Решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2015 г. N 309
"О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 N 117 в редакции от 10.07.2014 N 229"
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий Программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы, принятой решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 N 117, в соответствии с Законом Алтайского края от 03.04.2015 N 30-ЗС "О стратегическом планировании в Алтайском крае", руководствуясь ст.ст. 13, 37 Устава муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, Городской Совет депутатов решил:
1. Внести изменения и дополнения в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 N 117:
1.1. Строку паспорта Программы "Объем и источники финансирования программы", изложить в следующей редакции:
"
Объем и источники финансирования программы |
|
2013-2017 г. |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Всего, млн. руб. |
4263,456 |
828,25 |
858,066 |
763,574 |
1118,051 |
695,515 |
|
Федеральный бюджет, млн. руб. |
1456,2 |
361,51 |
287,466 |
284,319 |
485,565 |
37,338 |
|
Краевой бюджет, млн. руб. |
709,842 |
53,167 |
154,98 |
136,295 |
197,55 |
167,850 |
|
Местный бюджет, млн. руб. |
328,508 |
58,654 |
34,442 |
64,942 |
82,791 |
87,679 |
|
Собственные, заемные и привлеченные средства предприятий, млн. руб. |
1768,906 |
354,92 |
381,178 |
278,018 |
352,145 |
402,648 |
".
1.2. Приложения NN 1-4 к Программе социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы изложить в следующей редакции:
Приложение N 1
к Программе социально-экономического
развития муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013-2017 годы
План
мероприятий программы социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха на 2013-2017 годы
Наименование мероприятия |
Объем финансирования всего, млн. рублей |
в том числе по годам: |
Исполнитель |
Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
||||
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. Достижение высокого уровня качества жизни населения города | ||||||||
Здравоохранение | ||||||||
1. ВЦП "Здоровое поколение" на 2011-2013 годы |
1,775 |
1,775 |
|
|
|
|
КБУЗ "Белокурихинская городская больница" |
Обеспечение детей из малоимущих семей молочными смесями в течение первого года жизни |
краевой бюджет |
1,775 |
1,775 |
|
|
|
|
|
|
2. ВЦП "Повышение уровня пожарной безопасности учреждений здравоохранения Алтайского края" на 2013-2015 годы |
0,645 |
0,645 |
|
|
|
|
КБУЗ "Белокурихинская городская больница" |
Улучшение материально-технической базы КБУЗ "БЦГБ" |
краевой бюджет: |
0,645 |
0,645 |
|
|
|
|
|
|
3. ВЦП "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи жителям Алтайского края" на 2012-2014 годы |
1,556 |
1,556 |
|
|
|
|
КБУЗ "Белокурихинская городская больница" |
Издание методических пособий по вопросам формирования здорового образа жизни |
краевой бюджет: |
1,556 |
1,556 |
|
|
|
|
|
|
4. МЦП "Улучшение обеспечения КБУЗ "БГЦБ" медицинскими кадрами на 2010-2013 годы" |
0,208 |
0,208 |
|
|
|
|
КБУЗ "Белокурихинская городская больница" |
Обеспечение кадрами МУЗ "БЦГБ" |
муниципальный бюджет: |
0,208 |
0,208 |
|
|
|
|
|
|
5. ВЦП "Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012-2014 гг. |
0,008 |
0,008 |
|
|
|
|
КБУЗ "Белокурихинская городская больница" |
Повышение квалификации медицинских работников |
краевой бюджет: |
0,008 |
0,008 |
|
|
|
|
|
|
6. МП "Улучшение обеспечения КБУЗ "БГЦБ" медицинскими кадрами на 2014-2016 годы" |
0,554 |
|
0,554 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,03 |
|
0,03 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,524 |
|
0,524 |
|
|
|
|
|
7. ГП и МП "Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года" |
19,778 |
|
2,028 |
12,35 |
2,65 |
2,75 |
|
|
федеральный бюджет: |
4,743 |
|
1,043 |
1,2 |
1,25 |
1,25 |
|
|
краевой бюджет: |
2,235 |
|
0,985 |
0,35 |
0,4 |
0,5 |
|
|
муниципальный бюджет: |
12,8 |
|
|
10,8 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Итого: |
24,524 |
4,192 |
2,582 |
12,35 |
2,65 |
2,75 |
|
|
федеральный бюджет: |
4,743 |
|
1,043 |
1,2 |
1,25 |
1,25 |
|
|
краевой бюджет: |
6,249 |
3,984 |
1,015 |
0,35 |
0,4 |
0,5 |
|
|
муниципальный бюджет: |
13,532 |
0,208 |
0,524 |
10,8 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Физическая культура и спорт | ||||||||
1. Реконструкция и строительство зданий КГБУ ДО "Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва "Горные лыжи", по адресу пер. Горный, д. 30 |
10,001 |
0,007 |
5,994 |
4,0 |
|
|
Управление Алтайского края по физической культуре и спорту |
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
краевой бюджет |
10,001 |
0,007 |
5,994 |
4,0 |
|
|
|
|
2. МЦП "Развитие физической культуры и спорта в г. Белокуриха на 2012-2014" |
7,138 |
5,483 |
1,655 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Обеспечение условий для занятий массовой физической культурой и спортом |
федеральный бюджет: |
0,658 |
0,658 |
- |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
1,59 |
1,5 |
0,09 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
4,89 |
3,325 |
1,565 |
|
|
|
|
|
3. МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Белокуриха на 2015-2020 годы" |
4,728 |
|
|
1,5 |
1,575 |
1,653 |
|
|
муниципальный бюджет: |
4,728 |
|
|
1,5 |
1,575 |
1,653 |
|
|
Итого: |
21,867 |
5,49 |
7,649 |
5,5 |
1,575 |
1,653 |
|
|
федеральный бюджет: |
0,658 |
0,658 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
11,591 |
1,507 |
6,084 |
4 |
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
9,618 |
3,325 |
1,565 |
1,5 |
1,575 |
1,653 |
|
|
Образование и молодежь | ||||||||
1. Капитальный ремонт общеобразовательных школ г. Белокуриха |
9,486 |
2,118 |
3,768 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Средне общеобразовательные учреждения |
Создание условий для среднего и дополнительного профессионального образования детей |
федеральный бюджет: |
1,733 |
|
1,733 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
7,753 |
2,118 |
2,035 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
|
|
2. ВЦП и МЦП "Развитие образования города Белокуриха на 2011-2013 гг." |
2,86 |
2,86 |
|
|
|
|
Администрация города Белокуриха |
Повышение качества образования, повышение квалификации педагогов, формирование социально-активной личности |
краевой бюджет: |
1,375 |
1,375 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
1,485 |
1,485 |
|
|
|
|
|
|
3. МЦП "Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей г. Белокуриха на 2012-2014 годы |
0,537 |
0,296 |
0,241 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Помощь детям сиротам. |
федеральный бюджет: |
0,046 |
0,046 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,491 |
0,25 |
0,241 |
|
|
|
|
|
4. ВЦП и МЦП "Молодежь г. Белокуриха" на 2012-2014 годы |
0,614 |
0,314 |
0,3 |
|
|
|
Администрация города Белокуриха |
Поддержка молодежи города Белокуриха. |
краевой бюджет: |
0,264 |
0,164 |
0,1 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,35 |
0,15 |
0,2 |
|
|
|
|
|
5. Капитальный ремонт, Благоустройство территории и ремонт спортивного инвентаря на игровых площадках |
6,158 |
3,558 |
0,1 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
МБДОУ Детский сад "Аленушка" |
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
муниципальный бюджет: |
6,158 |
3,558 |
0,1 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
|
|
6. Капитальный ремонт, реконструкция территории, устройство плескательного бассейна, установка холодильного оборудования в овощехранилище |
5,938 |
2,038 |
1,4 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
МБДОУ детский сад "Рябинка" |
Создание комфортных и безопасных условий воспитания и развития детей дошкольного возраста. |
муниципальный бюджет: |
5,938 |
2,038 |
1,4 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
|
|
7. МЦП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей в г. Белокуриха на 2013 год" |
0,986 |
0,986 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Оздоровление детей города Белокуриха |
краевой бюджет: |
0,455 |
0,455 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,531 |
0,531 |
|
|
|
|
|
|
8. ФЦП, КЦП, МЦП "Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха на 2011-2015 годы" |
64,102 |
36,881 |
27,221 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха |
федеральный бюджет: |
14,369 |
9,367 |
5,002 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
7,331 |
5,507 |
1,824 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
9,295 |
5,507 |
3,788 |
|
|
|
|
|
за счет собственных и заемных средств молодых семей |
33,107 |
16,5 |
16,607 |
|
|
|
|
|
9. ДЦП и МЦП "Развитие дошкольного образования города Белокуриха на 2012-2014 годы" |
7,597 |
5,928 |
1,669 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, выплата стимулирующих надбавок работникам |
краевой бюджет |
4,262 |
4,262 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
3,335 |
1,666 |
1,669 |
|
|
|
|
|
10. ГП и МП "Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае" на 2014-2020 годы |
277,471 |
|
65,815 |
67,685 |
70,839 |
73,132 |
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение материально-технической базы образовательных учреждений, выплата стимулирующих надбавок |
федеральный бюджет: |
0,326 |
|
0,326 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
259,323 |
|
64,323 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
17,822 |
|
1,166 |
5,685 |
5,839 |
5,132 |
|
|
11. МП "Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2014-2016" |
1,131 |
|
1,131 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Оздоровление детей города Белокуриха |
краевой бюджет |
- |
|
- |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,598 |
|
0,598 |
|
|
|
|
|
собственные средства: |
0,533 |
|
0,533 |
|
|
|
|
|
12. Строительство частного детского сада |
15,0 |
|
|
3,0 |
7,0 |
5,0 |
ООО "Водный мир" |
Увеличение мест в дошкольных учреждениях |
собственные средства: |
15,0 |
|
|
3,0 |
7,0 |
5,0 |
|
|
Итого: |
391,88 |
54,979 |
101,645 |
72,885 |
81,039 |
81,332 |
|
|
федеральный бюджет: |
16,474 |
9,413 |
7,061 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
273,01 |
11,763 |
66,247 |
62,0 |
65,0 |
68,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
53,756 |
17,303 |
11,197 |
7,885 |
9,039 |
8,332 |
|
|
собственные средства |
48,64 |
16,5 |
17,14 |
3,0 |
7,0 |
5,0 |
|
|
Культура | ||||||||
1. Проведение общегородских праздников |
1,09 |
0,69 |
0,5 |
|
|
|
Комитет по культуре Администрации г. Белокуриха |
Культурное развитие населения |
муниципальный бюджет: |
1,09 |
0,69 |
0,5 |
|
|
|
|
|
2. ДЦП "Культура Алтайского края" на 2011-2015 годы |
0,407 |
0,087 |
0,348 |
|
|
|
МБУ "Центр культуры" |
Культурное развитие населения и отдыхающих |
федеральный бюджет: |
0,012 |
0,012 |
- |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,09 |
0,045 |
0,073 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,305 |
0,03 |
0,275 |
|
|
|
|
|
3. Проектирование и строительство культурно-досугового центра |
165,285 |
6,45 |
0,9 |
|
70,0 |
80,0 |
Администрация г. Белокуриха |
Культурное развитие населения и отдыхающих |
краевой бюджет |
76,8 |
1,8 |
|
|
35,0 |
40,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
88,485 |
4,65 |
0,9 |
|
35,0 |
40,0 |
|
|
4. Реконструкция мемориала погибших ВОВ |
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |
краевой бюджет: |
0,5 |
|
0,5 |
|
|
|
|
|
5. МП "Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы" |
4,02 |
|
|
1,49 |
1,16 |
1,37 |
|
|
краевой бюджет |
0,145 |
|
|
0,045 |
0,05 |
0,05 |
|
|
муниципальный бюджет: |
2,675 |
|
|
1,045 |
0,71 |
0,92 |
|
|
собственные средства: |
1,2 |
|
|
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Итого: |
163,495 |
7,227 |
2,248 |
1,49 |
71,16 |
81,37 |
|
|
федеральный бюджет: |
0,012 |
0,012 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
77,563 |
1,845 |
0,573 |
0,045 |
35,05 |
40,05 |
|
|
муниципальный бюджет: |
84,72 |
5,37 |
1,675 |
1,045 |
35,71 |
40,92 |
|
|
собственные средства: |
1,2 |
|
|
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Социальная защита | ||||||||
1. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |
22,9 |
22,9 |
|
|
|
|
Управление по социальной защите |
Предоставление субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг |
краевой бюджет: |
22,9 |
22,9 |
|
|
|
|
|
|
2. Выплата ежемесячного пособия на ребенка |
5,146 |
5,146 |
|
|
|
|
Управление по социальной защите |
Выплата ежемесячного пособия на детей. |
краевой бюджет: |
5,146 |
5,146 |
|
|
|
|
|
|
3. Организация оздоровления и отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
0,387 |
0,387 |
|
|
|
|
Управление по социальной защите |
Организация отдыха детей из семей находящихся в трудной жизненной ситуации |
федеральный бюджет: |
0,387 |
0,387 |
|
|
|
|
|
|
4. МЦП "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на 2013" |
0,332 |
0,332 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
муниципальный бюджет: |
0,332 |
0,332 |
|
|
|
|
|
|
5. ДЦП "Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации" на 2011-2013 годы |
0,129 |
0,129 |
|
|
|
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Оказание помощи в денежной форме нуждающимся гражданам. |
краевой бюджет: |
0,129 |
0,129 |
|
|
|
|
|
|
6. Воспитание и обучение детей-инвалидов в дошкольных учреждениях и на дому |
0,007 |
0,007 |
|
|
|
|
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Воспитание детей в дошкольных учреждениях города. |
краевой бюджет: |
0,007 |
0,007 |
|
|
|
|
|
|
7. ГП "Социальная поддержка граждан" на 2014-2020 годы, ДЦП "Адресная социальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию" на 2014-2016 годы |
293,075 |
|
69,065 |
71,71 |
74,65 |
77,65 |
Управление по социальной защите г. Белокуриха |
Льготное лекарственное обеспечение граждан пожилого возраста |
федеральный бюджет: |
84,883 |
|
18,823 |
21,06 |
22,0 |
23,0 |
|
|
краевой бюджет: |
205,619 |
|
49,619 |
50,0 |
52,0 |
54,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,981 |
|
0,231 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
|
собственные средства: |
1,592 |
|
0,392 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Итого: |
321,976 |
28,901 |
69,065 |
71,71 |
74,65 |
77,65 |
|
|
федеральный бюджет: |
85,27 |
0,387 |
18,823 |
21,06 |
22,0 |
23,0 |
|
|
краевой бюджет: |
233,801 |
28,182 |
49,619 |
50,0 |
52,0 |
54,0 |
|
|
муниципальный бюджет: |
1,313 |
0,332 |
0,231 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
|
|
собственные средства: |
1,592 |
|
0,392 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
|
|
Содействие занятости населения | ||||||||
1. ДЦП и МЦП "Программа содействия занятости населения в городе Белокуриха на 2013 год" |
7,417 |
7,417 |
|
|
|
|
КБГУ "Центр занятости населения" |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
федеральный бюджет: |
5,28 |
5,28 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
2,022 |
2,022 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,115 |
0,115 |
|
|
|
|
|
|
2. ВЦП "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда Алтайского края в 2013 году" |
0,729 |
0,729 |
|
|
|
|
КГУ "Центр занятости населения" |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
федеральный бюджет: |
0,729 |
0,729 |
|
|
|
|
|
|
3. ДЦП "Демографическое развитие Алтайского края" на 2010-2015 годы |
0,688 |
0,688 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Увеличение числа трудоустроенных граждан |
краевой бюджет |
0,688 |
0,688 |
|
|
|
|
|
|
4. ГП "Содействие занятости населения Алтайского края" на 2013-2015 годы ДЦП "Содействие занятости населения города Белокуриха на 2014-2016 годы", МП "Содействие занятости населения города Белокуриха на 2015-2020 годы" |
27,021 |
|
6,261 |
6,66 |
6,915 |
7,185 |
Администрация г. Белокуриха |
Снижение уровня безработицы в городе Белокуриха |
федеральный бюджет: |
20,865 |
|
4,74 |
5,115 |
5,37 |
5,64 |
|
|
краевой бюджет: |
5,576 |
|
1,376 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,58 |
|
0,145 |
0,145 |
0,145 |
0,145 |
|
|
Итого: |
35,855 |
8,834 |
6,261 |
6,66 |
6,915 |
7,185 |
|
|
федеральный бюджет: |
26,874 |
6,009 |
4,74 |
5,115 |
5,37 |
5,64 |
|
|
муниципальный бюджет: |
0,695 |
0,115 |
0,145 |
0,145 |
0,145 |
0,145 |
|
|
краевой бюджет: |
8,286 |
2,71 |
1,376 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
|
|
Итого по разделу: |
959,597 |
109,623 |
189,45 |
170,595 |
237,989 |
251,94 |
|
|
федеральный бюджет: |
134,031 |
16,479 |
31,667 |
27,375 |
28,62 |
29,89 |
|
|
краевой бюджет: |
610,5 |
49,991 |
124,914 |
117,795 |
153,85 |
163,95 |
|
|
муниципальный бюджет: |
163,634 |
26,653 |
15,337 |
21,625 |
47,719 |
52,3 |
|
|
собственные средства: |
51,432 |
16,5 |
17,532 |
3,8 |
7,8 |
5,8 |
|
|
2. Создание условий для экономического роста города | ||||||||
Санаторно-курортная деятельность и туризм | ||||||||
1. Создание туристско-рекреационного кластера "Белокуриха" |
1370,775 |
327,9 |
272,875 |
280 |
490 |
|
Администрация г. Белокуриха |
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг |
федеральный бюджет |
1273,4 |
327,9 |
245,5 |
250 |
450 |
|
|
|
краевой бюджет |
81,615 |
|
26,615 |
15,0 |
40 |
|
|
|
муниципальный бюджет: |
15,76 |
|
0,76 |
15,0 |
|
|
|
|
2. Строительство административного здания N 2 |
22,232 |
7,2 |
15,032 |
|
|
|
ЗАО "Курорт Белокуриха" |
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг. |
собственные средства |
22,232 |
7,2 |
15,032 |
|
|
|
|
|
3. Строительство туристско-развлекательного комплекса на 40 мест |
60,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
ООО "Водный мир" |
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
собственные средства |
60,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
|
4. Строительство гостиницы "Радуга" на 60 мест с автостоянкой |
42,0 |
10,0 |
10,0 |
22,0 |
|
|
ООО "Ареда" |
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
собственные средства |
42,00 |
10,00 |
10,0 |
22,0 |
|
|
|
|
5. Строительство паркинга |
30,528 |
0,528 |
|
|
|
30,0 |
ЗАО "Санаторий Россия" |
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
собственные средства |
30,528 |
0,528 |
|
|
|
30,0 |
|
|
6. Санаторий "Катунь"- пристройка к переходу |
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
ЗАО "Курорт Белокуриха" |
Увеличение объема предоставления туристических и гостиничных услуг. |
собственные средства |
17,1 |
17,1 |
|
|
|
|
|
|
7. Открытие бизнес отеля |
47,011 |
26,175 |
20,836 |
|
|
|
ЗАО "Санаторий Россия" |
Увеличение объема предоставления гостиничных услуг. |
собственные средства |
47,011 |
26,175 |
20,836 |
|
|
|
|
|
8. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса |
41,71 |
41,71 |
|
|
|
|
ЗАО "Санаторий Россия" |
Увеличение объема предоставления спортивно-оздоровительных услуг. |
собственные средства |
41,71 |
41,71 |
|
|
|
|
|
|
9. Строительство горнолыжного пансионата |
7,0 |
|
|
|
|
7,0 |
ООО "Беловодье WWW" |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
собственные средства |
7,0 |
|
|
|
|
7,0 |
|
|
10. Строительство пансионата на 15 мест с оздоровительным комплексом |
10,5 |
|
|
|
4,0 |
6,5 |
Крохалева Е.Б. |
Увеличение объемов предоставления гостиничных услуг |
собственные средства |
10,5 |
|
|
|
4,0 |
6,5 |
|
|
11. Строительство санатория "Зори Алтая" |
185,0 |
|
|
|
95,0 |
90,0 |
ОАО "РЖД" |
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг |
собственные средства |
185,0 |
|
|
|
95,0 |
90,0 |
|
|
12. Строительство комплекса N 2 на 250 мест |
100,764 |
15,0 |
55,076 |
30,688 |
|
|
ОАО "Санаторий "Алтай-West" |
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг |
собственные средства |
100,764 |
15,0 |
55,076 |
30,688 |
|
|
|
|
13. Гостевые дома санатория "Сибирь", "Белокуриха" |
18,494 |
1,354 |
5,652 |
11,488 |
|
|
ЗАО "Курорт Белокуриха" |
Увеличение количества отдыхающих |
собственные средства |
18,494 |
1,354 |
5,652 |
11,488 |
|
|
|
|
14. Строительство конгресс-холла |
150,167 |
2,46 |
3,707 |
50,0 |
47,0 |
47,0 |
ЗАО "Курорт Белокуриха" |
Увеличение потока туристов. |
собственные средства |
150,167 |
2,46 |
3,707 |
50,0 |
47,0 |
47,0 |
|
|
15. Реконструкция санатория Марьино, строительство лечебного корпуса, торгового павильона |
11,64 |
3,98 |
4,66 |
3,0 |
|
|
ООО "Оазис" |
Увеличение объема предоставления санаторно-курортных услуг |
собственные средства: |
11,64 |
3,98 |
4,66 |
3,0 |
|
|
|
|
16. МЦП "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха" |
0,621 |
0,621 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Повышение эффективности оказания туристических услуг |
муниципальный бюджет: |
0,621 |
0,621 |
|
|
|
|
|
|
17. МП "Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2014-2016 годы" |
1,763 |
|
0,363 |
0,7 |
0,7 |
|
Администрация г. Белокуриха |
Повышение эффективности оказания туристических услуг |
муниципальный бюджет: |
1,763 |
|
0,363 |
0,7 |
0,7 |
|
|
|
Итого: |
2117,305 |
484,028 |
418,201 |
397,876 |
636,7 |
180,5 |
|
|
федеральный бюджет: |
1273,4 |
327,9 |
245,5 |
250 |
450 |
|
|
|
краевой бюджет: |
81,615 |
|
26,615 |
15,0 |
40 |
|
|
|
муниципальный бюджет: |
18,144 |
0,621 |
1,123 |
15,7 |
0,7 |
|
|
|
собственные средства: |
744,146 |
155,507 |
144,963 |
117,176 |
146,0 |
180,5 |
|
|
Малое предпринимательство | ||||||||
1. МЦП "Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Белокурихи на 2011-2013 годы" |
6,035 |
6,035 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Развитие малого предпринимательства |
федеральный бюджет: |
4,338 |
4,338 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
1,096 |
1,096 |
|
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,601 |
0,601 |
|
|
|
|
|
|
2. Строительство промышленно-продовольственного рынка |
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
ООО "Городской рынок" |
Создание новых рабочих мест. |
собственные средства: |
12,0 |
12,0 |
|
|
|
|
|
|
3. Строительство Кафе на 50 мест |
38,64 |
|
38,64 |
|
|
|
ЗАО "Курорт Белокуриха" |
Увеличение объема общественного питания. |
собственные средства: |
38,64 |
|
38,64 |
|
|
|
|
|
4. Строительство торгового комплекса |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
ИП Самсонов |
Увеличение объема розничной торговли |
собственные средства: |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
5. Строительство торгового комплекса |
10,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
ИП Капитанов |
Увеличение объема розничной торговли |
собственные средства: |
10,0 |
|
|
5,0 |
5,0 |
|
|
|
6. Строительство торгового комплекса, автосервис, автомойка |
25,218 |
25,218 |
|
|
|
|
ИП Павшинкин |
Увеличение объема розничной торговли |
собственные средства: |
25,218 |
25,218 |
|
|
|
|
|
|
7. Строительство летнего кафе |
13,777 |
0,55 |
13,227 |
|
|
|
ЗАО "Санаторий Россия" |
Увеличение объема общественного питания. |
собственные средства: |
13,777 |
0,55 |
13,227 |
|
|
|
|
|
8. Строительство магазина "Новекс" |
22,384 |
|
22,384 |
|
|
|
ИП Едычев |
Увеличение объема розничной торговли |
собственные средства: |
22,384 |
|
22,384 |
|
|
|
|
|
9. ДЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г. Белокурихи на 2014-2016 годы"; МП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства г. Белокурихи на 2015-2020 годы" |
5,591 |
|
3,716 |
0,575 |
0,625 |
0,675 |
Администрация г. Белокуриха |
Развитие малого предпринимательства |
федеральный бюджет: |
2,592 |
|
2,592 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
0,627 |
|
0,627 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
2,372 |
|
0,497 |
0,575 |
0,625 |
0,675 |
|
|
Итого: |
139,645 |
49,803 |
77,967 |
5,575 |
5,625 |
0,675 |
|
|
федеральный бюджет: |
6,93 |
4,338 |
2,592 |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
1,723 |
1,096 |
0,627 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
2,973 |
0,601 |
0,497 |
0,575 |
0,625 |
0,675 |
|
|
собственные средства: |
128,019 |
43,768 |
74,251 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
Жилищное строительство | ||||||||
1. Многоквартирный жилой дом по ул. Бийская |
61,0 |
30 |
7,0 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
ООО "Мегаком-Медиа" |
Ввод объемов жилой площади 5278 кв. м |
собственные средства |
61,0 |
30 |
7,0 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
|
|
2. Многоквартирный жилой дом по ул. 8 Марта |
17 |
|
|
2 |
15 |
|
Ким А.А.; Тен Ю.А. |
Ввод объемов жилой площади кв. м., |
собственные средства |
17 |
|
|
2 |
15 |
|
|
|
3. Многоквартирный жилой дом по ул. Бр. Ждановых |
17 |
|
|
|
2 |
15 |
ИП Эпанаев |
Ввод объемов жилой площади кв. м., |
собственные средства |
17 |
|
|
|
2 |
15 |
|
|
4. Активное содействие гражданам в индивидуальном жилищном строительстве |
591,844 |
100,317 |
120,527 |
121,0 |
125,0 |
125,0 |
Жители города |
Улучшение жилищных условий населения города |
собственные средства |
591,844 |
100,317 |
120,527 |
121,0 |
125,0 |
125,0 |
|
|
5. Строительство многоэтажного жилого дома по ул. Соболева, 22 |
76,0 |
|
|
|
26,0 |
50,0 |
СМУ-55 |
Улучшение жилищных условий населения города, ввод новой жилой площади - 14327 кв. м. |
собственные средства |
76,0 |
|
|
|
26,0 |
50,0 |
|
|
6. МЦП "Стимулирование жилищного строительства в городе Белокуриха на 2011-2015 годы" |
0,323 |
|
0,323 |
|
|
|
Администрация города Белокуриха |
Улучшение жилищных условий населения и инфраструктуры города Белокуриха |
муниципальный бюджет: |
0,323 |
|
0,323 |
|
|
|
|
|
7. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан |
26,357 |
8,548 |
7,707 |
3,402 |
3,2 |
3,5 |
|
Улучшение жилищных условий населения города |
федеральный бюджет: |
26,357 |
8,548 |
7,707 |
3,402 |
3,2 |
3,5 |
|
|
8. МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015-2020 годы" |
84,336 |
|
|
25,084 |
29,047 |
30,205 |
|
|
федеральный бюджет: |
11,235 |
|
|
3,542 |
3,745 |
3,948 |
|
|
краевой бюджет: |
11,1 |
|
|
3,5 |
3,7 |
3,9 |
|
|
муниципальный бюджет: |
28,566 |
|
|
7,5 |
10,457 |
10,609 |
|
|
собственные средства |
33,435 |
|
|
10,542 |
11,145 |
11,748 |
|
|
Итого: |
873,86 |
138,865 |
135,557 |
161,486 |
207,247 |
230,705 |
|
|
собственные средства: |
796,279 |
130,317 |
127,527 |
143,542 |
186,145 |
208,748 |
|
|
федеральный бюджет: |
37,592 |
8,548 |
7,707 |
6,944 |
6,945 |
7,448 |
|
|
краевой бюджет: |
11,1 |
|
|
3,5 |
3,7 |
3,9 |
|
|
муниципальный бюджет: |
28,889 |
|
0,323 |
7,5 |
10,457 |
10,609 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||
1. Замена и модернизация водопроводных и канализационных сетей |
5,869 |
1,536 |
0,733 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
ОАО "Водоканал" |
Обеспечение жителей качественной питьевой водой. |
собственные средства: |
5,869 |
1,536 |
0,733 |
1,0 |
1,2 |
1,4 |
|
|
2. Газификация индивидуальных жилых домов |
13,5 |
1,3 |
6,4 |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
Жители города |
Улучшение качества жизни населения |
собственные средства: |
13,5 |
1,3 |
6,4 |
1,8 |
2,0 |
2,0 |
|
|
3. Озеленение города Белокурихи |
6,5 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,5 |
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение благоустроенности, рекреации города. |
муниципальный бюджет: |
6,5 |
1,3 |
1,2 |
1,2 |
1,3 |
1,5 |
|
|
4. Модернизация и ремонт оборудования на котельных, тепловой изоляции |
29,661 |
5,989 |
9,772 |
5,7 |
4,0 |
4,2 |
ЗАО "Теплоцентраль Белокуриха" |
Обеспечение населения теплом без перебоев и аварийных ситуаций. Снижение тепловых потерь. |
собственные средства: |
29,661 |
5,989 |
9,772 |
5,7 |
4,0 |
4,2 |
|
|
5. МЦП "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Белокуриха на 2012-2016 годы" |
30,763 |
24,55 |
6,213 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение инфраструктуры города |
федеральный бюджет: |
4,247 |
4,247 |
|
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
2,16 |
2,08 |
0,08 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
24,356 |
18,223 |
6,133 |
|
|
|
|
|
6. МЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом стимулирования развития рынка жилья на 2013 год" |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Переселение граждан из аварийного жилья. |
муниципальный бюджет: |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
7. ДЦП "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2014-2016 годы" |
1,805 |
|
1,805 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Переселение граждан из аварийного жилья. |
муниципальный бюджет: |
1,805 |
|
1,805 |
|
|
|
|
|
8. МП "Обеспечение населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015-2020 годы" |
17,19 |
|
|
6,13 |
5,53 |
5,53 |
|
|
муниципальный бюджет: |
17,19 |
|
|
6,13 |
5,53 |
5,53 |
|
|
9. МП "Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015-2020 годы" |
9,221 |
|
|
2,925 |
3,071 |
3,225 |
|
|
муниципальный бюджет: |
9,221 |
|
|
2,925 |
3,071 |
3,225 |
|
|
Итого: |
116,209 |
36,375 |
26,123 |
18,755 |
17,101 |
17,855 |
|
|
собственные средства: |
49,03 |
8,825 |
16,905 |
8,5 |
7,2 |
7,6 |
|
|
федеральный бюджет: |
4,247 |
4,247 |
- |
|
|
|
|
|
краевой бюджет: |
2,16 |
2,08 |
0,08 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
60,772 |
21,223 |
9,138 |
10,255 |
9,901 |
10,255 |
|
|
Транспорт | ||||||||
1. Перевозка пассажиров по маршрутам N 8, 9,10 |
9,632 |
1,837 |
1,817 |
1,878 |
2,0 |
2,1 |
Администрация города Белокуриха |
Перевозка пассажиров городским транспортом |
муниципальный бюджет: |
9,632 |
1,837 |
1,817 |
1,878 |
2,0 |
2,1 |
|
|
Итого: |
9,632 |
1,837 |
1,817 |
1,878 |
2,0 |
2,1 |
|
|
муниципальный бюджет: |
9,632 |
1,837 |
1,817 |
1,878 |
2,0 |
2,1 |
|
|
Итого по разделу: |
3256,651 |
710,908 |
659,665 |
585,57 |
868,673 |
431,835 |
|
|
федеральный бюджет: |
1322,169 |
345,033 |
255,799 |
256,944 |
456,945 |
7,448 |
|
|
краевой бюджет: |
96,598 |
3,176 |
27,322 |
18,5 |
43,7 |
3,9 |
|
|
муниципальный бюджет: |
120,41 |
24,282 |
12,898 |
35,908 |
23,683 |
23,639 |
|
|
собственные средства: |
1717,474 |
338,417 |
363,646 |
274,218 |
344,345 |
396,848 |
|
|
3. Повышение эффективности управления | ||||||||
Развитие органов местного самоуправления | ||||||||
1. МЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2013 год" |
5,236 |
5,236 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Развитие муниципальной службы в городе Белокуриха |
муниципальный бюджет: |
5,236 |
5,236 |
|
|
|
|
|
|
2. ДЦП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2014-2016 годы", МП "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2015-2020 годы" |
29,305 |
|
4,792 |
5,449 |
9,329 |
9,735 |
Администрация г. Белокуриха |
Развитие муниципальной службы в городе Белокуриха |
муниципальный бюджет |
29,305 |
|
4,792 |
5,449 |
9,329 |
9,735 |
|
|
3. Капитальный ремонт здания для размещения филиала КАУ "МФЦ Алтайского края" |
2,744 |
|
2,744 |
|
|
|
Главсоцзащита |
Повышение эффективности управления городом |
краевой бюджет: |
2,744 |
|
2,744 |
|
|
|
|
|
Итого: |
37,285 |
5,236 |
7,536 |
5,449 |
9,329 |
9,735 |
|
|
краевой бюджет: |
2,744 |
|
2,744 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
34,541 |
5,236 |
4,792 |
5,449 |
9,329 |
9,735 |
|
|
Безопасность и правопорядок | ||||||||
1 МЦП "Повышение безопасности дорожного движения на 2013-2017 годы" |
3,629 |
2,358 |
1,271 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Сокращение дорожно-транспортных происшествий. |
муниципальный бюджет: |
3,629 |
2,358 |
1,271 |
|
|
|
|
|
2. МЦП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 2011-2013 годы" |
0,035 |
0,035 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Сокращение уровня преступности. Снижение уровня смертности. |
муниципальный бюджет: |
0,035 |
0,035 |
|
|
|
|
|
|
5. МЦП "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2012-2014 годы" |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Ликвидация последствий проявлений терроризма |
муниципальный бюджет: |
0,04 |
0,02 |
0,02 |
|
|
|
|
|
6. МЦП "Оснащение спасательных формирований" на 2011-2013 год |
0,07 |
0,07 |
|
|
|
|
Администрация г. Белокуриха |
Улучшение материально-технической базы спасательных формирований |
муниципальный бюджет: |
0,07 |
0,07 |
|
|
|
|
|
|
7. МП "Комплексные меры по противодействию злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту на 20114-2017 годы" |
0,207 |
|
0,0573 |
0,07 |
0,08 |
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,207 |
|
0,0573 |
0,07 |
0,08 |
|
|
|
8. МП "Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края" на 2014-2016 годы |
0,067 |
|
0,067 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
0,067 |
|
0,067 |
|
|
|
|
|
9. МП "Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015-2020 годы" |
5,875 |
|
|
1,89 |
1,98 |
2,005 |
|
|
муниципальный бюджет: |
5,875 |
|
|
1,89 |
1,98 |
2,005 |
|
|
Итого: |
9,923 |
2,483 |
1,415 |
1,96 |
2,06 |
2,005 |
|
|
муниципальный бюджет: |
9,923 |
2,483 |
1,415 |
1,96 |
2,06 |
2,005 |
|
|
Итого по разделу: |
47,208 |
7,719 |
8,951 |
7,409 |
11,389 |
11,74 |
|
|
краевой бюджет: |
2,744 |
|
2,744 |
|
|
|
|
|
муниципальный бюджет: |
44,464 |
7,719 |
6,207 |
7,409 |
11,389 |
11,74 |
|
|
Итого по Программе: |
4263,456 |
828,25 |
858,066 |
763,574 |
1118,051 |
695,515 |
|
|
федеральный бюджет: |
1456,2 |
361,512 |
287,466 |
284,319 |
485,565 |
37,338 |
|
|
краевой бюджет: |
709,842 |
53,167 |
154,98 |
136,295 |
197,55 |
167,85 |
|
|
муниципальный бюджет: |
328,508 |
58,654 |
34,442 |
64,942 |
82,791 |
87,679 |
|
|
собственные средства: |
1768,906 |
354,917 |
381,178 |
278,018 |
352,145 |
402,648 |
|
|
Председатель комитета по экономике и труду |
О.В. Кривенко |
Приложение N 2
к Программе социально-экономического
развития муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013-2017 годы
Индикаторы,
характеризующие состояние экономики и социальной сферы муниципального образования город Белокуриха на 2013-2017 годы
N п/п |
Наименование индикатора |
Единица измерения |
2011 факт |
2012 факт |
2013 факт |
2014 факт |
2015 план |
2016 план |
2017 план |
в % 2012-2017 |
1. Достижение высокого уровня и качества жизни населения | ||||||||||
1.1 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения |
на 1000 чел. населения |
-1,0 |
1,2 |
1,2 |
1,8 |
2,0 |
0,1 |
0,1 |
х |
1.2 |
Общий коэффициент рождаемости |
на 1000 чел. населения |
12,6 |
15,0 |
14,0 |
14,7 |
14,8 |
13,4 |
13,3 |
105,6 |
1.3 |
Общий коэффициент смертности |
на 1000 чел. населения |
13,6 |
13,8 |
12,8 |
12,9 |
12,8 |
13,3 |
13,2 |
97,1 |
1.4 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) |
на 1000 чел. населения |
-14,3 |
-5,4 |
11,5 |
22,0 |
20,0 |
11 |
11 |
28,0 |
1.5 |
Охват населения (18 лет и старше) профилактическими осмотрами на злокачественные новообразования |
% |
70,6 |
80,0 |
80,0 |
62,9 |
63,0 |
64,0 |
65,0 |
х |
1.6 |
Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет |
случаев на 100 тыс. чел. населения |
675,2 |
550,0 |
478,0 |
461 |
480,0 |
500,0 |
515,0 |
х |
1.7 |
Число случаев смерти детей до 18 лет |
случаев на 100 тыс. чел. населения |
110,0 |
13,9 |
- |
6,8 |
40,0 |
40,0 |
40,0 |
х |
1.8 |
Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями и спортивными залами |
кв. м на 10 000 чел. населения |
12,3 |
13,1 |
12,94 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
13,1 |
х |
1.9 |
Удельный вес населения, систематически занимающегося в физкультурой и спортом, в общей численности населения города |
% |
17,2 |
25,2 |
25,9 |
27,0 |
28,0 |
29,0 |
30,0 |
х |
1.10 |
Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы собственности |
в % к общей численности детей от 3 до 7 лет |
70,6 |
85,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
1.11 |
Коэффициент посещаемости муниципальных дошкольных образовательных учреждений |
% |
0,7 |
0,72 |
0,74 |
0,74 |
0,74 |
0,75 |
0,75 |
х |
1.12 |
Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста |
% |
56,0 |
65,3 |
68,4 |
89,0 |
90,0 |
75,0 |
77,0 |
х |
1.13 |
Посещаемость культурно-досуговых мероприятий, количества посещений на 1 жителя в год |
% |
1,3 |
1,3 |
1,35 |
1,38 |
1,4 |
1,42 |
1,45 |
110 |
1.14 |
Доля населения, получающего государственные социальные услуги, к числу проживающего населения |
% |
12,2 |
12,2 |
10,9 |
6,0 |
11,0 |
12,4 |
13,2 |
х |
1.15 |
Среднемесячные денежные доходы в расчете на душу населения |
рублей |
16397 |
18168 |
19664 |
21176 |
22488 |
23505 |
24680 |
150,5 |
1.16 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника |
рублей |
16660 |
19007 |
20455 |
22148 |
23858 |
25050 |
26303 |
157,9 |
1.17 |
Темп роста среднемесячной начисленной заработной платы |
% |
113,4 |
114,1 |
107,6 |
108,3 |
107,7 |
105,0 |
105,0 |
х |
1.18 |
Численность населения (среднегодовая) |
человек |
14516 |
14375 |
14437 |
14701 |
15000 |
15200 |
15400 |
106,1 |
1.19 |
Темп роста численности занятых в экономике |
в % к предыдущему году |
100,5 |
987 |
98,5 |
99,6 |
100,1 |
100,2 |
100,3 |
х |
1.20 |
Уровень официально зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению |
% |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,0 |
0,9 |
х |
1.21 |
Ввод новых рабочих мест |
единиц |
236 |
156 |
224 |
203 |
200 |
118 |
115 |
Х |
1.22 |
Обеспеченность жильем |
кв. м на душу населения |
26,5 |
27,1 |
27,6 |
27,7 |
28,2 |
28,5 |
28,7 |
108,3 |
1.23 |
Ввод нового жилья за счет всех источников финансирования |
кв. м общей площади |
14508 |
8789 |
8159 |
9882 |
10400 |
9000 |
9000 |
х |
2. Создание условий для устойчивого экономического роста | ||||||||||
2.1 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг на душу населения |
тыс. рублей |
28,1 |
29,05 |
33,8 |
35,1 |
36,8 |
40,0 |
43,1 |
153,3 |
2.2 |
Индекс промышленного производства |
в % к предыдущему году |
94,8 |
102,6 |
99,2 |
102,3 |
101,0 |
102 |
102 |
103,5 |
2.3 |
Прибыль прибыльных организаций |
тыс. руб. |
152640 |
290305 |
357086 |
384637 |
423100 |
207996 |
218395 |
143,1 |
2.4 |
Посещаемость муниципального образования туристами |
в % к предыдущему году |
111,3 |
106,7 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
Х |
2.5 |
Удельный вес занятых в среднем и малом бизнесе в общей численности занятых в экономике |
% |
31,4 |
31,5 |
32,4 |
33,3 |
33,5 |
33,6 |
33,7 |
х |
2.6 |
Обеспеченность населения площадью торговых объектов |
кв. м на 1000 человек населения |
1017,6 |
1128,0 |
1251,7 |
1285,2 |
1300 |
1370 |
1390 |
Х |
2.7 |
Инвестиции в основной капитал на душу населения |
рублей |
28909 |
28007 |
31980 |
40894 |
43050 |
41820 |
44330 |
153,3 |
2.8 |
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
% |
86,4 |
89,6 |
109,3 |
122,1 |
101,0 |
100,5 |
100,5 |
х |
2.9 |
Доля прибыльных организаций жилищно-коммунального хозяйства |
% |
42,9 |
50,0 |
50,0 |
57,14 |
78,0 |
75,0 |
75,0 |
х |
2.10 |
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги |
% |
96,3 |
95,6 |
93,5 |
94,0 |
94,0 |
94,6 |
95,0 |
х |
2.11 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
96,6 |
70,0 |
73,5 |
73,5 |
74,0 |
76,6 |
80,8 |
х |
2.12 |
Протяженность освещенных улиц, проездов, набережных по отношению к общей численности улиц, проездов, набережных |
% |
28,1 |
28,1 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
19,7 |
20,0 |
х |
2.13 |
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения |
рублей |
99945 |
115861 |
116645 |
121319 |
130747 |
133362 |
136030 |
136,1 |
2.14 |
Индекс физического объема оборота розничной торговли |
% |
104,6 |
105,2 |
100,1 |
100,1 |
100,1 |
102,0 |
102,7 |
115,6 |
2.15 |
Оборот общественного питания в расчете на душу населения |
рублей |
20524 |
22045 |
24548 |
23439 |
27393 |
28215 |
29146 |
142,0 |
2.16 |
Индекс физического объема оборота общественного питания |
% |
105,4 |
102,8 |
102,5 |
92,7 |
100,0 |
103,0 |
103,3 |
109,5 |
2.17 |
Темп роста платных услуг населению |
% |
111,4 |
107,0 |
104,4 |
111,3 |
105,0 |
105,5 |
106,0 |
162,6 |
3. Повышение эффективности управления | ||||||||||
3.1 |
Бюджетная обеспеченность за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета |
руб. на душу населения |
14122 |
12650 |
14013 |
12949 |
13205 |
16264 |
16589 |
117,5 |
3.2 |
Отношение налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета к общей сумме доходов бюджета |
% |
72,8 |
69,9 |
66,7 |
65,3 |
65,5 |
66,2 |
66,4 |
х |
3.3 |
Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета города |
в % к предыдущему году |
119,0 |
88,2 |
110,3 |
95,5 |
106,8 |
106,0 |
105,0 |
х |
3.4 |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, в том числе их информационной открытостью |
% от числа опрошенных |
45 |
40,3 |
45,4 |
65,2 |
66,0 |
70 |
75 |
х |
3.5 |
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления (без учета расходов на осуществление переданных полномочий) в суммарном объеме налоговых, неналоговых доходов, дотаций |
% |
14,18 |
14,41 |
13,0 |
15,25 |
13,16 |
16,2 |
16,3 |
х |
3.6 |
Уровень преступности |
количество зарегистрированных преступлений на 1000 жителей |
18,6 |
16,4 |
21,6 |
24,2 |
24,0 |
19,2 |
18,2 |
97,8 |
Председатель комитета по экономике и труду |
О.В. Кривенко |
Приложение N 3
к Программе социально-экономического
развития муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013-2017 годы
Перечень
долгосрочных, ведомственных целевых программ, государственных программ Алтайского края и муниципальных целевых программ, долгосрочных целевых программ, муниципальных программ города Белокурихи, реализуемых в 2013-2017 годы
N п/п |
Наименование муниципальной программы |
Цель программы |
Ожидаемые результаты программы |
1 |
2 |
3 |
4 |
Долгосрочные целевые программы | |||
1. |
стабилизация численности населения Алтайского края и создание условий для ее роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 69,5 лет |
- укрепление института семьи; - повышение рождаемости, сокращение материнской и младенческой смертности; - сокращение числа детей в интернатных учреждениях; - сокращение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин |
|
2. |
Развитие дошкольного образования в Алтайском крае на 2011-2015 годы |
обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в Алтайском крае и удовлетворение потребности края в доступном и качественном образовании |
- увеличение к 2015 году до 80% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста |
3. |
сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае |
- мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия, выполнение противоаварийных работ на памятниках археологии; - реставрация музейных экспонатов; - пополнение библиотечных и музейных фондов; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования |
|
4 |
Социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации на 2011-2013 годы |
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |
- ежегодная социальная поддержка в денежной или натуральной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход; - оптимизация расходов на выплату субсидий; - ежегодное оздоровление детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
5 |
улучшение положения семей с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации в Алтайском крае |
- снижение доли безнадзорных детей; - снижение доли семей, находящихся в социально опасном положении |
|
6. |
"Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае" на 2011-2015 годы |
предоставление государственной поддержки (при решении жилищной проблемы) молодым семьям, признанным в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
- обеспечение жильем 5087 молодых семей путем привлечения дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан |
7. |
создание условий для устойчивого развития туризма продвижение туристического продукта на российский и зарубежные рынки |
- увеличение количества субъектов, оказывающих услуги в сфере туризма и круглогодичных мест для размещения туристов; - создание новых туристских маршрутов |
|
8. |
создание благоприятных условий для организации и ведения бизнеса в Алтайском крае |
- увеличение удельного веса занятых в малом бизнесе; рост числа малых и средних инновационных компаний и инновационных кластеров; - формирование конкурентоспособного сектора исследований и разработок, содействие коммерциализации научных разработок |
|
9. |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Алтайского края" на 2011-2013 годы |
обеспечение жителей Алтайского края коммунальными услугами нормативного качества; развитие газораспределительной системы на территории муниципальных образований |
- снижение расхода твердого топлива; - снижение расхода электроэнергии; - снижение потерь тепловой энергии; - увеличение объема газопотребления и уровня газификации природным газом |
Ведомственные целевые программы | |||
10. |
снижение заболеваемости лиц, подверженных инфекциям, управляемым средствами иммунопрофилактики |
- сохранение охвата детей профилактическими прививками на уровне 95% |
|
11. |
ограничение распространения ВИЧ-инфекции среди населения Алтайского края, улучшение качества жизни больных ВИЧ-инфекцией |
- охват лабораторным обследованием на вирусную нагрузку и иммунный статус ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусную терапию, и ВИЧ-инфицированных детей |
|
12. |
"Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Алтайском крае" на 2012-2014 годы |
стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу |
- увеличение эффективности лечения; сокращение сроков диагностики у лиц с лекарственно-устойчивыми формами туберкулеза; - сокращение удельного веса впервые выявленных больных, самовольно прерывающих курс химиотерапии; - снижение заболеваемости медицинских сотрудников противотуберкулезных учреждений |
13. |
"Формирование и пропаганда здорового образа жизни среди населения Алтайского края" на 2011-2013 годы |
повышение уровня здоровья населения посредством снижения негативного влияния поведенческих факторов риска, лежащих в основе неинфекционных заболеваний, травм |
- организация работы двух мобильных центров здоровья; - увеличение в 1,5 раза уровня выявления в центрах здоровья лиц, имеющих факторы риска развития заболевания |
14. |
"Переподготовка и повышение квалификации медицинских работников" на 2012-2014 годы |
улучшение качества медицинской помощи и повышение ее доступности |
- дополнительное обучение 477 врачей и 1225 средних медицинских работников ежегодно |
15. |
"Развитие горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае" на 2011-2013 годы |
создание оптимальных условий для развития детско-юношеского и массового горнолыжного спорта и сноубординга в Алтайском крае |
- создание специализированных групп для детей дошкольного возраста для занятий горнолыжным спортом; - создание и развитие отделения адаптивного горнолыжного спорта; - увеличение количества квалифицированных тренерско-преподавательских кадров КГУ "СДЮШОР "Горные лыжи" |
16. |
обеспечение условий для модернизации краевой системы образования и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном образовании |
- увеличение до 65% доли школьников, обучающихся в условиях, отвечающих современным требованиям к образовательному процессу, в общем числе школьников края; увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых создана безбарьерная среда, позволяющая обеспечить инклюзивное образование, в общем числе общеобразовательных школ края до 2,8% |
|
17. |
"Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае" на 2011-2013 годы |
создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в Алтайском крае |
- увеличение доли детей, отдохнувших в оздоровительных учреждениях различного типа; - повышение уровня комфортности проживания, качества отдыха, безопасности детей в оздоровительных учреждениях различного типа |
18. |
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона |
- создание в Алтайском крае благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития региона; - увеличение численности участников студенческих отрядов и численности молодых людей, принимающих участие в волонтерской деятельности |
|
19. |
обеспечение информационной открытости органов государственной власти Алтайского края и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации экономической и социальной направленности |
- повышение уровня информированности населения о деятельности органов государственной власти Алтайского края; - увеличение объемов социально значимых материалов, публикуемых в краевых и муниципальных СМИ |
|
Государственные программы | |||
20. |
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
снижение смертности от всех причин до 13,5 случая на 1000 населения; снижение материнской смертности до 15 случаев на 100 тыс. родившихся живыми; снижение младенческой смертности до 7,2 случая на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 610,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий - 8,4 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 208,3 случая на 100 тыс. населения; снижение смертности от туберкулеза до 26,2 случая на 100 тыс. населения; снижение уровня заболеваемости туберкулезом до 103,0 случаев на 100 тыс. населения; увеличение обеспеченности врачами до 44,4 на 10 тыс. населения; соотношение врачей и среднего медицинского персонала 1:3,5; повышение средней заработной платы среднего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе; повышение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) до 100% от средней заработной платы в регионе; увеличение продолжительности жизни при рождении до 74,2 лет |
|
21. |
"Развитие образования и молодежной политики в Алтайском крае на 2014-2020 годы" |
обеспечение высокого качества образования в Алтайском крае в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики; создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи с последующей ее интеграцией в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, предупреждение потерь и увеличение человеческого капитала региона и страны |
увеличение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, до 100%; увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в современных условиях, до 82%; увеличение удельного веса численности выпускников образовательных организаций профессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности до 50%; увеличение удельного веса численности руководителей муниципальных организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего, дополнительного образования детей до 98%; увеличение доли молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере молодежной политики, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет до 50% |
22. |
"Содействие занятости населения Алтайского края на 2013-2015 годы" |
создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения Алтайского края; задачи: |
снижение к концу 2015 года уровня официально зарегистрированной безработицы (по отношению к численности трудоспособного населения) до 2,0%; обеспечение повышения конкурентоспособности на рынке труда не менее 20,0% безработных граждан; увеличение доли трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, до 65,0% к 2015 году; создание и сохранение ежегодно до 28,0 тыс. рабочих мест для трудоустройства ищущих работу и безработных граждан; увеличение удельного веса трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, до 46,5% к 2015 году; трудоустройство на оборудованные (оснащенные) рабочие места не менее 193 инвалидов ежегодно |
23. |
создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки; повышение доступности социального обслуживания населения |
доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Алтайского края к 2020 году сократится до 10%; доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальной услуги в учреждения социального обслуживания населения, в 2020 году составит 99,8% |
|
24 |
сохранение и развитие культуры и искусства в Алтайском крае |
- мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия, выполнение противоаварийных работ на памятниках археологии; - реставрация музейных экспонатов; - пополнение библиотечных и музейных фондов; - укрепление материально-технической базы учреждений культуры и художественного образования |
|
25 |
"Содействие занятости населения Алтайского края" на 2015-2020 годы |
повышение занятости населения Алтайского края и обеспечение прав граждан на защиту от безработицы; улучшение условий и охраны труда у работодателей Алтайского края и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
снижение к концу 2020 года уровня зарегистрированной безработицы к экономически активному населению до 1,65%; достижение удельного веса рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), в общем количестве рабочих мест - 100% |
26 |
"Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае" на 2014-2020 годы |
создание условий для укрепления здоровья населения Алтайского края путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом |
повышение уровня обеспеченности населения Алтайского края спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта; увеличение удельного веса населения Алтайского края, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 40 процентов; повышение удельного веса инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в Алтайском крае, до 10 процентов; увеличение числа людей, занимающихся баскетболом в Алтайском крае, до 44000 человек; увеличение числа людей, занимающихся волейболом в Алтайском крае, до 46500 человек |
Муниципальные целевые программы | |||
27. |
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей г. Белокурихи на 2012-2014 годы |
Государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; охрана здоровья детей и подростков указанной категории. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
- обеспечение бесплатным питанием и бесплатной учебной литературой 100%, учащихся, относящихся к детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; - увеличение количества детей дошкольного возраста указанной категории, охваченных дошкольным образованием до 90%; - увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семью до 78% от выявленного количества детей |
28. |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха на 2013 год |
развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края |
- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью; - внедрение новых форм работы с образовательными программами и продуктами с учетом задач и специфики муниципальной службы; - совершенствование организационно-правового, информационно-методического и материально-технического обеспечения муниципальной службы |
29. |
Поддержка и развитие малого предпринимательства г. Белокурихи на 2011-2013 годы |
повышение эффективности экономики города через развитие сферы малого предпринимательства |
- ежегодное увеличение количества рабочих мест в сфере малого предпринимательства не менее 5%; - ежегодное увеличение доли занятых в сфере малого предпринимательства в общей численности экономически активного населения (включая ИПБОЮЛ) не менее 5%; - ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого предпринимательства |
30. |
Повышение безопасности дорожного движения в г. Белокурихе на 2013-2017 годы |
сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения; снижение аварийности на улицах и дорогах города Белокуриха; сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП; повышение эффективности обеспечения безопасности дорожного движения |
- уменьшение количества погибших в ДТП на 10-15%; повышение дисциплины пешеходов и других участников дорожного движения; - уменьшение детского дорожно-транспортного травматизма |
31. |
Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе на 2011-2013 годы |
развитие туризма для повышения уровня жизни населения города; удовлетворение потребностей жителей и отдыхающих города Белокурихи и других территорий в активном отдыхе; привлечение в экономику города инвестиций и создание новых рабочих мест; развитие гостиничного комплекса, обеспечивающего предоставление широкого спектра услуг на уровне международных стандартов; сохранение уникальных природных и социально-культурных ресурсов города Белокурихи; увеличение доходов городского бюджета от деятельности представителей турбизнеса |
- формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса; - увеличение въездного туристского потока из Сибирского, российского регионов и стран зарубежья; увеличение поступлений от налогов в бюджеты всех уровней; - развитие таких отраслей экономики города, как производство товаров народных промыслов и др. |
32. |
Молодежь города Белокурихи на 2012-2014 годы |
формирование условий для успешного развития потенциала молодежи и ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития города |
- создание в городе Белокуриха благоприятных условий для реализации потенциала молодежи в интересах развития города на 50%; - увеличение общего числа молодых людей, участвующих в реализации мероприятий программы до 60%; - количество мероприятий, направленных на профилактику вредных привычек и здоровый образ жизни до 50% |
33. |
Программа содействия занятости населения на 2013 год |
снижение уровня регистрируемой безработицы и повышение эффективной занятости населения |
- уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению 1,3%; - уровень занятости трудоспособного населения; - доля трудоустроенных граждан, обратившихся в центр занятости - 52,1%; - удельный вес безработных, направленных на профессиональное обучение 20% |
34. |
создание условий для сокращения распространения наркомании и связанных с ней преступлений и нарушений. Снижение уровня наркотизации населения путем сокращения притока подростков и молодежи в число потребителей наркотиков |
- повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории города, перекрытию каналов их поступления; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков; - увеличение до 80% доли молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории; - увеличение до 8% доли больных наркоманией, пошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение |
|
35. |
обеспечить динамичное развитие системы образования города, способствующее реализации главных приоритетов в процессе обучения и воспитания: качества, доступности, эффективности |
- внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; - создание в образовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом; - совершенствование системы воспитания, дошкольного и дополнительного образования с целью создания условий для формирования новых образовательных результатов учащихся |
|
36. |
Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2013 год |
усовершенствовать правовые, экономические и организационные условия, направленные на сохранение и стабилизацию системы летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков, формирование социальной инфраструктуры, способствующей воспитанию, развитию и оздоровлению ребенка в период летних каникул |
- рост детей, охваченных организационными формами отдыха до 62%; - высокий уровень трудоустройства подростков, в том числе, через службу занятости до 66% учащихся 8-10 классов; - максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе для детей-сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
37. |
Адресная социальная помощь малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на 2013 год |
адресная социальная поддержка малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |
- социальная поддержка в денежной форме малоимущим граждан, позволяющая повысить их доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию; - ежегодное оздоровление детей из малоимущих семей; - адресное использование бюджетных средств |
38. |
Улучшение жилищных условий молодых семей в городе Белокуриха на 2011-2015 годы |
государственная поддержка при решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
- успешное выполнение мероприятий программы в 2011-2015 годах позволит обеспечить жильем 25 молодых семей города Белокуриха путем привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан |
39. |
качественное и высокоэффективное оснащение спасательных формирований имуществом и инструментом. Повышение уровня безопасности населения города. Предотвращение и минимизация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
- реализация основных мероприятий программы позволит сэкономить денежные средства на создание спасательной команды, передав функции 6 отряду Федеральной пожарной службы по городу Белокурихе и оснастив его необходимым имуществом и инструментом для проведения спасательных работ любой сложности |
|
40. |
Развитие физической культуры и спорта в г. Белокуриха на 2012-2014 годы |
повышение роли физической культуры и спорта в жизни города; создание правовых, экономических, социальных и организационных условий для развития массовой, физической культуры и спорта в городе Белокуриха |
- увеличение числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом; - улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи; - укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта; - подготовка спортивного резерва и спортсменов высокой квалификации |
41. |
Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города на 2012-2016 годы |
создание условий для приведения систем коммуникационной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО, в соответствии со стандартами качества; обеспечение жителей города Белокуриха коммунальными услугами нормативного качества; развитие газораспределительной системы на территории муниципального образования |
- увеличение объемов воды питьевого качества на 0,5 тыс. м3 сутки; - снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей с 38% до 22%; - увеличение протяженности трубопровода для транспортировки природного газа на 18,5 км.; - увеличение количества газифицированных домов на 490 шт.; - строительство современного полигона ТБО |
42. |
Развитие дошкольного образования города Белокуриха на 2012-2014 годы |
обеспечение условий для модернизации системы дошкольного образования в городе Белокуриха и удовлетворения потребностей граждан в доступном и качественном дошкольном образовании |
- увеличение до 80% доли детей в возрасте от 1,6 года до 6,6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего числа детей данного возраста; - увеличение до 10% доли образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования на основе инклюзивного образования; - увеличение до 80% доли детей, воспитывающихся в отвечающих современным требованиям дошкольных образовательных учреждениях, в общем числе дошкольников города |
43. |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2013 год |
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
- переселение 4-х человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, признанного в установленном порядке аварийными и подлежащим сносу; снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными; - приобретение двухкомнатной квартиры площадью не менее 45,9 кв. м |
44. |
Стимулирование жилищного строительства в городе Белокуриха на 2011-2015 |
развитие массового строительства жилья экономкласса на территории г. Белокурихи, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности; стимулирование проведения эффективной градостроительной политики; стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и обеспечение стимулирования покупательской активности на этом рынке |
- предусмотренные меры позволят обеспечить ввод 72,0 тыс. кв метров общей площади жилья в г. Белокурихе, в том числе: в 2013 году - 14,4 тыс. кв. метров; в 2014 году - 14,6 тыс. кв. метров; в 2015 году - 14,8 тыс. кв. метров |
45. |
Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на период 2012-2014 годы |
противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории города от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий; формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий |
- совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории города Белокурихи; распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений города Белокурихи |
46. |
Улучшение обеспечения МУЗ БГЦБ медицинскими кадрами 2010-2013 |
обеспечение муниципального учреждения здравоохранения города Белокурихи квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями; привлечение и закрепление кадров в МБУЗ Белокурихинской центральной городской больнице; улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города; подготовка и переподготовка специалистов с высшим и средним медицинским образованием. обеспечение муниципального учреждения здравоохранения города Белокурихи врачебными кадрами в соответствии с потребностями; развитие системы целевой подготовки, подготовки и профессиональной переподготовки специалистов с высшим и средним медицинским образованием; увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников; формирование благоприятных условий для профессиональной деятельности медицинских работников; стимулирование роста профессионального уровня медицинских работников |
- сохранение и развитие трудового потенциала; увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками; - увеличение укомплектованности городской больницы врачами, средними медицинскими работниками; - обеспечение потребности медицинских кадров в повышении профессионального уровня, подготовке и переподготовке не реже 1 раза в 5 лет; - увеличение количества аттестованных врачей и средних медицинских работников; - стимулирование роста профессионального уровня медицинских кадров |
Долгосрочные целевые программы | |||
47. |
Адресная социальная помощь малоимущих граждан и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию на 2014-2016 годы |
адресная социальная поддержка малоимущих граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию |
- Социальная поддержка в денежной форме малоимущих граждан, позволяющая повысить их доход и преодолеть трудную жизненную ситуацию; - ежегодное оздоровление детей из малоимущих семей; - адресное использование бюджетных средств |
48. |
Культура города Белокуриха на 2013-2015 годы |
Сохранение и развитие культуры и искусства в городе Белокурихе |
Число экскурсий, лекций и других культурно-просветительских мероприятий, организованных городским музеем, - не менее 300 в год; включение в государственный музейный фонд Российской Федерации экспонатов городского музея; увеличение количества экземпляров библиотечного фонда до 2250 экземпляров на 1000 человек населения, числа детей, пользующихся библиотекой, до 60 процентов общей численности населения города в возрасте до 14 лет; увеличение доли учащихся МБОУ ДОД "Белокурихинской ДШИ" в общей численности детей школьного возраста до 15,5%; повышение исполнительского мастерства молодых дарований в результате участия в межрегиональных, российских и международных конкурсах и фестивалях; увеличение доли участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения города до 5,8%; обновление технического и технологического оборудования учреждений культуры и художественного образования; увеличение доли мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, до 7% |
49. |
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья на 2014-2016 годы |
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации |
Переселение 16-ти человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, признанным в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу; Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке |
50. |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха алтайского края на 2014-2016 годы |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью; формирование социально одобряемого представления в обществе о муниципальной службе и служащих за счет обеспечения открытости и доступности информации по вопросам поступления и прохождения муниципальной службы, деятельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы |
51. |
Содействие занятости населения города Белокуриха на 2014-2016 годы |
Снижение уровня регистрируемой безработицы и повышение эффективной занятости населения |
содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников; организация мероприятий активной политики эффективности занятости населения безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы; содействие повышению квалификации и конкурентоспособности работников массовых профессий на рынке труда; проведение городского конкурса "Лучший по профессии" в целях повышения престижа рабочих профессий, формирования позитивного общественного мнения в отношении труда рабочих, популяризация обучения рабочим профессиям |
52. |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2014-2016 годы |
обеспечение устойчивого развития предпринимательства как важнейшего компонента формирования экономики города, как способа создания новых рабочих мест |
- создание новых субъектов среднего и малого предпринимательства за период 2014-2016 годов; - создание 300 новых рабочих мест за период 2014-2016 годов; - ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
Муниципальные программы | |||
53. |
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Белокуриха на 2014-2016 годы |
стабилизация и сокращение распространения наркомании и связанных с ней преступлений и правонарушений |
повышение эффективности мер по пресечению незаконного оборота наркотиков на территории города, перекрытию каналов их поступления, разрушению сети наркоторговли; создание среди населения атмосферы негативного отношения к наркотикам; совершенствование системы профилактики потребления наркотиков; повышение эффективности раннего выявления, оказания медицинской и психологической помощи лицам, допускающим немедицинское употребление наркотических средств и психотропных веществ. увеличение до 80% доли подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности лиц указанной категории; увеличение до 8% доли больных наркоманией, прошедших лечение, длительность ремиссии у которых составляет не менее 2 лет, по отношению к общему числу больных наркоманией, прошедших лечение |
54. |
Профилактика преступлений и иных правонарушений в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2013-2016 годы |
обеспечение безопасности граждан на территории муниципального образования город Белокуриха Алтайского края, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности |
снижение уровня преступности до 170 преступлений на 10 тысяч населения; повышение удельного веса преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органам внутренних дел, до 66 процентов, а также обеспечение роста удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 57 процентов от общего количества совершенных преступлений; снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних |
55. |
Развитие образования города Белокуриха на 2014-2016 годы |
создание условий для социализации, социальной адаптации в системе общего и дополнительного образования города |
внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения; создание в образовательных учреждениях новой образовательной среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом; развитие муниципальной системы оценки качества образования в соответствии с введением Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения |
56. |
Развитие туризма и оздоровительного отдыха в городе Белокуриха на 2014-2016 годы |
развитие туризма для повышения уровня жизни населения города; удовлетворение потребностей жителей и отдыхающих города Белокуриха и других территорий в активном отдыхе |
формирование современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского комплекса; увеличение поступлений от налогов в бюджеты всех уровней; развитие таких отраслей экономики города как производство товаров народных промыслов и др |
57. |
Сохранение и развитие системы каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в городе Белокуриха на 2014-2016 годы |
Создание условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей в городе Белокуриха |
рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха до 65%; высокий уровень трудоустройства подростков, в том числе, через службу занятости до 62% учащихся 8-10 классов; улучшение материально-технической базы детских оздоровительных лагерей 4 уменьшение числа малолетних преступников и правонарушителей, снижение количества безнадзорных детей |
58. |
Улучшение обеспечения КГБУЗ "Центральная городская больница г. Белокуриха" медицинскими кадрами на 2014-2016 годы |
обеспечение КГБУЗ города Белокуриха квалифицированными медицинскими кадрами в соответствии с потребностями; привлечение и закрепление кадров в КГБУЗ города Белокуриха; улучшение качества и доступности медицинской помощи населению города |
сохранение и развитие трудового потенциала; увеличение показателя обеспеченности врачами и средними медицинскими работниками; увеличение укомплектованности городской больницы врачами; повышение престижа профессии и общественного статуса медицинских работников; увеличение процента возвращения молодых специалистов, общающихся по договору об организации целевой подготовки |
59. |
Содействие занятости населения города Белокуриха на 2015-2020 годы |
создание условий для развития эффективного рынка труда, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения города |
Снижение уровня регистрируемой безработицы до 0,9%; Повышение эффективной занятости: уровень занятости трудоспособного населения: 97%; снижение продолжительности регистрируемой безработицы (по отношению к предыдущему году) - 10%; доля трудоустроенных граждан, обратившихся в центр занятости - 60%; удельный вес безработных, направленных на профессиональное обучение - 35% |
60. |
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в городе Белокуриха на 2015-2020 годы |
повышение эффективности экономики города через развитие сферы среднего и малого бизнеса |
- создание новых субъектов среднего и малого предпринимательства за период 2015-2020 годов; - создание 600 новых рабочих мест за период 2015-2020 годов; - ежегодное увеличение доли налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства |
61. |
Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город Белокуриха Алтайского края на 2015-2020 годы |
развитие и совершенствование муниципальной службы на основе базовых, разделяемых обществом ценностей и культуры. Повышение результативности системы обучения муниципальных кадров и эффективности системы управления персоналом |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информационной открытостью - 65%; Формирование социально-одобряемого представления в обществе о муниципальной службе и служащих за счет обеспечения открытости и доступности информации по вопросам поступления и прохождения муниципальной службы, деятельности муниципальных служащих, повышение престижа муниципальной службы; Внедрение новых форм работы с образовательными программами, с учетом задач и специфики муниципальной службы, осуществление профессиональной переподготовки; Совершенствование системы управления персоналом, повышение эффективности работы с кадровым составом муниципальной службы: развитие механизмов мотивации труда, в т.ч. формирование условий взаимозависимости; Совершенствование организационно-правового, информационно-методического и материально-технического обеспечения муниципальной службы |
62. |
Развитие культуры в городе Белокуриха на 2015-2020 годы |
сохранение и развитие культуры и искусства в городе Белокуриха |
Увеличение доли новых поступлений в библиотечный фонд до 5,5%. Доля обновления технического и технологического оборудования учреждений культуры до 50%. Увеличение числа одаренной молодежи, участвующей в фестивалях и конкурсах разного уровня, до 80 человек. Увеличение доли участников коллективов самодеятельного народного творчества в общей численности населения города до 6%. Увеличение доли мероприятий, направленных на сохранение нематериального культурного наследия, до 8,5% |
63. |
Развитие здравоохранения в городе Белокуриха на 2015-2020 годы |
обеспечение системы здравоохранения города Белокуриха квалифицированными кадрами |
- увеличение показателя обеспеченности врачами в КГБУЗ "Центральная городская больница, г. Белокуриха"; - увеличение показателя обеспеченности врачами в КГБУЗ "Алтайское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы" |
64. |
Обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Белокуриха на 2015-2020 годы |
|
- переселение 10-ти человек из 1-го многоквартирного дома общей площадью 448,5 кв. метров, площадь квартир - 252,1 кв. м; - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными в установленном порядке; - обеспечить ввод 62,183 тыс. кв. метров общей площади жилья в - обеспечить жильем 37 молодых семей города путем привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан |
65. |
Обеспечение прав граждан и их безопасности в городе Белокуриха на 2015-2020 годы |
обеспечение прав граждан и их безопасности на территории города, предупреждение возникновения ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья, собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений, повышения эффективности профилактической деятельности и снижения уровня преступности |
- снижение уровня преступности до 207 преступлений на 10 тысяч населения; - повышение удельного веса преступлений, раскрытых в течение суток с момента регистрации в органах внутренних дел, до 68%, а также обеспечение роста удельного веса преступлений, раскрытых с помощью сил общественности, до 60% от общего количества совершенных преступлений; - снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними, до 2 фактов в расчете на 1 тысячу несовершеннолетних; - снижение уровня преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, до 40 фактов в расчете на 10 тысяч населения; - снижение уровня преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах, до 34 фактов в расчете на 10 тысяч населения; - снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных на почве бытовых отношений, до 0 фактов в общем количестве совершенных преступлений; - снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, до 26 фактов в общем количестве совершенных преступлений |
66. |
Развитие транспортной системы в городе Белокуриха на 2015-2020 годы |
повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
увеличение доли площади автомобильных дорог, приведенных к нормативному состоянию, в общей площади автомобильных дорог на 1,8%; увеличение количества обустроенных в соответствии с нормативными требованиями автобусных остановок на 5 шт |
67. |
Обеспеченность населения города Белокуриха жилищно-коммунальными услугами на 2015-2020 годы |
создание современной и надежной инфраструктуры, обеспечивающей возможности для экономического развития и комфортные условия проживания |
увеличение протяженности сетей газопровода низкого давления на 11 км; увеличение протяженности сетей водопровода на 4 км; строительство ПНС - 1 шт.; увеличение количества домовладений, обеспеченных централизованными услугами водоснабжения, газоснабжения на 142 шт.; проведение капитального ремонта в 18 МКД города |
68. |
Развитие образования и молодежной политики в городе Белокуриха на 2015-2020 годы |
обеспечение доступности качества образования, с учетом актуальных и перспективных потребностей населения города в соответствии с приоритетными направлениями Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" |
- доля учащихся, обучающихся по ФГОС, в общей численности детей до 100%; - удельный вес численности педагогов города, использующих в образовательном процессе современные технологии, до 90%; - удельный вес численности закрепившихся молодых специалистов до 100%; - организация и развитие молодежного парламентаризма в городе; - доля молодежи, охваченной досуговыми мероприятиями патриотической направленности, до 30%; - увеличение доли мероприятий; направленных на популяризацию ЗОЖ мероприятий, до 22%; - увеличение доли молодежи, участвующей в городских, краевых, всероссийских, международных конференциях, конкурсах и проектах по вопросам молодежи, правовой культуры молодежи, до 25%; - увеличение количества молодых людей, осведомленных о противозаконности и наказуемости экстремистских и ксенофобных проявлений, исключение возможности экстремистских проявлений в молодежной среде; - увеличение до 98% доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста; - увеличение до 100% количества образовательных организаций, принявших участие в профессиональных конкурсах, в общем количестве образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; - увеличение до 30% доли негосударственных образовательных учреждений, работающих в секторе дошкольного образования, в общем количестве дошкольных образовательных учреждений города; - увеличение до 30% педагогических работников в возрасте до 35 лет; - увеличение количества детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, от общего количества детей данного возраста до 100%; - рост числа детей, охваченных организованными формами отдыха, до 66%; - уровень трудоустройства подростков, в том числе, через службу занятости до 62% учащихся 8-10 классов; - максимальное обеспечение права каждого ребенка на полноценный отдых в каникулярное время, в том числе для детей-сирот, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - улучшение материально-технической базы детских оздоровительных лагерей; - уменьшение числа малолетних преступников и правонарушителей, снижение количества безнадзорных детей |
69. |
Социальная поддержка граждан города Белокуриха на 2015-2020 годы |
государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности данной категории детей, повышение условий и качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
100% охват горячим питанием учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 25% детей указанной категории, прошедших оздоровление в санаториях. 100% опекунских семей |
Председатель комитета по экономике и труду |
О.В. Кривенко |
Приложение N 4
к Программе социально-экономического
развития муниципального образования
город Белокуриха Алтайского края
на 2013-2017 годы
Перечень
целевых показателей указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596-606
N п/п |
Целевой показатель Указа |
Единица измерения |
Значения целевых показателей |
|||||||
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
Целевое значение (год) |
|||
факт |
план |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" | ||||||||||
1. |
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования |
млн. руб. |
422,1 |
402,6 |
461,8 |
601,2 |
635,0 |
558,6 |
592,1 |
3673,4 |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | ||||||||||
2. |
Рост реальной заработной платы относительно уровня 2011 года (Алтайский край) |
% |
100,0 |
114,1 |
109,2 |
110,2 |
102,8 |
112,0 |
120,0 |
140,0 (2018 г.) |
3. |
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Алтайскому краю |
% |
91,3 |
97,4 |
109,2 |
100,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 (2018 г.) |
4. |
Отношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования по Алтайскому краю |
% |
79,0 |
79,1 |
121,9 |
120,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 (2018 г.) |
5. |
Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Алтайскому краю |
% |
57,2 |
57,8 |
58,6 |
74,5 |
73,7 |
82,4 |
91,2 |
100,0 (2018 г.) |
6. |
Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год |
ед. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
х |
5 |
7. |
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 (2018 г.) |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" | ||||||||||
8. |
Приток и закрепление медицинских кадров: Обеспеченность врачами городского населения |
на 10 тыс. нас. |
|
|
24,1 |
21,5 |
21,8 |
32 |
|
32 (2016 г.) |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" | ||||||||||
9. |
Доступность дошкольного образования 1 |
% |
70,6 |
85,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
100,0 (2016 г.) |
10. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста |
% |
50,0 |
65,9 |
67,0 |
69,7 |
67,1 |
68,0 |
70,0 |
75,0 (2020 г.) |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" | ||||||||||
11. |
Ввод жилья |
кв. м. |
14508 |
8789 |
8159 |
9882 |
10400 |
9000 |
9000 |
68334 |
12. |
Площадь земельных участков, предоставляемых для жилищного строительства |
га |
1,3 |
1,26 |
4,3 |
2,3 |
2,5 |
1,2 |
1,2 |
14,06 |
13. |
Количество семей, переселенных из ветхого и аварийного жилищного фонда |
ед. |
|
|
|
2 |
1 |
2 |
3 |
8 |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" | ||||||||||
14. |
Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
х |
х |
60,0 |
80,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 (2018 г.) |
15. |
Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг |
% |
|
|
7,1 |
40,0 |
90,0 |
х |
х |
90,0 (2015 г.) |
16. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
х |
х |
2,5 |
5,0 |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
70,0 (2018 г.) |
17. |
Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг |
минуты |
х |
х |
30 |
15 |
х |
х |
х |
15 (2014 г.) |
18. |
Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган исполнительной власти Алтайского края (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |
ед. |
х |
х |
3 |
2 |
х |
х |
х |
2 (2014 г.) |
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" | ||||||||||
19. |
Суммарный коэффициент рождаемости |
число родившихся на 1 женщину |
1,651 |
1,811 |
1,617 |
1,598 |
1,593 |
1,587 |
1,586 |
1,586 (2018 г.) |
20. |
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
ед. |
3 |
18 |
20 |
11 |
5 |
5 |
5 |
67 |
21. |
Количество многодетных семей, улучшивших жилищные условия |
ед. |
1 |
3 |
- |
4 |
5 |
1 |
1 |
15 |
1 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
2. Аппарату Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края (И.Ю. Фролова) направить решение "О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы, принятой решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 N 117" для опубликования в "Сборнике муниципальных правовых актов" города Белокуриха в установленном порядке и размещения на официальном Интернет-сайте муниципального образования город Белокуриха Алтайского края.
Глава города |
С.К. Криворученко |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 30 сентября 2015 г. N 309 "О внесении изменений и дополнений в Программу социально-экономического развития муниципального образования город Белокуриха Алтайского края на 2013-2017 годы, принятую решением Белокурихинского городского Совета депутатов Алтайского края от 26.12.2012 N 117"
Текст решения официально опубликован не был