Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Приложение 3
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
аудита в управлении записи
актов гражданского состояния
Ленинградской области
Форма
"Согласовано"
Руководитель администратора
бюджетных средств
_______________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__"______________20__ г.
Заключение
о результатах аудиторского мероприятия
В________________________________________________________________
(наименование Субъекта бюджетных процедур)
____________________ "__"__________ 20__Г.
(место составления) (дата)
Во исполнение ___________________________________________________
(реквизиты распоряжения о назначении аудиторского мероприятия,
пункт Плана (в случае проведения планового
аудиторского мероприятия)
в соответствии с Программой_________________________________________
проведено аудиторское мероприятие
____________________________________________________________________
(тема аудиторского мероприятия)
____________________________________________________________________
(субъект бюджетных процедур, аудируемый период)
Вид аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________
Срок проведения аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________
Методы проведения аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________
Цели аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторского мероприятия:
2.__________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________
По результатам аудиторского мероприятия установлено следующее:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(кратко излагается информация о выявленных в ходе аудиторского
мероприятия нарушениях и (или) недостатках (в количественном
и денежном выражении), об условиях и причинах таких нарушений,
а также о значимых бюджетных рисках)
____________________________________________________________________
Возражения руководителя субъекта бюджетных процедур, изложенные по
результатам аудиторского мероприятия:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
(указывается информация о наличии или отсутствии возражений)
Выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений
и(или) недостатков, принятию мер по минимизации(устранению) бюджетных
рисков, по повышению экономности и результативности использования
бюджетных средств):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Приложения:
1.__________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________
...
Субъект внутреннего финансового аудита:
____________________ ___________ ______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита
____________________ ___________ ______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"____"___________20___г.
С заключением аудиторского мероприятия ознакомлен:
Руководитель Субъекта бюджетных процедур
____________________ ___________ ______________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"___________20___г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.