Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Постановлением администрации города Барнаула от 23 декабря 2015 г. N 2492 настоящее приложение изложено в новой редакции
Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие дорожно-транспортной
системы города Барнаула
на 2015-2020 годы"
Перечень
мероприятий Программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы"
31 марта, 23 декабря 2015 г.
N п/п |
Цель, задача, мероприятие |
Срок реализации |
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
Сумма расходов, тыс. рублей |
Источники финансирования |
||||||
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Всего: |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Цель - Повышение уровня и качества жизни населения за счет развития дорожно-транспортной системы |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ, ПЛНО, ОГИБДД, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
1 331 058,3 |
1 269 254,5 |
1 299 266,6 |
1 335 333,2 |
1 508 569,6 |
1 570 632,6 |
8 314 114,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
57 618,0 |
53 548,1 |
53 884,3 |
311 794,7 |
краевой бюджет |
||||
1 133 379,0 |
1 238 804,5 |
1 268 816,6 |
1 247 265,2 |
1 424 571,5 |
1 486 298,3 |
7 799 135,1 |
городской бюджет |
||||
50 935,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
30 450,0 |
203 185,0 |
внебюджетные источники |
||||
2 |
Задача 1. Обеспечение комплексного развития дорожно-транспортной инфраструктуры города |
2015-2020 |
КДХБТС |
860 434,1 |
774 953,4 |
801 383,4 |
803 496,3 |
924 308,3 |
971 448,0 |
5 136 023,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 744,3 |
краевой бюджет |
||||
713 689,8 |
774 953,4 |
801 383,4 |
803 496,3 |
924 308,3 |
971 448,0 |
4 989 279,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.1 |
Мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2020 |
КДХБТС |
184 761,0 |
200 000,0 |
200000 |
200000 |
296 277,6 |
311 387,8 |
1 392 426,4 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
184 761,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
200 000,0 |
296 277,6 |
311 387,8 |
1 392 426,4 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.2 |
Мероприятие 1.2. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений |
2015-2020 |
КДХБТС |
650 710,6 |
531 923,4 |
558 353,4 |
560 466,3 |
586 020,4 |
615 907,4 |
3 503 381,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
146 744,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
146 744,3 |
краевой бюджет |
||||
503 966,3 |
531 923,4 |
558 353,4 |
560 466,3 |
586 020,4 |
615 907,4 |
3 356 637,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.3 |
Мероприятие 1.3. Ремонт дорог сельских и поселковых территорий, микрорайонов индивидуальной жилой застройки |
2015-2020 |
КДХБТС |
23 462,5 |
31 530,0 |
31 530,0 |
31 530,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
193 127,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 462,5 |
31 530,0 |
31 530,0 |
31 530,0 |
36 604,3 |
38 471,1 |
193 127,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.4 |
Мероприятие 1.4. Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности |
2015-2020 |
КДХБТС |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 406,0 |
5 681,7 |
17 087,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
5 406,0 |
5 681,7 |
17 087,7 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
2.5 |
Мероприятие 1.5. Приобретение дорожной техники |
2015-2020 |
КДХБТС |
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 0000,0 |
0 |
0 |
30 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 0000,0 |
0 |
0 |
30 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
внебюджетные источники |
||||
3 |
Задача 2. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
2015-2020 |
КДХБТС, ОГИБДД |
55 738,5 |
67 156,4 |
69 657,3 |
70 557,3 |
38 197,2 |
40 145,2 |
341 451,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
55 738,5 |
67 156,4 |
69 657,3 |
70 557,3 |
38 197,2 |
40 145,2 |
341 451,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.1 |
Мероприятие 2.1. Устройство технических средств организации дорожного движения |
2015-2020 |
КДХБТС, ОГИБДД |
4 812,8 |
10 059,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
5 647,7 |
5 935,7 |
46 355,3 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
4 812,8 |
10 059,1 |
9 950,0 |
9 950,0 |
5 647,7 |
5 935,7 |
46 355,3 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
3.2 |
Мероприятие 2.2. Содержание технических средств организации дорожного движения |
2015-2020 |
КДХБТС, ОГИБДД |
50 925,7 |
57 097,3 |
59 707,3 |
60 607,3 |
32 549,5 |
34 209,5 |
295 096,6 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
50 925,7 |
57 097,3 |
59 707,3 |
60 607,3 |
32 549,5 |
34 209,5 |
295 096,6 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4 |
Задача 3. Организация транспортного обслуживания населения |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
303 726,7 |
313 241,7 |
313 241,7 |
340 859,7 |
372 838,0 |
375 012,7 |
2 018 920,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 618,0* |
53 548,1* |
53 884,3* |
165 050,4* |
краевой бюджет* |
||||
253 241,7 |
283 241,7 |
283 241,7 |
253 241,7 |
289 289,9 |
291 128,4 |
1 653 385,1 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
200 485,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.1 |
Мероприятие 3.1. Поддержка социально значимых маршрутов с низким пассажиропотоком |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
1 519 450,2 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
253 241,7 |
1 519 450,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.2 |
Мероприятие 3.2. Обновление подвижного состава городского транспорта |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЭАиРТ |
50 485,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
82 618,0 |
113 376,2 |
115 488,6 |
411 967,8 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57 618,0* |
53 548,1* |
53 884,3* |
165 050,4* |
краевой бюджет* |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 828,1 |
36 604,3 |
71 432,4 |
городской бюджет |
||||
50 485,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
25 000,0 |
175 485,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.3 |
Мероприятие 3.3. Устройство остановочных пунктов |
2018-2020 |
КДХБТС |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,1 |
1 282,4 |
2 502,5 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220,1 |
1 282,4 |
2 502,5 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.4 |
Мероприятие 3.4. Капитальный ремонт и ремонт кабельных линий, тяговых подстанций и контактной сети городского электрического транспорта |
2015-2020 |
ПЭАиРТ |
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
25 000,0 |
внебюджетные источники |
||||
4.5 |
Мероприятие 3.5. Внедрение автоматизированной системы оплаты проезда |
2015-2020 |
КДХБТС |
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
60 000,0 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5 |
Задача 4. Организация наружного освещения на территории города |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
87 608,3 |
90 187,5 |
91 268,7 |
96 704,4 |
141 628,2 |
150 450,6 |
657 847,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
87 158,3 |
89 737,5 |
90 818,7 |
96 254,4 |
141 178,2 |
150 000,6 |
655 147,7 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2 700,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.1 |
Мероприятие 4.1. Строительство и реконструкция линий наружного освещения |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЛНО, МУП "Барнаулгорсвет" г. Барнаула |
11 019,6 |
4 318,1 |
10 147,8 |
4 350,0 |
43 299,2 |
45 816,0 |
118 950,7 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
10 569,6 |
3 868,1 |
9 697,8 |
3 900,0 |
42 849,2 |
45 366,0 |
116 250,7 |
городской бюджет |
||||
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
450,0 |
2 700,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.2 |
Мероприятие 4.2. Приобретение и монтаж системы линий наружного освещения |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЛНО |
0,0 |
6531,9 |
702,2 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
26 734,1 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
0,0 |
6 531,9 |
702,2 |
6 500,0 |
6 500,0 |
6 500,0 |
26 734,1 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
5.3 |
Мероприятие 4.3. Капитальный ремонт, ремонт и содержание линий наружного освещения |
2015-2020 |
КДХБТС, ПЛНО |
76 588,7 |
79 787,5 |
80 868,7 |
86 304,4 |
92 279,0 |
98 584,6 |
514 862,9 |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
76 588,7 |
79 337,5 |
80 418,7 |
85 854,4 |
91 829,0 |
98 134,6 |
512 162,9 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
||||
6 |
Мероприятие 5. Обеспечение функций, возложенных на КДХБТС |
2015-2020 |
КДХБТС |
23 550,7 |
23 715,5 |
23 715,5 |
23 715,5 |
31 597,9 |
33 576,1 |
159 871,2 |
Всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
федеральный бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
краевой бюджет |
||||
23 550,7 |
23 715,5 |
23 715,5 |
23 715,5 |
31 597,9 |
33 576,1 |
159 871,2 |
городской бюджет |
||||
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
внебюджетные источники |
* - В соответствии с подпрограммой "Развитие городского электрического транспорта" государственной программы Алтайского края "Развитие транспортной системы Алтайского края" на 2015-2020 годы (постановление Администрации Алтайского края от 16.10.2014 N 479).
Первый заместитель главы администрации города, |
П.Д. Фризен |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.