Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации города Барнаула от 31 марта 2015 г. N 449 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015-2020 годы"
Перечень
мероприятий Программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы"
31 марта 2015 г.
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно- транспортной системы |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДЦ, МУП "Барнаул-горсвет" г. Барнаула |
1 560 730,0 |
1 574 360,1 |
1 270 380,2 |
1 429 589,7 |
1 489 849,6 |
1 553 352,6 |
8 878 262,2 |
Всего, в том числе: |
309000,0 |
228 453,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
537453,0 |
федеральный бюджет |
||||
12426,6 |
30000,0 |
31 530,0 |
33 138,0 |
34 828,1 |
36 604,3 |
178 527,0 |
краевой бюджет |
||||
1 208 853,4 |
1285 457,1 |
1 208 400,2 |
1366 001,7 |
1424 571,5 |
1 486 298,3 |
7 979 582,2 |
городской бюджет |
||||
30450,0 |
30450,0 |
30450,0 |
30 450,0 |
30450,0 |
30 450,0 |
182 700,0 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2020 |
КДХБТС |
1 074 729,7 |
1 063 612,3 |
768 613,1 |
879 456,1 |
924 308,3 |
971 448,0 |
5 682 167,5 |
Всего, в том числе: |
309 000,0 |
228 453,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
537453,0 |
федеральный бюджет |
||||
12 426,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 426,6 |
краевой бюджет |
||||
753 303,1 |
835 159,3 |
768 613,1 |
879456,1 |
924 308,3 |
971 448,0 |
5 132 287,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2020 |
КДХБТС |
621 632,5 |
528 658,9 |
268 221,4 |
281 900,7 |
296277,6 |
311 387,8 |
2 308 078,9 |
Всего, в том числе: |
309 000,0 |
228 453,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
537453,0 |
федеральный бюджет |
||||
12 426,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 426,6 |
краевой бюджет |
||||
300 205,9 |
300 205,9 |
268 221,4 |
281 900,7 |
296 277,6 |
311 387,8 |
1 758 199,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Содержание и ремонт автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2020 |
КДХБТС |
421 597,2 |
501 923,4 |
465 753,7 |
557 583,7 |
586 020,4 |
615 907,4 |
3 148 785,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
421 597,2 |
501 923,4 |
465 753,7 |
557 583,7 |
586 020,4 |
615 907,4 |
3 148 785,8 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2020 |
КДХБТС |
30 000,0 |
31 530,0 |
33 138,0 |
34 828,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
204 571,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
30 000,0 |
31 530,0 |
33 138,0 |
34 828,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
204 571,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Оформление объектов дорожной инфраструктуры в муниципальную собственность |
2015-2020 |
КДХБТС |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 143,7 |
5 406,0 |
5 681,7 |
20 731,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 143,7 |
5 406,0 |
5 681,7 |
20 731,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
2015-2020 |
КДХБТС, ОГИБДЦ |
60 278,3 |
52 751,9 |
34 580,1 |
36 343,7 |
38 197,2 |
40 145,2 |
262 296,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
60 278,3 |
52 751,9 |
34 580,1 |
36 343,7 |
38 197,2 |
40 145,2 |
262 296,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2020 |
КДХБТС, ОГИБДЦ |
4 812,8 |
10 059,1 |
5112,9 |
5 373,7 |
5 647,7 |
5 935,7 |
36 941,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
4 812,8 |
10 059,1 |
5 112,9 |
5 373,7 |
5 647,7 |
5 935,7 |
36 941,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2020 |
КДХБТС, ОГИБДЦ |
55 465,5 |
42 692,8 |
29 467,2 |
30 970,0 |
32 549,5 |
34 209,5 |
225 354,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
55 465,5 |
42 692,8 |
29467,2 |
30 970,0 |
32 549,5 |
34 209,5 |
225 354,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
313 241,7 |
313 241,7 |
314 771,7 |
350 678,6 |
354 118,0 |
357 732,7 |
2 003 784,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0* |
31 530,0* |
33 138,0* |
34 828,1* |
36 604,3* |
166 100,4* |
краевой бюджет |
||||
283 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
287 540,6 |
289 289,9 |
291 128,4 |
1 657 684,0 |
городской бюджет |
||||
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
180 000,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
1 519 450,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
1519 450,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
55 000,0 |
55 000,0 |
56 530,0 |
91 276,0 |
94 656,2 |
98 208,6 |
450 670,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0* |
31 530,0* |
33 138,0* |
34 828,1* |
36 604,3* |
166 100,4* |
краевой бюджет |
||||
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
33 138,0 |
34 828,1 |
36 604,3 |
134 570,4 |
городской бюджет |
||||
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
150 000,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2018-2020 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 160,9 |
1 220,1 |
1 282,4 |
3 663,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 160,9 |
1 220,1 |
1 282,4 |
3 663,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
МероприяшеЗ.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2015-2020 |
ПЭАиРТ |
5 000,0' |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
30 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
30 000,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
87 264,6 |
118 458,6 |
125 619,7 |
133 363,9 |
141 628,2 |
150 450,6 |
756 785,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
86 814,6 |
118 008,6 |
125 169,7 |
132 913,9 |
141 178,2 |
150 000,6 |
754 085,6 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2 700,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
39 100,2 |
45 126,0 |
47404,5 |
49 799,2 |
52316,0 |
244 765,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
38 650,2 |
44 676,0 |
46 954,5 |
49 349,2 |
51 866,0 |
242 065,5 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2 700,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Содержание и капитальный ремонт линий наружного освещения |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЛНО |
76 245,0 |
79 358,4 |
80 493,7 |
85 959,4 |
91 829,0 |
98 134,6 |
512 020,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
76 245,0 |
79 358,4 |
80 493,7 |
85 959,4 |
91 829,0 |
98 134,6 |
512 020,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2020 |
КДХБТС |
25 215,7 |
26 295,6 |
26 795,6 |
29 747,4 |
31 597,9 |
33 576,1 |
173 228,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
25 215,7 |
26 295,6 |
26 795,6 |
29 747,4 |
31 597,9 |
33 576,1 |
173 228,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
* - В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2020 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
Первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата П.Д. Фризен
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.