Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приложение 5
к Порядку осуществления
внутреннего финансового
аудита в управлении записи
актов гражданского состояния
Ленинградской области
Годовой отчет
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита в
__________________________________________________________________
(администратор бюджетных средств)
за 20________г.
1. Ф.И.О, должность уполномоченного лица:
____________________________________________________________________
2. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита, а
также о выявленных в ходе аудиторских мероприятий нарушениях и(или)
недостатках
Наименование показателя |
Значения показателя |
||
Количество |
Объем (в тыс, руб.) |
||
1 |
2 |
3 |
|
Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, |
|
||
из них: фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита |
|
||
Количество аудиторских мероприятий, предусмотренных в плане проведения аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц |
|
||
Количество всего проведенных аудиторских мероприятий за отчетный год, единиц, |
|
||
Из них: - плановых аудиторских мероприятий |
|
||
- внеплановых аудиторских мероприятий |
|
||
Количество нарушений и(или) недостатков, выявленных в ходе аудиторских мероприятий, Из них: |
|
|
|
Нецелевое использование бюджетных средств |
|
|
|
Неправомерное использование бюджетных средств (кроме нецелевого использования) |
|
|
|
Нарушения процедур составления и исполнения бюджета по расходам, установленных бюджетным законодательством |
|
|
|
Нарушения правил ведения бюджетного учета |
|
|
|
Нарушения порядка составления бюджетной отчетности |
|
|
|
Несоблюдение порядка, целей и условий предоставления средств из областного бюджета Ленинградской области (субсидий, инвестиций), предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными гарантиями |
|
|
|
Нарушения порядка администрирования доходов бюджета |
|
|
|
Нарушения в сфере закупок в части обоснования закупок и исполнения контрактов |
|
|
|
Нарушения установленных процедур и требований по осуществлению внутреннего финансового контроля |
|
X |
|
Прочие нарушения и недостатки |
|
|
|
Количество направленных по результатам аудиторских мероприятий предложений и рекомендаций, единиц, |
|
||
из них: количество исполненных предложений и рекомендаций |
|
Пояснительная записка
____________________________________________________________________
Руководитель
Субъекта внутреннего
финансового аудита
_________________ ____________ ___________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
"__"___________ 20__ г.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.