Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.10.2020 N 1472
Система
программных мероприятий муниципальной программы Развитие системы образования Нерюнгринского района на 2017 - 2022 годы
Статус |
Наименование подпрограммы, основного мероприятия |
Источники финансирования |
Базовый вариант тыс. руб. |
Интенсивный вариант тыс. руб. |
||||||||||||
Всего |
плановый период |
Всего |
плановый период |
|||||||||||||
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||||
Муниципальная программа |
|
Всего |
16 591 699,23 |
2 681 164,13 |
2 962 795,19 |
3123 793,20 |
2 752 344,41 |
2 426 607,40 |
2 644 994,90 |
17 609 623,83 |
2 681 164,13 |
2 962 795,19 |
3 234 373,20 |
2 947 413,31 |
2 783 677,90 |
3 000 200,10 |
федеральный бюджет |
22 107,60 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
21 343,71 |
0,00 |
0,00 |
22107,60 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
21 343,71 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
10151 914,33 |
1 568 414,64 |
1 948 681,89 |
1 875 462,70 |
1587 334,00 |
1 477 475,90 |
1694 545,20 |
10151 914,33 |
1568 414,64 |
1948 681,89 |
1 875 462,70 |
1587 334,00 |
1477 475,90 |
1 694 545,20 |
||
местный бюджет |
5 670 456,82 |
994 559,12 |
903 932,80 |
1 094 474,40 |
980 687,30 |
847 742,50 |
849 060,70 |
6 688 381,42 |
994 559,12 |
903 932,80 |
1205 054,40 |
1 175 756,20 |
1 204 813,00 |
1 204 265,90 |
||
внебюджетные источники |
747 220,47 |
117 426,47 |
110 180,50 |
153 856,10 |
162 979,40 |
101 389,00 |
101 389,00 |
747 220,47 |
117 426,47 |
110 180,50 |
153 856,10 |
162 979,40 |
101 389,00 |
101 389,00 |
||
Подпрограмма I. |
"Управление программой" |
Всего |
165 073,72 |
24 661,50 |
27321,72 |
28 475,20 |
28 490,60 |
28 205,70 |
27 919,00 |
167 097,32 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 205,70 |
29 176,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00- |
1 376,82 |
0,00 |
1376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
163 696,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
28 490,60 |
28 205,70 |
27 919,00 |
165 720,50 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 205,70 |
29 176,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 1. Использовать управленческие функции в сфере "Образование" для развития системы образования, обеспечивающей максимально равную доступность услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей. |
|
Всего |
165 073,72 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
28 490,60 |
28 205,70 |
27 919,00 |
167 097,32 |
24 661,50 |
27 321,72 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 205,70 |
29 176,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
местный бюджет |
163 696,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
28 490,60 |
28 205,70 |
27 919,00 |
165 720,50 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 205,70 |
29 176,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 1. Обеспечение содержания органа управления образования и создание условий для работы МКУ УО Нерюнгринского района (приобретение товаров и услуг). |
|
Всего |
165 073,72 |
24 661,50 |
27321,72 |
28 475,20 |
28 490,60 |
28 205,70 |
27 919,00 |
167 097,32 |
24 661,50 |
27321,72 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 205,70 |
29 176,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
|
|
|
|
1 376,82 |
0,00 |
1 376,82 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
163 696,90 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
28 490,60 |
28 205,70 |
27 919,00 |
165 720,50 |
24 661,50 |
25 944,90 |
28 475,20 |
29 256,80 |
28 205,70 |
29 176,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма II. |
"Дошкольное образование" |
Всего |
6 094 862,06 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 128 806,20 |
1 001 348.311 |
916 591,10 |
1 032 538,70 |
6 538 996.36 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 133 450.60 |
1 098 791.80 |
1 089 850,40 |
1 201 325,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
3 236 786,32 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
485 237,50 |
480 293,70 |
596 053,70 |
3 236 786,32 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
485 237,50 |
480 293,70 |
596 053,70 |
||
местный бюджет |
2 356 739,62 |
368 284,82 |
372 857,80 |
469 588,70 |
418 154,10 |
363 833,30 |
364 020,90 |
2 800 873,92 |
368 284,82 |
372 857,80 |
474 233,10 |
515 597,60 |
537 092,60 |
532808,00 |
||
внебюджетные источники |
501 336,13 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
501 336,13 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Задача 2. Модернизация образовательных программ в системе дошкольного образования, направленных на достижение современного качества предоставляемой услуги. |
|
Всего |
6 094 862,06 |
927 838,21 |
1087 739,55 |
1 128 806,20 |
1001 348,30 |
916 591,10 |
1 032 538,70 |
6 538 996,36 |
927 838,21 |
1 087 739,55 |
1 133 450,60 |
1 098 791,80 |
1 089 850,40 |
1 201 325,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
3 236 786,32 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
485 237,50 |
480 293,70 |
596 053,70 |
3 236 786,32 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
485237,50 |
480 293,70 |
596 053,70 |
||
местный бюджет |
2 356 739,62 |
368 284,82 |
372 857,80 |
469 588,70 |
418 154,10 |
363 833,30 |
364 020,90 |
2 800 873,92 |
368 284,82 |
372 857,80 |
474 233,10 |
515 597,60 |
537 092,60 |
532 808,00 |
||
внебюджетные источники |
501 336,13 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
501 336,13 |
73 728,23 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.1. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
23 017,57 |
2 932,37 |
2 184,90 |
7 745,60 |
3 384,90 |
3 384,90 |
3 384,90 |
56 466,07 |
2 932,37 |
2 184,90 |
7 745,60 |
14 120,80 |
14 544,50 |
14 937,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
23 008,70 |
2 923,50 |
2 184,90 |
7 745,60 |
3 384,90 |
3 384,90 |
3 384,90 |
56 457,20 |
2 923,50 |
2 184,90 |
7 745,60 |
14 120,80 |
14 544,50 |
14 937,90 |
||
внебюджетные источники |
8,87 |
8,87 |
г. |
|
|
|
|
8,87 |
8,87 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
6 071 844,49 |
924 905,84 |
1085 554,65 |
1 121 060,60 |
997 963,40 |
913 206,20 |
1029 153,80 |
6 482 530,29 |
924 905,84 |
1085 554,65 |
1 125 705,00 |
1 084 671,00 |
1 075 305,90 |
1 186 387,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
3 236 786,32 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
485 237,50 |
480 293,70 |
596 053,70 |
3 236 786,32 |
485 825,17 |
637 938,05 |
551 438,20 |
485 237,50 |
480 293,70 |
596 053,70 |
||
местный бюджет |
2 333 730,92 |
365 361,32 |
370 672,90 |
461 843,10 |
414 769,20 |
360 448,40 |
360 636,00 |
2 744 416,72 |
365 361,32 |
370 672,90 |
466 487,50 |
501 476,80 |
522 548,10 |
517 870,10 |
||
внебюджетные источники |
501 327,26 |
73 719,36 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
501 327,26 |
73 719,36 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
||
Мероприятие 2.2.1. Создание организационных условий - совершенствование содержания и повышения качества дошкольного образования |
|
Всего |
2 798 827,44 |
403 985,61 |
482 282,23 |
533 821,10 |
512 725,90 |
432 912,50 |
433 100,10 |
3 101 202,14 |
403 985,61 |
482 282,23 |
535 875,80 |
563 013,10 |
564 856,40 |
551 189,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
75 625,63 |
801,70 |
74 823,93 |
|
|
|
|
75 625,63 |
801,70 |
74 823,93 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
2 222 922,29 |
330 512,29 |
330 514,60 |
426 041,80 |
414 769,20 |
360 448,40 |
360 636,00 |
2 525 296,99 |
330 512,29 |
330 514,60 |
428 096,50 |
465 056,40 |
492 392,30 |
478 724,90 |
||
внебюджетные источники |
500 279,52 |
72 671,62 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72 464,10 |
500 279,52 |
72 671,62 |
76 943,70 |
107 779,30 |
97 956,70 |
72 464,10 |
72464,10 |
||
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
101 412,00 |
30 715,20 |
37 984,60 |
32 712,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191 281,30 |
30 715,20 |
37 984,60 |
32 712,20 |
30 920,40 |
24 655,80 |
34 293,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
101 223,57 |
30 526,77 |
37 984,60 |
32 712,20 |
0,00 |
0,0;) |
0,00 |
191 092,87 |
30 526,77 |
37984,60 |
32 712,20 |
30 920,40 |
24 655,80 |
34 293,10 |
||
внебюджетные источники |
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
|
188,44 |
188,44 |
|
|
|
|
|
||
в т.ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района |
|
местный бюджет |
29 028,50 |
|
29 028,50 |
|
|
|
|
72 491,63 |
|
29 028,50 |
26 719,08 |
16 744,05 |
|
|
Мероприятие 2.2.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования ДОУ |
|
Всего |
10 444,36 |
5 181,56 |
2 173,70 |
3 089,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 886,16 |
5 181,56 |
2 173,70 |
5 678,80 |
5 500,00 |
5 500,00 |
4 852,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
9 585,06 |
4 322,26 |
2 173,70 |
3 089,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
28 026,86 |
4 322,26 |
2 173,70 |
5 678,80 |
5 500,00 |
5 500,00 |
4 852,10 |
||
внебюджетные источники |
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
|
859,30 |
859,30 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
5 596,90 |
1 293,60 |
890,50 |
864,00 |
849,60 |
849,60 |
849,60 |
5 596,90 |
1 293,60 |
890,50 |
864,00 |
849,60 |
849,60 |
849,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
5 596,90 |
1 293,60 |
890.50 |
864.00 |
849,60 |
849,60 |
849,60 |
5 596,90 |
1 293,60 |
890,50 |
864,00 |
849,60 |
849,60 |
849,60 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.5. Выполнение отдельных государственных полномочий на выплату компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |
|
Всего |
65 383,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9 300,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
65 383,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9 300,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
65 383,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9 300,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
65 383,00 |
19 708,50 |
23 552,50 |
9 300,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
4 274,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 2.2.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта дошкольного образования |
|
Всего |
3 090 180,79 |
464 021,37 |
538 671,12 |
541 274,20 |
480 113,90 |
475 170,10 |
590 930,10 |
3 090 180,79 |
464 021,37 |
538 671,12 |
541 274,20 |
480113,90 |
475 170,10 |
590 930,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
3 090 180,79 |
464 021,37 |
538 671,12 |
541 274,20 |
480 113,90 |
475 170,10 |
590 930,10 |
3 090 180,79 |
464 021,37 |
538 671,12 |
541 274,20 |
480 113.90 |
475 170.10 |
590 930.10 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма III. |
"Общее образование" |
Всего |
8 623 334,89 |
1 436 492,39 |
1 540 370,30 |
1 657 682,60 |
1 425 161,21 |
1231 762,50 |
1 331 865,90 |
9 087 742,89 |
1 436 492,39 |
1 540 370,30 |
1 761 420,40 |
1 505 084,31 |
1 368 695,60 |
1 475 679,90 |
федеральный бюджет |
21 343,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 343,71 |
0,00 |
|
21 343,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 343,71 |
0,00 |
|
||
бюджет РС (Я) |
6 437 451,72 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 244 718,70 |
.1022 426,10 |
934 008,10 |
1 035 317,40 |
6 437 451,72 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1244 718,70 |
1 022 426,10 |
934 008,10 |
I 035 317,40 |
||
местный бюджет |
1 962 476,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
377 228,80 |
322 432,30 |
272 097,10 |
270 891,20 |
2 426 884,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
480 966,60 |
402 355,40 |
409 030.20 |
414 705,20 |
||
внебюджетные источники |
202 063,04 |
27 377,34 |
28 676,90 |
35 735,10 |
58 959,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
202 063,04 |
27 377,34 |
28 676,90 |
35 735,10 |
58 959,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
||
Задача 3. Модернизация общего, образования как института социального развития через привлечение молодых специалистов и создание условий, отвечающие требованиям стандарта образования (ФГОС). |
|
Всего |
8 623 334,89 |
1 436 492,39 |
1540 370,30 |
1 657 682,60 |
1425 161,21 |
1 231 762,50 |
1331 865,90 |
9 087 742,89 |
1 436 492,39 |
1 540 370,30 |
1761 420,40 |
1 505 084,31 |
1 368 695,60 |
1 475 679,90 |
федеральный бюджет |
21 343,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 343,71 |
0,00 |
0,00 |
21343,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 343,71 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
6 437 451,72 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 244 718,70 |
1022 426,10 |
934 008,10 |
1 035 317,40 |
6 437 451,72 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 244 718,70 |
1 022 426,10 |
934 008,10 |
1 035 317,40 |
||
местный бюджет |
1 962 476,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
377 228,80 |
322 432,30 |
272 097,10 |
270 891,20 |
2 426 884,42 |
408 292,92 |
311 534,10 |
480 966,60 |
402 355,40 |
409 030,20 |
414 705,20 |
||
внебюджетные источники |
202 063,04 |
27 377,34 |
28 676,90 |
35735,10 |
58 959,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
202 063,04 |
27 377,34 |
28 676,90 |
35 735,10 |
58 959,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
||
Мероприятие 3.1. Мероприятия в сфере образования для детей и молодежи |
|
Всего |
29 520,00 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
4 476,70 |
4 454,90 |
4 429,00 |
27513,50 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
5 595,90 |
5 758,20 |
5 942,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
29 520,00 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
4 476,70 |
4 454,90 |
4 429,00 |
33 455,90 |
5 572,10 |
5 551,30 |
5 036,00 |
5 595,90 |
5 758,20 |
5 942,40 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
36 841,40 |
3 351,40 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 330,10 |
8 330,10 |
8 330,10 |
44 711,30 |
3 351,40 |
2 525,20 |
5 974,50 |
10 640,90 |
10 961,40 |
11 257,90 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
36 837,90 |
3 347,90 |
2 525,20 |
5 974,50 |
8 330,10 |
8 330,10 |
8 330,10 |
44 707,80 |
3 347,90 |
2 525,20 |
5 974,50 |
10 640,90 |
10961,40 |
11 257,90 |
||
внебюджетные источники |
3,50 |
3,50 |
|
|
|
|
|
3,50 |
3,50 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.3. Организация перевозки детей на летний период к местам работы родителей, занятых в оленеводстве |
|
Всего |
1 684,50 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
244,50 |
240,00 |
1 826,30 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
309,00 |
317,30 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 684,50 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
244,50 |
240,00 |
1 826,30 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
309,00 |
317,30 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятия 3.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
8 555 288,99 |
1 427 268,89 |
1 531 993,80 |
1 646 372,10 |
1 412 054,41 |
1218 733,00 |
1 318 866,80 |
9 007 749,39 |
1427 268,89 |
1 531 993,80 |
1750 109,90 |
1 488 547,51 |
1351 667,00 |
1 458 162,30 |
федеральный бюджет |
21 343,71 |
0,00 |
0.00 |
0.00 |
21 343.71 |
0,00 |
0,00 |
21 343,71 |
000 |
0.00 |
0,00 |
|
|
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
6 437 451,72 |
1 000 822,12 |
1 200 159,30 |
1 244 718,70 |
1 022 426,10 |
934 008,10 |
1 035 317,40 |
6 437 451,72 |
1000 822,12 |
1 200 159,30 |
1244 7.18,70 |
1 022 426,10 |
934 008,10 |
1 035 317,40 |
||
местный бюджет |
1 894 434,02 |
399 072,92 |
303 157,60 |
365 918,30 |
309 325,50 |
259 067,60 |
257 892,10 |
2346 894,42 |
399 072,92 |
303 157,60 |
469 656,10 |
385 818,60 |
392 001,60 |
397 187,60 |
||
внебюджетные источники |
202 059,54 |
27 373,84 |
28 676,90 |
35 735,10 |
58 959,10 |
25 657.30 |
25 657,30 |
202 059,54 |
27 373,84 |
28 676,90 |
35 735,10 |
58 959,10 |
25 657,30 |
25 657,30 |
||
Мероприятие 3.4.1. Создание организационных условий работы ОУ - совершенствование содержания и повышение качества общего образования. |
|
Всего |
1 902 870,84 |
364 961,84 |
312 682,50 |
337 496,50 |
352 030,21 |
268 534,40 |
267 165,40 |
2 250 943,24 |
364 961,84 |
312 682,50 |
441 234,30 |
389570,90 |
370 655,70 |
371 838,00 |
федеральный бюджет |
21 343,71 |
|
|
|
21 343,71 |
|
|
21 343,71 |
|
|
|
21 343,71 |
|
|
||
бюджет РС (Я) |
34 163,89 |
952,09 |
33 211,80 |
|
|
|
|
34 163,89 |
952,09 |
33 211,80 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 696 922,43 |
346 604,23 |
259 572,50 |
310 328,10 |
280 560,20 |
250 613,20 |
249 244,20 |
2 044 994,82 |
346 604,23 |
259 572,50 |
414 065,90 |
318 100,90 |
352 734,50 |
353 916,80 |
||
внебюджетные источники |
150 440,82 |
17 405,52 |
19 898,20 |
27 168,40 |
50 126,30 |
17 921,20 |
17 921,20 |
150 440,82 |
17 405,52 |
19 898,20 |
27 168,40 |
50 126,30 |
17 921,20 |
17 921,20 |
||
Мероприятие 3.4.1.1 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование |
|
Всего |
22 706,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 706,07 |
0,00 |
0,00 |
22 706,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 706,07 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
21 343,71 |
|
|
|
21 343,71 |
|
|
21 343,71 |
|
|
|
21 343,71 |
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
1 362,36 |
|
|
|
1 362,36 |
|
|
1 362,36 |
|
|
|
1 362,36 |
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.1.2 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование |
|
Всего |
16 813,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 813,64 |
0,00 |
0,00 |
16 813,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 813,64 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
16 813,64 |
|
|
|
16 813,64 |
|
|
16 813.64 |
|
|
|
16 813,64 |
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
102 714,47 |
37 744,47 |
30 609,20 |
34 360,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
199 647,97 |
37 744,47 |
30 609,20 |
34 360,80 |
36 872,30 |
27 472,70 |
32 588,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
102 064,89 |
37 094,89 |
30 609,20 |
34360,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
198 998,39 |
37 094,89 |
30 609,20 |
34 360,80 |
36 872,30 |
27 472,70 |
32 588,50 |
||
внебюджетные источники |
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
|
649,57 |
649,57 |
|
|
|
|
|
||
в т.ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района |
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
23 335,53 |
|
|
11 805,73 |
11 529,80 |
|
|
Мероприятие 3.4.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию современных условий функционирования ОУ. |
|
Всего |
20 032,50 |
6 787,30 |
2 604,70 |
10 640,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23 012,80 |
6 787,30 |
2 604,70 |
10 640,50 |
1 953,70 |
1 026,60 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
17 938,20 |
4 693,00 |
2 604,70 |
10 640,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 918,50 |
4 693,00 |
2 604,70 |
10 640,50 |
1 953,70 |
1 026,60 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
2 094,30 |
2094,30 |
|
|
|
|
|
2 094,30 |
2 094,30 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.4. Обеспечение развития службы психолого-медико-педагогического сопровождения детей |
|
Всего |
63 501,71 |
11 008,31 |
12 437,00 |
11 254,00 |
11 259,70 |
8 674,60 |
8 868,10 |
67 975,91 |
11 008,31 |
12 437,00 |
11 254,00 |
11 386,10 |
10 988,00 |
10 902,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 764,76 |
27,76 |
1 737,00 |
|
|
|
|
1 764,76 |
27,76 |
1 737,00 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
59 332,50 |
10680,80 |
10 371,20 |
10 588,90 |
10 589,30 |
8 454,40 |
8 647,90 |
63 806,70 |
10 680,80 |
10 371,20 |
10 588,90 |
10 715,70 |
10 767,80 |
10 682,30 |
||
внебюджетные источники |
2 404,45 |
299,75 |
328,80 |
665,10 |
670,40 |
220,20 |
220,20 |
2 404.45 |
299.75 |
328,80 |
665,10 |
670,40 |
220,20 |
220,20 |
||
Мероприятие 3.4.5. Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
10 940,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
10 940,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
10 940,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
10 940,00 |
2 217,60 |
1 752,80 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
1 742,40 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.6. Выполнение отдельных государственных полномочий на реализацию государственного стандарта общего образования |
|
Всего |
5 049 315,09 |
810 706,39 |
940 464,50 |
1 013 200,80 |
782 198,50 |
707 655,10 |
795 089,80 |
5 049 315,09 |
810 706,39 |
940 464,50 |
1 013 200,80 |
782 198,50 |
707 655,10 |
795 089,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
5 049 315,09 |
810 706,39 |
940 464,50 |
1 013 200,80 |
782 198,50 |
707 655,10 |
795 089,80 |
5 049 315,09 |
810 706,39 |
940 464,50 |
1 013 200,80 |
782 198,50 |
707 655,10 |
795 089,80 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.7. Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, оздоровительных образовательных учреждений санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении |
|
Всего |
1 385 186,78 |
193 019,78 |
229 714,70 |
237 677,10 |
246 647,60 |
232 126,50 |
246 001,10 |
1 385 186,78 |
193 019,78 |
229 714,70 |
237 677,10 |
246 647,60 |
232 126,50 |
246 001,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 339 716,38 |
186 095,08 |
222 264,80 |
229 775,50 |
238 485,20 |
224 610,60 |
238 485,20 |
1 339 716,38 |
186 095,08 |
222 264,80 |
229 775,50 |
238 485,20 |
224 610,60 |
238 485,20 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
45 470,40 |
6 924,70 |
7 449,90 |
7 901,60 |
8 162,40 |
7 515,90 |
7 515,90 |
37 954,50 |
6 924,70 |
7 449,90 |
7 901,60 |
8 162,40 |
7 515,90 |
7 515,90 |
||
Мероприятие 3.4.8. Гранты для общеобразовательных (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
1 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
1 000,00 |
|
1 000,00 |
|
|
|
|
||
Мероприятие 3.4.9. Предоставление молодым учителям адресной помощи на компенсацию части расходов по уплате разницы процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу) |
|
Всего |
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
|
|
|
|
1 551,60 |
823,20 |
728,40 |
|
|
|
|
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма IV. |
"Дополнительное образование" |
Всего |
1 153166,96 |
204 491,29 |
211 771,17 |
211 683,30 |
195 058,70 |
163 648,60 |
166 513,90 |
1 242 219,36 |
204 491,29 |
211 771,17 |
213 881,10 |
206 805,10 |
204 398,10 |
200 872,60 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42 502,22 |
10 174,55 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
42 502,22 |
10174,55 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
||
местный бюджет |
1 085 439,73 |
181 019,93 |
178 970,60 |
204 833,00 |
191 151,50 |
163 299,70 |
166 165,00 |
1 174 492,13 |
181 019,93 |
178 970,60 |
207 030,80 |
202 897,90 |
204 049,20 |
200 523,70 |
||
внебюджетные источники |
24 461,11 |
12 532,91 |
755,00 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
24 461,11 |
12 532,91 |
755,00 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
||
Задача 4. Обеспечение эффективной системы дополнительного образования как условия успешной социализации и самореализации молодежи. |
|
Всего |
1 153 166,86 |
204 491,29 |
211 771,07 |
211 683,30 |
195 058,70 |
163 648,60 |
166 513,90 |
1 242 219,26 |
204 491,29 |
211 771,07 |
213 881,10 |
206 805,10 |
204 398,10 |
200 872,60 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42 502,22 |
10174,55 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
42 502,22 |
10 174,55 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
||
местный бюджет |
1085 439,73 |
181 019,93 |
178 970,60 |
204 833,00 |
191 151,50 |
163 299,70 |
166 165,00 |
1 174 492,13 |
181 019,93 |
178 970,60 |
207 030,80 |
202 897,90 |
204 049,20 |
200 523,70 |
||
внебюджетные источники |
24 461,01 |
12 532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
24 461,01 |
12 532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.1. Развитие системы поддержки талантливых детей |
|
Всего |
23 577,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
3 840,60 |
3 960,60 |
3 960,60 |
3 960,60 |
29 033,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
4 800,80 |
4 920,10 |
5 419,10 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
23 577,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
3 840,60 |
3 960,60 |
3 960,60 |
3 960,60 |
29 033,90 |
3 872,60 |
3 982,90 |
6 038,40 |
4 800,80 |
4 920,10 |
5 419,10 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.2. Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности муниципальных учреждений |
|
Всего |
10127,30 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
2 493,80 |
2 493,80 |
2 493,80 |
10 824,30 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
2 648,90 |
2 728,00 |
2 801,50 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
10 127,30 |
858,20 |
478.90 |
1 308,80 |
2 493,80 |
2 493,80 |
2 493.80 |
10 824,30 |
858,20 |
478,90 |
1 308,80 |
2 648,90 |
2 728,00 |
2 801,50 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
1 119 461,66 |
199 760,49 |
207 309,27 |
206 533,90 |
188 604,30 |
157 194,20 |
160 059,50 |
1 202 361,06 |
199 760,49 |
207 309,27 |
206 533,90 |
199355,40 |
196 750,00 |
192 652,00 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,90 |
763,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
42 502,22 |
10 174,55 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
42 502,22 |
10 174,55 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
||
местный бюджет |
1 051 734,53 |
176 289,13 |
174 508,80 |
199 683,60 |
184 697,10 |
156 845,30 |
159 710,60 |
1 134 633,93 |
176 289,13 |
174 508,80 |
199 683,60 |
195448,20 |
196 401,10 |
192 303,10 |
||
внебюджетные источники |
24 461,01 |
12 532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
24 461,01 |
12 532,91 |
754,90 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.3.1. Создание организационных условий работы УДОД - оказание услуг в соответствии с изменяющимися запросами населения - создание организационных условий для развития научно-технического творчества |
|
Всего |
1 032 141,74 |
166 562,27 |
182 207,97 |
177 513,50 |
188 604,30 |
157 194,20 |
160 059,50 |
1 108 817,34 |
166 562,27 |
182 207,97 |
177 513,50 |
195 418,90 |
194 462,70 |
192 652,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
42 042,12 |
9 714,45 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
42 042,12 |
9 714,45 |
32 045,57 |
80,20 |
67,30 |
67,30 |
67,30 |
||
местный бюджет |
977 551,54 |
156 227,84 |
149407,50 |
170 663,20 |
184 697,10 |
156 845,30 |
159 710,60 |
1 054 227,14 |
156 227,84 |
149 407,50 |
170 663,20 |
191 511,70 |
194 113,80 |
192 303,10 |
||
внебюджетные источники |
12 548,08 |
619,98 |
754,90 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
12 548,08 |
619,98 |
754,90 |
6 770,10 |
3 839,90 |
281,60 |
281,60 |
||
Мероприятие 4.3.2. Обеспечение мероприятий по проведению ремонтных работ |
|
Всего |
14 099,84 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 248,64 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
3 936,50 |
2 212,30 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
14 099,84 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 248,64 |
7 933,74 |
990,10 |
5 176,00 |
3 936,50 |
2 212,30 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
в т.ч. проект "Ремонт и окраска фасадов зданий образовательных учреждений Нерюнгринского района |
|
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
0,00 |
|
|
Мероприятие 4.3.3. Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию комфортных условий функционирования УДОД |
|
Всего |
594,80 |
594,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
669,80 |
594,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
404,70 |
404,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
479,70 |
404,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
|
190,10 |
190,10 |
|
|
|
|
|
||
Мероприятие 4.3.4. Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей |
|
Всего |
72 625,28 |
24 669,68 |
24 111,20 |
23 844,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
72 625,28 |
24 669,68 |
24 111,20 |
23 844,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
федеральный бюджет |
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
|
763,90 |
763,90 |
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
|
460,10 |
460,10 |
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
59 678,44 |
11 722,84 |
24 111,20 |
23 844.40 |
|
|
|
59 678.44 |
11 722,84 |
24 111.20 |
23 844,40 |
|
|
|
||
внебюджетные источники |
11 722,84 |
11 722,84 |
|
|
|
|
|
11 722,84 |
11 722,84 |
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма V. |
"Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения |
Всего |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Задача 5. Обеспечить организационно-педагогические условия содержания и ухода детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
352 079,25 |
54 260,80 |
60216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
352 079,25 |
54 260,80 |
60216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
||
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
Мероприятие 5.1. Выполнение отдельных государственных полномочий на финансирование образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
|
Всего |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
296 270,45 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
352 079,25 |
54 260,80 |
60 216,15 |
62 803,60 |
63 181,10 |
55 808,80 |
55 808,80 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
Подпрограмма VI: "Отдых и оздоровление детей" |
|
Всего |
203 182,35 |
33 419,95 |
35 376,30 |
34 342,30 |
39104,50 |
30 590,70 |
30 348,60 |
221 488,65 |
33 419,95 |
35 376,30 |
34 342,30 |
44 294,20 |
36 719,30 |
37 336,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
81 718,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
81 718,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
||
местный бюджет |
102 104,16 |
12 299,96 |
14 625,40 |
.14 348,70 |
20 458,80 |
20 306,70 |
20 064,60 |
120410,46 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 348,70 |
25 648,50 |
26 435,30- |
27 052,60 |
||
внебюджетные источники |
19 360,19 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 223,70 |
2 986,00 |
2 986,00 |
19360,19 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 223,70 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Задача 6. Обеспечить доступность полноценного (качественного) отдыха детей. |
|
Всего |
203 182,35 |
33 419,95 |
35 376,30 |
34 342,30 |
39 104,50 |
30 590,70 |
30 348,60 |
221 488,65 |
33 419,95 |
35 376,30 |
34 342,30 |
44 294,20 |
36 719,30 |
37 336,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||
бюджет РС (Я) |
81 718,00 |
17332,00 |
16 946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
81 718,00 |
17 332,00 |
16946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
||
местный бюджет |
102 104,16 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 348,70 |
20 458,80 |
20306,70 |
20 064,60 |
120 410,46 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 348,70 |
25 648,50 |
26 435,30 |
27 052,60 |
||
внебюджетные источники |
19 360,19 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 223,70 |
2 986,00 |
2 986,00 |
19360,19 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 223,70 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |
|
Всего |
121 464,35 |
16 087,95 |
18 430,30 |
17 920,30 |
22 682,50 |
23 292,70 |
23 050,60 |
139 770,65 |
16 087,95 |
18 430,30 |
17 920,30 |
27 872,20 |
29 421,30 |
30 038,60 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
местный бюджет |
102 104,16 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 348,70 |
20 458,80 |
20 306,70 |
20 064,60 |
120 410,46 |
12 299,96 |
14 625,40 |
14 348,70 |
25 648,50 |
26 435,30 |
27 052,60 |
||
внебюджетные источники |
19 360,19 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 223,70 |
2 986,00 |
2 986,00 |
19 360,19 |
3 787,99 |
3 804,90 |
3 571,60 |
2 223,70 |
2 986,00 |
2 986,00 |
||
Мероприятие 6.2. Организация отдыха детей в каникулярное время (за счет средств ГБ) |
|
Всего |
81 718,00 |
17332,00 |
16 946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
81 718,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
федеральный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
бюджет РС (Я) |
81 718,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
81 718,00 |
17 332,00 |
16 946,00 |
16 422,00 |
16 422,00 |
7 298,00 |
7 298,00 |
||
местный бюджет |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
||
внебюджетные источники |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
<< Назад |
||
Содержание Постановление Нерюнгринской районной администрации Республики Саха (Якутия) от 14 октября 2020 г. N 1472 "О внесении изменений... |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.