000,0 |
2 000,0 |
25 200,0 |
19 800,0 |
23 058,9 |
15 300,0 |
61 200,0 |
54 900,0 |
54 900,0 |
54 900,0 |
- |
||||
областной бюджет |
2 471 200,6 |
130 997,4 |
138 910,1 |
135 511,3 |
168 749,7 |
168 041,5 |
188 044,7 |
183 387,7 |
282 884,2 |
315 571,8 |
283 771,0 |
287 407,6 |
187 923,6 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
1 800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
900,0 |
900,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 8 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 8 - повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения на основе формирования рациональной и сбалансированной с имеющимися ресурсами системы лекарственного обеспечения населения | |||||||||||||||||
Задача N 1. Обеспечение рационального использования лекарственных препаратов для медицинского применения | |||||||||||||||||
1.1. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания отдельных групп населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке |
министерство здравоохранения |
итого |
18 290 956,6 |
879 097,1 |
1 346 638,8 |
945 912,5 |
1 057 223,5 |
1 533 171,5 |
1 564 377,4 |
1 989 503,4 |
2 303 491,8 |
2 192 093,5 |
1 288 024,4 |
1 291 422,7 |
1 900 000,0 |
обеспечение лекарственными препаратами льготных категорий граждан (100 процентов нуждающихся) |
пункты 4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.7, 8.9, 9.5 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
6 315 416,1 |
535 066,9 |
821 572,8 |
494 042,8 |
529 322,9 |
480 565,2 |
523 036,4 |
500 290,6 |
616 505,6 |
605 004,3 |
605 004,3 |
605 004,3 |
- |
||||
областной бюджет |
11 975 540,5 |
344 030,2 |
525 066,0 |
451 869,7 |
527 900,6 |
1 052 606,3 |
1 041 341,0 |
1 489 212,8 |
1 686 986,2 |
1 587 089,2 |
683 020,1 |
686 418,4 |
1 900 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках реализации федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
355 284,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84 958,1 |
90 108,8 |
90 108,8 |
90 108,8 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
348 178,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83 258,9 |
88 306,6 |
88 306,6 |
88 306,6 |
- |
||||
областной бюджет |
7 105,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 699,2 |
1 802,2 |
1 802,2 |
1 802,2 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. Приобретение лекарственных препаратов для проведения тромболизиса у больных с острым инфарктом миокарда на догоспитальном этапе |
министерство здравоохранения |
итого |
3 586,2 |
2 786,2 |
800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
проведение в 2013-2014 годах догоспитального тромболизиса у пациентов с острым инфарктом миокарда |
пункт 2.9 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
3 586,2 |
2 786,2 |
800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.3. Обеспечение лекарственными препаратами для проведения специфической фармакотерапии радиационных и химических поражений при ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в результате применения средств радиационного и химического терроризма |
министерство здравоохранения |
итого |
751,2 |
- |
- |
751,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
формирование резерва лекарственных препаратов для ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций радиационного и химического характера на территории Архангельской области |
пункты 1, 8.5 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
751,2 |
- |
- |
751,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 2. Предупреждение распространенности ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C | |||||||||||||||||
2.1. Приобретение антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и/или гепатитов B и C |
министерство здравоохранения |
итого |
126 666,5 |
38 997,4 |
41 026,7 |
46 642,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
проведение противовирусной терапии в 2013-2015 годах у 16 пациентов с хроническими гепатитами B или C, а также у 330 пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе у 10 пациентов с сочетанной патологией |
пункты 2.2, 2.3, 4.11 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
93 666,5 |
27 997,4 |
30 026,7 |
35 642,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
33 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
11 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.2. Химиопрофилактика ВИЧ-инфекции профессиональных заражений медицинских работников и постконтактная профилактика заражения |
министерство здравоохранения |
итого |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
приобретение в 2013-2014, 2020 годах не менее 20 комплектов противовирусных препаратов для предотвращения профессионального заражения медицинских работников ВИЧ-инфекцией |
пункт 2.3 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
900,0 |
300,0 |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
300,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 3. Снижение уровня или сохранение на спорадическом уровне распространенности инфекционных заболеваний, профилактика которых осуществляется проведением иммунизации населения в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям | |||||||||||||||||
3.1. Обеспечение иммунобиологическими препаратами населения, в том числе оказание услуг по их приемке, хранению и доставке |
министерство здравоохранения |
итого |
450 477,9 |
18 000,0 |
19 400,0 |
22 000,0 |
34 332,6 |
34 632,2 |
46 817,5 |
53 773,0 |
85 761,3 |
85 761,3 |
- |
- |
50 000,0 |
охват профилактическими прививками не менее 95 процентов подлежащих вакцинации контингентов |
пункты 1.27, 8.4 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
450 477,9 |
18 000,0 |
19 400,0 |
22 000,0 |
34 332,6 |
34 632,2 |
46 817,5 |
53 773,0 |
85 761,3 |
85 761,3 |
- |
- |
50 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3.2. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания в Архангельской области |
|
итого |
2 743,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 858,4 |
269,9 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
- |
охват вакцинацией граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, - не менее 95 процентов |
пункт 2.23 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
2 743,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 858,4 |
269,9 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" |
|
итого |
2 743,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 858,4 |
269,9 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
2 743,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 858,4 |
269,9 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 8 |
|
итого |
18 876 081,7 |
939 180,7 |
1 408 165,5 |
1 015 306,1 |
1 091 556,1 |
1 567 803,7 |
1 611 194,9 |
2 045 134,8 |
2 389 823,0 |
2 278 059,8 |
1 288 229,4 |
1 291 627,7 |
1 950 000,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
6 411 825,9 |
563 064,3 |
851 599,5 |
529 685,2 |
529 322,9 |
480 565,2 |
523 036,4 |
502 149,0 |
616 775,5 |
605 209,3 |
605 209,3 |
605 209,3 |
- |
||||
областной бюджет |
12 464 255,8 |
376 116,4 |
556 566,0 |
485 620,9 |
562 233,2 |
1 087 238,5 |
1 088 158,5 |
1 542 985,8 |
1 773 047,5 |
1 672 850,5 |
683 020,1 |
686 418,4 |
1 950 000,0 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 9 "Развитие информатизации в здравоохранении" | |||||||||||||||||
Цель подпрограммы N 9 - информационная поддержка медицинского обслуживания населения, оказания медицинских услуг государственными медицинскими организациями | |||||||||||||||||
Задача N 1. Повышение качества оказания медицинской помощи на основе совершенствования информационно-технологического обеспечения деятельности государственных медицинских организаций, их персонала | |||||||||||||||||
1.1. Масштабирование и развитие используемых медицинских информационных систем (автоматизация деятельности медицинского персонала, обеспечение возможности ведения электронной медицинской карты, персонифицированный учет оказанных медицинских услуг) |
министерство здравоохранения |
итого |
1 234 836,6 |
200,0 |
1 000,0 |
7 950,0 |
- |
3 500,0 |
104 000,0 |
153 816,0 |
510 842,9 |
128 856,5 |
130 431,4 |
95 544,7 |
98 695,0 |
внедрение и масштабирование медицинских информационных систем, расширение функционала, интеграция с сервисами ЕГИСЗ |
пункты 9.7, 9.8, 9.9 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 004 260,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 000,0 |
148 268,0 |
500 626,0 |
125 999,4 |
115 127,1 |
80 240,4 |
- |
||||
областной бюджет |
230 575,7 |
200,0 |
1 000,0 |
7 950,0 |
- |
3 500,0 |
70 000,0 |
5 548,0 |
10 216,9 |
2 857,1 |
15 304,3 |
15 304,3 |
98 695,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
1 019 491,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
153 816,0 |
510 842,9 |
128 856,5 |
130 431,4 |
95 544,7 |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
- |
||||
федеральный бюджет |
970 260,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
148 268,0 |
500 626,0 |
125 999,4 |
115 127,1 |
80 240,4 |
- |
||||
областной бюджет |
49 230,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 548,0 |
10 216,9 |
2 857,1 |
15 304,3 |
15 304,3 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 9 |
|
итого |
1 234 836,6 |
200,0 |
1 000,0 |
7 950,0 |
- |
3 500,0 |
104 000,0 |
153 816,0 |
510 842,9 |
128 856,5 |
130 431,4 |
95 544,7 |
98 695,0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 004 260,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 000,0 |
148 268,0 |
500 626,0 |
125 999,4 |
115 127,1 |
80 240,4 |
- |
||||
областной бюджет |
230 575,7 |
200,0 |
1 000,0 |
7 950,0 |
- |
3 500,0 |
70 000,0 |
5 548,0 |
10 216,9 |
2 857,1 |
15 304,3 |
15 304,3 |
98 695,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Подпрограмма N 10 "Совершенствование системы территориального планирования Архангельской области" | |||||||||||||||||
Цели подпрограммы N 10 - приведение материально-технической базы государственных медицинских организаций в соответствие с требованиями порядков оказания медицинской помощи; формирование эффективной системы организации и управления здравоохранением Архангельской области, обеспечивающей доступную и качественную медицинскую помощь населению | |||||||||||||||||
Задача N 1. Приведение технического состояния зданий государственных медицинских организаций в соответствие с лицензионными и санитарными требованиями | |||||||||||||||||
1.1. Строительство объектов государственных медицинских организаций |
министерство строительства и архитектуры Архангельской области (далее - министерство строительства и архитектуры), министерство здравоохранения |
итого |
4 943 455,9 |
134 620,9 |
94 455,0 |
84 458,2 |
1 785,0 |
3 740,2 |
89 967,2 |
238 285,3 |
1 043 691,3 |
1 160 632,5 |
1 978 846,6 |
112 973,7 |
- |
|
пункты 1.30, 3, 10.1, 10.2, 10.6, 10.7, 10.8 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
3 287 478,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
26 686,7 |
4 961,8 |
647 730,2 |
895 121,3 |
1 712 978,7 |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 655 977,2 |
134 620,9 |
94 455,0 |
84 458,2 |
1 785,0 |
3 740,2 |
63 280,5 |
233 323,5 |
395 961,1 |
265 511,2 |
265 867,9 |
112 973,7 |
- |
||||
местные бюджеты |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
3 333 333,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
650 000,0 |
780 023,7 |
1 903 309,7 |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
3 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
585 000,0 |
702 021,3 |
1 712 978,7 |
- |
- |
||||
областной бюджет |
333 333,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 000,0 |
78 002,4 |
190 331,0 |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1) строительство (приобретение) Черевковской амбулатории государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Красноборская центральная районная больница" (далее - ГБУЗ "Красноборская центральная районная больница") |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
18 437,0 |
18 437,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию Черевковской амбулатории мощностью 80 посещений в смену в 2013 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
18 437,0 |
18 437,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2) привязка проекта и строительство здания терапевтического отделения ГБУЗ "Красноборская центральная районная больница" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
2 377,3 |
2 377,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
проектирование и ввод в эксплуатацию в 2021 году здания терапевтического отделения на 20 коек круглосуточного пребывания и 10 коек дневного стационара |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 377,3 |
2 377,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
3) проектирование, корректировка проектной документации, проведение госэкспертизы и завершение строительства объекта "Поликлиника на 375 посещений в смену в п. Плесецк Архангельской области" государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Плесецкая центральная районная больница" (далее - ГБУЗ "Плесецкая центральная районная больница") |
|
итого |
137 806,3 |
203,2 |
55 412,7 |
82 190,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию объекта "Поликлиника на 375 посещений в смену в п. Плесецк Архангельской области" мощностью 375 посещений в смену в 2015 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
137 806,3 |
203,2 |
55 412,7 |
82 190,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
министерство здравоохранения |
итого |
203,2 |
203,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
203,2 |
203,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
министерство строительства и архитектуры |
итого |
137 603,1 |
- |
55 412,7 |
82 190,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
137 603,1 |
- |
55 412,7 |
82 190,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
4) проектирование, сбор исходно-разрешительной документации, корректировка, экспертиза и строительство областной больницы в 62а квартале г. Архангельска |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
93 997,1 |
88 978,5 |
3 989,8 |
1 028,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию областной больницы в 62а квартале г. Архангельска в 2015 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
93 997,1 |
88 978,5 |
3 989,8 |
1 028,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
5) реконструкция объекта "Областной онкологический диспансер, г. Архангельск" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
57 529,4 |
22 269,6 |
35 052,5 |
207,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
завершение реконструкции объекта "Областной онкологический диспансер, г. Архангельск" в 2014 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
57 529,4 |
22 269,6 |
35 052,5 |
207,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6) строительство пожарного проезда объекта "Реконструкция и капитальный ремонт лечебного корпуса акушерско-гинекологического стационара с женской консультацией (перинатальный центр) по адресу: г. Котлас, пр. Мира, 36, корпус 14" |
министерство здравоохранения |
итого |
1 175,3 |
1 175,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию пожарного проезда перинатального центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Котласская центральная городская больница имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)" в 2013 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 175,3 |
1 175,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7) приобретение, проектирование, строительство фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных населенных пунктах Архангельской области |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
35 641,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 520,0 |
- |
10 280,0 |
17 841,0 |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерских пунктов, улучшение доступности оказания медицинской помощи населению |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
35 641,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
7 520,0 |
- |
10 280,0 |
17 841,0 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
8) корректировка проектной документации и строительство объекта "Пристройка к зданию хирургического корпуса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
257 780,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 850,0 |
59 420,1 |
75 537,0 |
112 973,7 |
- |
ввод в эксплуатацию пристройки к хирургическому корпусу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Мезенская центральная районная больница" в 2022 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
257 780,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 850,0 |
59 420,1 |
75 537,0 |
112 973,7 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9) приобретение здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" |
министерство здравоохранения |
итого |
1 180,0 |
1 180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию здания фельдшерско-акушерского пункта для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Коношская центральная районная больница" в 2013 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 180,0 |
1 180,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
10) корректировка проектной документации и строительство объекта "Лечебно-диагностический корпус государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
3 391 280,5 |
- |
- |
1 031,7 |
- |
- |
- |
10 200,0 |
696 715,4 |
780 023,7 |
1 903 309,7 |
- |
- |
завершение проектирования объекта, ввод в эксплуатацию здания "Лечебно-диагностический корпус государственного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская областная детская клиническая больница имени П.Г. Выжлецова" в 2023 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
3 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
585 000,0 |
702 021,3 |
1 712 978,7 |
- |
- |
||||
областной бюджет |
391 280,5 |
- |
- |
1 031,7 |
- |
- |
- |
10 200,0 |
111 715,4 |
78 002,4 |
190 331,0 |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
3 333 333,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
650 000,0 |
780 023,7 |
1 903 309,7 |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
3 000 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
585 000,0 |
702 021,3 |
1 712 978,7 |
- |
- |
||||
областной бюджет |
333 333,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 000,0 |
78 002,4 |
190 331,0 |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
11) строительство больницы в пос. Березник Виноградовского района Архангельской области |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
311 290,3 |
- |
- |
- |
1 785,0 |
- |
5 000,0 |
56 651,1 |
139 106,5 |
108 747,7 |
- |
- |
- |
разработка проекта на строительство объекта, ввод в эксплуатацию здания больницы для государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Виноградовская центральная районная больница" в пос. Березник, Виноградовский район, в 2021 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
311 290,3 |
- |
- |
- |
1 785,0 |
- |
5 000,0 |
56 651,1 |
139 106,5 |
108 747,7 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
12) строительство больницы на 15 коек с поликлиникой на 100 посещений, Обозерский филиал ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
125 988,7 |
- |
- |
- |
- |
3 740,2 |
50 525,4 |
71 723,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
снос старого здания, возведение фундамента, ввод в эксплуатацию объекта в 2021 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
125 988,7 |
- |
- |
- |
- |
3 740,2 |
50 525,4 |
71 723,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
13) строительство объекта "Пристройка к зданию государственного бюджетного учреждения здравоохранения Архангельской области "Архангельская городская детская поликлиника" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
ввод в эксплуатацию объекта в 2021 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
14) разработка проектно-сметной документации, строительство здания под размещение офиса врачебной практики в районе 14 лесозавода Соломбальского округа г. Архангельска ГБУЗ Архангельской области "Архангельская городская клиническая больница N 7" |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
разработка проектно-сметной документации объекта, ввод в эксплуатацию объекта в 2021 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
15) проектирование и строительство здания офиса врача общей практики на территории 29-го лесозавода города Архангельска |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
1 425,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
235,1 |
- |
1 190,0 |
- |
- |
- |
- |
разработка проектно-сметной документации объекта, ввод в эксплуатацию объекта в 2021 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 425,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
235,1 |
- |
1 190,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
16) приобретение модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек |
министерство здравоохранения |
итого |
33 536,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
26 686,7 |
6 850,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
приобретение 7 фельдшерско-акушерских пунктов |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
31 648,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
26 686,7 |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 888,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 888,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках реализации федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 961,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
17) приобретение служебного жилья для медицинских работников ГБУЗ Архангельской области "Лешуконская центральная районная больница" в с. Лешуконское Лешуконского района |
министерство здравоохранения |
итого |
9 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
количество обеспеченных служебным жильем медицинских работников - 5 человек |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
8 550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 550,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
18) привязка проекта к местности, строительство объектов, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, из модульных конструкций |
министерство здравоохранения |
итого |
78 271,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78 271,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
строительство 6 фельдшерско-акушерских пунктов |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
78 271,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
78 271,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
19) строительство больницы на 16 стационарных коек и 7 коек дневного стационара в пос. Урдома Ленского района Архангельской области |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
202 800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 700,0 |
193 100,0 |
- |
- |
- |
разработка проектно-сметной документации объекта, ввод в эксплуатацию объекта в 2021 году |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
202 800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 700,0 |
193 100,0 |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
20) проектирование и строительство врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для населенных пунктов с численностью населения от 101 до 2000 человек |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
176 849,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176 849,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
53 030,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 030,2 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
123 819,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
123 819,2 |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
|
итого |
53 030,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 030,2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
53 030,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 030,2 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
21) Проектирование и строительство здания трупохранилища ГБУЗ "Шенкурская центральная районная больница" по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул. Мира, д. 33 |
|
итого |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1500,0 |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1500,0 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.2. Проведение текущих и капитальных ремонтов, обследований строительных конструкций, технологических присоединений линий электроснабжения, разработка проектно-сметной документации в государственных медицинских организациях |
|
итого |
1 699 807,1 |
42 465,2 |
116 337,2 |
95 932,7 |
2 378,9 |
26 819,9 |
86 707,8 |
461 022,0 |
382 554,5 |
200 905,6 |
- |
- |
284 683,4 |
проведение капитальных и текущих ремонтов в 23 государственных медицинских организациях; проведение капитальных ремонтов в 9 государственных медицинских организациях |
пункты 10.1, 10.2 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
5 400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 400,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 694 407,1 |
42 465,2 |
116 337,2 |
95 932,7 |
2 378,9 |
26 819,9 |
86 707,8 |
461 022,0 |
377 154,5 |
200 905,6 |
- |
- |
284 683,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
министерство здравоохранения |
итого |
1 699 807,1 |
42 465,2 |
116 337,2 |
95 932,7 |
2 378,9 |
26 819,9 |
86 707,8 |
461 022,0 |
382 554,5 |
200 905,6 |
- |
- |
284 683,4 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
5 400,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 400,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 694 407,1 |
42 465,2 |
116 337,2 |
95 932,7 |
2 378,9 |
26 819,9 |
86 707,8 |
461 022,0 |
377 154,5 |
200 905,6 |
- |
- |
284 683,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
министерство строительства и архитектуры |
итого |
193 781,6 |
- |
110 000,0 |
81 402,7 |
2 378,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
193 781,6 |
- |
110 000,0 |
81 402,7 |
2 378,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
1.3. Осуществление государственных функций государственным казенным учреждением Архангельской области "Главное управление капитального строительства" по содержанию и охране объектов строительства |
министерство строительства и архитектуры |
итого |
1 058,8 |
- |
- |
798,9 |
93,0 |
166,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
оплата земельного налога, коммунальных услуг и охраны 2 объектов |
пункты 10.1, 10.2 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 058,8 |
- |
- |
798,9 |
93,0 |
166,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 2. Оснащение государственных медицинских организаций оборудованием в соответствии с утвержденными порядками оказания медицинской помощи | |||||||||||||||||
2.1. Приобретение оборудования и мебели для государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
11 679 751,3 |
35 292,9 |
4 875,0 |
- |
- |
65 724,1 |
123 055,8 |
582 221,1 |
109 752,7 |
53 025,2 |
- |
- |
10 705 804,6 |
приобретение не менее 45 единиц медицинского оборудования для оснащения государственных медицинских организаций |
пункты 1, 2, 17, 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
11 679 751,3 |
35 292,9 |
4 875,0 |
- |
- |
65 724,1 |
123 055,8 |
582 221,1 |
109 752,7 |
53 025,2 |
- |
- |
10 705 804,6 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 2.1. Осуществление дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | |||||||||||||||||
2.2. Дополнительные меры по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) |
министерство здравоохранения |
итого |
4 103 735,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 925 283,6 |
178 452,0 |
- |
- |
- |
оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций в 8 государственных медицинских организациях Архангельской области, осуществление стимулирующих выплат работникам, оплата отпусков и выплата компенсации за неиспользованные отпуска работникам, возмещение части затрат, связанных с приобретением средств индивидуальной защиты |
пункты 1, 2 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 781 136,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 781 136,9 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
2 322 598,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 144 146,7 |
178 452,0 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
2.3. Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
министерство здравоохранения |
итого |
337 944,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
337 944,5 |
- |
- |
- |
- |
финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих |
пункт 1 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
337 944,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
337 944,5 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 3. Обновление автотранспорта государственных медицинских организаций | |||||||||||||||||
3.1. Приобретение автотранспорта для государственных медицинских организаций |
министерство здравоохранения |
итого |
189 407,0 |
38 045,3 |
1 500,0 |
2 000,0 |
- |
- |
4 500,0 |
36 441,7 |
51 800,0 |
5 120,0 |
- |
- |
50 000,0 |
приобретение не менее 40 единиц автотранспорта для государственных медицинских организаций |
пункты 1, 2, 2.22, 5, 17, 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
2 800,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 800,0 |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
186 607,0 |
38 045,3 |
1 500,0 |
2 000,0 |
- |
- |
4 500,0 |
36 441,7 |
49 000,0 |
5 120,0 |
- |
- |
50 000,0 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
|
итого |
29 799,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 799,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
в том числе: |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
29 799,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 799,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 4. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи | |||||||||||||||||
4.1. Обеспечение осуществления органами государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий по организации специализированной медицинской помощи |
министерство здравоохранения |
итого |
1 131 945,1 |
211 527,5 |
222 103,9 |
- |
- |
- |
- |
698 313,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
снижение объемов специализированной медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа за счет развития профилактической работы |
пункт 7 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
1 131 945,1 |
211 527,5 |
222 103,9 |
- |
- |
- |
- |
698 313,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 5. Обеспечение работы государственных медицинских организаций, предоставляющих услуги в сфере здравоохранения | |||||||||||||||||
5.1. Обеспечение предоставления услуг в сфере здравоохранения в Архангельской области иными государственными медицинскими организациями |
министерство здравоохранения |
итого |
3 768 065,8 |
191 579,4 |
195 520,1 |
207 643,8 |
210 427,4 |
211 441,6 |
241 246,2 |
259 856,1 |
596 473,3 |
427 182,0 |
440 847,0 |
469 883,0 |
315 965,9 |
выполнение государственного задания на оказание государственных услуг - не менее 100 процентов |
пункт 1 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
57 380,3 |
18 600,0 |
8 600,0 |
2 238,4 |
7 889,9 |
9 400,0 |
5 326,0 |
5 326,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
3 710 685,5 |
172 979,4 |
186 920,1 |
205 405,4 |
202 537,5 |
202 041,6 |
235 920,2 |
254 530,1 |
596 473,3 |
427 182,0 |
440 847,0 |
469 883,0 |
315 965,9 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 6. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения | |||||||||||||||||
6.1. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения |
министерство здравоохранения |
итого |
95 012 586,4 |
4 761 732,2 |
6 035 500,1 |
7 932 241,4 |
7 785 215,4 |
7 890 583,2 |
8 431 366,5 |
8 059 277,0 |
7 564 387,7 |
8 491 592,7 |
8 849 242,8 |
8 849 242,8 |
10 362 204,6 |
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Архангельской области |
пункты 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
95 012 586,4 |
4 761 732,2 |
6 035 500,1 |
7 932 241,4 |
7 785 215,4 |
7 890 583,2 |
8 431 366,5 |
8 059 277,0 |
7 564 387,7 |
8 491 592,7 |
8 849 242,8 |
8 849 242,8 |
10 362 204,6 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
6.2. Обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Ненецкого автономного округа |
министерство здравоохранения |
итого |
613 736,8 |
269 104,3 |
344 632,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
перечисление страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Ненецкого автономного округа |
пункты 18, 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
613 736,8 |
269 104,3 |
344 632,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Задача N 7. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы | |||||||||||||||||
7.1. Обеспечение деятельности министерства здравоохранения как ответственного исполнителя государственной программы |
министерство здравоохранения |
итого |
1 110 625,5 |
81 381,1 |
86 179,4 |
88 340,9 |
87 169,5 |
81 714,4 |
85 327,6 |
90 028,3 |
94 297,2 |
99 305,4 |
100 235,5 |
103 971,5 |
112 674,8 |
создание условий для эффективной реализации государственной программы |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
25 500,5 |
3 636,0 |
3 683,3 |
1 657,5 |
4 389,1 |
3 291,3 |
1 597,0 |
1 646,8 |
1 665,9 |
1 283,4 |
1 300,8 |
1 349,4 |
- |
||||
областной бюджет |
1 085 125,0 |
77 745,1 |
82 496,1 |
86 683,4 |
82 780,4 |
78 423,1 |
83 730,6 |
88 381,5 |
92 631,3 |
98 022,0 |
98 934,7 |
102 622,1 |
112 674,8 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7.2. Обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |
министерство здравоохранения |
итого |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
обеспечение достижения индикативных значений средней заработной платы |
пункты 14, 15, 16, 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
7.3. Проведение мероприятий по межведомственному, межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере здравоохранения |
министерство здравоохранения |
итого |
294,4 |
- |
294,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятий по межведомственному, межрегиональному и международному сотрудничеству в сфере здравоохранения |
пункты 11, 2.1 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
294,4 |
- |
294,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
8. Обеспечение независимой оценки качества оказания медицинских услуг в части сбора, обобщения и анализа информации |
министерство здравоохранения |
итого |
3 454,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
850,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
1 204,4 |
проведение в 2018-2020 годах независимой оценки оказания государственных услуг медицинскими организациями (охват медицинских организаций - 100 процентов от утвержденного решением Общественного совета при министерстве здравоохранения перечня) |
пункт 20 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
3 454,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
850,0 |
400,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
1 204,4 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
9. Устранение нарушений требований пожарной безопасности и повышение уровня противопожарной защиты в государственных медицинских организациях |
министерство здравоохранения |
итого |
299 510,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
48 600,0 |
53 624,0 |
130 374,7 |
- |
- |
- |
66 911,3 |
снижение вероятности возникновения в государственных медицинских организациях чрезвычайных ситуаций, вызванных пожаром, снижение материального ущерба и числа пострадавших в случае возникновения пожара |
пункт 10.5 перечня |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
299 510,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
48 600,0 |
53 624,0 |
130 374,7 |
- |
- |
- |
66 911,3 |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Всего по подпрограмме N 10 |
итого |
124 895 828,7 |
5 765 748,8 |
7 101 397,6 |
8 411 415,9 |
8 087 069,2 |
8 280 190,3 |
9 111 621,1 |
10 479 919,2 |
14 237 059,5 |
10 616 715,3 |
11 369 171,9 |
9 536 070,9 |
21 899 449,0 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
5 497 640,9 |
22 236,0 |
12 283,3 |
3 895,9 |
12 279,0 |
12 691,3 |
33 609,7 |
11 934,6 |
2 776 677,5 |
896 404,7 |
1 714 279,5 |
1 349,4 |
- |
||||
областной бюджет |
119 397 737,8 |
5 743 512,8 |
7 089 114,3 |
8 407 520,0 |
8 074 790,2 |
8 267 499,0 |
9 078 011,4 |
10 467 534,6 |
11 460 382,0 |
9 720 310,6 |
9 654 892,4 |
9 534 721,5 |
21 899 449,0 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
Итого по государственной программе |
итого |
458 876 577,0 |
24 555 045,7 |
28 524 919,6 |
29 717 594,1 |
29 418 827,9 |
31 259 197,8 |
36 011 588,8 |
40 405 428,4 |
46 570 015,6 |
43 224 502,2 |
44 564 153,0 |
44 983 111,2 |
59 642 192,7 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
17 580 963,8 |
936 729,0 |
958 621,6 |
570 520,9 |
702 414,3 |
656 169,1 |
966 344,3 |
1 482 461,3 |
4 971 215,1 |
2 170 149,2 |
3 087 405,2 |
1 078 933,8 |
- |
||||
областной бюджет |
183 025 954,2 |
9 876 602,3 |
11 464 768,6 |
12 320 872,5 |
11 890 013,6 |
12 684 647,3 |
14 013 566,4 |
16 643 409,6 |
18 137 547,3 |
16 172 951,1 |
15 236 300,4 |
15 220 512,8 |
29 364 762,3 |
||||
территориальный фонд обязательного медицинского страхования |
258 269 209,0 |
13 741 714,4 |
16 101 529,4 |
16 826 200,7 |
16 826 400,0 |
17 918 381,4 |
21 031 678,1 |
22 279 107,5 |
23 461 253,2 |
24 881 401,9 |
26 240 447,4 |
28 683 664,6 |
30 277 430,4 |
||||
местные бюджеты |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" |
итого |
1 321 264,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
286 636,1 |
550 778,9 |
192 958,8 |
230 861,4 |
60 029,4 |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 321 264,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
286 636,1 |
550 778,9 |
192 958,8 |
230 861,4 |
60 029,4 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" |
итого |
1 025 612,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
247 842,0 |
197 604,8 |
263 213,5 |
184 123,1 |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
1 018 506,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
132 829,2 |
246 142,8 |
195 802,6 |
261 411,3 |
182 320,9 |
- |
||||
областной бюджет |
7 105,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 699,2 |
1 802,2 |
1 802,2 |
1 802,2 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной системы оказания медицинской помощи детям" национального проекта "Здравоохранение" |
итого |
3 639 566,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
159 068,5 |
797 164,6 |
780 023,7 |
1 903 309,7 |
- |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
3 219 620,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
115 762,2 |
688 858,3 |
702 021,3 |
1 712 978,7 |
- |
- |
||||
областной бюджет |
419 946,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43 306,3 |
108 306,3 |
78 002,4 |
190 331,0 |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение" |
итого |
725 016,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
207 831,5 |
195 909,0 |
150 638,2 |
170 638,2 |
- |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
508 401,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
189 914,7 |
153 190,2 |
78 170,9 |
87 126,1 |
- |
- |
||||
областной бюджет |
216 615,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 916,8 |
42 718,8 |
72 467,3 |
83 512,1 |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" национального проекта "Здравоохранение" |
итого |
1 019 491,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
153 816,0 |
510 842,9 |
128 856,5 |
130 431,4 |
95 544,7 |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
970 260,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
148 268,0 |
500 626,0 |
125 999,4 |
115 127,1 |
80 240,4 |
- |
||||
областной бюджет |
49 230,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 548,0 |
10 216,9 |
2 857,1 |
15 304,3 |
15 304,3 |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография" |
итого |
2 743,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 858,4 |
269,9 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
2 743,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 858,4 |
269,9 |
205,0 |
205,0 |
205,0 |
- |
||||
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
в том числе в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
итого |
108 689,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 689,9 |
47 000,0 |
30 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
областной бюджет |
108 689,9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31 689,9 |
47 000,0 |
30 000,0 |
- |
- |
- |
||||
местные бюджеты |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
внебюджетные средства |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-". |
2. В пункте 17 Положения о порядке предоставления субсидий государственным медицинским организациям, учредителем которых не является министерство здравоохранения Архангельской области, на предоставление в апреле - сентябре 2020 года выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), утвержденного указанным постановлением, слова "кредитных организациях" заменить словами "Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу".
3. В пункте 14 Положения о порядке предоставления субсидий государственным медицинским организациям, учредителем которых не является министерство здравоохранения Архангельской области, на оплату отпусков и выплату компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, утвержденного указанным постановлением, слова "кредитных организациях" заменить словами "Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу".
4. В пункте 13 Положения о порядке предоставления субсидий государственным медицинским организациям, учредителем которых не является министерство здравоохранения Архангельской области, на возмещение части затрат, связанных с приобретением в июне 2020 года средств индивидуальной защиты для обеспечения процесса оказания специализированной медицинской помощи в стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-2019), утвержденного указанным постановлением, слова "кредитных организациях" заменить словами "Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу".
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановление Правительства Архангельской области от 9 октября 2020 г. N 668-пп "О внесении изменений постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года N 462-пп"
Вступает в силу с 15 октября 2020 г.
Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 15 октября 2020 г. N 2900202010150008